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  • 115002260093421000/2025-00179
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-29
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-29
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区清江镇
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2024年度决算公开说明
日期:2025-10-29
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重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调辖区与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划,实施重点工程、地方道路、公共设施、水利设施建设管理,承担自然资源保护职责。

3.负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业综合性工作。

4.组织本级财政收入,统筹经济社会发展,增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项

(二)机构设置

本单位内设机构一中心四板块基层治理指挥中心党的建设板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2223.91万元。收、支与2023年度相比,减少1261.37万元,下降36.2%,主要原因是市场主体经济专项扶持项目、水产养殖污染整治提升、基础设施建设、美丽宜居村建设(塔水村、竹林村)等项目资金减少。

1.收入情况。2024年度收入合计2174.09万元,2023年度相比,减少751.18万元,下降25.7%,主要原因是市场主体经济专项扶持项目、水产养殖污染整治提升、基础设施建设、美丽宜居村建设(塔水村、竹林村)等项目资金减少。其中:财政拨款收入2174.09万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余49.82万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2223.91万元,2023年度相比,减少716.36万元,下降24.4%,主要原因是市场主体经济专项扶持项目、水产养殖污染整治提升、基础设施建设、美丽宜居村建设(塔水村、竹林村)等项目资金减少。其中:基本支出709.66万元,占31.9%;项目支出1514.25万元,占68.1%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,减少545.00万元,下降100.0%,主要原因是经审计核查,以前年度未计入收入,本年度进行调整。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2223.91万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各减少716.36万元,下降24.4%。主要原因是市场主体经济专项扶持项目、水产养殖污染整治提升、基础设施建设、美丽宜居村建设(塔水村、竹林村)等项目资金减少;老旧小区改造工程、农村公路养护补助资金项目资金增加

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1775.48万元,2023年度相比,减少982.15万元,下降35.6%。主要原因是市场主体经济专项扶持项目、水产养殖污染整治提升、基础设施建设、美丽宜居村建设(塔水村、竹林村)等项目资金减少。较年初预算数减少755.19万元,下降29.8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,本年公用经费拨款收入减少;荣昌区老旧小区改造工程、市场主体经济专项扶持、机关事务日常运行等项目较年初预算进行了资金调减。此外,年初财政拨款结转和结余49.82万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1825.30万元,2023年度相比,减少947.33万元,下降34.2%。主要原因是市场主体经济专项扶持项目、水产养殖污染整治提升、基础设施建设、美丽宜居村建设(塔水村、竹林村)等项目资金减少。较年初预算数减少705.37万元,下降27.9%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,本年公用经费拨款收入减少;荣昌区老旧小区改造工程、市场主体经济专项扶持、机关事务日常运行等项目较年初预算进行了资金调减。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出706.58万元,占38.7%较年初预算数减少836.24万元,下降54.2%,主要原因是市场主体经济专项扶持、机关事务日常运行、公用经费等项目支出减少。

2)公共安全支出21.33万元,占1.2%较年初预算数减少19.56万元,下降47.8%,主要原因是各村社区网格员数量减少,安全维稳综合治理等社会事务项目支出减少。

3)教育支出0.88万元,占0.1%较年初预算数减少2.39万元,下降73.1%,主要原因是本年职工教育培训次数减少,相关支出减少。

4)文化旅游体育与传媒支出8.42万元,占0.5%较年初预算数减少1.68万元,下降16.6%,主要原因是荣昌区清江镇中央公共文化资金项目支出减少。

5)社会保障就业支出223.99万元,占12.3%较年初预算数增加9.65万元,增长4.5%,主要原因是农村公益性公墓建设、荣昌区17所敬老院升级改造项目、优抚抚恤“解三难”等项目年中追加资金。

6)卫生健康支出40.33万元,占2.2%较年初预算数减少9.71万元,下降19.4%,主要原因是本年度本单位退休一人、调离一人,医保缴费减少

7)节能环保支出2.70万元,占0.2%较年初预算数无增减主要原因是严格按照预算项目支出资金。

8)城乡社区支出122.99万元,占6.7%较年初预算数减少2.01万元,下降1.6%,主要原因是农村公路养护补助资金、城镇日常管护及农村垃圾清运项目支出减少。

9)农林水支出496.29万元,占27.2%较年初预算数增加111.23万元,增长28.9%,主要原因是年中新增美丽宜居村建设和耕地“非粮化”整治补助经费项目资金。

10)交通运输支出110.80万元,占6.1%较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算项目支出资金。

11自然资源海洋气象等支出46.87万元,占2.6%较年初预算数增加46.87万元,增长100.0%,主要原因是年中新增耕地缺口恢复补足项目资金。

12住房保障支出44.13万元,占2.4%较年初预算数减少1.50万元,下降3.3%,主要原因是本年度本单位退休一人、调离一人,公积金缴费减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减与上年度持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出709.66万元。

其中:

人员经费580.12万元,2023年度相比,减少15.00万元,下降2.5%,主要原因是减少2名工作人员,减少人员经费开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效等。

公用经费129.53万元,2023年度相比,减少33.48万元,下降20.5%,主要原因是厉行节约要求,压减日常公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入398.61万元,2023年度相比,增加230.96万元,增长137.8%,主要原因是老旧小区改造工程、农村公路养护补助资金项目资金增加。本年支出398.61万元,2023年度相比,增加230.96万元,增长137.8%,主要原因是老旧小区改造工程、农村公路养护补助资金项目资金支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.25万元,较年初预算数减少8.75万元,下降58.3%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费较上年支出数减少1.65万元,下降20.9%,主要原因是厉行节约,强化公务接待支出管理,严格控制陪餐人数,公务接待费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年未发生因公出国(境)费用支出

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出

公务车运行维护费5.18万元,主要用于市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.82万元,下降48.2%,主要原因是严格落实公车使用规定,厉行节约,严控公务车相关支出。较上年支出数增加2.24万元,增长76.2%,主要原因是业务工作下乡走访工作量增加,镇街工作交流次数增加。

公务接待费1.07万元,主要用于接待区级部门到我镇调研各项工作、区级相关部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少3.93万元,下降78.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待费较上年支出数减少3.89万元,下降78.4%,主要原因是厉行节约,强化公务接待支出管理,严格控制陪餐人数,公务接待费减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待11批次135人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费79.30元,车均购置费0万元,车均维护费1.73万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.41万元,2023年度相比,减少0.51万元,下降26.6%,主要原因是组织开会次数减少,且厉行节约,严控会议费支出。本年度培训费支出1.06万元,2023年度相比,减少2.16万元,下降67.1%,主要原因本年外出培训次数减少,相关支出减少本年度差旅费支出0.76万元,2023年度相比,减少42.43万元,下降98.2%,主要原因是严格落实关于差旅费报销规定,加强报销审核的力度,实报实销

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出129.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等机关运行经费较上年支出数减少33.48万元,下降20.5%,主要原因是减少2名工作人员和厉行节约,办公费支出减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额5.54万元,其中:政府采购货物支出5.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.54元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额5.54万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公所需以及更新升级的国产电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体绩效开展了绩效自评,涉及财政拨款资金2174.09万元。单位整体绩效自评表详见公开10表。

单位其中64个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金1514.25万元项目支出绩效自评表详见附件。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

罗函薛023-46337277

附件:项目绩效自评表


收入支出决算总表




公开01

单位:重庆市荣昌区清江镇人民政府本级


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,775.48

一、一般公共服务支出

706.58

二、政府性基金预算财政拨款收入

398.61

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

21.33

五、事业收入


五、教育支出

0.88

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

8.42

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

223.99



九、卫生健康支出

40.33



十、节能环保支出

2.70



十一、城乡社区支出

135.59



十二、农林水支出

496.29



十三、交通运输支出

110.80



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

46.87



十九、住房保障支出

44.13



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出

386.01



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,174.09

本年支出合计

2,223.91

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

49.82

年末结转和结余


总计

2,223.91

总计

2,223.91

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市荣昌区清江镇人民政府本级







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,174.09

2,174.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

706.58

706.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

669.11

669.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

528.38

528.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

140.73

140.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

23.95

23.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

20.20

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

21.33

21.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

21.33

21.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

21.33

21.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

8.42

8.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8.42

8.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.42

8.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

223.99

223.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

103.66

103.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.38

40.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.97

17.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

45.32

45.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

53.75

53.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

11.23

11.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

12.52

12.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.08

5.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.08

5.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

2.89

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

2.89

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

40.33

40.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.27

33.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

14.26

14.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

13.03

13.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

7.06

7.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

7.06

7.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

135.59

135.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

112.83

112.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

112.83

112.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

446.46

446.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

82.93

82.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

67.73

67.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

9.01

9.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

1.88

1.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

11.10

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

11.10

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

126.32

126.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

49.99

49.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

69.99

69.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

6.34

6.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

217.10

217.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

44.77

44.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

172.34

172.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

110.80

110.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

110.80

110.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

37.80

37.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

46.87

46.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

46.87

46.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

46.87

46.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

44.13

44.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

44.13

44.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

44.13

44.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

386.01

386.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

373.02

373.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

373.02

373.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

12.99

12.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位重庆市荣昌区清江镇人民政府本级





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,223.91

709.66

1,514.25

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

706.58

528.38

178.20

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

12.80

0.00

12.80

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

669.11

528.38

140.73

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

528.38

528.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

140.73

0.00

140.73

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.72

0.00

0.72

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

0.72

0.00

0.72

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

23.95

0.00

23.95

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

3.75

0.00

3.75

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

20.20

0.00

20.20

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

21.33

0.00

21.33

0.00

0.00

0.00

20406

司法

21.33

0.00

21.33

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

21.33

0.00

21.33

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.88

0.22

0.66

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.88

0.22

0.66

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

0.88

0.22

0.66

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

8.42

0.00

8.42

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8.42

0.00

8.42

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.42

0.00

8.42

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

223.99

103.66

120.33

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

103.66

103.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.38

40.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.97

17.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

45.32

45.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

53.75

0.00

53.75

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

11.23

0.00

11.23

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

12.52

0.00

12.52

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.08

0.00

5.08

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.08

0.00

5.08

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

2.89

0.00

2.89

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

2.89

0.00

2.89

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

10.61

0.00

10.61

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

10.61

0.00

10.61

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

40.33

33.27

7.06

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.27

33.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

14.26

14.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

13.03

13.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

7.06

0.00

7.06

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

7.06

0.00

7.06

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2.70

0.00

2.70

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

2.70

0.00

2.70

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

2.70

0.00

2.70

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

135.59

0.00

135.59

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

10.16

0.00

10.16

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

10.16

0.00

10.16

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

112.83

0.00

112.83

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

112.83

0.00

112.83

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

12.60

0.00

12.60

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12.60

0.00

12.60

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

496.29

0.00

496.29

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

82.93

0.00

82.93

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

67.73

0.00

67.73

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

5.80

0.00

5.80

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

9.01

0.00

9.01

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

7.13

0.00

7.13

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

1.88

0.00

1.88

0.00

0.00

0.00

21303

水利

11.10

0.00

11.10

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

11.10

0.00

11.10

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

126.32

0.00

126.32

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

49.99

0.00

49.99

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

69.99

0.00

69.99

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

6.34

0.00

6.34

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

266.93

0.00

266.93

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

94.59

0.00

94.59

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

172.34

0.00

172.34

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

110.80

0.00

110.80

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

110.80

0.00

110.80

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

73.00

0.00

73.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

37.80

0.00

37.80

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

46.87

0.00

46.87

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

46.87

0.00

46.87

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

46.87

0.00

46.87

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

44.13

44.13

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

44.13

44.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

44.13

44.13

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

386.01

0.00

386.01

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

373.02

0.00

373.02

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

373.02

0.00

373.02

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

12.99

0.00

12.99

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

12.60

0.00

12.60

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.39

0.00

0.39

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位重庆市荣昌区清江镇人民政府本级




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,775.48

一、一般公共服务支出

706.58

706.58



二、政府性基金预算财政拨款

398.61

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

21.33

21.33





五、教育支出

0.88

0.88





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

8.42

8.42





八、社会保障和就业支出

223.99

223.99





九、卫生健康支出

40.33

40.33





十、节能环保支出

2.70

2.70





十一、城乡社区支出

135.59

122.99

12.60




十二、农林水支出

496.29

496.29





十三、交通运输支出

110.80

110.80





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

46.87

46.87





十九、住房保障支出

44.13

44.13





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出

386.01


386.01




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

2,174.09

本年支出合计

2,223.91

1,825.30

398.61


年初财政拨款结转和结余

49.82

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

49.82






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

2,223.91

总计

2,223.91

1,825.30

398.61


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位重庆市荣昌区清江镇人民政府本级


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,825.30

709.66

1,115.64

201

一般公共服务支出

706.58

528.38

178.20

20101

人大事务

12.80

0.00

12.80

2010104

人大会议

1.00

0.00

1.00

2010106

人大监督

1.80

0.00

1.80

2010108

代表工作

10.00

0.00

10.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

669.11

528.38

140.73

2010301

行政运行

528.38

528.38

0.00

2010302

一般行政管理事务

140.73

0.00

140.73

20111

纪检监察事务

0.72

0.00

0.72

2011102

一般行政管理事务

0.72

0.00

0.72

20132

组织事务

23.95

0.00

23.95

2013202

一般行政管理事务

3.75

0.00

3.75

2013299

其他组织事务支出

20.20

0.00

20.20

204

公共安全支出

21.33

0.00

21.33

20406

司法

21.33

0.00

21.33

2040699

其他司法支出

21.33

0.00

21.33

205

教育支出

0.88

0.22

0.66

20508

进修及培训

0.88

0.22

0.66

2050803

培训支出

0.88

0.22

0.66

207

文化旅游体育与传媒支出

8.42

0.00

8.42

20701

文化和旅游

8.42

0.00

8.42

2070199

其他文化和旅游支出

8.42

0.00

8.42

208

社会保障和就业支出

223.99

103.66

120.33

20802

民政管理事务

40.00

0.00

40.00

2080208

基层政权建设和社区治理

40.00

0.00

40.00

20805

行政事业单位养老支出

103.66

103.66

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.38

40.38

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.97

17.97

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

45.32

45.32

0.00

20808

抚恤

8.00

0.00

8.00

2080899

其他优抚支出

8.00

0.00

8.00

20810

社会福利

53.75

0.00

53.75

2081002

老年福利

11.23

0.00

11.23

2081004

殡葬

30.00

0.00

30.00

2081006

养老服务

12.52

0.00

12.52

20811

残疾人事业

5.08

0.00

5.08

2081199

其他残疾人事业支出

5.08

0.00

5.08

20821

特困人员救助供养

2.89

0.00

2.89

2082102

农村特困人员救助供养支出

2.89

0.00

2.89

20825

其他生活救助

10.61

0.00

10.61

2082502

其他农村生活救助

10.61

0.00

10.61

210

卫生健康支出

40.33

33.27

7.06

21011

行政事业单位医疗

33.27

33.27

0.00

2101101

行政单位医疗

14.26

14.26

0.00

2101103

公务员医疗补助

13.03

13.03

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.98

5.98

0.00

21015

医疗保障管理事务

7.06

0.00

7.06

2101506

医疗保障经办事务

7.06

0.00

7.06

211

节能环保支出

2.70

0.00

2.70

21103

污染防治

2.70

0.00

2.70

2110302

水体

2.70

0.00

2.70

212

城乡社区支出

122.99

0.00

122.99

21203

城乡社区公共设施

10.16

0.00

10.16

2120303

小城镇基础设施建设

10.16

0.00

10.16

21205

城乡社区环境卫生

112.83

0.00

112.83

2120501

城乡社区环境卫生

112.83

0.00

112.83

213

农林水支出

496.29

0.00

496.29

21301

农业农村

82.93

0.00

82.93

2130108

病虫害控制

2.40

0.00

2.40

2130119

防灾救灾

7.00

0.00

7.00

2130122

农业生产发展

67.73

0.00

67.73

2130135

农业生态资源保护

5.80

0.00

5.80

21302

林业和草原

9.01

0.00

9.01

2130205

森林资源培育

7.13

0.00

7.13

2130234

林业草原防灾减灾

1.88

0.00

1.88

21303

水利

11.10

0.00

11.10

2130311

水资源节约管理与保护

11.10

0.00

11.10

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

126.32

0.00

126.32

2130504

农村基础设施建设

49.99

0.00

49.99

2130505

生产发展

69.99

0.00

69.99

2130506

社会发展

6.34

0.00

6.34

21307

农村综合改革

266.93

0.00

266.93

2130701

对村级公益事业建设的补助

94.59

0.00

94.59

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

172.34

0.00

172.34

214

交通运输支出

110.80

0.00

110.80

21401

公路水路运输

110.80

0.00

110.80

2140104

公路建设

73.00

0.00

73.00

2140106

公路养护

37.80

0.00

37.80

220

自然资源海洋气象等支出

46.87

0.00

46.87

22001

自然资源事务

46.87

0.00

46.87

2200106

自然资源利用与保护

46.87

0.00

46.87

221

住房保障支出

44.13

44.13

0.00

22102

住房改革支出

44.13

44.13

0.00

2210201

住房公积金

44.13

44.13

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位重庆市荣昌区清江镇人民政府本级




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

524.88

302

商品和服务支出

129.53

310

资本性支出


30101

基本工资

122.48

30201

办公费

0.21

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

91.16

30202

印刷费

2.52

31002

办公设备购置


30103

奖金

170.45

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.95

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

40.38

30206

电费

6.95

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

17.97

30207

邮电费

15.19

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

14.26

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

13.03

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

2.82

30211

差旅费

0.02

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

44.13

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

3.84

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

4.38

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

55.24

30215

会议费

0.99

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.22

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

1.07

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

6.58

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

35.44

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.11

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

8.52

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

31.53

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

4.70

30229

福利费

3.40

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

5.18

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

22.80

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

38.39

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

580.12

公用经费合计

129.53

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市荣昌区清江镇人民政府本级





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

398.61

398.61

0.00

398.61

0.00

212

城乡社区支出

0.00

12.60

12.60

0.00

12.60

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

12.60

12.60

0.00

12.60

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

12.60

12.60

0.00

12.60

0.00

229

其他支出

0.00

386.01

386.01

0.00

386.01

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

373.02

373.02

0.00

373.02

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

373.02

373.02

0.00

373.02

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

12.99

12.99

0.00

12.99

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

12.60

12.60

0.00

12.60

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.00

0.39

0.39

0.00

0.39

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位重庆市荣昌区清江镇人民政府本级


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位重庆市荣昌区清江镇人民政府本级



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

129.53

(一)支出合计

6.25

6.25

(一)行政单位

129.53

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

5.18

5.18

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

5.18

5.18

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

1.07

1.07

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

1.07

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

11

(一)政府采购支出合计

5.54

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

5.54

6.国内公务接待人次(人)

135

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

5.54

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

5.54

二、会议费

1.41



三、培训费

1.06



四、差旅费

0.76



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度单位整体绩效自评表

公开10

单位重庆市荣昌区清江镇人民政府本级









单位:元


项目名称:

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级整体自评

项目编码:


自评总分:

100.00





项目主管部门:

910-重庆市荣昌区清江镇人民政府

财政归口处室:

002-预算科

单位联系人:

罗函薛

联系电话:




资金情况




年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分



年度总金额



29,958,511.67


21,740,880.85


21,740,880.85






其中:财政拨款



29,958,511.67


21,740,880.85


21,740,880.85

100

10.00

10.00



一般公共预算



25,306,678.07


17,754,770.88


17,754,770.88

100





绩效目标



年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况



2024年按照区委区政府的整体工作部署,全镇经济社会发展主要预期目标是:地区生产总值增长7%;工业增加值增长8.5%;固定资产投资增长10%;一般公共预算收入增长6.5%;农村常住居民人均可支配收入增长7.5%。2024年重点抓好以下五个方面工作:

(一)持续抓好场镇升级。依托“老旧小区”改造项目提升场镇品质,借助CD级危房改造项目打造老街。完成1个小区、居民576户房屋改造及配套公共服务设施完善提升及基础设施更新改造,改善群众居住条件。建设休闲广场和群众健身活动中心。

(二)落实“露天秸秆禁烧”等大气污染综合防治措施,对18.677公里以上河道、1座水库进行清漂保洁,促进清江河、莫家河、川祖河的水质持续改善,确保濑溪河国控断面水质持续达标。合理使用河流生态补偿金,做好辖区4条河流和1座水库的保洁和维护工作,完成区河长办要求的水质考核目标,保障辖区地表水环境质量持续改善。

(三)清江镇农村公路建设项目。完成农村公路大对公路、黄华路2条,建成4.5米宽水泥路面2.6公里。完成本镇行政区域内负责养护的农村公路51.99公里的日常养护保洁和维护任务,方便群众出行,保证道路安全目标。

(四)立足“托底线、救急难、保民生”原则,全面精准落实各类帮扶政策,持续做好城乡低保、特困人群救助供养、孤儿基本生活保障、关爱妇女等工作。做好养老服务及“互助+”养老等关爱老年人工作,配备村(社区)专职委员、渝馨家园建成规模为70平方米的“残疾人之家”

(五)聚力守护群众安全,全力推动社会治理升级。一是按照党建统领基层治理工作要求,整合数字化资源,推进数字化管理,结合“院坝会”等平台,不断强化最小应急单元能力,提升基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。二是持续完善应急安全责任全覆盖体系,整合防汛、森林防火等物资储备,深化应急物资保障,加强燃气安全、道路交通、建筑施工等领域排查整治,用好智慧消防及智慧烟感火灾报警探测器,提升治理效能。


2024年,全镇实现地区生产总值9.5亿元,同比增长6.7%,全镇居民银行存款达 5.76亿元,社会固定资产总投资完成0.7亿元,镇级税收收入80万元。一是场镇品质明显提升。完成清江分水社区老旧小区综合改造和场镇品质提升主体工程,铺装人行道路约2㎞。完成廉政文化广场、分水社区党群服务中心、四级汽车站、社区微型消防站、场镇公厕等系列公共服务工程。按照修旧如旧原则,实施城镇零星D级危旧房改造12户,在老街打造砖木结构铺面约1200㎡。二是耕地保护取得阶段成果。坚守耕地红线,集中全镇力量攻坚土地“非粮化”,全镇清理核查耕地“非粮化”问题图斑301个1398.16亩,目前已复耕图斑144个810.35亩。完成耕地恢复补足271亩,任务完成率116.7%,位居全区前列。三是闲置土地盘活成效显著。立足做好土地流转服务,管好用好高标准农田,完成土地流转合同备案37份,备案面积4470.58亩,平均流转价格为404.89元/亩,流转总金额达1443.04万元。四是严守农产品安全关。强化农产品源头治理,指导种植户采取种植结构调整、水稻病虫害统防统治、优化施肥、土壤改良等措施,安全利用受污染耕地4700余亩。全力推进水产养殖污染治理,转产复耕鱼塘150余亩,升级改造鱼塘尾水湿地4处,对8户30亩以上鱼塘进行常态化水质抽检监管。回收农膜、农药废弃包装物2.9吨。

五是乡村环境宜居和美。田园综合体持续优化。围绕河中岛核心区域,种植“和美乡村”主题彩色水稻14亩、花卉景观8亩。结合美丽宜居村建设项目、分水社区集体经济发展项目,建成狮滩劳动教学实践基地,有机融合河中岛市级中小学社会实践基地、清江历史文化名镇,形成清江特色精品乡村旅游路线。六是强化生态守护。着力源头治理,修复场镇雨污管网500米,实施河中村回龙寺污水处理站入河排污口整改,完成清江镇塔水村火砖房子1800㎡黑臭水体综合整治。常态化开展河道、水库清漂保洁,全年清理各类漂浮物300余吨。与泸县方洞镇建立饮用水源地联合巡查机制,开展区水利局、泸州市及泸县河长办、泸县方洞镇联合巡河2次,开展川渝水污染事件应急演练4次。摸底调查全镇4000余户农村生活污水处理方式,有效压实生态环境保护基础。



绩效指标



指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明



建成残疾人之家规模

平方米

70

70

0

100

5

5




老旧小区改造数量

1

1

0

100

5

5




日常养护农村公路全长

公里

51.99

51.99

0

100

5

5




新建农村公路全长

公里

2.6

2.6

0

100

5

5




招商投资引进企业个数

2

2

0

100

5

5




地区生产总值增长率

%

7

6.7

4.29

57.1

15

8.57

经济下行,居民收入增长放缓,消费低迷,产业扶持资金缩水。



工业增加值增长率

%

8.5

8.5

0

100

5

5




固定资产投资增长率

%

10

10

0

100

5

5




基本公共服务保障率

%

95

95

0

100

15

15




农村常住居民人均可支配收入增长率

%

7.5

7.5

0

100

5

5




环境质量达标率

%

95

95

0

100

5

5




水环境质量达标率

%

95

95

0

100

5

5




辖区群众满意度

%

85

85

0

100

10

10




预算执行率

%

100

100

0

100

10

10




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主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

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