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  • 2024-02-26
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-02-26
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  • 荣昌区清升镇
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重庆市荣昌区清升镇人民政府本级2024年单位预算情况说明
日期:2024-02-26
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重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

2024单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调本镇与外地区经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织村镇建设规划,部署重点工程建设、地方道路及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护,做好护林防火工作。

3)负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(二)单位构成。

1、机构设置

2023年末下设机构分别为:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置,组建综合行政执法办公室。

党政办公室:主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责,负责承办政协工作方面的具体事务。

党群工作办公室:主要负责基层党建、群团等工作。

经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子):主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。

民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子):主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责,承担其他民政和社会事务管理职责。

平安建设办公室:主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理等职责。

规划建设管理环保办公室:主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。

财政办公室:主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

应急管理办公室:主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

人大办公室:主要负责人大工作方面的具体事务。

综合行政执法办公室:集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权;协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

2、单位构成

从预算单位构成看,纳入本单位2024年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区清升镇人民政府本级。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年收入合计3320.1万元,其中:本年收入2066.83元,主要是一般公共预算拨款2040.37万元,政府性基金预算拨款26.46万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入1253.27万元,主要是一般公共预算拨款286.05万元,政府性基金预算拨款967.21万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少123.76万元,主要是一般公共预算拨款减少1080.62万元政府性基金预算拨款增加956.84万元

(二)支出预算:2024支出合计3320.1万元,其中:一般公共服务支出1275.15万元,国防支出120.6万元,公共安全支出2.5万元,教育支出6.48万元,文化旅游体育与传媒支出9.28万元,社会保障和就业支出195.2万元,卫生健康支出45.35万元,节能环保支出7.6万元,城乡社区支出103.28万元,农林水支出376.03万元,交通运输支出156.95万元,住房保障支出41.26万元,其他支出980.42万元;支出较去年减少123.76万元,主要是基本支出减少243.37万元,项目支出增加119.6万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计3221.64万元,其中:本年收入2831.83万元,上年结转收入389.81万元;一般公共预算财政拨款支出3221.64万元,比2023年减少1273.44万元。其中:基本支出721.92万元,比2023年减少243.37万元,主要原因是行政单位1名退休人员和公用经费减少,主要用于保障22在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1604.51万元,比2023年减少837.24万元,主要原因是老旧小区工程大部分已完工,主要用于保障民生、建设美丽乡村、完善基础设施等重点工作。

2024政府性基金预算财政拨款收入993.67万元,其中:本年收入26.46万元,上年结转收入967.21万元;政府性基金预算支出993.67万元,比2023年增加956.84万元,主要原因是老旧小区尾款还未拨付,主要用于老旧小区改造、渝馨家园建设等工作。

四、三公经费情况说明

2024三公经费预算20万元,比2023年减少18.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元;公务接待费10万元,比2023年减少0万元;公务用车运行维护费 10万元,比2023年减少18.2万元,主要原因是按要求压减三公经费;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费129.56万元,比上年减少219.33万元,主要原因一是人员减少,人员经费和公用经费减少,二是压减公用经费开支;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额6.75万元:政府采购货物预算6.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购6.75万元:政府采购货物预算6.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2441.75万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202312月,本单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人罗橙  联系方式:023-81069618  

表一







财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2,066.83

一、本年支出

3,320.10

2,326.42

993.67


一般公共预算资金

2,040.37

一般公共服务支出

1,275.15

1,275.15



政府性基金预算资金

26.46

国防支出

120.60

120.60



国有资本经营预算资金


公共安全支出

2.50

2.50





教育支出

6.48

6.48





文化旅游体育与传媒支出

9.28

9.28





社会保障和就业支出

195.20

195.20





卫生健康支出

45.35

45.35





节能环保支出

7.60

7.60





城乡社区支出

103.28

90.03

13.25




农林水支出

376.03

376.03





交通运输支出

156.95

156.95





住房保障支出

41.26

41.26





其他支出

980.42


980.42









二、上年结转

1,253.27

二、结转下年





一般公共预算拨款

286.05






政府性基金预算拨款

967.21






国有资本经营收入














收入合计

3,320.10

支出合计

3,320.10

2,326.42

993.67


表二





一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,326.42

721.92

1,604.51

201

一般公共服务支出

1,275.15

516.67

758.48

20101

人大事务

22.70


22.70

2010106

人大监督

2.70


2.70

2010108

代表工作

20.00


20.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

745.77

516.67

229.10

2010301

行政运行

516.67

516.67


2010302

一般行政管理事务

229.10


229.10

20105

统计信息事务

2.00


2.00

2010507

专项普查活动

2.00


2.00

20113

商贸事务

500.00


500.00

2011308

招商引资

500.00


500.00

20132

组织事务

4.68


4.68

2013202

一般行政管理事务

3.48


3.48

2013299

其他组织事务支出

1.20


1.20

203

国防支出

120.60


120.60

20306

国防动员

120.60


120.60

2030699

其他国防动员支出

120.60


120.60

204

公共安全支出

2.50


2.50

20499

其他公共安全支出

2.50


2.50

2049999

其他公共安全支出

2.50


2.50

205

教育支出

6.48

2.98

3.50

20502

普通教育

3.50


3.50

2050202

小学教育

3.50


3.50

20508

进修及培训

2.98

2.98


2050803

培训支出

2.98

2.98


207

文化旅游体育与传媒支出

9.28


9.28

20701

文化和旅游

9.28


9.28

2070199

其他文化和旅游支出

9.28


9.28

208

社会保障和就业支出

195.20

115.67

79.53

20805

行政事业单位养老支出

115.67

115.67


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.81

47.81


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.90

23.90


2080599

其他行政事业单位养老支出

43.96

43.96


20810

社会福利

17.45


17.45

2081002

老年福利

15.73


15.73

2081006

养老服务

1.72


1.72

20811

残疾人事业

5.80


5.80

2081199

其他残疾人事业支出

5.80


5.80

20821

特困人员救助供养

19.84


19.84

2082102

农村特困人员救助供养支出

19.84


19.84

20825

其他生活救助

18.44


18.44

2082502

其他农村生活救助

18.44


18.44

20899

其他社会保障和就业支出

18.00


18.00

2089999

其他社会保障和就业支出

18.00


18.00

210

卫生健康支出

45.35

45.35


21011

行政事业单位医疗

45.35

45.35


2101101

行政单位医疗

25.40

25.40


2101103

公务员医疗补助

11.95

11.95


2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.00

8.00


211

节能环保支出

7.60


7.60

21103

污染防治

7.60


7.60

2110302

水体

7.60


7.60

212

城乡社区支出

90.03


90.03

21201

城乡社区管理事务

90.03


90.03

2120199

其他城乡社区管理事务支出

90.03


90.03

213

农林水支出

376.03


376.03

21301

农业农村

62.57


62.57

2130108

病虫害控制

5.70


5.70

2130122

农业生产发展

32.87


32.87

2130135

农业生态资源保护

24.00


24.00

21302

林业和草原

68.57


68.57

2130234

林业草原防灾减灾

68.57


68.57

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

5.00


5.00

2130506

社会发展

5.00


5.00

21307

农村综合改革

239.89


239.89

2130701

对村级公益事业建设的补助

29.89


29.89

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

210.00


210.00

214

交通运输支出

156.95


156.95

21401

公路水路运输

156.95


156.95

2140104

公路建设

143.70


143.70

2140106

公路养护

13.25


13.25

221

住房保障支出

41.26

41.26


22102

住房改革支出

41.26

41.26


2210201

住房公积金

41.26

41.26



表三





一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

721.92

592.36

129.56

301

工资福利支出

547.17

547.17


30101

基本工资

103.38

103.38


30102

津贴补贴

86.52

86.52


30103

奖金

154.06

154.06


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

47.81

47.81


30109

职业年金缴费

23.90

23.90


30110

职工基本医疗保险缴费

25.40

25.40


30111

公务员医疗补助缴费

11.95

11.95


30112

其他社会保障缴费

5.98

5.98


30113

住房公积金

41.26

41.26


30114

医疗费

3.52

3.52


30199

其他工资福利支出

43.40

43.40


302

商品和服务支出

122.81


122.81

30201

办公费

16.25


16.25

30202

印刷费

12.00


12.00

30205

水费

5.00


5.00

30206

电费

13.00


13.00

30207

邮电费

18.86


18.86

30216

培训费

4.98


4.98

30217

公务接待费

10.00


10.00

30228

工会经费

2.38


2.38

30229

福利费

5.95


5.95

30231

公务用车运行维护费

10.00


10.00

30239

其他交通费用

21.28


21.28

30299

其他商品和服务支出

3.12


3.12

303

对个人和家庭的补助

45.18

45.18


30305

生活补助

36.26

36.26


30307

医疗费补助

8.92

8.92


310

资本性支出

6.75


6.75

31002

办公设备购置

6.75


6.75


表四






一般公共预算“三公”经费支出表






单位:万元

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

20.00


10.00


10.00

10.00

表五





政府性基金预算支出表





单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

993.67


993.67

212

城乡社区支出

13.25


13.25

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

13.25


13.25

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

13.25


13.25

229

其他支出

980.42


980.42

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

967.21


967.21

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

967.21


967.21

22960

彩票公益金安排的支出

13.21


13.21

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

13.21


13.21


表六




单位收支总表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

3,320.10

合计

3,320.10

一般公共预算资金

2,326.42

一般公共服务支出

1,275.15

政府性基金预算资金

993.67

国防支出

120.60

国有资本经营预算资金


公共安全支出

2.50

财政专户管理资金


教育支出

6.48

事业收入资金


文化旅游体育与传媒支出

9.28

上级补助收入资金


社会保障和就业支出

195.20

附属单位上缴收入资金


卫生健康支出

45.35

事业单位经营收入资金


节能环保支出

7.60

其他收入资金


城乡社区支出

103.28



农林水支出

376.03



交通运输支出

156.95



住房保障支出

41.26



其他支出

980.42

表七












单位收入总表












单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

3,320.10

2,326.42

993.67








201

一般公共服务支出

1,275.15

1,275.15









20101

人大事务

22.70

22.70









2010106

人大监督

2.70

2.70









2010108

代表工作

20.00

20.00









20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

745.77

745.77









2010301

行政运行

516.67

516.67









2010302

一般行政管理事务

229.10

229.10









20105

统计信息事务

2.00

2.00









2010507

专项普查活动

2.00

2.00









20113

商贸事务

500.00

500.00









2011308

招商引资

500.00

500.00









20132

组织事务

4.68

4.68









2013202

一般行政管理事务

3.48

3.48









2013299

其他组织事务支出

1.20

1.20









203

国防支出

120.60

120.60









20306

国防动员

120.60

120.60









2030699

其他国防动员支出

120.60

120.60









204

公共安全支出

2.50

2.50









20499

其他公共安全支出

2.50

2.50









2049999

其他公共安全支出

2.50

2.50









205

教育支出

6.48

6.48









20502

普通教育

3.50

3.50









2050202

小学教育

3.50

3.50









20508

进修及培训

2.98

2.98









2050803

培训支出

2.98

2.98









207

文化旅游体育与传媒支出

9.28

9.28









20701

文化和旅游

9.28

9.28









2070199

其他文化和旅游支出

9.28

9.28









208

社会保障和就业支出

195.20

195.20









20805

行政事业单位养老支出

115.67

115.67









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.81

47.81









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.90

23.90









2080599

其他行政事业单位养老支出

43.96

43.96









20810

社会福利

17.45

17.45









2081002

老年福利

15.73

15.73









2081006

养老服务

1.72

1.72









20811

残疾人事业

5.80

5.80









2081199

其他残疾人事业支出

5.80

5.80









20821

特困人员救助供养

19.84

19.84









2082102

农村特困人员救助供养支出

19.84

19.84









20825

其他生活救助

18.44

18.44









2082502

其他农村生活救助

18.44

18.44









20899

其他社会保障和就业支出

18.00

18.00









2089999

其他社会保障和就业支出

18.00

18.00









210

卫生健康支出

45.35

45.35









21011

行政事业单位医疗

45.35

45.35









2101101

行政单位医疗

25.40

25.40









2101103

公务员医疗补助

11.95

11.95









2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.00

8.00









211

节能环保支出

7.60

7.60









21103

污染防治

7.60

7.60









2110302

水体

7.60

7.60









212

城乡社区支出

103.28

90.03

13.25








21201

城乡社区管理事务

90.03

90.03









2120199

其他城乡社区管理事务支出

90.03

90.03









21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

13.25


13.25








2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

13.25


13.25








213

农林水支出

376.03

376.03









21301

农业农村

62.57

62.57









2130108

病虫害控制

5.70

5.70









2130122

农业生产发展

32.87

32.87









2130135

农业生态资源保护

24.00

24.00









21302

林业和草原

68.57

68.57









2130234

林业草原防灾减灾

68.57

68.57









21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

5.00

5.00









2130506

社会发展

5.00

5.00









21307

农村综合改革

239.89

239.89









2130701

对村级公益事业建设的补助

29.89

29.89









2130705

对村民委员会和村党支部的补助

210.00

210.00









214

交通运输支出

156.95

156.95









21401

公路水路运输

156.95

156.95









2140104

公路建设

143.70

143.70









2140106

公路养护

13.25

13.25









221

住房保障支出

41.26

41.26









22102

住房改革支出

41.26

41.26









2210201

住房公积金

41.26

41.26









229

其他支出

980.42


980.42








22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

967.21


967.21








2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

967.21


967.21








22960

彩票公益金安排的支出

13.21


13.21








2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

13.21


13.21









表八





单位支出总表





单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

3,320.10

721.92

2,598.18

201

一般公共服务支出

1,275.15

516.67

758.48

20101

人大事务

22.70


22.70

2010106

人大监督

2.70


2.70

2010108

代表工作

20.00


20.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

745.77

516.67

229.10

2010301

行政运行

516.67

516.67


2010302

一般行政管理事务

229.10


229.10

20105

统计信息事务

2.00


2.00

2010507

专项普查活动

2.00


2.00

20113

商贸事务

500.00


500.00

2011308

招商引资

500.00


500.00

20132

组织事务

4.68


4.68

2013202

一般行政管理事务

3.48


3.48

2013299

其他组织事务支出

1.20


1.20

203

国防支出

120.60


120.60

20306

国防动员

120.60


120.60

2030699

其他国防动员支出

120.60


120.60

204

公共安全支出

2.50


2.50

20499

其他公共安全支出

2.50


2.50

2049999

其他公共安全支出

2.50


2.50

205

教育支出

6.48

2.98

3.50

20502

普通教育

3.50


3.50

2050202

小学教育

3.50


3.50

20508

进修及培训

2.98

2.98


2050803

培训支出

2.98

2.98


207

文化旅游体育与传媒支出

9.28


9.28

20701

文化和旅游

9.28


9.28

2070199

其他文化和旅游支出

9.28


9.28

208

社会保障和就业支出

195.20

115.67

79.53

20805

行政事业单位养老支出

115.67

115.67


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.81

47.81


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.90

23.90


2080599

其他行政事业单位养老支出

43.96

43.96


20810

社会福利

17.45


17.45

2081002

老年福利

15.73


15.73

2081006

养老服务

1.72


1.72

20811

残疾人事业

5.80


5.80

2081199

其他残疾人事业支出

5.80


5.80

20821

特困人员救助供养

19.84


19.84

2082102

农村特困人员救助供养支出

19.84


19.84

20825

其他生活救助

18.44


18.44

2082502

其他农村生活救助

18.44


18.44

20899

其他社会保障和就业支出

18.00


18.00

2089999

其他社会保障和就业支出

18.00


18.00

210

卫生健康支出

45.35

45.35


21011

行政事业单位医疗

45.35

45.35


2101101

行政单位医疗

25.40

25.40


2101103

公务员医疗补助

11.95

11.95


2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.00

8.00


211

节能环保支出

7.60


7.60

21103

污染防治

7.60


7.60

2110302

水体

7.60


7.60

212

城乡社区支出

103.28


103.28

21201

城乡社区管理事务

90.03


90.03

2120199

其他城乡社区管理事务支出

90.03


90.03

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

13.25


13.25

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

13.25


13.25

213

农林水支出

376.03


376.03

21301

农业农村

62.57


62.57

2130108

病虫害控制

5.70


5.70

2130122

农业生产发展

32.87


32.87

2130135

农业生态资源保护

24.00


24.00

21302

林业和草原

68.57


68.57

2130234

林业草原防灾减灾

68.57


68.57

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

5.00


5.00

2130506

社会发展

5.00


5.00

21307

农村综合改革

239.89


239.89

2130701

对村级公益事业建设的补助

29.89


29.89

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

210.00


210.00

214

交通运输支出

156.95


156.95

21401

公路水路运输

156.95


156.95

2140104

公路建设

143.70


143.70

2140106

公路养护

13.25


13.25

221

住房保障支出

41.26

41.26


22102

住房改革支出

41.26

41.26


2210201

住房公积金

41.26

41.26


229

其他支出

980.42


980.42

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

967.21


967.21

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

967.21


967.21

22960

彩票公益金安排的支出

13.21


13.21

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

13.21


13.21

表九












政府采购预算明细表












单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

6.75

6.75









A

货物

6.75

6.75










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