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  • [ 索号 ]
  • 11500226009342752D/2025-00079
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区双河街道
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区双河街道农业服务中心2024年度决算公开说明
日期:2025-09-29
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重庆市荣昌区双河街道农业服务中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市荣昌区双河街道农业服务中心的宗旨是:推广先进农业技术,促进农村发展。主要职责:负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。实施动物疫病的防疫、强制免疫,协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作;负责动物疫情调查、监测、报告,畜牧生产指导,畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作;负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作;承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导;指导农民用水合作组织建设,协调农村涉水事务等工作。

(二)机构设置

重庆市荣昌区双河街道农业服务中心为双河街道办事处管理的正科级全额拨款公益一类事业单位,单位编制人数55名,实有人数44名,其中事业单位人数43名、工人1名。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1118.29万元。收、支与2023年度相比,减少222.52万元,下降16.6%,主要原因是厉行节约,基本支出经费拨款减少,在职人员减少,人员经费减少。

1.收入情况。2024年度收入合计1118.29万元,2023年度相比,减少222.52万元,下降16.6%,主要原因是厉行节约,基本支出经费拨款减少,在职人员减少,人员经费减少。其中:财政拨款收入1118.29万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1118.29万元,与2023年度相比,减少222.52万元,下降16.6%,主要原因是厉行节约,基本支出经费拨款减少,在职人员减少,人员经费减少。其中:基本支出1118.29万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1118.29万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少222.52万元,下降16.6%。主要原因是厉行节约,基本支出经费拨款减少,在职人员减少,人员经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1118.29万元,与2023年度相比,减少222.52万元,下降16.6%。主要原因是厉行节约,基本支出经费拨款减少。较年初预算数减少79.11万元,下降6.6%。主要原因是,在职人员减少,人员经费减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1118.29万元,与2023年度相比,减少222.52万元,下降16.6%。主要原因是厉行节约,基本支出经费拨款减少,在职人员减少,人员经费减少。较年初预算数减少79.11万元,下降6.6%。主要原因是在职人员减少,人员经费减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)教育支出2.84万元,占0.3%,较年初预算数减少3.64万元,下降56.2%,主要原因是本年度减少培训活动。

2)社会保障和就业支出243.84万元,占21.8%,较年初预算数增加60.69万元,增长33.1%,主要原因是调整社保基数。

3)卫生健康支出49.47万元,占4.4%,较年初预算数减少1.54万元,下降3.0%,主要原因是调整社保基数。

4)农林水支出772.96万元,占69.1%,较年初预算数减少132.00万元,下降14.6%,主要原因是在职人员减少,人员经费减少。

5住房保障支出49.18万元,占4.4%,较年初预算数减少2.63万元,下降5.1%,主要原因是在职人员减少,住房公积金缴费减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1118.29万元。

其中:

人员经费996.38万元,与2023年度相比,减少138.92万元,下降12.2%,主要原因是在职人员减少,人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资230.33万元、津贴补贴12.74万元、绩效工资401.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.74万元、职业年金缴费51.98万元、职工基本医疗保险缴费35.52万元、其他社会保障缴费9.59万元、住房公积金49.18万元、医疗费7.68万元、其他工资福利支出8.43万元、生活补助72.26万元、医疗费补助5.40万元、奖励金8.15万元。

公用经费121.91万元,与2023年度相比,减少83.60万元,下降40.7%,主要原因是厉行节约,减少办公费、差旅费、工会经费等。公用经费用途主要包括办公费4.12万元、水费0.25万元、电费16.05万元、差旅费3.10万元、培训费2.84万元、专业材料费1.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费65.00万元、福利费13.25万元、其他商品和服务支出14.31万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

本单位2024年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2024年度未发生公务用车购置费用。

本单位2024年度未发生公务用车运行维护费用。

本单位2024年度未发生公务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出2.84万元,与2023年度相比,减少0.66万元,下降18.9%,主要原因是厉行节约,减少培训活动。本年度差旅费支出3.10万元,2023年度相比,减少48.99万元,下降94.1%,主要原因是厉行节约,减少差旅。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位绩效自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体绩效开展了绩效自评,涉及财政拨款资金1118.29万元。单位整体绩效自评表详见后附表一。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

杨远琼 023-46261883


收入支出决算总表

公开01

单位:重庆市荣昌区双河街道农业服务中心

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,118.29

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

2.84

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

243.84

九、卫生健康支出

49.47

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

772.96

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

49.18

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,118.29

本年支出合计

1,118.29

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1,118.29

总计

1,118.29

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算

单位:重庆市荣昌区双河街道农业服务中心

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,118.29

1,118.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2.84

2.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2.84

2.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

2.84

2.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

243.84

243.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

243.84

243.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.74

103.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51.98

51.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

88.12

88.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

49.47

49.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

49.47

49.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

35.52

35.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.95

13.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

772.96

772.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

772.96

772.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

772.96

772.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.18

49.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.18

49.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

49.18

49.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:重庆市荣昌区双河街道农业服务中心

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,118.29

1,118.29

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2.84

2.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2.84

2.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

2.84

2.84

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

243.84

243.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

243.84

243.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.74

103.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51.98

51.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

88.12

88.12

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

49.47

49.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

49.47

49.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

35.52

35.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.95

13.95

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

772.96

772.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

772.96

772.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

772.96

772.96

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.18

49.18

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.18

49.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

49.18

49.18

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:重庆市荣昌区双河街道农业服务中心

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,118.29

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

2.84

2.84

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

243.84

243.84

九、卫生健康支出

49.47

49.47

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

772.96

772.96

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

49.18

49.18

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,118.29

本年支出合计

1,118.29

1,118.29

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

1,118.29

总计

1,118.29

1,118.29

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市荣昌区双河街道农业服务中心

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,118.29

1,118.29

0.00

205

教育支出

2.84

2.84

0.00

20508

进修及培训

2.84

2.84

0.00

2050803

培训支出

2.84

2.84

0.00

208

社会保障和就业支出

243.84

243.84

0.00

20805

行政事业单位养老支出

243.84

243.84

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.74

103.74

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51.98

51.98

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

88.12

88.12

0.00

210

卫生健康支出

49.47

49.47

0.00

21011

行政事业单位医疗

49.47

49.47

0.00

2101102

事业单位医疗

35.52

35.52

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.95

13.95

0.00

213

农林水支出

772.96

772.96

0.00

21301

农业农村

772.96

772.96

0.00

2130104

事业运行

772.96

772.96

0.00

221

住房保障支出

49.18

49.18

0.00

22102

住房改革支出

49.18

49.18

0.00

2210201

住房公积金

49.18

49.18

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:重庆市荣昌区双河街道农业服务中心

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

910.57

302

商品和服务支出

121.91

310

资本性支出

30101

基本工资

230.33

30201

办公费

4.12

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

12.74

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

401.38

30205

水费

0.25

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

103.74

30206

电费

16.05

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

51.98

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

35.52

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

9.59

30211

差旅费

3.10

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

49.18

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

7.68

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

8.43

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

85.81

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

2.84

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

1.00

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

72.26

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

5.40

30227

委托业务费

2.00

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

65.00

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

8.15

30229

福利费

13.25

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

14.31

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

996.38

公用经费合计

121.91

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市荣昌区双河街道农业服务中心

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市荣昌区双河街道农业服务中心

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:重庆市荣昌区双河街道农业服务中心

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

(一)支出合计

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

六、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

三、培训费

2.84

四、差旅费

3.10

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表一2024年度单位整体绩效自评表

项目名称:

重庆市荣昌区双河街道农业服务中心整体自评

项目编码:

50015300024P000071

自评总分:

100.00

项目主管部门:

905-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

财政归口处室:

002-预算科

部门联系人:

周美

联系电话:

15086870908

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

11,974,004.21

11,182,872.31

11,182,872.31

其中:财政拨款

11,974,004.21

11,182,872.31

11,182,872.31

100

10.00

10.00

一般公共预算

11,974,004.21

11,182,872.31

11,182,872.31

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

一、农村公路。投入资金909.6万元完成“四好农村公路”建设18公里,占全区任务12%。完成农村公路养护工程181公里。
二、圈舍改造。充分发挥荣昌国家畜牧科技城双河核心区优势,做实产业振兴,建立“村企联建”荣昌猪合作养殖模式,完成辖区186户荣昌猪养殖户实施圈舍改造,带动散户养殖荣昌猪2000余头。
三、麻竹产业。创新推出“土地流转—社区共管—队长直管—村民分包”的麻竹产业发展新模式,探索构建“三融三共”农业生产经营主体利益联结机制,3个集体经济组织麻竹总收入突破10万元,带动就业2000余人,创造收入1800万元。培育农村致富带头人2名,“十百千万”带头人1名。乡村建设持续推进。
四、项目建设。大力实施高标准农田项目及“厕所革命”“特色精品村”“美丽宜居村”等工程,修建3米宽水泥路38.6公里、泵站2座、水系管网8200米,推动盐井沟-鹅颈坝、濑溪河-海棠寺水系连通工程和南区水厂主管网项目建设;完成农村户厕整改13户;申报建设特色精品村1个、美丽宜居村1个、美丽庭院12户。
五、脱贫攻坚。脱贫成果不断巩固。完善防止返贫动态监测工作机制,发放到户产业帮扶资金43.2万元、“雨露计划”补助资金6.6万元、“两类群体”补贴6.4万元,街道脱贫户人均年收入达1.8万元以上。组织双河辖区企业资助贫困优秀学生9名,共捐助5.5万元。扎实开展“大走访大排查大整改”行动,确保不发生规模性返贫。
六、集体经济。集体经济有序发展。高效盘活集体经济。
七、粮食安全。耕地保护扎实开展。完成耕地“非粮化”问题图斑调查1088个,有效整治耕地362.9亩。完成耕地“非农化”问题图斑调查294个,有效整治耕地305亩;土地非农化整改36.2亩,耕地恢复补足261.9亩。

一、农村公路。投入资金909.6万元完成“四好农村公路”建设18公里,占全区任务12%。完成农村公路养护工程181公里。
二、圈舍改造。充分发挥荣昌国家畜牧科技城双河核心区优势,做实产业振兴,建立“村企联建”荣昌猪合作养殖模式,完成辖区186户荣昌猪养殖户实施圈舍改造,带动散户养殖荣昌猪2000余头,实现增收420万元。
三、麻竹产业。创新推出“土地流转—社区共管—队长直管—村民分包”的麻竹产业发展新模式,探索构建“三融三共”农业生产经营主体利益联结机制,3个集体经济组织麻竹总收入突破10万元,带动就业2000余人,创造收入1800万元。培育农村致富带头人2名,“十百千万”带头人1名。乡村建设持续推进。
四、项目建设。大力实施高标准农田项目及“厕所革命”“特色精品村”“美丽宜居村”等工程,修建3米宽水泥路38.6公里、泵站2座、水系管网8200米,推动盐井沟-鹅颈坝、濑溪河-海棠寺水系连通工程和南区水厂主管网项目建设;完成农村户厕整改13户;申报建设特色精品村1个、美丽宜居村1个、美丽庭院12户。
五、脱贫攻坚。脱贫成果不断巩固。完善防止返贫动态监测工作机制,发放到户产业帮扶资金43.2万元、“雨露计划”补助资金6.6万元、“两类群体”补贴6.4万元,街道脱贫户人均年收入达1.8万元以上。组织双河辖区企业资助贫困优秀学生9名,共捐助5.5万元。扎实开展“大走访大排查大整改”行动,共计摸排1425940991人,确保不发生规模性返贫。
六、集体经济。集体经济有序发展。高效盘活集体经济,8个村(社区)集体经济实现经营性收入225.6万元,经营性收益90.6万元。
七、粮食安全。耕地保护扎实开展。完成耕地“非粮化”问题图斑调查1088个,有效整治耕地362.9亩。完成耕地“非农化”问题图斑调查294个,有效整治耕地305亩;土地非农化整改36.2亩,耕地恢复补足261.9亩。粮食面积和产量稳定在43661.2亩、19098.9吨以上。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

建设农村公路

公里

18

18

0

100

15

15

养护农村公路

公里

181

181

0

100

5

5

圈舍改造

186

186

0

100

15

15

培育农村致富带头人

2

2

0

100

5

5

建设水系管网

8200

18

0

100

15

15

农村户厕整改

13

13

0

100

5

5

雨露计划

万元

6.6

6.6

0

100

10

10

非粮化图斑调查

1088

1088

0

100

20

20

预算执行率

%

100

100

0

100

10

10


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