重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
荣昌区双河街道位于城区南郊,东接永川区永荣镇,东南邻泸县,西接清升镇,西北邻昌州街道,街道下辖1个行政村和10个社区居委会,户籍总人口5.5万人,幅员面积88.6平方千米。街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,指导好各业生产,搞好商品流通,协调好街道办事处与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。
(二)机构设置
本部门设置党政内设机构5个,即基层治理指挥中心、党的建设板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。下属事业单位8个,即重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为7246.00万元。收、支与2023年度相比,减少4345.48万元,下降37.5%,主要原因是本年度招商引资政策发生变化,实体经济受大环境影响较大,税收下降,街道专项如农村公路建设、场镇品质提升、高标准农田建设等较以往年度偏少。
1.收入情况。2024年度收入合计7068.07万元,与2023年度相比,减少4473.25万元,下降38.8%,主要原因是本年度招商引资政策发生变化,实体经济受大环境影响较大,税收下降,街道专项如农村公路建设、场镇品质提升、高标准农田建设等较以往年度偏少。其中:财政拨款收入7068.07万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余177.93万元。
2.支出情况。2024年度支出合计7246.00万元,与2023年度相比,减少4345.48万元,下降37.5%,主要原因是本年度街道退休人员增加,街道专项如农村公路建设、场镇品质提升、高标准农田建设等较以往年度偏少,街道厉行节约、政府事务性支出减少。其中:基本支出3350.40万元,占46.2%;项目支出3895.60万元,占53.8%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为7246.00万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少4345.48万元,下降37.5%。主要原因是本年度招商引资政策发生变化,实体经济受大环境影响较大,税收下降,街道专项如农村公路建设、场镇品质提升、高标准农田建设等较以往年度偏少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6492.62万元,与2023年度相比,减少4433.04万元,下降40.6%。主要原因是本年度招商引资政策发生变化,实体经济受大环境影响较大,税收下降,街道专项如农村公路建设、场镇品质提升、高标准农田建设等较以往年度偏少。较年初预算数增加289.18万元,增长4.7%。主要原因是年中增加城乡社区环境卫生、人员经费因工资调整增加、三保支出较上年略有所增加。此外,年初财政拨款结转和结余177.93万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6670.54万元,与2023年度相比,减少4305.28万元,下降39.2%。主要原因是本年度街道专项如农村公路建设、场镇品质提升、高标准农田建设等较以往年度偏少,三公经费较上年度有所下降。较年初预算数增加467.10万元,增长7.5%。主要原因是年中增加城乡社区环境卫生、人员经费因工资调整增加、三保支出较上年略有所增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出1323.63万元,占19.8%,较年初预算数减少417.51万元,下降24.0%,主要原因是在职人数减少、减少人员经费支出,厉行节约减少行政办公费用。
(2)公共安全支出179.91万元,占2.7%,较年初预算数减少23.56万元,下降11.6%,主要原因是街道应对应急突发事件减少,公共安全支出减少。
(3)教育支出9.03万元,占0.1%,较年初预算数减少8.54万元,下降48.6%,主要原因是本年度减少培训活动。
(4)文化旅游体育与传媒支出52.26万元,占0.8%,较年初预算数减少5.37万元,下降9.3%,主要原因是厉行节约,缩减公用经费支出。
(5)社会保障和就业支出1037.56万元,占15.6%,较年初预算数增加99.03万元,增长10.6%,主要原因是年中增加便民中心建设项目,补缴职业年金。
(6)卫生健康支出189.68万元,占2.8%,较年初预算数增加4.56万元,增长2.5%,主要原因是增加社保所购置打印机等费用。
(7)节能环保支出13.90万元,占0.2%,较年初预算数无增减。
(8)城乡社区支出717.99万元,占10.8%,较年初预算数增加149.09万元,增长26.2%,主要原因是增加城乡社区环境卫生、小城镇基础设施建设费用。
(9)农林水支出2531.43万元,占38.0%,较年初预算数增加544.43万元,增长27.4%,主要原因是增加美丽宜居村建设、现代农业产业园等项目支出。
(10)交通运输支出336.26万元,占5.0%,较年初预算数增加23.36万元,增长7.5%,主要原因是增加农村公路养护补助资金。
(11)自然资源海洋气象等支出108.84万元,占1.6%,较年初预算数增加108.84万元,增长100.0%,主要原因是增加荣昌区耕地缺口恢复补足项目。
(12)住房保障支出170.05万元,占2.6%,较年初预算数减少7.24万元,下降4.1%,主要原因是本年度在职人员减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出3350.40万元。
其中:
人员经费2921.04万元,与2023年度相比,减少323.82万元,下降10.0%,主要原因是本年度在职人员减少、绩效工资及职业年金缴费跨年发放。人员经费用途主要包括基本工资655.30万元、津贴补贴172.78万元、奖金306.55万元、绩效工资736.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费275.69万元、职业年金缴费137.83万元、职工基本医疗保险缴费112.41万元、公务员医疗补助缴费23.77万元、其他社会保障缴费28.40万元、住房公积金170.05万元、医疗费21.62万元、其他工资福利支出24.03万元、抚恤金24.11万元、生活补助183.79万元、医疗费补助29.73万元、奖励金18.87万元。
公用经费429.36万元,与2023年度相比,减少186.28万元,下降30.3%,主要原因是厉行节约,缩减公用经费。公用经费用途主要包括办公费17.15万元、印刷费0.50万元、水费2.38万元、电费30.81万元、邮电费36.14万元、差旅费20.12万元、维修(护)费1.00万元、会议费0.26万元、培训费10.16万元、公务接待费0.75万元、专业材料费1.00万元、劳务费18.14万元、委托业务费2.00万元、工会经费100.00万元、福利费53.11万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用41.84万元、其他商品和服务支出84.35万元、办公设备购置5.15万元。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入529.14万元,与2023年度相比,减少86.52万元,下降14.1%,主要原因是本年度减少双河街道中心幼儿园新建园舍及附属设施工程。本年支出529.14万元,与2023年度相比,减少86.52万元,下降14.1%,主要原因是本年度减少双河街道中心幼儿园新建园舍及附属设施工程。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出46.32万元,基本支出0.00万元,项目支出46.32万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.25万元,较年初预算数减少10.45万元,下降66.6%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央中央八项规定精神和厉行节约要求,严控“三公”经费支出。较上年支出数减少24.53万元,下降82.4%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央中央八项规定精神和厉行节约要求,严控“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
本部门2024年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少17.05万元,下降100.0%,主要原因是2023年度新购置了一辆公务用车,2024年度未购置新车。
公务用车运行维护费4.50万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、到各村社区检查业务等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.00万元,下降40.0%,主要原因是厉行节约要求,严控公务车运行维护费支出。较上年支出数减少2.55万元,下降36.2%,主要原因是本年度厉行节约要求,严控公务车运行维护费支出。
公务接待费0.75万元,主要用于接待相关区级部门检查脱贫攻坚工作、招商引资接待等。费用支出较年初预算数减少7.45万元,下降90.9%,主要原因是按照厉行节约要求,严控公务接待费支出。较上年支出数减少4.93万元,下降86.8%,主要原因是按照厉行节约要求,严控公务接待费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待7批次104人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费71.97元,车均购置费0万元,车均维护费1.13万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.87万元,与2023年度相比,减少5.12万元,下降85.5%,主要原因是厉行节约、减少会议。本年度培训费支出10.20万元,与2023年度相比,减少5.45万元,下降34.8%,主要原因是厉行节约、减少培训。本年度差旅费支出20.12万元,与2023年度相比,减少136.30万元,下降87.1%,主要原因是严格执行中央中央八项规定,严控差旅支出,减少差旅事项。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出195.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费等。机关运行经费较上年支出数减少68.38万元,下降25.9%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,机关运行经费减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额4.99万元,其中:政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.99万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额4.99万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备及耗材。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体开展了绩效自评,涉及财政拨款资金7246万元。部门整体绩效自评表详见后附表一。
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
杨远琼 023-46261883
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
部门:重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 |
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单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,492.62 |
一、一般公共服务支出 |
1,323.63 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
529.14 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
46.32 |
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
179.91 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
9.03 |
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
52.26 |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,037.56 |
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|
九、卫生健康支出 |
189.68 |
|
|
十、节能环保支出 |
13.90 |
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十一、城乡社区支出 |
742.99 |
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十二、农林水支出 |
2,531.43 |
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十三、交通运输支出 |
336.26 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
|
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十六、金融支出 |
|
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十七、援助其他地区支出 |
|
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
108.84 |
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十九、住房保障支出 |
170.05 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、国有资本经营预算支出 |
46.32 |
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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|
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二十三、其他支出 |
504.14 |
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|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
7,068.07 |
本年支出合计 |
7,246.00 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
177.93 |
年末结转和结余 |
|
总计 |
7,246.00 |
总计 |
7,246.00 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||
部门:重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 |
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公开02表 | ||
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单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
7,068.07 |
7,068.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,323.63 |
1,323.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010106 |
人大监督 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010108 |
代表工作 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,165.79 |
1,165.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
935.26 |
935.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
60.66 |
60.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
169.87 |
169.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010507 |
专项普查活动 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
145.71 |
145.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
141.74 |
141.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
179.91 |
179.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20406 |
司法 |
179.91 |
179.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040699 |
其他司法支出 |
179.91 |
179.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
52.26 |
52.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
52.26 |
52.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
44.75 |
44.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,023.78 |
1,023.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
99.47 |
99.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080150 |
事业运行 |
99.47 |
99.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
37.29 |
37.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
37.29 |
37.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
645.30 |
645.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
275.69 |
275.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
137.83 |
137.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
231.79 |
231.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
98.19 |
98.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
42.66 |
42.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081006 |
养老服务 |
15.55 |
15.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081099 |
其他社会福利支出 |
39.98 |
39.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20821 |
特困人员救助供养 |
34.37 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
34.37 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20825 |
其他生活救助 |
38.24 |
38.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
38.24 |
38.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
44.92 |
44.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082850 |
事业运行 |
44.92 |
44.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
189.68 |
189.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
177.64 |
177.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
50.14 |
50.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
62.27 |
62.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.77 |
23.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
41.46 |
41.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101506 |
医疗保障经办事务 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21103 |
污染防治 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110302 |
水体 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
742.99 |
742.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
281.19 |
281.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
281.19 |
281.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
216.80 |
216.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
216.80 |
216.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
2,431.43 |
2,431.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
1,566.79 |
1,566.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
772.96 |
772.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130119 |
防灾救灾 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
343.46 |
343.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130126 |
农村社会事业 |
370.86 |
370.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130135 |
农业生态资源保护 |
67.51 |
67.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
129.26 |
129.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
120.73 |
120.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130237 |
行业业务管理 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
62.28 |
62.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
48.28 |
48.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130506 |
社会发展 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
673.10 |
673.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
139.65 |
139.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
533.45 |
533.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
272.11 |
272.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
272.11 |
272.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140104 |
公路建设 |
185.11 |
185.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
87.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
108.84 |
108.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
自然资源事务 |
108.84 |
108.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
108.84 |
108.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
170.05 |
170.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
170.05 |
170.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
170.05 |
170.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223 |
国有资本经营预算支出 |
46.32 |
46.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
46.32 |
46.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
46.32 |
46.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
504.14 |
504.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
465.54 |
465.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
465.54 |
465.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
38.60 |
38.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
38.60 |
38.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
部门:重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
7,246.00 |
3,350.40 |
3,895.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,323.63 |
1,105.12 |
218.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
11.03 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010106 |
人大监督 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010108 |
代表工作 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,165.79 |
1,105.12 |
60.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
935.26 |
935.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
60.66 |
0.00 |
60.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
169.87 |
169.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010507 |
专项普查活动 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
145.71 |
0.00 |
145.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.97 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
141.74 |
0.00 |
141.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
179.91 |
0.00 |
179.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20406 |
司法 |
179.91 |
0.00 |
179.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040699 |
其他司法支出 |
179.91 |
0.00 |
179.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
9.03 |
8.99 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
9.03 |
8.99 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
9.03 |
8.99 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
52.26 |
44.75 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
52.26 |
44.75 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
44.75 |
44.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,037.56 |
789.69 |
247.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
99.47 |
99.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080150 |
事业运行 |
99.47 |
99.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
37.29 |
0.00 |
37.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
37.29 |
0.00 |
37.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
645.30 |
645.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
275.69 |
275.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
137.83 |
137.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
231.79 |
231.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
111.97 |
0.00 |
111.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
42.66 |
0.00 |
42.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081006 |
养老服务 |
29.33 |
0.00 |
29.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081099 |
其他社会福利支出 |
39.98 |
0.00 |
39.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20821 |
特困人员救助供养 |
34.37 |
0.00 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
34.37 |
0.00 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20825 |
其他生活救助 |
38.24 |
0.00 |
38.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
38.24 |
0.00 |
38.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
44.92 |
44.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082850 |
事业运行 |
44.92 |
44.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
189.68 |
177.64 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
177.64 |
177.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
50.14 |
50.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
62.27 |
62.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.77 |
23.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
41.46 |
41.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
12.04 |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101506 |
医疗保障经办事务 |
12.04 |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
13.90 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21103 |
污染防治 |
13.90 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110302 |
水体 |
13.90 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
742.99 |
281.19 |
461.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
281.19 |
281.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
281.19 |
281.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
216.80 |
0.00 |
216.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
216.80 |
0.00 |
216.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
2,531.43 |
772.96 |
1,758.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
1,566.79 |
772.96 |
793.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
772.96 |
772.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
10.49 |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130119 |
防灾救灾 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
343.46 |
0.00 |
343.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130126 |
农村社会事业 |
370.86 |
0.00 |
370.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130135 |
农业生态资源保护 |
67.51 |
0.00 |
67.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
129.26 |
0.00 |
129.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
120.73 |
0.00 |
120.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130237 |
行业业务管理 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
62.28 |
0.00 |
62.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
48.28 |
0.00 |
48.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130506 |
社会发展 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
773.10 |
0.00 |
773.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
239.65 |
0.00 |
239.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
533.45 |
0.00 |
533.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
336.26 |
0.00 |
336.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
336.26 |
0.00 |
336.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140104 |
公路建设 |
249.26 |
0.00 |
249.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
108.84 |
0.00 |
108.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
自然资源事务 |
108.84 |
0.00 |
108.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
108.84 |
0.00 |
108.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
170.05 |
170.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
170.05 |
170.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
170.05 |
170.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223 |
国有资本经营预算支出 |
46.32 |
0.00 |
46.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
46.32 |
0.00 |
46.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
46.32 |
0.00 |
46.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
504.14 |
0.00 |
504.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
465.54 |
0.00 |
465.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
465.54 |
0.00 |
465.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
38.60 |
0.00 |
38.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
38.60 |
0.00 |
38.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
部门:重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
6,492.62 |
一、一般公共服务支出 |
1,323.63 |
1,323.63 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
529.14 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
46.32 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
179.91 |
179.91 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
9.03 |
9.03 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
52.26 |
52.26 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,037.56 |
1,037.56 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
189.68 |
189.68 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
13.90 |
13.90 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
742.99 |
717.99 |
25.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,531.43 |
2,531.43 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
336.26 |
336.26 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
108.84 |
108.84 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
170.05 |
170.05 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
46.32 |
|
|
46.32 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
504.14 |
|
504.14 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,068.07 |
本年支出合计 |
7,246.00 |
6,670.54 |
529.14 |
46.32 |
年初财政拨款结转和结余 |
177.93 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
177.93 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
7,246.00 |
总计 |
7,246.00 |
6,670.54 |
529.14 |
46.32 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
6,670.54 |
3,350.40 |
3,320.14 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,323.63 |
1,105.12 |
218.50 |
20101 |
人大事务 |
11.03 |
0.00 |
11.03 |
2010106 |
人大监督 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
2010108 |
代表工作 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,165.79 |
1,105.12 |
60.66 |
2010301 |
行政运行 |
935.26 |
935.26 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
60.66 |
0.00 |
60.66 |
2010350 |
事业运行 |
169.87 |
169.87 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
2010507 |
专项普查活动 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
20132 |
组织事务 |
145.71 |
0.00 |
145.71 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.97 |
0.00 |
3.97 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
141.74 |
0.00 |
141.74 |
204 |
公共安全支出 |
179.91 |
0.00 |
179.91 |
20406 |
司法 |
179.91 |
0.00 |
179.91 |
2040699 |
其他司法支出 |
179.91 |
0.00 |
179.91 |
205 |
教育支出 |
9.03 |
8.99 |
0.04 |
20508 |
进修及培训 |
9.03 |
8.99 |
0.04 |
2050803 |
培训支出 |
9.03 |
8.99 |
0.04 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
52.26 |
44.75 |
7.50 |
20701 |
文化和旅游 |
52.26 |
44.75 |
7.50 |
2070109 |
群众文化 |
44.75 |
44.75 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,037.56 |
789.69 |
247.87 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
99.47 |
99.47 |
0.00 |
2080150 |
事业运行 |
99.47 |
99.47 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
37.29 |
0.00 |
37.29 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
37.29 |
0.00 |
37.29 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
645.30 |
645.30 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
275.69 |
275.69 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
137.83 |
137.83 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
231.79 |
231.79 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
20810 |
社会福利 |
111.97 |
0.00 |
111.97 |
2081002 |
老年福利 |
42.66 |
0.00 |
42.66 |
2081006 |
养老服务 |
29.33 |
0.00 |
29.33 |
2081099 |
其他社会福利支出 |
39.98 |
0.00 |
39.98 |
20811 |
残疾人事业 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
20821 |
特困人员救助供养 |
34.37 |
0.00 |
34.37 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
34.37 |
0.00 |
34.37 |
20825 |
其他生活救助 |
38.24 |
0.00 |
38.24 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
38.24 |
0.00 |
38.24 |
20828 |
退役军人管理事务 |
44.92 |
44.92 |
0.00 |
2082850 |
事业运行 |
44.92 |
44.92 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
189.68 |
177.64 |
12.04 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
177.64 |
177.64 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
50.14 |
50.14 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
62.27 |
62.27 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.77 |
23.77 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
41.46 |
41.46 |
0.00 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
12.04 |
0.00 |
12.04 |
2101506 |
医疗保障经办事务 |
12.04 |
0.00 |
12.04 |
211 |
节能环保支出 |
13.90 |
0.00 |
13.90 |
21103 |
污染防治 |
13.90 |
0.00 |
13.90 |
2110302 |
水体 |
13.90 |
0.00 |
13.90 |
212 |
城乡社区支出 |
717.99 |
281.19 |
436.80 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
281.19 |
281.19 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
281.19 |
281.19 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
216.80 |
0.00 |
216.80 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
216.80 |
0.00 |
216.80 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
213 |
农林水支出 |
2,531.43 |
772.96 |
1,758.47 |
21301 |
农业农村 |
1,566.79 |
772.96 |
793.83 |
2130104 |
事业运行 |
772.96 |
772.96 |
0.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
10.49 |
0.00 |
10.49 |
2130119 |
防灾救灾 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
2130122 |
农业生产发展 |
343.46 |
0.00 |
343.46 |
2130126 |
农村社会事业 |
370.86 |
0.00 |
370.86 |
2130135 |
农业生态资源保护 |
67.51 |
0.00 |
67.51 |
21302 |
林业和草原 |
129.26 |
0.00 |
129.26 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
120.73 |
0.00 |
120.73 |
2130237 |
行业业务管理 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
62.28 |
0.00 |
62.28 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
48.28 |
0.00 |
48.28 |
2130506 |
社会发展 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
21307 |
农村综合改革 |
773.10 |
0.00 |
773.10 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
239.65 |
0.00 |
239.65 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
533.45 |
0.00 |
533.45 |
214 |
交通运输支出 |
336.26 |
0.00 |
336.26 |
21401 |
公路水路运输 |
336.26 |
0.00 |
336.26 |
2140104 |
公路建设 |
249.26 |
0.00 |
249.26 |
2140106 |
公路养护 |
87.00 |
0.00 |
87.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
108.84 |
0.00 |
108.84 |
22001 |
自然资源事务 |
108.84 |
0.00 |
108.84 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
108.84 |
0.00 |
108.84 |
221 |
住房保障支出 |
170.05 |
170.05 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
170.05 |
170.05 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
170.05 |
170.05 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
2,664.54 |
302 |
商品和服务支出 |
424.21 |
310 |
资本性支出 |
5.15 |
30101 |
基本工资 |
655.30 |
30201 |
办公费 |
17.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
172.78 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
5.15 |
30103 |
奖金 |
306.55 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
736.13 |
30205 |
水费 |
2.38 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
275.69 |
30206 |
电费 |
30.81 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
137.83 |
30207 |
邮电费 |
36.14 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
112.41 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.77 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
28.40 |
30211 |
差旅费 |
20.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
170.05 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
21.62 |
30213 |
维修(护)费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.03 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
256.50 |
30215 |
会议费 |
0.26 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
10.16 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.75 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.00 |
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
24.11 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
183.79 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
18.14 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
29.73 |
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
100.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
18.87 |
30229 |
福利费 |
53.11 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
41.84 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
84.35 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,921.04 |
公用经费合计 |
429.36 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
529.14 |
529.14 |
0.00 |
529.14 |
0.00 | |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
504.14 |
504.14 |
0.00 |
504.14 |
0.00 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
465.54 |
465.54 |
0.00 |
465.54 |
0.00 |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
465.54 |
465.54 |
0.00 |
465.54 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
38.60 |
38.60 |
0.00 |
38.60 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
38.60 |
38.60 |
0.00 |
38.60 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
46.32 |
|
46.32 | |||
223 |
国有资本经营预算支出 |
46.32 |
|
46.32 | ||
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
46.32 |
|
46.32 | ||
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
46.32 |
|
46.32 | ||
备注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
部门:重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
195.88 |
(一)支出合计 |
5.25 |
5.25 |
(一)行政单位 |
195.88 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.50 |
4.50 |
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
9 |
(2)公务用车运行维护费 |
4.50 |
4.50 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
0.75 |
0.75 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
0.75 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
5 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
4 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
4 |
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
7 |
(一)政府采购支出合计 |
4.99 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
4.99 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
104 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
4.99 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
4.99 |
二、会议费 |
— |
0.87 |
|
|
三、培训费 |
— |
10.20 |
|
|
四、差旅费 |
— |
20.12 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附表一2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处整体自评 |
项目编码: |
50015300024P000069 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
905-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 |
财政归口处室: |
002-预算科 |
部门联系人: |
周美 |
联系电话: |
15086870908 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
68,785,920.63 |
|
72,460,015.06 |
|
72,460,015.06 |
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
68,785,920.63 |
|
72,460,015.06 |
|
72,460,015.06 |
100 |
10.00 |
10.00 |
一般公共预算 |
|
|
62,034,390.89 |
|
66,705,434.63 |
|
66,705,434.63 |
100 |
|
|
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
一是全面深化党建引领。常态化开展“双河大讲堂”“小院讲堂”“青年成长论坛”,探索“党建+”模式,新增小院116个,拓宽乡村善治渠道。持续优化人员配置,细化完善“一中心四板块一套网格”的运作机制,确保治理更精准、服务更高效、群众更满意。 |
|
本年度已完成一是全面深化党建引领。常态化开展“双河大讲堂”“小院讲堂”“青年成长论坛”,探索“党建+”模式,新增小院116个,拓宽乡村善治渠道。持续优化人员配置,细化完善“一中心四板块一套网格”的运作机制,确保治理更精准、服务更高效、群众更满意。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
带动散户养殖荣昌猪 |
头 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
新增党建+小院 |
个 |
≥ |
116 |
116 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
新增规上工业企业 |
家 |
= |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
新增限上贸易企业 |
家 |
= |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
基层党建覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
预算执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
地区生产总值增长率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
全社会固定资产投资增长率 |
% |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
招商引资实际到位资金 |
亿元 |
≥ |
2.2 |
2.2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
城镇新增就业人数 |
人 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
农户增收总额 |
万元 |
≥ |
1200 |
1200 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
水质达标率 |
类 |
定性 |
Ⅳ |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
群众安全感幸福指数 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
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