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  • [ 索号 ]
  • 11500226009342752D/2025-00084
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区双河街道
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处2024年度决算公开说明
日期:2025-09-29
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重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

荣昌区双河街道位于城区南郊,东接永川区永荣镇,东南邻泸县,西接清升镇,西北邻昌州街道,街道下辖1个行政村和10个社区居委会,户籍总人口5.5万人,幅员面积88.6平方千米。街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,指导好各业生产,搞好商品流通,协调好街道办事处与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二)机构设置

本部门设置党政内设机构5个,即基层治理指挥中心、党的建设板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。下属事业单位8个,即重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7246.00万元。收、支与2023年度相比,减少4345.48万元,下降37.5%,主要原因是本年度招商引资政策发生变化,实体经济受大环境影响较大,税收下降,街道专项如农村公路建设、场镇品质提升、高标准农田建设等较以往年度偏少。

1.收入情况。2024年度收入合计7068.07万元,与2023年度相比,减少4473.25万元,下降38.8%,主要原因是本年度招商引资政策发生变化,实体经济受大环境影响较大,税收下降,街道专项如农村公路建设、场镇品质提升、高标准农田建设等较以往年度偏少。其中:财政拨款收入7068.07万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余177.93万元。

2.支出情况。2024年度支出合计7246.00万元,2023年度相比,减少4345.48万元,下降37.5%,主要原因是本年度街道退休人员增加,街道专项如农村公路建设、场镇品质提升、高标准农田建设等较以往年度偏少,街道厉行节约、政府事务性支出减少。其中:基本支出3350.40万元,占46.2%;项目支出3895.60万元,占53.8%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7246.00万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少4345.48万元,下降37.5%。主要原因是本年度招商引资政策发生变化,实体经济受大环境影响较大,税收下降,街道专项如农村公路建设、场镇品质提升、高标准农田建设等较以往年度偏少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6492.62万元,与2023年度相比,减少4433.04万元,下降40.6%。主要原因是本年度招商引资政策发生变化,实体经济受大环境影响较大,税收下降,街道专项如农村公路建设、场镇品质提升、高标准农田建设等较以往年度偏少。较年初预算数增加289.18万元,增长4.7%。主要原因是年中增加城乡社区环境卫生、人员经费因工资调整增加、三保支出较上年略有所增加。此外,年初财政拨款结转和结余177.93万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6670.54万元,与2023年度相比,减少4305.28万元,下降39.2%。主要原因是本年度街道专项如农村公路建设、场镇品质提升、高标准农田建设等较以往年度偏少,三公经费较上年度有所下降。较年初预算数增加467.10万元,增长7.5%。主要原因是年中增加城乡社区环境卫生、人员经费因工资调整增加、三保支出较上年略有所增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出1323.63万元,占19.8%,较年初预算数减少417.51万元,下降24.0%,主要原因是在职人数减少、减少人员经费支出,厉行节约减少行政办公费用。

2)公共安全支出179.91万元,占2.7%,较年初预算数减少23.56万元,下降11.6%,主要原因是街道应对应急突发事件减少,公共安全支出减少。

3)教育支出9.03万元,占0.1%,较年初预算数减少8.54万元,下降48.6%,主要原因是本年度减少培训活动。

4)文化旅游体育与传媒支出52.26万元,占0.8%,较年初预算数减少5.37万元,下降9.3%,主要原因是厉行节约,缩减公用经费支出。

5)社会保障和就业支出1037.56万元,占15.6%,较年初预算数增加99.03万元,增长10.6%,主要原因是年中增加便民中心建设项目,补缴职业年金。

6)卫生健康支出189.68万元,占2.8%,较年初预算数增加4.56万元,增长2.5%,主要原因是增加社保所购置打印机等费用。

7)节能环保支出13.90万元,占0.2%,较年初预算数无增减。

8)城乡社区支出717.99万元,占10.8%,较年初预算数增加149.09万元,增长26.2%,主要原因是增加城乡社区环境卫生、小城镇基础设施建设费用。

9)农林水支出2531.43万元,占38.0%,较年初预算数增加544.43万元,增长27.4%,主要原因是增加美丽宜居村建设、现代农业产业园等项目支出。

10)交通运输支出336.26万元,占5.0%,较年初预算数增加23.36万元,增长7.5%,主要原因是增加农村公路养护补助资金。

11自然资源海洋气象等支出108.84万元,占1.6%,较年初预算数增加108.84万元,增长100.0%,主要原因是增加荣昌区耕地缺口恢复补足项目。

12住房保障支出170.05万元,占2.6%,较年初预算数减少7.24万元,下降4.1%,主要原因是本年度在职人员减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3350.40万元。

其中:

人员经费2921.04万元,与2023年度相比,减少323.82万元,下降10.0%,主要原因是本年度在职人员减少、绩效工资及职业年金缴费跨年发放。人员经费用途主要包括基本工资655.30万元、津贴补贴172.78万元、奖金306.55万元、绩效工资736.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费275.69万元、职业年金缴费137.83万元、职工基本医疗保险缴费112.41万元、公务员医疗补助缴费23.77万元、其他社会保障缴费28.40万元、住房公积金170.05万元、医疗费21.62万元、其他工资福利支出24.03万元、抚恤金24.11万元、生活补助183.79万元、医疗费补助29.73万元、奖励金18.87万元。

公用经费429.36万元,与2023年度相比,减少186.28万元,下降30.3%,主要原因是厉行节约,缩减公用经费。公用经费用途主要包括办公费17.15万元、印刷费0.50万元、水费2.38万元、电费30.81万元、邮电费36.14万元、差旅费20.12万元、维修(护)费1.00万元、会议费0.26万元、培训费10.16万元、公务接待费0.75万元、专业材料费1.00万元、劳务费18.14万元、委托业务费2.00万元、工会经费100.00万元、福利费53.11万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用41.84万元、其他商品和服务支出84.35万元、办公设备购置5.15万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入529.14万元,与2023年度相比,减少86.52万元,下降14.1%,主要原因是本年度减少双河街道中心幼儿园新建园舍及附属设施工程。本年支出529.14万元,与2023年度相比,减少86.52万元,下降14.1%,主要原因是本年度减少双河街道中心幼儿园新建园舍及附属设施工程。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出46.32万元,基本支出0.00万元,项目支出46.32万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.25万元,较年初预算数减少10.45万元,下降66.6%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央中央八项规定精神和厉行节约要求,严控“三公”经费支出。较上年支出数减少24.53万元,下降82.4%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央中央八项规定精神和厉行节约要求,严控“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少17.05万元,下降100.0%,主要原因是2023年度新购置了一辆公务用车,2024年度未购置新车。

公务用车运行维护费4.50万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、到各村社区检查业务等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.00万元,下降40.0%,主要原因是厉行节约要求,严控公务车运行维护费支出。较上年支出数减少2.55万元,下降36.2%,主要原因是本年度厉行节约要求,严控公务车运行维护费支出。

公务接待费0.75万元,主要用于接待相关区级部门检查脱贫攻坚工作、招商引资接待等。费用支出较年初预算数减少7.45万元,下降90.9%,主要原因是按照厉行节约要求,严控公务接待费支出。较上年支出数减少4.93万元,下降86.8%,主要原因是按照厉行节约要求,严控公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待7批次104人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费71.97元,车均购置费0万元,车均维护费1.13万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.87万元,与2023年度相比,减少5.12万元,下降85.5%,主要原因是厉行节约、减少会议。本年度培训费支出10.20万元,与2023年度相比,减少5.45万元,下降34.8%,主要原因是厉行节约、减少培训。本年度差旅费支出20.12万元,2023年度相比,减少136.30万元,下降87.1%,主要原因是严格执行中央中央八项规定,严控差旅支出,减少差旅事项。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出195.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费等。机关运行经费较上年支出数减少68.38万元,下降25.9%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,机关运行经费减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.99万元,其中:政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.99元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额4.99万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备及耗材。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体开展了绩效自评,涉及财政拨款资金7246万元。部门整体绩效自评表详见后附表一。

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

杨远琼 023-46261883


收入支出决算总表

公开01

部门:重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

6,492.62

一、一般公共服务支出

1,323.63

二、政府性基金预算财政拨款收入

529.14

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

46.32

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

179.91

五、事业收入

五、教育支出

9.03

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

52.26

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

1,037.56

九、卫生健康支出

189.68

十、节能环保支出

13.90

十一、城乡社区支出

742.99

十二、农林水支出

2,531.43

十三、交通运输支出

336.26

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

108.84

十九、住房保障支出

170.05

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

46.32

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

504.14

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

7,068.07

本年支出合计

7,246.00

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

177.93

年末结转和结余

总计

7,246.00

总计

7,246.00

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算

部门:重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

7,068.07

7,068.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,323.63

1,323.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

11.03

11.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,165.79

1,165.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

935.26

935.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

60.66

60.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

169.87

169.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

145.71

145.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

141.74

141.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

179.91

179.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

179.91

179.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

179.91

179.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

9.03

9.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

9.03

9.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

9.03

9.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

52.26

52.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

52.26

52.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

44.75

44.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,023.78

1,023.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

99.47

99.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运行

99.47

99.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

37.29

37.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

37.29

37.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

645.30

645.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

275.69

275.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

137.83

137.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

231.79

231.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

98.19

98.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

42.66

42.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

15.55

15.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

39.98

39.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

34.37

34.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

34.37

34.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

38.24

38.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

38.24

38.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

44.92

44.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

44.92

44.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

189.68

189.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

177.64

177.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

50.14

50.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

62.27

62.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

23.77

23.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

41.46

41.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

13.90

13.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

13.90

13.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

13.90

13.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

742.99

742.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

281.19

281.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

281.19

281.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

216.80

216.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

216.80

216.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

220.00

220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

220.00

220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,431.43

2,431.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

1,566.79

1,566.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

772.96

772.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

10.49

10.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

343.46

343.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

370.86

370.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

67.51

67.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

129.26

129.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

120.73

120.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130237

行业业务管理

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

5.15

5.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

62.28

62.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

48.28

48.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

673.10

673.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

139.65

139.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

533.45

533.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

272.11

272.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

272.11

272.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

185.11

185.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

87.00

87.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

108.84

108.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

108.84

108.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

108.84

108.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

170.05

170.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

170.05

170.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

170.05

170.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

46.32

46.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

46.32

46.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

46.32

46.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

504.14

504.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

465.54

465.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

465.54

465.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

38.60

38.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

38.60

38.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

7,246.00

3,350.40

3,895.60

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,323.63

1,105.12

218.50

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

11.03

0.00

11.03

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

4.54

0.00

4.54

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.49

0.00

0.49

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,165.79

1,105.12

60.66

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

935.26

935.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

60.66

0.00

60.66

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

169.87

169.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.10

0.00

1.10

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

1.10

0.00

1.10

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

145.71

0.00

145.71

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

3.97

0.00

3.97

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

141.74

0.00

141.74

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

179.91

0.00

179.91

0.00

0.00

0.00

20406

司法

179.91

0.00

179.91

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

179.91

0.00

179.91

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

9.03

8.99

0.04

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

9.03

8.99

0.04

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

9.03

8.99

0.04

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

52.26

44.75

7.50

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

52.26

44.75

7.50

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

44.75

44.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

7.50

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,037.56

789.69

247.87

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

99.47

99.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运行

99.47

99.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

37.29

0.00

37.29

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

37.29

0.00

37.29

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

645.30

645.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

275.69

275.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

137.83

137.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

231.79

231.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

111.97

0.00

111.97

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

42.66

0.00

42.66

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

29.33

0.00

29.33

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

39.98

0.00

39.98

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

34.37

0.00

34.37

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

34.37

0.00

34.37

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

38.24

0.00

38.24

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

38.24

0.00

38.24

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

44.92

44.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

44.92

44.92

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

189.68

177.64

12.04

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

177.64

177.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

50.14

50.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

62.27

62.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

23.77

23.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

41.46

41.46

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

12.04

0.00

12.04

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

12.04

0.00

12.04

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

13.90

0.00

13.90

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

13.90

0.00

13.90

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

13.90

0.00

13.90

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

742.99

281.19

461.80

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

281.19

281.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

281.19

281.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

216.80

0.00

216.80

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

216.80

0.00

216.80

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

220.00

0.00

220.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

220.00

0.00

220.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,531.43

772.96

1,758.47

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

1,566.79

772.96

793.83

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

772.96

772.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

10.49

0.00

10.49

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

343.46

0.00

343.46

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

370.86

0.00

370.86

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

67.51

0.00

67.51

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

129.26

0.00

129.26

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.38

0.00

0.38

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

120.73

0.00

120.73

0.00

0.00

0.00

2130237

行业业务管理

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

5.15

0.00

5.15

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

62.28

0.00

62.28

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

48.28

0.00

48.28

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

773.10

0.00

773.10

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

239.65

0.00

239.65

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

533.45

0.00

533.45

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

336.26

0.00

336.26

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

336.26

0.00

336.26

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

249.26

0.00

249.26

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

87.00

0.00

87.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

108.84

0.00

108.84

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

108.84

0.00

108.84

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

108.84

0.00

108.84

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

170.05

170.05

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

170.05

170.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

170.05

170.05

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

46.32

0.00

46.32

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

46.32

0.00

46.32

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

46.32

0.00

46.32

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

504.14

0.00

504.14

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

465.54

0.00

465.54

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

465.54

0.00

465.54

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

38.60

0.00

38.60

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

38.60

0.00

38.60

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,492.62

一、一般公共服务支出

1,323.63

1,323.63

二、政府性基金预算财政拨款

529.14

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

46.32

三、国防支出

四、公共安全支出

179.91

179.91

五、教育支出

9.03

9.03

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

52.26

52.26

八、社会保障和就业支出

1,037.56

1,037.56

九、卫生健康支出

189.68

189.68

十、节能环保支出

13.90

13.90

十一、城乡社区支出

742.99

717.99

25.00

十二、农林水支出

2,531.43

2,531.43

十三、交通运输支出

336.26

336.26

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

108.84

108.84

十九、住房保障支出

170.05

170.05

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

46.32

46.32

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

504.14

504.14

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

7,068.07

本年支出合计

7,246.00

6,670.54

529.14

46.32

年初财政拨款结转和结余

177.93

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

177.93

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

7,246.00

总计

7,246.00

6,670.54

529.14

46.32

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

6,670.54

3,350.40

3,320.14

201

一般公共服务支出

1,323.63

1,105.12

218.50

20101

人大事务

11.03

0.00

11.03

2010106

人大监督

6.00

0.00

6.00

2010108

代表工作

4.54

0.00

4.54

2010199

其他人大事务支出

0.49

0.00

0.49

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,165.79

1,105.12

60.66

2010301

行政运行

935.26

935.26

0.00

2010302

一般行政管理事务

60.66

0.00

60.66

2010350

事业运行

169.87

169.87

0.00

20105

统计信息事务

1.10

0.00

1.10

2010507

专项普查活动

1.10

0.00

1.10

20132

组织事务

145.71

0.00

145.71

2013202

一般行政管理事务

3.97

0.00

3.97

2013299

其他组织事务支出

141.74

0.00

141.74

204

公共安全支出

179.91

0.00

179.91

20406

司法

179.91

0.00

179.91

2040699

其他司法支出

179.91

0.00

179.91

205

教育支出

9.03

8.99

0.04

20508

进修及培训

9.03

8.99

0.04

2050803

培训支出

9.03

8.99

0.04

207

文化旅游体育与传媒支出

52.26

44.75

7.50

20701

文化和旅游

52.26

44.75

7.50

2070109

群众文化

44.75

44.75

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

7.50

0.00

7.50

208

社会保障和就业支出

1,037.56

789.69

247.87

20801

人力资源和社会保障管理事务

99.47

99.47

0.00

2080150

事业运行

99.47

99.47

0.00

20802

民政管理事务

37.29

0.00

37.29

2080208

基层政权建设和社区治理

37.29

0.00

37.29

20805

行政事业单位养老支出

645.30

645.30

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

275.69

275.69

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

137.83

137.83

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

231.79

231.79

0.00

20808

抚恤

16.00

0.00

16.00

2080899

其他优抚支出

16.00

0.00

16.00

20810

社会福利

111.97

0.00

111.97

2081002

老年福利

42.66

0.00

42.66

2081006

养老服务

29.33

0.00

29.33

2081099

其他社会福利支出

39.98

0.00

39.98

20811

残疾人事业

10.00

0.00

10.00

2081199

其他残疾人事业支出

10.00

0.00

10.00

20821

特困人员救助供养

34.37

0.00

34.37

2082102

农村特困人员救助供养支出

34.37

0.00

34.37

20825

其他生活救助

38.24

0.00

38.24

2082502

其他农村生活救助

38.24

0.00

38.24

20828

退役军人管理事务

44.92

44.92

0.00

2082850

事业运行

44.92

44.92

0.00

210

卫生健康支出

189.68

177.64

12.04

21011

行政事业单位医疗

177.64

177.64

0.00

2101101

行政单位医疗

50.14

50.14

0.00

2101102

事业单位医疗

62.27

62.27

0.00

2101103

公务员医疗补助

23.77

23.77

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

41.46

41.46

0.00

21015

医疗保障管理事务

12.04

0.00

12.04

2101506

医疗保障经办事务

12.04

0.00

12.04

211

节能环保支出

13.90

0.00

13.90

21103

污染防治

13.90

0.00

13.90

2110302

水体

13.90

0.00

13.90

212

城乡社区支出

717.99

281.19

436.80

21201

城乡社区管理事务

281.19

281.19

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

281.19

281.19

0.00

21203

城乡社区公共设施

216.80

0.00

216.80

2120303

小城镇基础设施建设

216.80

0.00

216.80

21205

城乡社区环境卫生

220.00

0.00

220.00

2120501

城乡社区环境卫生

220.00

0.00

220.00

213

农林水支出

2,531.43

772.96

1,758.47

21301

农业农村

1,566.79

772.96

793.83

2130104

事业运行

772.96

772.96

0.00

2130108

病虫害控制

10.49

0.00

10.49

2130119

防灾救灾

1.50

0.00

1.50

2130122

农业生产发展

343.46

0.00

343.46

2130126

农村社会事业

370.86

0.00

370.86

2130135

农业生态资源保护

67.51

0.00

67.51

21302

林业和草原

129.26

0.00

129.26

2130209

森林生态效益补偿

0.38

0.00

0.38

2130234

林业草原防灾减灾

120.73

0.00

120.73

2130237

行业业务管理

3.00

0.00

3.00

2130299

其他林业和草原支出

5.15

0.00

5.15

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

62.28

0.00

62.28

2130504

农村基础设施建设

48.28

0.00

48.28

2130506

社会发展

14.00

0.00

14.00

21307

农村综合改革

773.10

0.00

773.10

2130701

对村级公益事业建设的补助

239.65

0.00

239.65

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

533.45

0.00

533.45

214

交通运输支出

336.26

0.00

336.26

21401

公路水路运输

336.26

0.00

336.26

2140104

公路建设

249.26

0.00

249.26

2140106

公路养护

87.00

0.00

87.00

220

自然资源海洋气象等支出

108.84

0.00

108.84

22001

自然资源事务

108.84

0.00

108.84

2200106

自然资源利用与保护

108.84

0.00

108.84

221

住房保障支出

170.05

170.05

0.00

22102

住房改革支出

170.05

170.05

0.00

2210201

住房公积金

170.05

170.05

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,664.54

302

商品和服务支出

424.21

310

资本性支出

5.15

30101

基本工资

655.30

30201

办公费

17.15

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

172.78

30202

印刷费

0.50

31002

办公设备购置

5.15

30103

奖金

306.55

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

736.13

30205

水费

2.38

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

275.69

30206

电费

30.81

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

137.83

30207

邮电费

36.14

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

112.41

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

23.77

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

28.40

30211

差旅费

20.12

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

170.05

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

21.62

30213

维修(护)费

1.00

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

24.03

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

256.50

30215

会议费

0.26

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

10.16

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.75

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

1.00

312

对企业补助

30304

抚恤金

24.11

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

183.79

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

18.14

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

29.73

30227

委托业务费

2.00

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

100.00

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

18.87

30229

福利费

53.11

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.50

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

41.84

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

84.35

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

2,921.04

公用经费合计

429.36

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

529.14

529.14

0.00

529.14

0.00

212

城乡社区支出

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

229

其他支出

0.00

504.14

504.14

0.00

504.14

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

465.54

465.54

0.00

465.54

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

465.54

465.54

0.00

465.54

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

38.60

38.60

0.00

38.60

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

38.60

38.60

0.00

38.60

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

46.32

46.32

223

国有资本经营预算支出

46.32

46.32

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

46.32

46.32

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

46.32

46.32








备注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


机构运行信息表

公开09

部门:重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

195.88

(一)支出合计

5.25

5.25

(一)行政单位

195.88

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

4.50

4.50

六、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

9

2)公务用车运行维护费

4.50

4.50

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.75

0.75

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

0.75

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

5

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

4

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

4

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

7

(一)政府采购支出合计

4.99

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

4.99

6.国内公务接待人次(人)

104

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

4.99

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

4.99

二、会议费

0.87

三、培训费

10.20

四、差旅费

20.12

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表一2024年度部门整体绩效自评表

项目名称:

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处整体自评

项目编码:

50015300024P000069

自评总分:

100.00

项目主管部门:

905-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

财政归口处室:

002-预算科

部门联系人:

周美

联系电话:

15086870908

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

68,785,920.63

72,460,015.06

72,460,015.06

其中:财政拨款

68,785,920.63

72,460,015.06

72,460,015.06

100

10.00

10.00

一般公共预算

62,034,390.89

66,705,434.63

66,705,434.63

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

一是全面深化党建引领。常态化开展“双河大讲堂”“小院讲堂”“青年成长论坛”,探索“党建+”模式,新增小院116个,拓宽乡村善治渠道。持续优化人员配置,细化完善“一中心四板块一套网格”的运作机制,确保治理更精准、服务更高效、群众更满意。
二是持续推进“五个一”建设。一是结合“西部国际特色农产品出口加工区”建设,打造农畜产品加工园,2024年力争纳入“三区三线”修规,落实用地指标。二是有效释放闲置工矿用地950亩,打造双河新型建材和包装制品特色产业集群。三是组织实施场镇品质提升和老旧小区改造项目,助推实施污水处理厂提标升级和雨污管网改造。四是加大与琪泰公司建立“村企联建”荣昌猪合作养殖力度,计划2024年再带动散户养殖荣昌猪1000余头。大力推进麻竹产业发展模式迭代升级,拓展就业空间,力争为农户增收1200万元以上。五是利用岚峰林场天然氧吧、废弃矿山资源,引进社会资本,按照保护性开发利用的原则,打造有猪、竹文化等集聚双河特色的生态文旅打卡地。
三是经济指标稳步增长。加快推进中小企业集聚区、农畜产品加工园的建设,盘活闲置厂房和土地,壮大新型建材产业链,争取2024年底,地区生产总值同比增速不低于10%;工业总产值同比增速16.7%,全年计划完成3.5亿元;全社会固定资产投资同比增速不低于12%,完成数额1.3亿元及以上。争取3个区级重点建设项目,项目固投应统尽统。招商项目到位资金2.2亿元以上,引进项目投资转化率达到100%以上,落地开工率达到100%及以上,履约率100%以上,并及时纳入招商投资统计系统。拟新增限上贸易企业2家、规上工业企业2家。
四是公共基础设施进一步完善。全力配合推进荣昌城区至双河一级公路(S303南延段)建设,持续推进“四好”农村公路建设。完善农村饮用水、人居环境整治、厕所革命、村庄公共基础设施建设。深入实施河长制,着力改善白云溪河、清升河等各级河流水质环境,确保水质稳定保持在Ⅳ类水质及以上。
五是公共服务水平明显提升。持续强化基本保障,积极落实就业创业扶持政策,精准开展职业技能培训。扎实做好社会救助、司法救助等工作;开展残疾人精准康复服务行动,建成残疾人康复中心;扎实做好退役军人管理服务保障工作。
六是社会治理体系和公共安全管理效能深入推进。统筹推进法治政府建设,坚持和发展新时代“枫桥经验”深化网络综合治理和法治信访,常态化开展扫黑除恶工作,加快建设高水平法治双河;深化安全生产综合治理三年行动,全力抓好非煤矿山、道路交通、危化品等重点领域专项整治。全面排摸清除各类安全隐患,完善应急管理体系,坚决遏制重特大事故发生。群众安全感幸福指数持续保持在98%以上。

本年度已完成一是全面深化党建引领。常态化开展“双河大讲堂”“小院讲堂”“青年成长论坛”,探索“党建+”模式,新增小院116个,拓宽乡村善治渠道。持续优化人员配置,细化完善“一中心四板块一套网格”的运作机制,确保治理更精准、服务更高效、群众更满意。
二是持续推进“五个一”建设。一是结合“西部国际特色农产品出口加工区”建设,打造农畜产品加工园,2024年力争纳入“三区三线”修规,落实用地指标。二是有效释放闲置工矿用地950亩,打造双河新型建材和包装制品特色产业集群。三是组织实施场镇品质提升和老旧小区改造项目,助推实施污水处理厂提标升级和雨污管网改造。四是加大与琪泰公司建立“村企联建”荣昌猪合作养殖力度,计划2024年再带动散户养殖荣昌猪1000余头。大力推进麻竹产业发展模式迭代升级,拓展就业空间,力争为农户增收1200万元以上。五是利用岚峰林场天然氧吧、废弃矿山资源,引进社会资本,按照保护性开发利用的原则,打造有猪、竹文化等集聚双河特色的生态文旅打卡地。三是经济指标稳步增长。加快推进中小企业集聚区、农畜产品加工园的建设,盘活闲置厂房和土地,壮大新型建材产业链,争取2024年底,地区生产总值同比增速不低于10%;工业总产值同比增速16.7%,全年计划完成3.5亿元;全社会固定资产投资同比增速不低于12%,完成数额1.3亿元及以上。争取3个区级重点建设项目,项目固投应统尽统。招商项目到位资金2.2亿元以上,引进项目投资转化率达到100%以上,落地开工率达到100%及以上,履约率100%以上,并及时纳入招商投资统计系统。拟新增限上贸易企业2家、规上工业企业2家。
四是公共基础设施进一步完善。全力配合推进荣昌城区至双河一级公路(S303南延段)建设,持续推进“四好”农村公路建设。完善农村饮用水、人居环境整治、厕所革命、村庄公共基础设施建设。深入实施河长制,着力改善白云溪河、清升河等各级河流水质环境,确保水质稳定保持在Ⅳ类水质及以上。
五是公共服务水平明显提升。持续强化基本保障,积极落实就业创业扶持政策,精准开展职业技能培训。扎实做好社会救助、司法救助等工作;开展残疾人精准康复服务行动,建成残疾人康复中心;扎实做好退役军人管理服务保障工作。
六是社会治理体系和公共安全管理效能深入推进。统筹推进法治政府建设,坚持和发展新时代“枫桥经验”深化网络综合治理和法治信访,常态化开展扫黑除恶工作,加快建设高水平法治双河;深化安全生产综合治理三年行动,全力抓好非煤矿山、道路交通、危化品等重点领域专项整治。全面排摸清除各类安全隐患,完善应急管理体系,坚决遏制重特大事故发生。群众安全感幸福指数持续保持在98%以上。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

带动散户养殖荣昌猪

1000

1000

0

100

5

5

新增党建+小院

116

116

0

100

5

5

新增规上工业企业

2

2

0

100

5

5

新增限上贸易企业

2

2

0

100

5

5

基层党建覆盖率

%

100

100

0

100

5

5

预算执行率

%

100

100

0

100

10

10

地区生产总值增长率

%

10

10

0

100

20

20

全社会固定资产投资增长率

%

12

12

0

100

15

15

招商引资实际到位资金

亿元

2.2

2.2

0

100

5

5

城镇新增就业人数

300

300

0

100

5

5

农户增收总额

万元

1200

1200

0

100

5

5

水质达标率

定性

1

0

100

10

10

群众安全感幸福指数

%

98

98

0

100

5

5


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