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  • [ 索号 ]
  • 11500226009342752D/2026-00034
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-02-27
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-02-27
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区双河街道
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区双河街道社区事务服务中心2026年单位预算情况说明
日期:2026-02-27
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重庆市荣昌区双河街道社区事务服务中心

2026单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市荣昌区双河街道社区事务服务中心主要职责为:负责平安建设、信访稳定、舆情险情处置、矛盾纠纷防范化解、社情民意收集与引导、综合信息收集与管理和社区服务队伍建设、社区服务信息化建设、社区品牌创建以及协调物业管理等方面的事务性、服务性工作;承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、生态环境保护等领域的事务性、服务性工作。

(二)单位构成。

庆市荣昌区双河街道社区事务服务中心,为双河街道办事处所属的公益一类财政全额拨款事业单位,机构规格为正科级。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年收入合计348.47万元,主要是一般公共预算拨款348.47万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年增加16.71万元,主要是一般公共预算拨款增加16.71万元。

(二)支出预算:2026支出合计348.47万元,其中:教育支出1.87万元,社会保障和就业支出54.95万元,卫生健康支出14.73万元,城乡社区支出261.94万元,住房保障支出14.98 万元;支出较去年增加16.71万元,主要是基本支出增加16.71万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计348.47万元,一般公共预算财政拨款支出348.47万元,比2025年增加16.71万元。其中:基本支出348.47万元,比2025年增加16.71万元,主要原因是工资标准调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0.00万元,2025持平。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026“三公”经费预算0.00万元,2025持平。其中:因公出国(境)费用0.00万元,2025持平;公务接待费0.00万元,2025持平;公务用车运行维护费0.00万元,2025持平;公务用车购置费0.00万元,2025持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。2026年度无政府采购。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202512月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0特种专业技术用车22026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:重庆市荣昌区双河街道社区事务服务中心2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人杨远琼  联系方式:023-46261883  


表一














财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

348.47

一、本年支出

348.47

348.47



一般公共预算资金

348.47

教育支出

1.87

1.87



政府性基金预算资金


社会保障和就业支出

54.95

54.95



国有资本经营预算资金


卫生健康支出

14.73

14.73





城乡社区支出

261.94

261.94





住房保障支出

14.98

14.98










二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营收入














收入合计

348.47

支出合计

348.47

348.47




表二





一般公共预算财政拨款支出预算表










单位:万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

348.47

348.47


205

教育支出

1.87

1.87


20508

进修及培训

1.87

1.87


2050803

培训支出

1.87

1.87


208

社会保障和就业支出

54.95

54.95


20805

行政事业单位养老支出

54.95

54.95


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.78

28.78


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.39

14.39


2080599

其他行政事业单位养老支出

11.78

11.78


210

卫生健康支出

14.73

14.73


21011

行政事业单位医疗

14.73

14.73


2101102

事业单位医疗

10.61

10.61


2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.11

4.11


212

城乡社区支出

261.94

261.94


21201

城乡社区管理事务

261.94

261.94


2120199

其他城乡社区管理事务支出

261.94

261.94


221

住房保障支出

14.98

14.98


22102

住房改革支出

14.98

14.98


2210201

住房公积金

14.98

14.98



表三





一般公共预算财政拨款基本支出预算表










单位:万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

348.47

300.63

47.84

301

工资福利支出

288.97

288.97


30101

基本工资

71.57

71.57


30102

津贴补贴

2.17

2.17


30107

绩效工资

137.93

137.93


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.78

28.78


30109

职业年金缴费

14.39

14.39


30110

职工基本医疗保险缴费

10.61

10.61


30112

其他社会保障缴费

3.50

3.50


30113

住房公积金

14.98

14.98


30114

医疗费

2.24

2.24


30199

其他工资福利支出

2.80

2.80


302

商品和服务支出

47.84


47.84

30201

办公费

2.72


2.72

30205

水费

0.30


0.30

30206

电费

2.50


2.50

30207

邮电费

10.00


10.00

30211

差旅费

0.50


0.50

30216

培训费

1.87


1.87

30228

工会经费

16.20


16.20

30299

其他商品和服务支出

13.75


13.75

303

对个人和家庭的补助

11.66

11.66


30305

生活补助

10.86

10.86


30307

医疗费补助

0.80

0.80



表四






一般公共预算“三公”经费支出表






单位:万元

2026年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费








表五





政府性基金预算支出表










单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计



















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六




单位收支总表








单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

348.47

合计

348.47

一般公共预算资金

348.47

教育支出

1.87

政府性基金预算资金


社会保障和就业支出

54.95

国有资本经营预算资金


卫生健康支出

14.73

财政专户管理资金


城乡社区支出

261.94

事业收入资金


住房保障支出

14.98

上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金





表七












单位收入总表
























单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

348.47

348.47









205

教育支出

1.87

1.87









20508

进修及培训

1.87

1.87









2050803

培训支出

1.87

1.87









208

社会保障和就业支出

54.95

54.95









20805

行政事业单位养老支出

54.95

54.95









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.78

28.78









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.39

14.39









2080599

其他行政事业单位养老支出

11.78

11.78









210

卫生健康支出

14.73

14.73









21011

行政事业单位医疗

14.73

14.73









2101102

事业单位医疗

10.61

10.61









2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.11

4.11









212

城乡社区支出

261.94

261.94









21201

城乡社区管理事务

261.94

261.94









2120199

其他城乡社区管理事务支出

261.94

261.94









221

住房保障支出

14.98

14.98









22102

住房改革支出

14.98

14.98









2210201

住房公积金

14.98

14.98










表八





单位支出总表










单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

348.47

348.47


205

教育支出

1.87

1.87


20508

进修及培训

1.87

1.87


2050803

培训支出

1.87

1.87


208

社会保障和就业支出

54.95

54.95


20805

行政事业单位养老支出

54.95

54.95


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.78

28.78


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.39

14.39


2080599

其他行政事业单位养老支出

11.78

11.78


210

卫生健康支出

14.73

14.73


21011

行政事业单位医疗

14.73

14.73


2101102

事业单位医疗

10.61

10.61


2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.11

4.11


212

城乡社区支出

261.94

261.94


21201

城乡社区管理事务

261.94

261.94


2120199

其他城乡社区管理事务支出

261.94

261.94


221

住房保障支出

14.98

14.98


22102

住房改革支出

14.98

14.98


2210201

住房公积金

14.98

14.98



表九












政府采购预算明细表
























单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计
























表十









单位整体绩效目标表



















单位:万元


部门(单位)名称

重庆市荣昌区双河街道社区事务服务中心

部门支出预算数

348.47

当年整体绩效目标

深化改革成效,激活内生动力之源。纵深推进数字重庆建设。深入推动基层智治平台由建机制、建平台转变为用机制、用平台,完善运行体制、工作机制、网格闭环运行机制,推动数字赋能基层治理迈上新台阶。深化开展毗邻地区合作。加强与泸县、永川毗邻地区的沟通,推动酒、煤等产业协同发展。充分发挥“信息共享、快速联动、协同处置”森林防火联防联控机制和应急处突体系作用,筑牢安全发展防线。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

基层智治平台覆盖率

15

%

100

产出指标

质量指标

预算执行率

10

%

100

产出指标

数量指标

开工建设投资项目

15

2

产出指标

数量指标

水系管网建设

20

公里

2

产出指标

数量指标

酒、煤等产业相关基础设施建设

15

万元

100

效益指标

生态效益

水质达标率

10

定性

满意度指标

满意度指标

群众安全感幸福指数

15

%

98



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