当前位置:街镇 > 远觉镇 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 决算公开
  • [ 索号 ]
  • 1150022600934263X9/2025-00096
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-11-26
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-11-26
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区远觉镇
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2024年度决算公开说明
日期:2025-11-26
字体:【 默认 超大
分享:


一、部门基本情况

(一)职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调本镇与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。

2.制定组织镇、村规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施,负债土地、林木等。

3.负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

(二)机构设置

1.本部门内设机构10个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室。

2.本部门下属单位8个:远觉镇人民政府(本级),远觉镇农业服务中心、远觉镇文化服务中心、远觉镇劳动就业和社会保障服务所、远觉镇退役军人服务站、远觉镇综合执法大队、远觉镇建设环保服务中心、远觉镇畜牧服务中心等7个事业单位

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2947.10万元。收、支与2023年度相比,减少1124.09万元,下降27.6%,主要原因是今年无场镇品质提升工程,财政拨款收入减少。

1.收入情况。2024年度收入合计2354.87万元,与2023年度相比,减少1196.89万元,下降33.7%,主要原因是今年无场镇品质提升工程,财政拨款收入减少。其中:财政拨款收入2354.87万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余592.23万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2437.67万元,与2023年度相比,减少1124.09万元,下降31.6%,主要原因是今年无场镇品质提升工程,财政拨款收入减少。其中:基本支出1274.73万元,占52.3%;项目支出1162.93万元,占47.7%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余509.43万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是非财政拨款结转结余未使用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2437.67万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1124.09万元,下降31.6%。主要原因是非财政拨款结转结余。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2299.85万元,与2023年度相比,减少1239.92万元,下降35.0%。主要原因是无场镇品质提升项目,较年初预算数减少317.05万元,下降12.1%。主要原因是无场镇品质提升项目。此外,年初财政拨款结转和结余82.80万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2382.65万元,与2023年度相比,减少1167.12万元,下降32.9%。主要原因是无场镇品质提升项目,较年初预算数减少234.25万元,下降9.0%。主要原因是无场镇品质提升项目。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1)一般公共服务支出741.14万元,占31.1%,较年初预算数减少530.18万元,下降41.7%,主要原因是今年无场镇品质提升工程,一般公共服务支出减少。

2)教育支出3.43万元,占0.1%,较年初预算数减少3.04万元,下降47.0%,主要原因是厉行节约,减少支出。  

3)文化旅游体育与传媒支出49.64万元,占2.1%,较年初预算数减少7.45万元,下降13.1%,主要原因是厉行节约,减少支出。

8)社会保障和就业支出342.50万元,占14.4%,较年初预算数减少0.70万元,下降0.2%,主要原因是厉行节约,减少支出。

9)卫生健康支出73.07万元,占3.1%,较年初预算数增加1.95万元,增长2.7%,主要原因是增加医保服务工程项目,支出增加。

10)节能环保支出3.39万元,占0.1%,较年初预算数无增减。

11)城乡社区支出73.94万元,占3.1%,较年初预算数增加13.90万元,增长23.2%,主要原因是增加公路养护支出和公路工程费支出。

12)农林水支出922.13万元,占38.7%,较年初预算数增加277.65万元,增长43.1%,主要原因是增加新农小院建设费用和美丽宜居村费用支出

13)交通运输支出73.74万元,占3.1%,较年初预算数减少18.40万元,下降20.0%,主要原因是部分公路建设费未在本年度支出。

19住房保障支出67.30万元,占2.8%,较年初预算数减少0.35万元,下降0.5%,主要原因是人员变动调出,公积金支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1274.73万元。

其中:

人员经费1079.45万元,2023年度相比,减少34.43万元,下降3.1%,主要原因是人员变动,调出人员减少,支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务员平时考核、应休未休年休假补助等。公用经费195.28万元,与2023年度相比,减少88.58万元,下降31.2%,主要原因是厉行节约,减少支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费、工会经费、公务交通费、咨询费、手续费、会议费、培训费等。   

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入55.02万元,与2023年度相比,增加43.03万元,增长358.9%,主要原因是增加农村公路养护项目、殡葬服务设施建设项目、特困生活自理能力评估项目等本年支出55.02万元,与2023年度相比,增加43.03万元,增长358.9%,主要原因是增加农村公路养护项目、殡葬服务设施建设项目、特困生活自理能力评估项目等。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.03万元,较年初预算数减少5.97万元,下降42.6%,主要原因是厉行节约,减少支出。较上年支出数减少5.65万元,下降41.3%,主要原因是厉行节约,减少支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生因公出国(境)费用。2023年度相比,无增减,主要原因是本部门2024年度未发生因公出国(境)费用。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费用。与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费7.20万元,主要用于公务车维修、保养等,费用支出较年初预算数减少0.30万元,下降4.0%,主要原因是厉行节约,减少支出。较上年支出数减少1.54万元,下降17.6%,主要原因是厉行节约,减少支出。

公务接待费0.83万元,主要用于接待招商引资。费用支出较年初预算数减少5.67万元,下降87.2%,主要原因是厉行节约,减少支出。较上年支出数减少4.11万元,下降83.2%,主要原因是厉行节约,减少支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待30批次160人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费51.99元,车均购置费0万元,车均维护费1.20万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.30万元,与2023年度相比,减少0.40万元,下降57.1%,主要原因是厉行节约,减少支出。本年度培训费支出3.45万元,与2023年度相比,减少1.64万元,下降32.2%,主要原因是厉行节约,减少支出。本年度差旅费支出0.00万元,与2023年度相比,减少36.57万元,下降100.0%,主要原因是厉行节约,减少支出。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出97.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。机关运行经费较上年支出数减少174.08万元,下降64.0%,主要原因是厉行节约,减少支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7.27万元,其中:政府采购货物支出7.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.27元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额7.27万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑、打印纸等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对2024年部门整体开展了绩效自评,涉及财政拨款资金2437.67万元。

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称:

重庆市荣昌区远觉镇人民政府整体自评

项目编码:

50015300024P000085

自评总分:

100.00

项目主管部门:

921-重庆市荣昌区远觉镇人民政府

财政归口处室:

002-预算科

部门联系人:

谢金桃

联系电话:

15826008826

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

26,719,234.37

24,376,677.76

24,376,677.76

其中:财政拨款

26,719,234.37

24,376,677.76

24,376,677.76

100

10.00

10.00

一般公共预算

26,169,034.37

23,826,487.76

23,826,487.76

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

远觉镇按照“两镇一基地”发展目标,扎实推进“生态立镇、产业强镇、环境美镇、人才兴镇、民生稳镇”五大战略行动,着力完成年初确定的各项目标任务,全镇经济稳中有进,特色产业壮大发展、生态环境更加优美、城乡面貌焕然一新、人才建设全面进步、民生福祉更加殷实,群众获得感幸福感不断增强,现代化新远觉建设迈出坚实步伐。1、不遗余力稳增长,经济运行持续向好。全年地区生产总值预计完成9.91亿元,同比增长6.1%;工业产值预计完成1.533亿元,同比增长10.9%;全社会固定资产投资预计1.18亿元。培育限上商贸企业1家,限上个体1家、科技型企业3家。镇级税收收入完成519万元(其中总部经济收入480万元),排全区乡镇税收增幅第7位。2、聚焦优势兴产业,乡村振兴持续发展。辣椒产业壮大发展。带动川渝毗邻的顺河、平坦、界市三个镇开展辣椒产业一体化发展。3、脱贫攻坚成果持续巩固、 耕地和基本农田保护成效显著、粮食安全工作扎实推进、农村人居环境有序推进、农村人居环境有序推进、基础设施不断完善。

远觉镇按照“两镇一基地”发展目标,扎实推进“生态立镇、产业强镇、环境美镇、人才兴镇、民生稳镇”五大战略行动,着力完成年初确定的各项目标任务,全镇经济稳中有进,特色产业壮大发展、生态环境更加优美、城乡面貌焕然一新、人才建设全面进步、民生福祉更加殷实,群众获得感幸福感不断增强,现代化新远觉建设迈出坚实步伐。1、不遗余力稳增长,经济运行持续向好。全年地区生产总值预计完成9.91亿元,同比增长6.1%;工业产值预计完成1.533亿元,同比增长10.9%;全社会固定资产投资预计1.18亿元。培育限上商贸企业1家,限上个体1家、科技型企业3家。镇级税收收入完成519万元(其中总部经济收入480万元),排全区乡镇税收增幅第7位。2、聚焦优势兴产业,乡村振兴持续发展。辣椒产业壮大发展。带动川渝毗邻的顺河、平坦、界市三个镇开展辣椒产业一体化发展。3、脱贫攻坚成果持续巩固、 耕地和基本农田保护成效显著、粮食安全工作扎实推进、农村人居环境有序推进、农村人居环境有序推进、基础设施不断完善。



绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

补助敬老院数量

1

1

0

100

5

5

代表参加履职活动

8

8

0

100

5

5

代表提出议案或建议

8

8

0

100

5

5

积分制推广村个数

5

5

0

100

5

5

开展经济普查户数

300

300

0

100

5

5

人大代表活动站

5

5

0

100

5

5

社会化服务面积

3800

3800

0

100

5

5

水泵维护数量

1

1

0

100

5

5

小院+

4

4

0

100

5

5

越野摩托车赛道

公里

10

10

0

100

5

5

百岁老人营养金发放标准

元/人

500

500

0

100

5

5

残疾人供养标准

元/人

3000

3000

0

100

5

5

改善残疾人生活质量

%

90

90

0

100

5

5

基本医疗保险政策宣传率

%

90

90

0

100

5

5

营养金政策知晓率

%

98

98

0

100

5

5

增加当地脱贫户就业岗位

28

28

0

100

10

10

农村河流水质

定性

优良

1

0

100

5

5

积分制受益年限

1

1

0

100

5

5

群众满意度

%

95

95

0

100

5

5


(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

张梅 023-46528420


收入支出决算总表

公开01

部门:重庆市荣昌区远觉镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,299.85

一、一般公共服务支出

741.14

二、政府性基金预算财政拨款收入

55.02

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

3.43

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

49.64

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

342.50

九、卫生健康支出

73.07

十、节能环保支出

3.39

十一、城乡社区支出

85.49

十二、农林水支出

922.13

十三、交通运输支出

73.74

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

32.38

十九、住房保障支出

67.30

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

43.47

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,354.87

本年支出合计

2,437.67

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

592.23

年末结转和结余

509.43

总计

2,947.10

总计

2,947.10

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市荣昌区远觉镇人民政府

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,354.87

2,354.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

741.14

741.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

12.23

12.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

663.23

663.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

441.49

441.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

165.44

165.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

56.30

56.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

65.68

65.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

65.68

65.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

49.64

49.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

49.64

49.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

44.94

44.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.70

4.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

334.70

334.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

49.10

49.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运行

49.10

49.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

188.03

188.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.31

94.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.15

47.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

46.57

46.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.39

2.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

2.39

2.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

11.96

11.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

10.41

10.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

1.55

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.61

4.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

4.61

4.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

11.68

11.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

11.68

11.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

11.48

11.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

11.48

11.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

55.45

55.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

55.45

55.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

73.07

73.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

66.04

66.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

21.72

21.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

19.04

19.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

10.09

10.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.19

15.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

7.03

7.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

7.03

7.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3.39

3.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3.39

3.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

3.39

3.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

85.49

85.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

53.36

53.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

53.36

53.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

20.57

20.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

20.57

20.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

11.55

11.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

11.55

11.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

847.13

847.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

278.77

278.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

249.35

249.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

15.92

15.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

3.82

3.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

2.63

2.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

256.58

256.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

73.59

73.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

157.00

157.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130507

贷款奖补和贴息

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

307.96

307.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

222.96

222.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

73.74

73.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

73.74

73.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

62.19

62.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

11.55

11.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

32.38

32.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

32.38

32.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

32.38

32.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

67.30

67.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

67.30

67.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

67.30

67.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

43.47

43.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

43.47

43.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

43.47

43.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:重庆市荣昌区远觉镇人民政府

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,437.67

1,274.73

1,162.93

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

741.14

497.79

243.35

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

12.23

0.00

12.23

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

10.43

0.00

10.43

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

663.23

497.79

165.44

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

441.49

441.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

165.44

0.00

165.44

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

56.30

56.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

65.68

0.00

65.68

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

65.68

0.00

65.68

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.43

3.37

0.06

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

3.43

3.37

0.06

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

3.43

3.37

0.06

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

49.64

44.94

4.70

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

49.64

44.94

4.70

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

44.94

44.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.70

0.00

4.70

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

342.50

292.58

49.91

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

49.10

49.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运行

49.10

49.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

188.03

188.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.31

94.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.15

47.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

46.57

46.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.39

0.00

2.39

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

2.39

0.00

2.39

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

19.76

0.00

19.76

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

10.41

0.00

10.41

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

1.55

0.00

1.55

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

7.80

0.00

7.80

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.61

0.00

4.61

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

4.61

0.00

4.61

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

11.68

0.00

11.68

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

11.68

0.00

11.68

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

11.48

0.00

11.48

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

11.48

0.00

11.48

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

55.45

55.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

55.45

55.45

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

73.07

66.04

7.03

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

66.04

66.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

21.72

21.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

19.04

19.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

10.09

10.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.19

15.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

7.03

0.00

7.03

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

7.03

0.00

7.03

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3.39

0.00

3.39

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3.39

0.00

3.39

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

3.39

0.00

3.39

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

85.49

53.36

32.12

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

53.36

53.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

53.36

53.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

20.57

0.00

20.57

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

20.57

0.00

20.57

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

11.55

0.00

11.55

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

11.55

0.00

11.55

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

922.13

249.35

672.79

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

278.77

249.35

29.42

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

249.35

249.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.70

0.00

2.70

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

15.92

0.00

15.92

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

9.30

0.00

9.30

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

3.82

0.00

3.82

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

1.19

0.00

1.19

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

2.63

0.00

2.63

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

256.58

0.00

256.58

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

73.59

0.00

73.59

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

157.00

0.00

157.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

2130507

贷款奖补和贴息

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

382.96

0.00

382.96

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

222.96

0.00

222.96

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

73.74

0.00

73.74

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

73.74

0.00

73.74

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

62.19

0.00

62.19

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

11.55

0.00

11.55

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

32.38

0.00

32.38

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

32.38

0.00

32.38

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

32.38

0.00

32.38

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

67.30

67.30

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

67.30

67.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

67.30

67.30

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

43.47

0.00

43.47

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

43.47

0.00

43.47

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

43.47

0.00

43.47

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆市荣昌区远觉镇人民政府

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,299.85

一、一般公共服务支出

741.14

741.14

二、政府性基金预算财政拨款

55.02

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

3.43

3.43

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

49.64

49.64

八、社会保障和就业支出

342.50

342.50

九、卫生健康支出

73.07

73.07

十、节能环保支出

3.39

3.39

十一、城乡社区支出

85.49

73.94

11.55

十二、农林水支出

922.13

922.13

十三、交通运输支出

73.74

73.74

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

32.38

32.38

十九、住房保障支出

67.30

67.30

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

43.47

43.47

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,354.87

本年支出合计

2,437.67

2,382.65

55.02

年初财政拨款结转和结余

82.80

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

82.80

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,437.67

总计

2,437.67

2,382.65

55.02

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市荣昌区远觉镇人民政府

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,382.65

1,274.73

1,107.91

201

一般公共服务支出

741.14

497.79

243.35

20101

人大事务

12.23

0.00

12.23

2010106

人大监督

1.80

0.00

1.80

2010108

代表工作

10.43

0.00

10.43

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

663.23

497.79

165.44

2010301

行政运行

441.49

441.49

0.00

2010302

一般行政管理事务

165.44

0.00

165.44

2010350

事业运行

56.30

56.30

0.00

20132

组织事务

65.68

0.00

65.68

2013299

其他组织事务支出

65.68

0.00

65.68

205

教育支出

3.43

3.37

0.06

20508

进修及培训

3.43

3.37

0.06

2050803

培训支出

3.43

3.37

0.06

207

文化旅游体育与传媒支出

49.64

44.94

4.70

20701

文化和旅游

49.64

44.94

4.70

2070109

群众文化

44.94

44.94

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.70

0.00

4.70

208

社会保障和就业支出

342.50

292.58

49.91

20801

人力资源和社会保障管理事务

49.10

49.10

0.00

2080150

事业运行

49.10

49.10

0.00

20805

行政事业单位养老支出

188.03

188.03

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.31

94.31

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.15

47.15

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

46.57

46.57

0.00

20808

抚恤

2.39

0.00

2.39

2080899

其他优抚支出

2.39

0.00

2.39

20810

社会福利

19.76

0.00

19.76

2081002

老年福利

10.41

0.00

10.41

2081006

养老服务

1.55

0.00

1.55

2081099

其他社会福利支出

7.80

0.00

7.80

20811

残疾人事业

4.61

0.00

4.61

2081199

其他残疾人事业支出

4.61

0.00

4.61

20821

特困人员救助供养

11.68

0.00

11.68

2082102

农村特困人员救助供养支出

11.68

0.00

11.68

20825

其他生活救助

11.48

0.00

11.48

2082502

其他农村生活救助

11.48

0.00

11.48

20828

退役军人管理事务

55.45

55.45

0.00

2082850

事业运行

55.45

55.45

0.00

210

卫生健康支出

73.07

66.04

7.03

21011

行政事业单位医疗

66.04

66.04

0.00

2101101

行政单位医疗

21.72

21.72

0.00

2101102

事业单位医疗

19.04

19.04

0.00

2101103

公务员医疗补助

10.09

10.09

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.19

15.19

0.00

21015

医疗保障管理事务

7.03

0.00

7.03

2101506

医疗保障经办事务

7.03

0.00

7.03

211

节能环保支出

3.39

0.00

3.39

21103

污染防治

3.39

0.00

3.39

2110302

水体

3.39

0.00

3.39

212

城乡社区支出

73.94

53.36

20.57

21201

城乡社区管理事务

53.36

53.36

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

53.36

53.36

0.00

21203

城乡社区公共设施

20.57

0.00

20.57

2120303

小城镇基础设施建设

20.57

0.00

20.57

213

农林水支出

922.13

249.35

672.79

21301

农业农村

278.77

249.35

29.42

2130104

事业运行

249.35

249.35

0.00

2130108

病虫害控制

2.70

0.00

2.70

2130119

防灾救灾

1.50

0.00

1.50

2130122

农业生产发展

15.92

0.00

15.92

2130135

农业生态资源保护

9.30

0.00

9.30

21302

林业和草原

3.82

0.00

3.82

2130209

森林生态效益补偿

1.19

0.00

1.19

2130234

林业草原防灾减灾

2.63

0.00

2.63

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

256.58

0.00

256.58

2130504

农村基础设施建设

73.59

0.00

73.59

2130505

生产发展

157.00

0.00

157.00

2130506

社会发展

17.00

0.00

17.00

2130507

贷款奖补和贴息

3.00

0.00

3.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00

0.00

6.00

21307

农村综合改革

382.96

0.00

382.96

2130701

对村级公益事业建设的补助

110.00

0.00

110.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

222.96

0.00

222.96

2130799

其他农村综合改革支出

50.00

0.00

50.00

214

交通运输支出

73.74

0.00

73.74

21401

公路水路运输

73.74

0.00

73.74

2140104

公路建设

62.19

0.00

62.19

2140106

公路养护

11.55

0.00

11.55

220

自然资源海洋气象等支出

32.38

0.00

32.38

22001

自然资源事务

32.38

0.00

32.38

2200106

自然资源利用与保护

32.38

0.00

32.38

221

住房保障支出

67.30

67.30

0.00

22102

住房改革支出

67.30

67.30

0.00

2210201

住房公积金

67.30

67.30

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆市荣昌区远觉镇人民政府

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,032.61

302

商品和服务支出

195.28

310

资本性支出

30101

基本工资

227.45

30201

办公费

42.90

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

102.50

30202

印刷费

0.07

31002

办公设备购置

30103

奖金

147.40

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

260.20

30205

水费

4.29

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

94.31

30206

电费

14.32

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

47.15

30207

邮电费

6.09

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

40.76

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

10.09

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

10.15

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

67.30

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

8.00

30213

维修(护)费

0.78

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

17.30

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

46.84

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

3.38

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.83

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

39.79

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

5.42

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

7.05

30227

委托业务费

0.16

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

46.26

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

5.34

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

7.20

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

19.96

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

38.27

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,079.45

公用经费合计

195.28

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市荣昌区远觉镇人民政府

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

55.02

55.02

0.00

55.02

0.00

212

城乡社区支出

0.00

11.55

11.55

0.00

11.55

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

11.55

11.55

0.00

11.55

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

11.55

11.55

0.00

11.55

0.00

229

其他支出

0.00

43.47

43.47

0.00

43.47

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

43.47

43.47

0.00

43.47

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

43.47

43.47

0.00

43.47

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市荣昌区远觉镇人民政府

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:重庆市荣昌区远觉镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

97.80

(一)支出合计

8.03

8.03

(一)行政单位

97.80

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

7.20

7.20

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

6

(2)公务用车运行维护费

7.20

7.20

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.83

0.83

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

0.83

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

5

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

6

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

30

(一)政府采购支出合计

7.27

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

7.27

6.国内公务接待人次(人)

160

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

7.27

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

7.27

二、会议费

0.30

三、培训费

3.45

四、差旅费

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

微信公众号

政务微博

ICP备案:渝ICP备2021006398号-1 网站标识码:5002260001 渝公网安备:50022602000107号
提示 智能机器人形象
智能机器人形象
智能问答 政务服务 政策解读 政策问答 便民地图