重庆市荣昌区直升镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调本镇与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。
2. 制定组织村镇规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施,负债土地、林木等。
3. 负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。
4. 组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力。
5. 完成上级政府交办其他事项。
(二)机构设置。
按2019年度机构改革调整要求,根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发<关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》(渝委办发(2018) 10号)和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案〉的通知》(荣委办发(2019) 44号)精神,本单位的内设综合办事机构和所属事业单位设置为:
1. 综合办事机构设置。
镇党委、政府统一设置综合办事机构8个,分别为:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大常委会办公室单独设置,组建综合行政执法办公室。
镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。
2. 事业单位机构设置。
镇事业站所实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。设立退役军人服务站和综合行政执法大队;将劳动就业社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所,不再挂农村劳动力转移中心牌子;将村镇建设管理所更名为建设环保服务中心;农业服务中心不再挂土地规模经营中心、农产品质量安全监督管理站牌子;撤销财政所和水务工作站。
调整后,镇统一设置公益性事业机构7个,即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为3725.37万元。收、支与2023年度相比,减少1710.85万元,下降31.5%,主要原因是本年减少老旧小区改造项目、农村公路建设及安防工程等项目资金。
1. 收入情况。2024年度收入合计3419.69万元,与2023年度相比,减少2011.53万元,下降37.0%,主要原因是本年老旧小区改造项目、农村公路建设及安防工程、养老服务建设、抗旱供水工程等项目收入减少。其中:财政拨款收入3419.69万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余305.68万元。
2. 支出情况。2024年度支出合计3725.37万元,与2023年度相比,减少1710.85万元,下降31.5%,主要原因是本年老旧小区改造项目、农村公路建设及安防工程等项目支出减少。其中:基本支出1661.19万元,占44.6%;项目支出2064.18万元,占55.4%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计均为3725.37万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1710.85万元,下降31.5%。主要原因是本年减少老旧小区改造项目、农村公路建设及安防工程等项目资金。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3087.77万元,与2023年度相比,减少1544.20万元,下降33.3%。主要原因是本年老旧小区改造项目、农村公路建设及安防工程、养老服务建设、抗旱供水工程等项目收入减少。较年初预算数增加131.34万元,增长4.4%。主要原因是本年乡村治理示范镇建设项目、“小院”院落微治理、通院道路建设、耕地缺口恢复补足等项目预算增加。此外,年初财政拨款结转和结余305.68万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3393.45万元,与2023年度相比,减少1243.52万元,下降26.8%。主要原因是本年老旧小区改造项目、农村公路建设及安防工程等项目支出减少。较年初预算数增加437.02万元,增长14.8%。主要原因是老旧小区配套基础设施改造工程、美丽宜居村建设、基础设施建设、乡村治理示范镇建设等项目预算增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出934.71万元,占27.5%,较年初预算数减少104.36万元,下降10.0%,主要原因是减少市场主体经济专项扶持项目资金、精简开支压减公用经费等。
(2)公共安全支出47.90万元,占1.4%,较年初预算数无增减。
(3)教育支出7.67万元,占0.2%,较年初预算数减少3.39万元,下降30.7%,主要原因是减少教育支持工作经费、精简开支压减职工教育经费。
(4)文化旅游体育与传媒支出52.59万元,占1.6%,较年初预算数减少5.67万元,下降9.7%,主要原因是减少中央公共文化资金、文化免开上级补助资金。
(5)社会保障和就业支出480.57万元,占14.2%,较年初预算数增加14.07万元,增长3.0%,主要原因是本年超额绩效纳入保险基数,相应养老保险及职业年金支出增加。
(6)卫生健康支出92.44万元,占2.7%,较年初预算数减少19.97万元,下降17.8%,主要原因是减少医疗保障服务示范点建设项目资金。
(7)节能环保支出1.20万元,占0.0%,较年初预算数无增减。
(8)城乡社区支出120.29万元,占3.5%,较年初预算数增加17.20万元,增长16.7%,主要原因是增加基础设施建设项目资金。
(9)农林水支出1060.36万元,占31.3%,较年初预算数增加230.31万元,增长27.8%,主要原因是增加美丽宜居村建设、乡村治理示范镇建设项目、耕地“非粮化”整治等项目资金。
(10)交通运输支出138.97万元,占4.1%,较年初预算数增加33.72万元,增长32.0%,主要原因是增加农村公路建设、通院道路建设项目资金。
(11)自然资源海洋气象等支出41.55万元,占1.2%,较年初预算数增加41.55万元,增长100.0%,主要原因是增加耕地缺口恢复补足项目资金。
(12)住房保障支出415.20万元,占12.2%,较年初预算数增加233.56万元,增长128.6%,主要原因是增加老旧小区配套基础设施改造工程项目资金。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出1661.19万元。
其中:
人员经费1414.94万元,与2023年度相比,减少65.89万元,下降4.5%,主要原因是本年公务员减少3人、事业人员减少1人,相应人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费246.25万元,与2023年度相比,减少93.25万元,下降27.5%,主要原因是本年严格执行中央八项规定,精简开支,厉行节约,公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、及公务车运行经费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入331.92万元,与2023年度相比,减少467.33万元,下降58.5%,主要原因是本年老旧小区改造项目收入减少。本年支出331.92万元,与2023年度相比,减少467.33万元,下降58.5%,主要原因是本年老旧小区改造项目收入减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计8.72万元,较年初预算数减少0.78万元,下降8.2%,主要原因是.严格按照内控管理制度,严格执行中央八项规定,对“三公”经费控制得当,机关运行节约。较上年支出数增加1.28万元,增长17.2%,主要原因是本年因秸秆禁烧巡逻增加,油费相应增加,以及公务车使用年限较长,维修保养增加,故“三公”经费支出增加。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生因公出国(境)支出。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置支出。
公务用车运行维护费7.39万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务车司机工资补助等。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降1.5%,主要原因是严格执行中央八项规定,按照公务车管理办法对公务车运行进行管理,规范使用重庆公务管理平台申请用车,公务车运行控制得。较上年支出数增加1.69万元,增长29.7%,主要原因是本年因秸秆禁烧巡逻增加,油费相应增加,以及公务车使用年限较长,维修保养费增加。
公务接待费1.33万元,主要用于接待招商引资接待、国土拆迁、环保、协税护税、培训等。费用支出较年初预算数减少0.67万元,下降33.5%,主要原因是严格执行中央八项规定,按照文件精神开展公务接待,厉行节约,简化接待。较上年支出数减少0.41万元,下降23.6%,主要原因是本年严格执行中央八项规定,按照文件精神开展公务接待,厉行节约,简化接待。
(三)“三公”经费实物量情况。
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待21批次167人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费79.88元,车均购置费0万元,车均维护费0.74万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。
本年度会议费支出2.30万元,与2023年度相比,增加0.80万元,增长53.3%,主要原因是本年民政工作、第五经济普查、补选人大代表等会议增加。本年度培训费支出6.00万元,与2023年度相比,减少0.67万元,下降10.0%,主要原因是本年严格执行中央八项规定,精简开支,厉行节约,减少了培训支出。本年度差旅费支出6.32万元,与2023年度相比,减少47.10万元,下降88.2%,主要原因是本年严格执行中央八项规定,精简开支,厉行节约,减少了差旅费支出。
(二)机关运行经费情况说明。
2024年度本部门机关运行经费支出141.79万元,机关运行经费主要用于开支办公经费,劳务费,差旅费,培训费,会议费,公务接待费及公务车运行维护费、信息网络购置更新费等支出。机关运行经费较上年支出数减少177.69万元,下降55.6%,主要原因是本年公用经费按照定额编制,预算编制数减少,同时机关厉行节约,压减运行经费开支,相应机关运行经费减少。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2024年度本部门政府采购支出总额10.42万元,其中:政府采购货物支出10.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.42万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额10.42万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑、打印机、空调、LED显示屏等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况。
根据预算绩效管理要求,我部门对整体绩效开展了绩效自评,涉及财政拨款资金3725.37 万元。部门整体绩效自评表详见附表:公开10表。
(二)部门绩效评价情况。
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
罗欣、甘小凡 023-46230321
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门:重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
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单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,087.77 |
一、一般公共服务支出 |
934.71 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
331.92 |
二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
47.90 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
7.67 |
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
52.59 |
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八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
480.57 |
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九、卫生健康支出 |
92.44 |
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十、节能环保支出 |
1.20 |
|
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十一、城乡社区支出 |
128.64 |
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十二、农林水支出 |
1,060.36 |
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十三、交通运输支出 |
138.97 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
41.55 |
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十九、住房保障支出 |
415.20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
323.57 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
3,419.69 |
本年支出合计 |
3,725.37 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
305.68 |
年末结转和结余 |
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总计 |
3,725.37 |
总计 |
3,725.37 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门:重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
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公开02表 | ||
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单位:万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
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合计 |
3,419.69 |
3,419.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
934.71 |
934.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
18.41 |
18.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
882.66 |
882.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
657.67 |
657.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
149.66 |
149.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
75.34 |
75.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
32.14 |
32.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
47.90 |
47.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
47.90 |
47.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
47.90 |
47.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
52.59 |
52.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
52.59 |
52.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
48.43 |
48.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
469.38 |
469.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
49.17 |
49.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
49.17 |
49.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
277.19 |
277.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.41 |
120.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.24 |
60.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
96.54 |
96.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
12.35 |
12.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
53.96 |
53.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
53.96 |
53.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
92.44 |
92.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
85.81 |
85.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.13 |
31.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
128.64 |
128.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
100.02 |
100.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
100.02 |
100.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.27 |
20.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20.27 |
20.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,001.59 |
1,001.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
416.22 |
416.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
274.69 |
274.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
5.11 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
128.36 |
128.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
38.24 |
38.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
36.24 |
36.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
209.00 |
209.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
337.40 |
337.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
120.59 |
120.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
216.81 |
216.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
138.97 |
138.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
138.97 |
138.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
124.12 |
124.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
14.85 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
41.55 |
41.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
41.55 |
41.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
41.55 |
41.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
179.48 |
179.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
94.26 |
94.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
94.26 |
94.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
85.23 |
85.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
85.23 |
85.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
323.57 |
323.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
310.57 |
310.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
310.57 |
310.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
3,725.37 |
1,661.19 |
2,064.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
934.71 |
733.00 |
201.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
18.41 |
0.00 |
18.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
15.31 |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
882.66 |
733.00 |
149.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
657.67 |
657.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
149.66 |
0.00 |
149.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
75.34 |
75.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
32.14 |
0.00 |
32.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.48 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
28.66 |
0.00 |
28.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
47.90 |
0.00 |
47.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
47.90 |
0.00 |
47.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
47.90 |
0.00 |
47.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
7.67 |
5.31 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
2.34 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
2.34 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
5.33 |
5.31 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
5.33 |
5.31 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
52.59 |
48.43 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
52.59 |
48.43 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
48.43 |
48.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.17 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
480.57 |
380.32 |
100.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
49.17 |
49.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
49.17 |
49.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
277.19 |
277.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.41 |
120.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.24 |
60.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
96.54 |
96.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
25.95 |
0.00 |
25.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
12.35 |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
13.60 |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.84 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.84 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
9.39 |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
9.39 |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
13.07 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
13.07 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
53.96 |
53.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
53.96 |
53.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
92.44 |
85.81 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
85.81 |
85.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.13 |
31.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.63 |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
6.63 |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
128.64 |
48.39 |
80.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
100.02 |
48.39 |
51.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
100.02 |
48.39 |
51.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.27 |
0.00 |
20.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20.27 |
0.00 |
20.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.35 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.35 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,060.36 |
274.69 |
785.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
416.22 |
274.69 |
141.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
274.69 |
274.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
5.11 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
128.36 |
0.00 |
128.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
7.06 |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
38.24 |
0.00 |
38.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
36.24 |
0.00 |
36.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
209.00 |
0.00 |
209.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
396.17 |
0.00 |
396.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
179.36 |
0.00 |
179.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
216.81 |
0.00 |
216.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
138.97 |
0.00 |
138.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
138.97 |
0.00 |
138.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
124.12 |
0.00 |
124.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
14.85 |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
41.55 |
0.00 |
41.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
41.55 |
0.00 |
41.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
41.55 |
0.00 |
41.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
415.20 |
85.23 |
329.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
329.97 |
0.00 |
329.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
329.97 |
0.00 |
329.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
85.23 |
85.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
85.23 |
85.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
323.57 |
0.00 |
323.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
310.57 |
0.00 |
310.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
310.57 |
0.00 |
310.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,087.77 |
一、一般公共服务支出 |
934.71 |
934.71 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
331.92 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
47.90 |
47.90 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
7.67 |
7.67 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
52.59 |
52.59 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
480.57 |
480.57 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
92.44 |
92.44 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
128.64 |
120.29 |
8.35 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,060.36 |
1,060.36 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
138.97 |
138.97 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
41.55 |
41.55 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
415.20 |
415.20 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
323.57 |
|
323.57 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,419.69 |
本年支出合计 |
3,725.37 |
3,393.45 |
331.92 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
305.68 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
305.68 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,725.37 |
总计 |
3,725.37 |
3,393.45 |
331.92 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,393.45 |
1,661.19 |
1,732.26 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
934.71 |
733.00 |
201.71 |
|
20101 |
人大事务 |
18.41 |
0.00 |
18.41 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
|
2010108 |
代表工作 |
15.31 |
0.00 |
15.31 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
882.66 |
733.00 |
149.66 |
|
2010301 |
行政运行 |
657.67 |
657.67 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
149.66 |
0.00 |
149.66 |
|
2010350 |
事业运行 |
75.34 |
75.34 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
20132 |
组织事务 |
32.14 |
0.00 |
32.14 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.48 |
0.00 |
3.48 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
28.66 |
0.00 |
28.66 |
|
204 |
公共安全支出 |
47.90 |
0.00 |
47.90 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
47.90 |
0.00 |
47.90 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
47.90 |
0.00 |
47.90 |
|
205 |
教育支出 |
7.67 |
5.31 |
2.36 |
|
20502 |
普通教育 |
2.34 |
0.00 |
2.34 |
|
2050202 |
小学教育 |
2.34 |
0.00 |
2.34 |
|
20508 |
进修及培训 |
5.33 |
5.31 |
0.02 |
|
2050803 |
培训支出 |
5.33 |
5.31 |
0.02 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
52.59 |
48.43 |
4.17 |
|
20701 |
文化和旅游 |
52.59 |
48.43 |
4.17 |
|
2070109 |
群众文化 |
48.43 |
48.43 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.17 |
0.00 |
4.17 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
480.57 |
380.32 |
100.25 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
49.17 |
49.17 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
49.17 |
49.17 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
277.19 |
277.19 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.41 |
120.41 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.24 |
60.24 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
96.54 |
96.54 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
20810 |
社会福利 |
25.95 |
0.00 |
25.95 |
|
2081002 |
老年福利 |
12.35 |
0.00 |
12.35 |
|
2081006 |
养老服务 |
13.60 |
0.00 |
13.60 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.84 |
0.00 |
3.84 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.84 |
0.00 |
3.84 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
9.39 |
0.00 |
9.39 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
9.39 |
0.00 |
9.39 |
|
20825 |
其他生活救助 |
13.07 |
0.00 |
13.07 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
13.07 |
0.00 |
13.07 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
53.96 |
53.96 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
53.96 |
53.96 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
92.44 |
85.81 |
6.63 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
85.81 |
85.81 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.13 |
31.13 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.63 |
0.00 |
6.63 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
6.63 |
0.00 |
6.63 |
|
211 |
节能环保支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
21103 |
污染防治 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
2110302 |
水体 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
212 |
城乡社区支出 |
120.29 |
48.39 |
71.90 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
100.02 |
48.39 |
51.63 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
100.02 |
48.39 |
51.63 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.27 |
0.00 |
20.27 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20.27 |
0.00 |
20.27 |
|
213 |
农林水支出 |
1,060.36 |
274.69 |
785.67 |
|
21301 |
农业农村 |
416.22 |
274.69 |
141.53 |
|
2130104 |
事业运行 |
274.69 |
274.69 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
5.11 |
0.00 |
5.11 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
128.36 |
0.00 |
128.36 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
7.06 |
0.00 |
7.06 |
|
21302 |
林业和草原 |
38.24 |
0.00 |
38.24 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
36.24 |
0.00 |
36.24 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
21303 |
水利 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
|
2130315 |
抗旱 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
209.00 |
0.00 |
209.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
396.17 |
0.00 |
396.17 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
179.36 |
0.00 |
179.36 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
216.81 |
0.00 |
216.81 |
|
214 |
交通运输支出 |
138.97 |
0.00 |
138.97 |
|
21401 |
公路水路运输 |
138.97 |
0.00 |
138.97 |
|
2140104 |
公路建设 |
124.12 |
0.00 |
124.12 |
|
2140106 |
公路养护 |
14.85 |
0.00 |
14.85 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
41.55 |
0.00 |
41.55 |
|
22001 |
自然资源事务 |
41.55 |
0.00 |
41.55 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
41.55 |
0.00 |
41.55 |
|
221 |
住房保障支出 |
415.20 |
85.23 |
329.97 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
329.97 |
0.00 |
329.97 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
329.97 |
0.00 |
329.97 |
|
22102 |
住房改革支出 |
85.23 |
85.23 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
85.23 |
85.23 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,323.82 |
302 |
商品和服务支出 |
245.57 |
310 |
资本性支出 |
0.67 |
|
30101 |
基本工资 |
286.82 |
30201 |
办公费 |
15.16 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
129.12 |
30202 |
印刷费 |
4.54 |
31002 |
办公设备购置 |
0.67 |
|
30103 |
奖金 |
209.92 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
286.51 |
30205 |
水费 |
6.58 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
120.41 |
30206 |
电费 |
10.84 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
60.24 |
30207 |
邮电费 |
21.34 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.33 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.64 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.32 |
30211 |
差旅费 |
6.32 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
85.23 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.60 |
30213 |
维修(护)费 |
0.93 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
56.67 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
91.12 |
30215 |
会议费 |
0.71 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.93 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.33 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
70.92 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
21.75 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
15.90 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
54.80 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
4.30 |
30229 |
福利费 |
32.70 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.39 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
27.44 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.82 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,414.94 |
公用经费合计 |
246.25 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
331.92 |
331.92 |
0.00 |
331.92 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
323.57 |
323.57 |
0.00 |
323.57 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
310.57 |
310.57 |
0.00 |
310.57 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
310.57 |
310.57 |
0.00 |
310.57 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
141.79 |
|
(一)支出合计 |
8.72 |
8.72 |
(一)行政单位 |
141.79 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
7.39 |
7.39 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
10 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
7.39 |
7.39 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
1.33 |
1.33 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
1.33 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
6 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
4 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
10 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
21 |
(一)政府采购支出合计 |
10.42 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
10.42 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
167 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
10.42 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
10.42 |
|
二、会议费 |
— |
2.30 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
6.00 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
6.32 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
公开10表 |
|
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|
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|
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|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
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| ||||||||||
|
项目名称: |
重庆市荣昌区直升镇人民政府整体自评 |
项目编码: |
50015300024P000071 |
自评总分: |
93.70 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
907-重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
财政归口处室: |
002-预算科 |
部门联系人: |
甘小凡 |
联系电话: |
18983961516 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
32,899,704.15 |
37,253,667.53 |
37,253,667.53 |
|
|
| |||
|
其中:财政拨款 |
|
32,899,704.15 |
37,253,667.53 |
37,253,667.53 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
29,564,335.87 |
33,934,499.25 |
33,934,499.25 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.促进地区经济发展水平,保持直升镇地区生产总值稳定增长,提升市场经济活力,积极开展招商引资,引进企业,带动经济发展,带动就业率80%以上。 |
|
1.加快本镇农村公路建设及养护工作,提升路网络服务功能,保障公里安全畅通,强化交通基础设施建设对农业农村现代化发展的支撑,方便群众出行,保证道路安全目标。完成本镇行政区域内农村公路养护里程55.67公里,安防工程实施里程3.9公里。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
安防工程实施里程 |
公里 |
≥ |
3 |
3.9 |
30 |
100 |
10 |
10 |
是 |
2022年完成3.1公里,23年完成0.8公里 |
|
安全集中宣传次数 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
产业到户帮扶户数 |
户 |
≥ |
101 |
106 |
4.95 |
100 |
10 |
10 |
是 |
实际完成106户产业到户帮扶 |
|
城乡居民医疗参保人数 |
人 |
≥ |
10000 |
12000 |
20 |
100 |
4 |
4 |
否 |
实际完成全镇1.2万人任务 |
|
流动文化进村场次 |
场次 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
年征兵人数 |
人 |
≥ |
4 |
2 |
50 |
0 |
4 |
0 |
否 |
实际完成2人 |
|
农村公路养护里程 |
公里 |
≥ |
50 |
55.67 |
11.34 |
100 |
10 |
10 |
是 |
实际完成55.67公里 |
|
招商引资企业数 |
个 |
≥ |
2 |
0 |
100 |
0 |
3 |
0 |
否 |
提供招商信息,由区级部门实施具体招商工作 |
|
志愿服务活动场次 |
场次 |
≥ |
50 |
60 |
20 |
100 |
4 |
4 |
否 |
实际完成约60场 |
|
场镇雨污管网管理维护合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
补助资金及时发放率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
巡河问题整改及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
疑似疫病猪扑杀及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
养殖户的疑似疫情损失降低率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
群众生命财产安全保障率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
人居环境改善程度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
场镇绿化维护率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
国土绿化完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
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