中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.组织贯彻执行中央和市委关于统一战线的方针、政策以及区委统一战线工作部署;向市委统战部和区委反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议;检查统一战线方针政策执行情况,协调统一战线各方面的关系;
2.负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策;落实中央、市委和区委关于发挥民主党派、无党派代表人士民主监督和参政议政作用的工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设。
3.负责调查研究、协调检查全区有关民族、宗教工作方针政策问题;联系少数民族和宗教界代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协同有关部门同国内外敌对势力分裂祖国的活动进行斗争。
4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系国外华侨、华人和港澳台同胞及有关社团与代表人士;组织、指导、管理、协调本区涉台工作;做好归侨、侨眷、台胞、台属及在荣台商有关工作。
5.负责党外代表人士的安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。
6.调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议,联系非公有制经济代表人士。
7.调查研究党外知识分子的情况,协调关系,反映意见,提出政策性建议,联系党外知识分子代表人士。
8.调查研究新的社会阶层人士情况,协调关系,反映意见,提出政策性建议,联系新的社会阶层代表人士。
9.负责开展统一战线的宣传工作和全区统战系统教育培训工作。
10.负责协调区政府各有关部门的统一战线工作;受区委委托,领导区工商联(总商会)党组,指导区工商联(总商会)工作。
11.贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策,研究、拟定本区对台工作政策的意见。
12.管理、协调全区的对台工作,检查各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策的情况。
13.负责本区对台宣传和教育工作;协调处理本区涉台重要活动和重要事项。
14.会同有关部门对干部群众进行党的对台方针政策、台湾形势等涉台教育工作;负责因私赴台人员行前教育和管理工作。
15.协助有关部门处理涉台治安、违法案件以及涉台突发事件和有关问题。
16.会同有关部门统筹、协调对台招商引资工作,参与涉台项目洽谈,掌握对台贸易和台资项目情况,并协调有关部门做好对台资企业的政策指导、服务及台商投诉的协调处理工作。
17.负责接待来荣台胞及两岸交流人员往来的管理和服务工作。
18.协调做好涉台婚姻、台胞定居、接受台胞捐赠、台属工作。
19.负责调查、处理台胞台属反映的有关重要问题和涉台事务的日常工作。
20.贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策、法规,调查研究国内外侨务工作情况,向区委、区政府提供侨务信息和侨务工作建议;组织起草全区侨务工作规范性文件和配套性政策措施,制定全区侨务工作发展规划,并组织实施。
21.监督检查侨务工作方针、政策、法规的贯彻执行,对有关单位和社会团体开展华侨、外籍华人、港澳同胞工作进行指导、协调。
22.开展对华侨、外籍华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作;配合有关部门办理华侨、港澳同胞来荣定居及其出入境手续;承办需请区领导会见的华侨、外籍华人、港澳同胞知名人士的审核报批工作;会同有关部门负责推荐和管理对华侨、外籍华人、港澳同胞授予荣誉称号的工作。
23.调查研究引进华侨、外籍华人、港澳同胞资金、技术、人才工作情况,提出政策性建议并组织实施;负责对全区侨资企业的认证工作进行规范管理,协调、服务侨、港、澳资企业;制定贯彻落实并监督实施国务院有关华侨、外籍华人、港澳同胞捐赠、侨汇等方面政策规定的办法和措施。
24.依法保护归侨、侨眷和华侨、外籍华人、港澳同胞的合法权益;开展归侨、侨眷走访联谊、扶贫就业工作;协助有关部门做好重点归侨、侨眷的人事安排工作;负责侨务信访工作;办理华侨、外籍华人、港澳同胞子女来荣上中小学及报考大学的相关手续,办理华侨、外籍华人、港澳同胞捐赠手续。
25.会同有关部门开展对华侨、外籍华人、港澳同胞的宣传和文化交流活动。
26.在中央对台工作方针的指导下,通过侨务渠道开展对台工作。
27.指导各镇街侨务工作,指导、协调区侨界社团开展工作。
28.承办区委交办的其他事项。
(二)机构设置。
荣昌区委统战部设4个内设机构。1.办公室。负责部机关的党务、政务工作;承担联系镇工作。2.党派科。负责联系、培养各民主党派、无党派和非公经济代表人士,协助民主党派区委、区工商联进行干部管理。3.民宗侨台科。负责对全区民族、宗教相关工作,负责全区侨务、港澳、对台等相关工作。4.宣教科。负责宣传信息、理论调研,教育培训,刊物编辑等相关工作,负责新媒体从业人员和网络意见人士统战工作。
下属事业单位1个,即荣昌区统战服务中心。主要为全区统一战线工作服务。
机关行政人员14名(其中民进2名、农工党2名,纪检组人员2名),事业人员5名(其中后勤服务人员1名)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计667.94万元,支出总计667.94万元。与2016年决算数相比,收支增加136.17万元、增长25.61%,主要原因是:一是由于人员增加、在职人员工资福利及社会保险缴费增加;二是统战部代管的民主党派经费在2017年开展系列周年庆活动增加相应经费。
本部门2017年度收入合计667.94万元,其中:财政拨款收入583.63万元,占87.38%;其他收入84.31万元,占12.62%。
本部门2017年度支出合计596.49万元,其中:基本支出365.81万元,占61.33%;项目支出230.67万元,占38.67%;
本部门2017年度年末结转和结余71.45万元,较上年增加71.45万元,主要原因是“同心互助”资金和“一帮一”帮扶资金按支出要求每年严格支出,对未支出的余款进行了结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入583.63万元,较上年决算数增加51.86万元,增长9.75%。主要原因是人员增加、在职人员工资福利及社会保险缴费增加,财政拨款相应增加。较年初预算数增加57.66万元,增长10.96%。主要原因是2017年纪检组入驻统战部,增加了人员,代管的民主党派也增加了2名工作人员,人员工资及福利待遇相应增加,财政拨款相应增加。
本部门2017年度财政拨款支出583.63万元,较上年决算数增加51.86万元,增长9.75%。主要原因是人员增加、在职人员工资福利及社会保险缴费增加,财政拨款相应增加。较年初预算数增加57.66万元,增长10.96%。主要原因是2017年纪检组入驻统战部,增加了人员,代管的民主党派也增加了2名工作人员,人员工资及福利待遇相应增加,财政拨款支出相应增加。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出492.98万元,占84.47%,较年初预算数增加55.79万元,主要原因是人员增加,财政拨款支出增加;教育支出2.04万元,占0.35%,社会保障与就业支出49.83万元,占8.54%,较年初预算数增加1.87万元,主要原因是人员增加,社会保障缴费增加;医疗卫生与计划生育支出20.17万元,占3.46%,住房保障支出18.61万元,占3.19%;
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出365.81万元。其中:人员经费324.27万元,较上年增加100.07万元,主要原因是增人增资,社会保障缴费增加及补发2016年年终目标考核经费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费41.54万元,较上年增加2.82万元,主要原因是人员增加,开支增大。公用经费用途主要包括办公费、会议费、印刷费、劳务费等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计56.08万元,较年初预算数减少13.42万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少12.42万元,主 要原因是.一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下 降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门无人因公出国(境),未产生因公出国(境)费。未购买公务车,未产生购置费。公务车运行维护费15.41万元,主要用于市内因公出行、到乡镇调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费,费用支出较年初预算数减少6.59万元,主要原因是严格落实公车管理规定,对公车加强管理,对预算实行只减不增,较上年支出数减少6.59万元,主要原因是对公务车加强管理,从严控制用车。公务接待费40.67万元,主要用于接待市级各民主党派到荣指导换届工作、与党外人士开展谈心会、招商引资,来荣台胞等接待支出,费用支出较年初预算数减少6.83万元,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,较上年支出数减少5.83万元,主要原因是强化公务接待支出管理,使公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公务车保有量为2辆;国内公务接待380批次,4,980人,2017年本部门人均接待费81.66元,车均运行维护费7.70万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出41.54万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、杂志印刷费等。机关运行经费较2016年增加2.82万元,增长7.28%,主要原因是人员增加,加上物价上涨,造成办公经费、印刷费等有所增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门无政府采购支出。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人 :邓向荣
联系电话:61471296
邮箱地址:37361684@qq.com
附件:
收入支出决算总表 |
|||
公开01表 | |||
部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部 |
2017年度 |
金额单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
财政拨款收入 |
583.63 |
一般公共服务支出 |
505.84 |
上级补助收入 |
外交支出 |
||
事业收入 |
国防支出 |
||
经营收入 |
公共安全支出 |
||
附属单位上缴收入 |
教育支出 |
2.04 | |
其他收入 |
84.31 |
科学技术支出 |
|
文化体育与传媒支出 |
|||
社会保障和就业支出 |
49.83 | ||
医疗卫生与计划生育支出 |
20.17 | ||
节能环保支出 |
|||
城乡社区支出 |
|||
农林水支出 |
|||
交通运输支出 |
|||
资源勘探信息等支出 |
|||
商业服务业等支出 |
|||
金融支出 |
|||
援助其他地区支出 |
|||
国土海洋气象等支出 |
|||
住房保障支出 |
18.61 | ||
粮油物资储备支出 |
|||
其他支出 |
|||
债务还本支出 |
|||
债务付息支出 |
|||
本年收入合计 |
667.94 |
本年支出合计 |
596.49 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
71.45 | |
总计 |
667.94 |
总计 |
667.94 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部 |
2017年度 |
金额单位:万元 | ||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
667.94 |
583.63 |
84.31 | |||||||
201 |
一般公共服务支出 |
577.29 |
492.98 |
84.31 | ||||||
20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
5.00 |
|||||||
2011105 |
派驻派出机构 |
5.00 |
5.00 |
|||||||
20134 |
统战事务 |
572.29 |
487.98 |
84.31 | ||||||
2013401 |
行政运行 |
228.61 |
228.61 |
|||||||
2013402 |
一般行政管理事务 |
63.31 |
63.31 |
|||||||
2013450 |
事业运行 |
46.55 |
46.55 |
|||||||
2013499 |
其他统战事务支出 |
233.82 |
149.51 |
84.31 | ||||||
205 |
教育支出 |
2.04 |
2.04 |
|||||||
20508 |
进修及培训 |
2.04 |
2.04 |
|||||||
2050803 |
培训支出 |
2.04 |
2.04 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
49.83 |
49.83 |
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.83 |
49.83 |
|||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.49 |
6.49 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.57 |
16.57 |
|||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.75 |
10.75 |
|||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
16.02 |
16.02 |
|||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.17 |
20.17 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.17 |
20.17 |
|||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
14.98 |
14.98 |
|||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.48 |
0.48 |
|||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.71 |
4.71 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
18.61 |
18.61 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
18.61 |
18.61 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
18.61 |
18.61 |
|||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部 |
2017年度 |
金额单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
596.49 |
365.81 |
230.67 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
505.84 |
275.16 |
230.67 |
|||||
20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
5.00 |
||||||
2011105 |
派驻派出机构 |
5.00 |
5.00 |
||||||
20134 |
统战事务 |
500.84 |
275.16 |
225.67 |
|||||
2013401 |
行政运行 |
228.61 |
228.61 |
||||||
2013402 |
一般行政管理事务 |
63.31 |
63.31 |
||||||
2013450 |
事业运行 |
46.55 |
46.55 |
||||||
2013499 |
其他统战事务支出 |
162.37 |
162.37 |
||||||
205 |
教育支出 |
2.04 |
2.04 |
||||||
20508 |
进修及培训 |
2.04 |
2.04 |
||||||
2050803 |
培训支出 |
2.04 |
2.04 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
49.83 |
49.83 |
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.83 |
49.83 |
||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.49 |
6.49 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.57 |
16.57 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.75 |
10.75 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
16.02 |
16.02 |
||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.17 |
20.17 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.17 |
20.17 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
14.98 |
14.98 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.48 |
0.48 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.71 |
4.71 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
18.61 |
18.61 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
18.61 |
18.61 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
18.61 |
18.61 |
||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
公开04表 | ||||||
部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部 |
2017年度 |
金额单位:万元 | ||||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | |
一般公共预算财政拨款 |
583.63 |
一般公共服务支出 |
492.98 |
492.98 |
||
政府性基金预算财政拨款 |
外交支出 |
|||||
国防支出 |
||||||
公共安全支出 |
||||||
教育支出 |
2.04 |
2.04 |
||||
科学技术支出 |
||||||
文化体育与传媒支出 |
||||||
社会保障和就业支出 |
49.83 |
49.83 |
||||
医疗卫生与计划生育支出 |
20.17 |
20.17 |
||||
节能环保支出 |
||||||
城乡社区支出 |
||||||
农林水支出 |
||||||
交通运输支出 |
||||||
资源勘探信息等支出 |
||||||
商业服务业等支出 |
||||||
金融支出 |
||||||
援助其他地区支出 |
||||||
国土海洋气象等支出 |
||||||
住房保障支出 |
18.61 |
18.61 |
||||
粮油物资储备支出 |
||||||
其他支出 |
||||||
债务还本支出 |
||||||
债务付息支出 |
||||||
本年收入合计 |
583.63 |
本年支出合计 |
583.63 |
583.63 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
总计 |
583.63 |
总计 |
583.63 |
583.63 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
公开05表 | ||||||
部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部 |
2017年度 |
金额单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
583.63 |
365.81 |
217.82 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
492.98 |
275.16 |
217.82 | ||
20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
5.00 | |||
2011105 |
派驻派出机构 |
5.00 |
5.00 | |||
20134 |
统战事务 |
487.98 |
275.16 |
212.82 | ||
2013401 |
行政运行 |
228.61 |
228.61 |
|||
2013402 |
一般行政管理事务 |
63.31 |
63.31 | |||
2013450 |
事业运行 |
46.55 |
46.55 |
|||
2013499 |
其他统战事务支出 |
149.51 |
149.51 | |||
205 |
教育支出 |
2.04 |
2.04 |
|||
20508 |
进修及培训 |
2.04 |
2.04 |
|||
2050803 |
培训支出 |
2.04 |
2.04 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
49.83 |
49.83 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.83 |
49.83 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.49 |
6.49 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.57 |
16.57 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.75 |
10.75 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
16.02 |
16.02 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.17 |
20.17 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.17 |
20.17 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
14.98 |
14.98 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.48 |
0.48 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.71 |
4.71 |
|||
221 |
住房保障支出 |
18.61 |
18.61 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
18.61 |
18.61 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
18.61 |
18.61 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部 |
金额单位:万元 | |||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
255.55 |
302 |
商品和服务支出 |
41.54 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
75.92 |
30201 |
办公费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
30102 |
津贴补贴 |
45.87 |
30202 |
印刷费 |
1.63 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
7.83 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
12.91 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
30107 |
绩效工资 |
12.43 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.57 |
30207 |
邮电费 |
6.26 |
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.75 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
73.26 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.72 |
30211 |
差旅费 |
1.07 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
30302 |
退休费 |
6.49 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
31020 |
产权参股 |
|||
30305 |
生活补助 |
30216 |
培训费 |
2.04 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
||
30307 |
医疗费 |
12.09 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
|||
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
|||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||
30311 |
住房公积金 |
39.65 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
||
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
1.63 |
30701 |
国内债务付息 |
||
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
4.08 |
30707 |
国外债务付息 |
||
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.51 |
399 |
其他支出 |
||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
16.22 |
39906 |
赠与 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.50 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.75 |
||||||
人员经费合计 |
324.27 |
公用经费合计 |
41.54 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部 |
2017年度 |
金额单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|||||||||
注:本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收支,本表为空。 |
部门决算相关信息统计表 |
||||
公开08表 | ||||
编制单位:中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部 |
2017年度 |
金额单位:万元 | ||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
41.54 |
(一)支出合计 |
69.50 |
56.08 |
(一)行政单位 |
41.54 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
22.00 |
15.41 |
||
(1)公务用车购置费 |
三、国有资产占用情况 |
— | ||
(2)公务用车运行维护费 |
22.00 |
15.41 |
(一)车辆数合计(辆) |
2.00 |
3.公务接待费 |
47.50 |
40.67 |
1.部级领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
47.50 |
40.67 |
2.一般公务用车 |
2.00 |
其中:外事接待费 |
3.一般执法执勤用车 |
|||
(2)国(境)外接待费 |
4.特种专业技术用车 |
|||
(二)相关统计数 |
— |
— |
5.其他用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2.00 |
||
5.国内公务接待批次(个) |
— |
380.00 |
||
其中:外事接待批次(个) |
— |
|||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
4,980.00 |
||
其中:外事接待人次(人) |
— |
|||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|||
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站