重庆市荣昌区老年大学
2022年度单位决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市荣昌区老年大学为中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局管理的全额拨款事业单位(公益二类),为老年人提供教育教学服务。
1.为区级机关、企事业单位离退休人员及社会老人提供教学服务,开办适合老年人的专业,搞好老年教育教学工作,拟定实施适宜的教学方案,丰富老年人的精神文化生活。
2.收集老年教育、管理信息,加强老年教育理论研究和调研,推进全区老年教育事业健康发展。
3.开展老年现代远程教育工作,逐步完善老年教育网络。
4.负责组织学员参加适合老年群体的各类表演、演出活动。
(二)机构设置
本单位内设机构2个:办公室和教务处。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年收入总计171.96万元,支出总计171.96万元。收支较上年决算数增加171.96万元,增长100.0%,主要原因是本单位是新增单位,无上年数据。
2.收入情况。2022年度收入合计171.96万元,较上年决算数增加171.96万元,增长100.0%,主要原因是本单位是新增单位,无上年数据。其中:财政拨款收入171.96万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计171.96万元,较上年决算增加171.96万元,增长100.0%,主要原因是本单位是新增单位,无上年数据。其中:基本支出78.96万元,占45.9%;项目支出93.00万元,占54.1%;此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计171.96万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加171.96万元,增长100.0%。主要原因是本单位是新增单位,无上年数据。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入171.96万元,较上年决算数增加171.96万元,增长100.0%。主要原因是本单位是新增单位,无上年数据。较年初预算数减少10.8万元,下降5.9%。主要原因是按照上级部门“过紧日子”工作要求及“对2022年度区本级财力安排的区级行政事业单位基本支出和项目支出经费进行压减”的要求,对本单位的财政收入进行了压减。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出171.96万元,较上年决算数增加171.96万元,增长100.0%。主要原因是本单位是新增单位,无上年数据。较年初预算数减少10.8万元,下降5.9%。主要原因是按照上级部门“过紧日子”工作要求及“对2022年度区本级财力安排的区级行政事业单位基本支出和项目支出经费进行压减”的要求,对本单位的财政支出进行了压减。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位是新增单位,无上年数据。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出153.95万元,占89.5%,较年初预算数减少9.92万元,下降6.1%,主要原因是本单位2022年度年中退休1人,但年初预算的是全年预算数。
(2)教育支出0.48万元,占0.3%,较年初预算数基本持平。
(3)社会保障与就业支出8.73万元,占5.1%,较年初预算数增加0.97万元,增长12.5%,主要原因是社会保障缴费基数调整,增加职工养老保险等缴费支出。
(4)卫生健康支出3.35万元,占1.9%,较年初预算数减少0.52万元,下降13.4%,主要原因是2022年度本单位退休1人,但年初预算的是全年预算数。
(5)住房保障支出5.44万元,占3.2%,较年初预算数减少1.33万元,下降19.6%,主要原因是2022年度本单位退休1人,但年初预算的是全年预算数。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出78.96万元。其中:人员经费67.62万元,较上年决算数增加67.62万元,增长100.0%,主要原因是本单位是新增单位,无上年数据。人员经费用途主要包括在编在岗等人员基本工资、津贴补贴、各项奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费11.34万元,较上年决算数增加11.34万元,增长100.0%,主要原因是本单位是新增单位,无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计1万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加1万元,增长100.0%,主要原因是本单位是新增单位,无上年数据。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位是新增单位,无上年数据。
本单位2022年度未发生公务车购置支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位是新增单位,无上年数据。
本单位2022年度未发生公务车运行维护支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因本单位是新增单位,无上年数据。
公务接待费1万元,主要用于接待市老年大学来荣监督检查工作及其他区县老年大学来荣交流指导工作。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加1万元,增长100.0%,主要原因是本单位是新增单位,无上年数据。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待10批次108人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费92.59元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位是新增单位,无上年数据。本年度培训费支出0.48万元,较上年决算数增加0.48万元,增长100.0%,主要原因是本单位是新增单位,无上年数据。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对3个项目开展了绩效自评,项目绩效自评涉及资金93万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
(1)公开范围。本单位共自评3个项目,公开3个项目。
(2)公开内容。详见附件10项目绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位所有项目均已完成绩效目标。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
黄吉 023-46733965
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
10.项目绩效自评表
附件1
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |
公开部门:重庆市荣昌区老年大学 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
171.96 |
一、一般公共服务支出 |
153.95 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
0.48 |
六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
8.73 |
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九、卫生健康支出 |
3.35 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
5.44 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
171.96 |
本年支出合计 |
171.96 |
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
171.96 |
总计 |
171.96 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
附件2
收入决算表 | |||||||||||||
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公开02表 | |||
公开部门:重庆市荣昌区老年大学 |
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单位:万元 | |||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||||
合计 |
171.96 |
171.96 |
|
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| |||||
201 |
一般公共服务支出 |
153.95 |
153.95 |
|
|
|
|
|
| ||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
153.95 |
153.95 |
|
|
|
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| ||||
2013650 |
事业运行 |
60.95 |
60.95 |
|
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| ||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
93.00 |
93.00 |
|
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|
| ||||
205 |
教育支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
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| ||||
20508 |
进修及培训 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
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|
| ||||
2050803 |
培训支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
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| ||||
208 |
社会保障和就业支出 |
8.73 |
8.73 |
|
|
|
|
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| ||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.73 |
8.73 |
|
|
|
|
|
| ||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
| ||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
| ||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
| ||||
210 |
卫生健康支出 |
3.35 |
3.35 |
|
|
|
|
|
| ||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.35 |
3.35 |
|
|
|
|
|
| ||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
| ||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|
|
| ||||
221 |
住房保障支出 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
|
| ||||
22102 |
住房改革支出 |
5.44 |
5.44 |
|
|
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| ||||
2210201 |
住房公积金 |
5.44 |
5.44 |
|
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| ||||
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||
附件3
支出决算表 | |||||||
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公开03表 | |
公开部门:重庆市荣昌区老年大学 |
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单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
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| ||
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|
|
| ||
合计 |
171.96 |
78.96 |
93.00 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
153.95 |
60.95 |
93.00 |
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
153.95 |
60.95 |
93.00 |
|
|
|
2013650 |
事业运行 |
60.95 |
60.95 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
93.00 |
|
93.00 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.73 |
8.73 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.73 |
8.73 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.35 |
3.35 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.35 |
3.35 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.44 |
5.44 |
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
5.44 |
5.44 |
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备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
附件4
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
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公开04表 | |
公开部门:重庆市荣昌区老年大学 |
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|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
171.96 |
一、一般公共服务支出 |
153.95 |
153.95 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
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四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.48 |
0.48 |
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|
六、科学技术支出 |
|
|
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|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
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八、社会保障和就业支出 |
8.73 |
8.73 |
|
|
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|
九、卫生健康支出 |
3.35 |
3.35 |
|
|
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|
十、节能环保支出 |
|
|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
|
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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十九、住房保障支出 |
5.44 |
5.44 |
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
|
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本年收入合计 |
171.96 |
二十四、债务还本支出 |
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年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
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|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
171.96 |
171.96 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
总计 |
171.96 |
总计 |
171.96 |
171.96 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
|
公开05表 | |
公开部门:重庆市荣昌区老年大学 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
171.96 |
78.96 |
93.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
153.95 |
60.95 |
93.00 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
153.95 |
60.95 |
93.00 |
2013650 |
事业运行 |
60.95 |
60.95 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
93.00 |
|
93.00 |
205 |
教育支出 |
0.48 |
0.48 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.48 |
0.48 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.48 |
0.48 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.73 |
8.73 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.73 |
8.73 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.20 |
4.20 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.10 |
2.10 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.43 |
2.43 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.35 |
3.35 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.35 |
3.35 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.30 |
2.30 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.05 |
1.05 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.44 |
5.44 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.44 |
5.44 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.44 |
5.44 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
公开部门:重庆市荣昌区老年大学 |
|
|
|
单位:万元 | ||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
65.18 |
302 |
商品和服务支出 |
11.34 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
15.49 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.53 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
33.37 |
30205 |
水费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
4.20 |
30206 |
电费 |
0.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.10 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.30 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.11 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.44 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
0.64 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.43 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.48 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.39 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
2.43 |
30229 |
福利费 |
0.77 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
67.62 |
公用经费合计 |
11.34 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
公开部门:重庆市荣昌区老年大学 |
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
2.本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
|
公开08表 | |
公开部门:重庆市荣昌区老年大学 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
附件9
机构运行信息表 | |||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
公开部门:重庆市荣昌区老年大学 |
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
(一)支出合计 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
(一)行政单位 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
— |
1.00 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
— |
|
4.应急保障用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
— |
10 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
— |
108 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
— |
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
0.48 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反映按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
附件10-项目1
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
项目名称: |
荣昌关工委中华魂读书活动经费 |
项目编码: |
50015322T000000096243 |
自评总分: |
100 |
|
| ||||||||||||||||
项目主管部门: |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
何柳 |
联系电话: |
46731017 | ||||||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
年度总金额 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
|
|
| |||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
中关工委牵头组织的“中华魂”读书活动。 |
|
购买主题教育读本40000册,免费发放给全区各学区和直属中小学,覆盖率达到100%。表彰了在2021年“中华魂”活动中表现突出的25名个人和8个集体,组织在演讲暨征文比赛中表现优异的选手和教师30余名开展了红色夏令营,参观吕玉久纪念馆、直升红色家园、荣昌非遗展览馆以及科技馆等,交流读书活动的心得体会12篇。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||||||
购买青少年阅读书籍 |
册 |
≥ |
33750 |
33750 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| ||||||||||||
购买阅读书籍种类 |
种 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||||||||||
阅读活动次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||||||||||
阅读推广活动次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||||||||||
期刊读者满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||||||||||
附件10-项目2
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
项目名称: |
荣昌关工委经费 |
项目编码: |
50015322T000000096242 |
自评总分: |
100 |
|
| ||||||||||||||||
项目主管部门: |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
何柳 |
联系电话: |
46731017 | ||||||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
年度总金额 |
280,000 |
330,000 |
330,000 |
|
|
| |||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
280,000 |
330,000 |
330,000 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
区关心下一代工作委员会办公室于2015年正式成立为事业单位,其每年的工作经费由财政预算。 |
|
1、关工委日常办公开支;2、全年组织开展“老少共迎党的二十大”、“传承红色基因”等主题教育活动6次;3、开展“六一”儿童节以及“冬日暖阳”等对留守(困境)儿童的关爱慰问关爱活动8次,价值10万元的学习和体育用品;4、开展“三百”工程、“小工匠”折扇非遗传承兴趣班等传统文化传承活动6次,6所学校8个村社区参加获益,参加儿童800余人;5、“敬老孝贤月”等活动慰问老同志16人次;6、助力乡村振兴3次。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||||||
对留守儿童的慰问 |
人次 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||||||||||
对青少年的调研、组织活动 |
次/年 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||||||||||
聘请老干部 |
人 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||||||||||
青少年对活动的满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| ||||||||||||
附件10-项目3
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
项目名称: |
荣昌老年大学经费 |
项目编码: |
50015322T000000096241 |
自评总分: |
100 |
|
| ||||||||||||
项目主管部门: |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
何柳 |
联系电话: |
46731017 | ||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||
年度总金额 |
330,000 |
330,000 |
330,000 |
|
|
| |||||||||||||
其中:财政拨款 |
330,000 |
330,000 |
330,000 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
区老年大学于2015年正式成立为事业单位,所需经费由财政预算。 |
|
1、老年大学日常教学活动开支;2、各片区老年大学间的学习交流、文艺联谊会演等活动6场次;3、开展“第二课堂”活动美妆、健康知识等课程讲座共计16场次;4、组织学员到镇街开展送教下乡活动2场;5、艺术团学员到镇街、养老院慰问演出活动20场;5、老年现代教程教育工作,老年教育网络开支。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||
教学团队数量 |
个 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||||||
每学期开课班级数 |
个 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| ||||||||
培训老年学员 |
人/年 |
≥ |
1850 |
1850 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||||||
支持教学名师数量 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||||||
送文化下乡演出活动 |
场 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站