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  • 11500226009341100Q/2023-00182
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-10-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-10-10
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区财政局
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中国共产党重庆市荣昌区委组织部2022年度部门决算情况说明
日期:2023-10-10
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中国共产党重庆市荣昌区委组织部

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部主要职责有:

1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,按照市委组织部和区委的要求,制定、实施全区党的建设工作意见,指导全区基层党组织建设;

2.研究拟定全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划,并组织实施;

3.负责拟定培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作的意见,拟定后备干部队伍建设规划,并组织实施;

4.负责向区委提出区管领导班子的调整、配备意见和建议;

5.主管全区干部教育培训工作;负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理;

6.指导、检查全区组织系统自身建设;

7.负责全区党建信息化建设工作;

8.负责对全区老干部工作的宏观管理,参与拟定老干部工作的有关政策,以及承办区委交办的其他工作。

(二)机构设置。

区委组织部设立办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、公务员科、干部教育科、人才科、干部监督科、考核科等10个内设机构。共有行政编制24个,实有19人。

组织部下设重庆市荣昌区党员电化教育中心和重庆市荣昌区干部档案中心2个事业单位。

重庆市荣昌区党员电化教育中心是中共重庆市荣昌区委组织部下设副处级财政全额拨款事业单位,参照国家公务员法管理。设立综合科、党员教育科、影像技术科等3个内设机构,共有事业编制9个,实有8人。

重庆市荣昌区干部档案管理中心是中共重庆市荣昌区委组织部下设正科级财政全额拨款事业单位,共有事业编制5名,实有人员5人。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市荣昌区委组织部本级、重庆市荣昌区党员电化教育中心、重庆市荣昌区干部档案中心3个预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2,230.48万元,支出总计2,230.48万元。收支较上年决算数减少54.93万元,下降2.4%,主要原因是2022年度疫情因素,部分项目未开展,项目资金支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,230.48万元,较上年决算数减少39.07万元,下降1.7%,主要原因是2022年度疫情因素,部分项目未开展,项目资金支出减少。其中:财政拨款收入2,230.48万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,230.48万元,较上年决算减少54.93万元,下降2.4%,主要原因是2022年度疫情因素,部分项目未开展,项目资金支出减少。其中:基本支出942.55万元,占42.3%;项目支出1,287.93万元,占57.7%。

4.结转结余情况。本部门2022年度年末无结转结余,与2021年一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2,230.48万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少54.93万元,下降2.4%。主要原因是2022年度疫情因素,部分项目未开展,项目资金支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,230.48万元,较上年决算数减少39.07万元,下降1.7%。主要原因是厉行节约,追减部分预算。较年初预算数减少658.40万元,下降22.8%。主要原因是2022年度疫情因素,部分项目未开展,项目资金支出减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,230.48万元,较上年决算数减少54.93万元,下降2.4%。主要原因是厉行节约,追减部分预算。较年初预算数减少658.40万元,下降22.8%。主要原因是2022年度疫情因素,部分项目未开展,项目资金支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余,与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,060.67万元,占47.6%,较年初预算数减少312.27万元,下降22.7%,主要原因是2022年出台人才新政策,人才知晓率不高,区级人才经费支出减少。

(2)教育支出953.91万元,占42.8%,较年初预算数减少340.09,下降26.3%,主要原因是疫情影响,2022年秋季外出培训班次全部取消,故培训费降低。

(3)社会保障与就业支出111.66万元,占5%,较年初预算数减少3.12万元,下降2.7%,主要原因是本年调整职工社保缴纳基数,社会保障与就业支出减少。

(4)卫生健康支出44.86万元,占2%,较年初预算数减少1.86万元,下降4%,主要原因是本年调整医疗保险缴纳基数,卫生健康支出减少。

(5)住房保障支出59.38万元,占2.7%,较年初预算数减少1.06万元,下降1.8%,主要原因是本年调整职工住房公积金缴纳基数,住房保障支出减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出942.55万元。其中:人员经费741.59万元,较上年决算数减少80.81万元,下降9.8%,主要原因是编制内人员变动,相应支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金以及其他对个人或家庭的补助等。公用经费200.95万元,较上年决算数减少61.11万元,下降23.3%,主要原因是厉行节约,减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、维修费、公务车运行维护费、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计17.86万元,较年初预算数减少22.64万元,下降55.9%,主要原因是厉行节约,压减开支。较上年支出数减少74.57万元,下降80.7%,主要原因是厉行节约,减少公车出行,降低相关使用费用支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出,费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平,无新增费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出,费用支出较年初预算数增加0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初持平。较上年支出数减少17.98万元,下降100%,主要原因是2021年新购入公务车,故上年产生相关费用。

公务车运行维护费14.37万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、基层党建业务指导、调研,干部考察工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.13万元,下降52.9%,主要原因是严格遵守公务车使用规定,严格落实政府过紧日子要求。较上年支出数减少21.68万元,下降60.1%,主要原因是严格遵守公务车使用规定,严格落实政府过紧日子要求。

公务接待费3.49万元,主要用于接待市级部门及其他区县相关部门到我区考察调研、交流等公务开支。费用支出较年初预算数减少6.51万元,下降65.1%,主要原因是疫情原因以及其他专项工作任务,其他单位来荣考察调研、交流批次减少。较上年支出数减少34.91万元,下降90.9%,主要原因是2021年开展换届考察工作,发生较多接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待52批次350人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费99.71元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.79万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出19.41万元,较上年决算数增加10.30万元,增长113.1%,主要原因:一是支付上年党代会产生的相关会议费用,二是本年根据区委要求,召开村书记主任大练兵大比武,故会议费增加。本年度培训费支出120.29万元,较上年决算数减少208.29万元,下降63.4%,主要原因是因疫情影响,2022年秋季外出培训班次全部取消,故本年培训费降低。

(二)机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出182.46万元,主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务车运行维护等。机关运行经费较上年决算数减少79.60万元,下降30.4%,主要原因是厉行节约,压减经费。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部对部门整体和15个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评15项,涉及资金1663.3万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评情况,详见附表10;项目绩效自评情况,详见本级及下属单位决算公开。

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门所有项目均完成绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目(政策)。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

周星玲   023-61471221


中国共产党重庆市荣昌区委组织部

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:中国共产党重庆市荣昌区委组织部

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,230.48

一、一般公共服务支出

1,060.67

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

953.91

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

111.66

九、卫生健康支出

44.86

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

59.38

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,230.48

本年支出合计

2,230.48

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2,230.48

总计

2,230.48

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


中国共产党重庆市荣昌区委组织部

收入决算表

公开02表

公开部门:中国共产党重庆市荣昌区委组织部

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,230.48

2,230.48

201

一般公共服务支出

1,060.67

1,060.67

20132

组织事务

1,060.67

1,060.67

2013201

行政运行

634.67

634.67

2013250

事业运行

90.33

90.33

2013299

其他组织事务支出

335.67

335.67

205

教育支出

953.91

953.91

20508

进修及培训

93.28

93.28

2050802

干部教育

91.63

91.63

2050803

培训支出

1.65

1.65

20599

其他教育支出

860.63

860.63

2059999

其他教育支出

860.63

860.63

208

社会保障和就业支出

111.66

111.66

20805

行政事业单位养老支出

111.66

111.66

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.10

49.10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.55

24.55

2080599

其他行政事业单位养老支出

38.01

38.01

210

卫生健康支出

44.85

44.85

21011

行政事业单位医疗

44.85

44.85

2101101

行政单位医疗

22.57

22.57

2101102

事业单位医疗

2.94

2.94

2101103

公务员医疗补助

9.30

9.30

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.04

10.04

221

住房保障支出

59.38

59.38

22102

住房改革支出

59.38

59.38

2210201

住房公积金

59.38

59.38

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。














中国共产党重庆市荣昌区委组织部

支出决算表


公开03表


公开部门:中国共产党重庆市荣昌区委组织部

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,230.48

942.55

1,287.93

201

一般公共服务支出

1,060.67

725.00

335.67

20132

组织事务

1,060.67

725.00

335.67

2013201

行政运行

634.67

634.67

2013250

事业运行

90.33

90.33

2013299

其他组织事务支出

335.67

335.67

205

教育支出

953.91

1.65

952.26

20508

进修及培训

93.28

1.65

91.63

2050802

干部教育

91.63

91.63

2050803

培训支出

1.65

1.65

20599

其他教育支出

860.63

860.63

2059999

其他教育支出

860.63

860.63

208

社会保障和就业支出

111.66

111.66

20805

行政事业单位养老支出

111.66

111.66

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.10

49.10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.55

24.55

2080599

其他行政事业单位养老支出

38.01

38.01

210

卫生健康支出

44.85

44.85

21011

行政事业单位医疗

44.85

44.85

2101101

行政单位医疗

22.57

22.57

2101102

事业单位医疗

2.94

2.94

2101103

公务员医疗补助

9.30

9.30

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.04

10.04

221

住房保障支出

59.38

59.38

22102

住房改革支出

59.38

59.38

2210201

住房公积金

59.38

59.38

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。














中国共产党重庆市荣昌区委组织部

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:中国共产党重庆市荣昌区委组织部

单位:万元

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,230.48

一、一般公共服务支出

1,060.67

1,060.67

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

953.91

953.91

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

111.66

111.66

九、卫生健康支出

44.86

44.86

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

59.38

59.38

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

本年收入合计

2,230.48

二十四、债务还本支出

年初财政拨款结转和结余

二十五、债务付息支出

一、一般公共预算财政拨款

二十六、抗疫特别国债安排的支出

二、政府性基金预算财政拨款

本年支出合计

2,230.48

2,230.48

三、国有资本经营预算财政拨款

年末财政拨款结转和结余

总计

2,230.48

总计

2,230.48

2,230.48

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


中国共产党重庆市荣昌区委组织部

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:中国共产党重庆市荣昌区委组织部

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,230.48

942.55

1,287.93

201

一般公共服务支出

1,060.67

725.00

335.67

20132

组织事务

1,060.67

725.00

335.67

2013201

行政运行

634.67

634.67

2013250

事业运行

90.33

90.33

2013299

其他组织事务支出

335.67

335.67

205

教育支出

953.91

1.65

952.26

20508

进修及培训

93.28

1.65

91.63

2050802

干部教育

91.63

91.63

2050803

培训支出

1.65

1.65

20599

其他教育支出

860.63

860.63

2059999

其他教育支出

860.63

860.63

208

社会保障和就业支出

111.66

111.66

20805

行政事业单位养老支出

111.66

111.66

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.10

49.10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.55

24.55

2080599

其他行政事业单位养老支出

38.01

38.01

210

卫生健康支出

44.85

44.85

21011

行政事业单位医疗

44.85

44.85

2101101

行政单位医疗

22.57

22.57

2101102

事业单位医疗

2.94

2.94

2101103

公务员医疗补助

9.30

9.30

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.04

10.04

221

住房保障支出

59.38

59.38

22102

住房改革支出

59.38

59.38

2210201

住房公积金

59.38

59.38

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


中国共产党重庆市荣昌区委组织部

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:中国共产党重庆市荣昌区委组织部

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

706.42

302

商品和服务支出

200.95

310

资本性支出

30101

基本工资

165.92

30201

办公费

6.49

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

144.20

30202

印刷费

2.07

31002

办公设备购置

30103

奖金

161.17

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

49.93

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

49.10

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

24.55

30207

邮电费

11.46

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

25.51

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

9.30

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

12.09

30211

差旅费

12.48

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

59.38

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

5.28

30213

维修(护)费

3.71

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

35.17

30215

会议费

0.08

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

2.71

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.99

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

0.83

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

31.88

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

6.19

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

3.29

30227

委托业务费

0.08

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

66.28

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

8.51

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

10.82

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

31.58

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

36.67

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

741.59

公用经费合计

200.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


中国共产党重庆市荣昌区委组织部

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门:中国共产党重庆市荣昌区委组织部

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


中国共产党重庆市荣昌区委组织部

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门:中国共产党重庆市荣昌区委组织部

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


中国共产党重庆市荣昌区委组织部

机构运行信息表

公开09表

公开部门:中国共产党重庆市荣昌区委组织部

单位:万元

年初预算数

全年预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

182.46

(一)支出合计

40.50

17.86

17.86

(一)行政单位

146.57

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

35.88

2.公务用车购置及运行维护费

30.50

14.37

14.37

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

30.50

14.37

14.37

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

10.00

3.49

3.49

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.49

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

3

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

52

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

350

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

19.41

三、培训费

120.29

备注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反映按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。


公开10表

2022年度部门整体绩效自评表

项目名称:

中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部整体监控

项目编码:

50015300022P000081

自评总分:

98.30

项目主管部门:

106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部

财政归口处室:

004-行财科

部门联系人:

周星玲

联系电话:

61471221

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

2,618.09

2,682.09

2,230.48

其中:财政拨款

2,618.09

2,682.09

2,230.48

83

10.00

8.30

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

一、统一管理全区公务员工作,做好录用调配、选拔任用、职务与职级并行、职位分类、考核奖惩等方面的队伍建设。二、做好干部队伍的选育管用,开展市党代表、人大代表选举、干部推荐考察、干部监督等工作。三、做好人才队伍的建设,包括人才公寓日常管理、人才政策性奖励、校地合作、人才评选等工作。四、统筹做好全区干部教育工作,举办主体班等各类区级层面的培训班,组织市管干部参加调训。五、定期召开党建各类会议、调研督查和业务培训,贯彻落实各项工作,督促各级党组织抓好党建工作。

一、统一管理全区公务员工作,做好录用调配、选拔任用、职务与职级并行、职位分类、考核奖惩等方面的队伍建设。二、做好干部队伍的选育管用,开展市党代表、人大代表选举、干部推荐考察、干部监督等工作。三、做好人才队伍的建设,包括人才公寓日常管理、人才政策性奖励、校地合作、人才评选等工作。四、统筹做好全区干部教育工作,举办主体班等各类区级层面的培训班,组织市管干部参加调训。五、定期召开党建各类会议、调研督查和业务培训,贯彻落实各项工作,督促各级党组织抓好党建工作。

一、统一管理全区公务员工作,开展公开招录公务员1次、公务员遴选1次、事业单位招聘1次、公务员信息系统维护6次、开展公务员初任培训1次。二、做好干部队伍的选育管用,开展换届后班子回访1次、干部推荐考察工作22批次、开展选调生面试、政审等工作。三、做好人才队伍的建设,进行人才公寓日常管理、兑现人才政策性奖励200余人次、校地合作,接受社会实践学生60余人次等工作。四、统筹做好全区干部教育工作,举办主体班等各类区级层面的培训班,组织市管干部参加调训。五、定期召开党建各类会议、调研督查和业务培训,贯彻落实“小院+”、集体经济发展、基层党建等重点工作推进会工作,督促各级党组织抓好党建工作

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

党员培训人次

人次

1000

1020

0

100

10

10

公务员信息系统升级维护

5

6

0

100

10

10

区管干部推荐考察次数

8

22

0

100

20

20

结合全区实际,按需开展区管干部推荐考察工作。

深入基层开展调研数量

10

10

0

100

20

20

高层次人才满意度

%

95

98

0

100

20

20

全区各类干部专题培训班学员满意度

%

95

100

0

100

20

20

























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