中共重庆市荣昌区委网络安全和信息化委员会办公室
(本级)2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
负责处理区委网信委日常事务工作,协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向区委网信委提出工作建议;完成区委网信委交办的其他任务。
(二)机构设置
中共重庆市荣昌区委网信办下设综合协调科和安全应急科两个行政科室,下属正科级财政全额拨款(公益一类)事业单位为重庆市荣昌区网络安全应急指挥中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计247.95万元,支出总计247.95万元。收支较上年决算数减少196.69万元,下降44.23%,主要原因是预算一体化改革拆分1个单位。
2.收入情况。2022年度收入合计247.95万元,较上年决算数减少196.69万元,下降44.2%,主要原因是预算一体化改革拆分1个单位。其中:财政拨款收入247.95万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计247.95万元,较上年决算减少196.69万元,下降44.2%,主要原因是预算一体化改革拆分1个单位。其中:基本支出129.74万元,占52.3%;项目支出118.21万元,占47.7%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计247.95万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少196.69万元,下降44.2%。主要原因是预算一体化改革拆分1个单位。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入247.95万元,较上年决算数减少196.69万元,下降44.2%。主要原因是预算一体化改革拆分1个单位。较年初预算数增加42.97万元,增长20.96%。主要原因是新增了数字乡村管理云平台建设和十四五信息化规划编制两个项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出247.95万元,较上年决算数减少196.69万元,下降44.2%。主要原因是预算一体化改革拆分1个单位。较年初预算数增加42.97万元,增长20.96%。主要原因是新增了数字乡村管理云平台建设和十四五信息化规划编制两个项目资金。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%.
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出223.35万元,占90.1%,较年初预算数减少41.1万元,上升18.4%,主要原因是增加42.97万元,增长22.55%。主要原因是新增了数字乡村管理云平台建设和十四五信息化规划编制两个项目资金。
(2)教育支出0.52万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00,增长0%。
(3)社会保障与就业支出10.47万元,占4.2%,较年初预算数增加2.23万元,增长27.06%,主要原因是9月调入一名行政人员,增加社会保障与就业支出。
(4)卫生健康支出5.72万元,占2.3%,较年初预算数增加0.11万元,增长1.96%,主要原因是9月调入一名行政人员,增加卫生健康支出。
(5)住房保障支出7.90万元,占3.2%,较年初预算数减少0.47万元,下降5.62%,主要原因是调减公积金基数,减少公积金支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出129.74万元。其中:人员经费95.04万元,较上年决算数减少104.18万元,下降52.3%,主要原因是预算一体化改革拆分1个单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利(包括基础绩效考核、应休未休年休假补助)、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费34.70万元,较上年决算数减少45.72万元,下降56.9%,主要原因是预算一体化改革拆分1个单位。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、委托业务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计5.19万元,较年初预算数减少2.11万元,下降28.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,减少“三公”经费支出。较上年支出数减少3.89万元,下降42.8%,主要原因是预算一体化改革拆分1个单位。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位未发生因公出国(境)费用支出。
2022年度本单位未发生公务车购置费用支出。
2022年度本单位公务车运行维护费4.50万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.10万元,增长2.3%,主要原因是本年疫情,加大公车使用频率。
2022年度本单位公务接待费0.69万元,主要用于接待上级部门调研、检查工作等接待支出。费用支出较年初预算数减少2.11万元,下降75.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,减少公务接待支出。较上年支出数减少3.99万元,下降85.3%,主要原因是预算一体化改革拆分1个单位。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待10批次85人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费80.71元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.50万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
2022年度本单位会议费支出1.00万元,较上年决算数减少7.44万元,下降88.2%,主要原因是预算一体化改革拆分1个单位。本年度培训费支出1.22万元,较上年决算数减少0.96万元,下降44%,主要原因是预算一体化改革拆分1个单位。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本单位机关运行经费支出34.70万元,主要用于开支办内人员办公、培训、出差、工作用餐等。机关运行经费较上年决算数减少45.72万元,下降56.9%,主要原因是预算一体化改革拆分1个单位。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额68.90万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购数字乡村管理云平台。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2个项目开展了绩效自评,项目绩效自评涉及资金51.15万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
本单位公开一般性项目2项,涉及资金51.15万元。
(1)公开范围。本单位共自评2个项目,公开2个项目。
(2)公开内容。详见附件2项目绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位所有项目均完成绩效目标。
(三)重点绩效评价结果。
2022年度本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
谭女士 023-61471264。
附件:1.中共重庆市荣昌区委网络安全和信息化委员会办公室本级2022年度部门决算公开报表
2.中共重庆市荣昌区委网络安全和信息化委员会办公室本级2022年度预算资金项目支出绩效自评表
附件1:
中共重庆市荣昌区委网络安全和信息化委员会办公室本级2022年度部门决算公开表
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
公开部门:中共重庆市荣昌区委网络安全和信息化委员会办公室(本级) |
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单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
247.95 |
一、一般公共服务支出 |
223.35 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
0.52 |
六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
10.47 |
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九、卫生健康支出 |
5.72 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
7.90 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
247.95 |
本年支出合计 |
247.95 |
使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
247.95 |
总计 |
247.95 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
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公开02表 |
公开部门:中共重庆市荣昌区委网络安全和信息化委员会办公室(本级) |
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单位:万元 | |||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
合计 |
247.95 |
247.95 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
223.35 |
223.35 |
|
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|
| ||
20137 |
网信事务 |
223.35 |
223.35 |
|
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| ||
2013701 |
行政运行 |
105.14 |
105.14 |
|
|
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|
| ||
2013702 |
一般行政管理事务 |
47.89 |
47.89 |
|
|
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| ||
2013799 |
其他网信事务支出 |
70.32 |
70.32 |
|
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|
| ||
205 |
教育支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
| ||
20508 |
进修及培训 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
| ||
2050803 |
培训支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.47 |
10.47 |
|
|
|
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.47 |
10.47 |
|
|
|
|
|
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.98 |
6.98 |
|
|
|
|
|
| ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.49 |
3.49 |
|
|
|
|
|
| ||
210 |
卫生健康支出 |
5.71 |
5.71 |
|
|
|
|
|
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.71 |
5.71 |
|
|
|
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|
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.01 |
3.01 |
|
|
|
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| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
|
|
| ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.33 |
1.33 |
|
|
|
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
7.90 |
7.90 |
|
|
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
7.90 |
7.90 |
|
|
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
7.90 |
7.90 |
|
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| ||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
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公开03表 |
公开部门:中共重庆市荣昌区委网络安全和信息化委员会办公室(本级) |
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单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 |
247.95 |
129.74 |
118.21 |
|
|
| |||
201 |
一般公共服务支出 |
223.35 |
105.14 |
118.21 |
|
|
| ||
20137 |
网信事务 |
223.35 |
105.14 |
118.21 |
|
|
| ||
2013701 |
行政运行 |
105.14 |
105.14 |
|
|
|
| ||
2013702 |
一般行政管理事务 |
47.89 |
|
47.89 |
|
|
| ||
2013799 |
其他网信事务支出 |
70.32 |
|
70.32 |
|
|
| ||
205 |
教育支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
| ||
20508 |
进修及培训 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
| ||
2050803 |
培训支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.47 |
10.47 |
|
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.47 |
10.47 |
|
|
|
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.98 |
6.98 |
|
|
|
| ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.49 |
3.49 |
|
|
|
| ||
210 |
卫生健康支出 |
5.71 |
5.71 |
|
|
|
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.71 |
5.71 |
|
|
|
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.01 |
3.01 |
|
|
|
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
| ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.33 |
1.33 |
|
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
7.90 |
7.90 |
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
7.90 |
7.90 |
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
7.90 |
7.90 |
|
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| ||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
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公开04表 |
公开部门:中共重庆市荣昌区委网络安全和信息化委员会办公室(本级) |
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|
|
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
247.95 |
一、一般公共服务支出 |
223.35 |
223.35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
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|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.52 |
0.52 |
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|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
10.47 |
10.47 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
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|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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十九、住房保障支出 |
7.90 |
7.90 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十三、其他支出 |
|
|
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本年收入合计 |
247.95 |
二十四、债务还本支出 |
|
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|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
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一、一般公共预算财政拨款 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
247.95 |
247.95 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
总计 |
247.95 |
总计 |
247.95 |
247.95 |
|
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
公开部门:中共重庆市荣昌区委网络安全和信息化委员会办公室(本级) |
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
247.95 |
129.74 |
118.21 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
223.35 |
105.14 |
118.21 | ||
20137 |
网信事务 |
223.35 |
105.14 |
118.21 | ||
2013701 |
行政运行 |
105.14 |
105.14 |
| ||
2013702 |
一般行政管理事务 |
47.89 |
|
47.89 | ||
2013799 |
其他网信事务支出 |
70.32 |
|
70.32 | ||
205 |
教育支出 |
0.52 |
0.52 |
| ||
20508 |
进修及培训 |
0.52 |
0.52 |
| ||
2050803 |
培训支出 |
0.52 |
0.52 |
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.47 |
10.47 |
| ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.47 |
10.47 |
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.98 |
6.98 |
| ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.49 |
3.49 |
| ||
210 |
卫生健康支出 |
5.71 |
5.71 |
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.71 |
5.71 |
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.01 |
3.01 |
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.37 |
1.37 |
| ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.33 |
1.33 |
| ||
221 |
住房保障支出 |
7.90 |
7.90 |
| ||
22102 |
住房改革支出 |
7.90 |
7.90 |
| ||
2210201 |
住房公积金 |
7.90 |
7.90 |
| ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
公开部门:中共重庆市荣昌区委网络安全和信息化委员会办公室(本级) |
|
|
|
单位:万元 | ||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
95.04 |
302 |
商品和服务支出 |
33.38 |
310 |
资本性支出 |
1.32 |
30101 |
基本工资 |
22.09 |
30201 |
办公费 |
1.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.57 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.32 |
30103 |
奖金 |
25.65 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
6.98 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.49 |
30207 |
邮电费 |
1.69 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.01 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.37 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.16 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.90 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
0.80 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
0.30 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.72 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.24 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.41 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.41 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.03 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.13 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.00 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
95.04 |
公用经费合计 |
34.70 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
公开部门:中共重庆市荣昌区委网络安全和信息化委员会办公室(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
公开部门:中共重庆市荣昌区委网络安全和信息化委员会办公室(本级) |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | |||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
公开部门:中共重庆市荣昌区委网络安全和信息化委员会办公室 |
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
34.70 |
(一)支出合计 |
8.00 |
5.38 |
5.38 |
(一)行政单位 |
34.70 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
(2)公务用车运行维护费 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
3.50 |
0.88 |
0.88 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
— |
0.88 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
— |
|
4.应急保障用车 |
1 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
— |
16 |
(一)政府采购支出合计 |
68.90 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
— |
109 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
68.90 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
— |
1.50 |
|
|
三、培训费 |
— |
— |
2.51 |
|
|
备注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反映按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
附件2:
中共重庆市荣昌区委网络安全和信息化委员会办公室本级2022年度预算资金项目支出绩效自评表
项目1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
荣昌数字乡村管理云平台建设 |
项目编码: |
50015323T000002868184 |
自评总分: |
94.90 |
|
| ||||
项目主管部门: |
113-中国共产党重庆市荣昌区委员会网络安全和信息化委员会办公室 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
谭海峡 |
联系电话: |
61471264 | ||||
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
0.00 |
700,000.00 |
344,500.00 |
|
|
| |||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
700,000.00 |
344,500.00 |
49 |
10.00 |
4.90 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
区数字乡村综合平台框架基本建成;全力促进数字技术、设施、业态在荣昌特色产业中的应用和转化;数字技术与农业生产经营管理各环节加快融合,数字乡村整体格局全面形成,数字治理、治理数字化体系全面建成。 |
| |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
荣昌数字乡村管理云平台 |
套 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
60 |
60 |
|
正在建设 |
|
整合数字乡村数据的单位家数 |
家 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
正在建设 |
|
使用单位满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
正在建设 |
|
项目2
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
荣昌区网络执法和网络生态治理 |
项目编码: |
50015322T000000089682 |
自评总分: |
100.00 |
|
| ||||
项目主管部门: |
113-中国共产党重庆市荣昌区委员会网络安全和信息化委员会办公室 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
谭海峡 |
联系电话: |
61471264 | ||||
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
200,000.00 |
167,000.00 |
167,000.00 |
|
|
| |||||
其中:财政拨款 |
200,000.00 |
167,000.00 |
167,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
开展网络专项治理20次,处理违法违规网站平台2个,检查关键信息基础设施1次。 |
|
开展网络专项治理20次,处理违法违规网站平台2个,检查关键信息基础设施1次。 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
处理违法违规网站平台 |
个 |
≥ |
10 |
12 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
检查关键信息基础设施次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
开展网络专项治理次数 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站