重庆市荣昌区人民政府办公室本级
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
(1)负责区政府收文和制发文件的办理及公文归档、管理、利用工作;负责指导区政府各部门、各镇街的公文处理和信息、督查等工作。
(2)负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。
(3)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
(4)研究区政府各部门和各镇街向区政府请示的问题,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。
(5)负责向区政府领导同志提供反映政府工作及全区经济、社会发展中的重要情况,为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
(6)督促检查区政府各部门、各镇街对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行情况并跟踪调研,及时向区政府领导同志报告。
(7)负责区政府政务值班和区长公开电话值班工作,协助区政府领导同志组织处理突发事件和救灾工作。
(8)负责组织、协调区政府系统的全区性大型活动。
(9)负责全区外事工作的协调、统筹和管理,提出外事工作规划、协调重大外事工作和涉外活动;负责处理或协助处理涉外事务。
(10)负责区政府政务督查日常工作。
(11)负责区级机关事务的行政管理和办公室内部的人事管理、思想政治、计划生育、离退休人员和行政后勤工作。
(12)承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆市荣昌区人民政府办公室(以下简称区政府办公室)是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门,为正处级,挂重庆市荣昌区人民政府外事办公室牌子。中共重庆市荣昌区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室,接受中共重庆市区委外事工作委员会直接领导,在外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为中共重庆市荣昌区委外事工作委员会提供服务,由内设的外事管理科承担有关具体工作。区政府办公室下设区政府总值班室(重庆市荣昌区区长公开电话办公室)、研究室、综合科、秘书科、会联科、督查科、机关事务管理科等10个内设机构。关于内设机构调整,设立金融科,撤销文档机要科,其承担的职责调整至综合科。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1344.07万元。收、支与2023年度相比,减少103.19万元,下降7.1%,主要原因是严控公用经费预算收入支出,同时压减一般性项目预算收入支出。
1.收入情况。2024年度收入合计1290.05万元,与2023年度相比,减少157.21万元,下降10.9%,主要原因是严控公用经费收入预算,同时压缩一般性项目收入预算。其中:财政拨款收入1290.05万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余54.02万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1290.05万元,与2023年度相比,减少157.21万元,下降10.9%,主要原因是厉行节约,严控公用经费支出,压缩了一般性项目支出。其中:基本支出1000.93万元,占77.6%;项目支出289.13万元,占22.4%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余54.02万元,与2023年度相比,增加54.02万元,增长100.0%,主要原因是调整年初非财政拨款结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1290.05万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少157.21万元,下降10.9%。主要原因是严控公用经费财政拨款收支,同时压缩一般性项目财政拨款收支。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1290.05万元,与2023年度相比,减少157.21万元,下降10.9%。主要原因是职业年金、抚恤金人员预算收入减少,同时严控公用经费和一般性项目经费预算收入。较年初预算数减少93.97万元,下降6.8%。主要原因是压减了非急需非刚性经费预算收入。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1290.05万元,与2023年度相比,减少157.21万元,下降10.9%。主要原因是职业年金、抚恤金人员经费支出减少,同时厉行节约,减少了公用经费支出和一般性项目经费支出。较年初预算数减少93.97万元,下降6.8%。主要原因是节约开支,压减了非急需非刚性经费预算支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出989.68万元,占76.7%,较年初预算数减少96.08万元,下降8.9%,主要原因是节约开支,压减了非急需非刚性经费预算支出。
(2)教育支出4.05万元,占0.3%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算收入列支教育支出。
(3)社会保障和就业支出176.80万元,占13.7%,较年初预算数增加1.91万元,增长1.1%,主要原因是社会保障缴费基数调整。
(4)卫生健康支出62.09万元,占4.8%,较年初预算数减少0.25万元,下降0.4%,主要原因是医疗保障缴费基数调整。
(5)住房保障支出57.43万元,占4.5%,较年初预算数增加0.45万元,增长0.8%,主要原因是住房公积金缴费基数调整。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2023年度末、2024年度末一般公共预算财政拨款结转和结余均为零。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1000.93万元。
其中:
人员经费830.04万元,与2023年度相比,减少75.40万元,下降8.3%,主要原因是职业年金、抚恤金人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效考核奖励等。
公用经费170.89万元,与2023年度相比,减少26.15万元,下降13.3%,主要原因是厉行节约,减少了公务接待费、会议费、差旅费、培训费等公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修(护)费、工会经费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计37.20万元,较年初预算数减少29.30万元,下降44.1%,主要原因是牢固树立过紧日子思想,厉行节约,严控经费支出。较上年支出数减少21.60万元,下降36.7%,主要原因是节约开支,减少了公务用车购置费及公务接待费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数减少5.00万元,下降100.0%,主要原因是2024年度本单位未安排因公出国(境)任务。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年度和2024年度均未安排因公出国(境)任务。
公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位年初未预算公务用车购置费且未购置公务用车。较上年支出数减少15.94万元,下降100.0%,主要原因是本年度本单位未购置公务用车。
公务用车运行维护费18.49万元,主要用于开展政务工作调研、政务督查、议案提案办理、应急处置、外事管理服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、通行费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.01万元,下降44.8%;较上年支出数减少0.68万元,下降3.6%,主要原因是在年初预算经费内严格控制公务车运行维护费支出,严格落实公车使用管理制度,严禁公车私用,公务车运行维护成本下降。
公务接待费18.71万元,主要用于检查指导、工作调研、招商引资、交流学习等接待支出。费用支出较年初预算数减少9.29万元,下降33.2%,主要原因是在年初预算经费内严格控制接待支出,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。较上年支出数减少4.98万元,下降21.0%,主要原因是本年度公务接待批次和人次减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待210批次1910人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费97.94元,车均购置费0万元,车均维护费3.70万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出19.84万元,与2023年度相比,减少3.88万元,下降16.4%,主要原因是本年度会议次数减少。本年度培训费支出10.29万元,与2023年度相比,减少0.69万元,下降6.3%,主要原因是本年度培训人次减少。本年度差旅费支出23.71万元,与2023年度相比,减少15.62万元,下降39.7%,主要原因是本年度到外地执行公务的人次减少相应减少了出差交通费、住宿费及伙食补助费。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出170.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、维修(护)费、印刷费、工会经费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少26.15万元,下降13.3%,主要原因是厉行节约,减少了公务接待费、会议费、差旅费、培训费等公用经费支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额8.91万元,其中:政府采购货物支出8.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.91万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额8.91万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑、打印机等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体和13个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款支出资金1290.05万元。
单位整体绩效自评表和项目绩效自评表,详见附件2。
(二)单位绩效评价情况
本单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61471073。
附件:1.重庆市荣昌区人民政府办公室本级2024年度单位决算公开报表
2.重庆市荣昌区人民政府办公室本级2024年度单位整体绩效自评表和项目绩效自评表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位:重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
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单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,290.05 |
一、一般公共服务支出 |
989.68 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
4.05 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
176.8 |
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九、卫生健康支出 |
62.09 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
|
|
十九、住房保障支出 |
57.43 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
1,290.05 |
本年支出合计 |
1,290.05 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
54.02 |
年末结转和结余 |
54.02 |
|
总计 |
1,344.07 |
总计 |
1,344.07 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
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单位:重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
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公开02表 | ||
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单位:万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,290.05 |
1,290.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
989.68 |
989.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
989.68 |
989.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010301 |
行政运行 |
700.55 |
700.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
289.13 |
289.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
教育支出 |
4.05 |
4.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.05 |
4.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2050803 |
培训支出 |
4.05 |
4.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
176.8 |
176.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
176.8 |
176.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.22 |
66.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.11 |
33.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
77.47 |
77.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
62.09 |
62.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.09 |
62.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.96 |
34.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.49 |
16.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.65 |
10.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.43 |
57.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
57.43 |
57.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
57.43 |
57.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
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单位:重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
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公开03表 | ||
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单位:万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
1,290.05 |
1,000.93 |
289.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
989.68 |
700.55 |
289.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
989.68 |
700.55 |
289.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
700.55 |
700.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
289.13 |
0.00 |
289.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
176.80 |
176.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
176.80 |
176.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.22 |
66.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
77.47 |
77.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
62.09 |
62.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.09 |
62.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.49 |
16.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.43 |
57.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
57.43 |
57.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
57.43 |
57.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,290.05 |
一、一般公共服务支出 |
989.68 |
989.68 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
4.05 |
4.05 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
176.80 |
176.80 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
62.09 |
62.09 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
57.43 |
57.43 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,290.05 |
本年支出合计 |
1,290.05 |
1,290.05 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,290.05 |
总计 |
1,290.05 |
1,290.05 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,290.05 |
1,000.93 |
289.13 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
989.68 |
700.55 |
289.13 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
989.68 |
700.55 |
289.13 |
|
2010301 |
行政运行 |
700.55 |
700.55 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
289.13 |
0.00 |
289.13 |
|
205 |
教育支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
176.80 |
176.80 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
176.80 |
176.80 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.22 |
66.22 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
77.47 |
77.47 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
62.09 |
62.09 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.09 |
62.09 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.49 |
16.49 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.43 |
57.43 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
57.43 |
57.43 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
57.43 |
57.43 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位:重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
757.65 |
302 |
商品和服务支出 |
170.89 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
169.34 |
30201 |
办公费 |
6.13 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
109.27 |
30202 |
印刷费 |
2.01 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
218.96 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.22 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.11 |
30207 |
邮电费 |
15.68 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.96 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.49 |
30209 |
物业管理费 |
2.80 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.11 |
30211 |
差旅费 |
0.39 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
57.43 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.48 |
30213 |
维修(护)费 |
3.19 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.27 |
30214 |
租赁费 |
0.28 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
72.39 |
30215 |
会议费 |
3.59 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.06 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.17 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
57.07 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6.32 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
15.31 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
50.27 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
4.86 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.02 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
29.45 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.66 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
830.04 |
公用经费合计 |
170.89 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位:重庆市荣昌区人民政府办公室本级 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
170.89 |
|
(一)支出合计 |
37.20 |
37.20 |
(一)行政单位 |
170.89 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
18.49 |
18.49 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
5 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
18.49 |
18.49 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
18.71 |
18.71 |
2.主要领导干部用车 |
1 |
|
(1)国内接待费 |
— |
18.71 |
3.机要通信用车 |
1 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
3 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
210 |
(一)政府采购支出合计 |
8.91 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
8.91 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
1,910 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
8.91 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
8.91 |
|
二、会议费 |
— |
19.84 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
10.29 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
23.71 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和
以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
重庆市荣昌区人民政府办公室本级整体自评 |
项目编码: |
50015300024P000003 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
曾俊 |
联系电话: |
61471073 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
13,840,197.70 |
|
12,900,540.64 |
|
12,900,540.64 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
13,840,197.70 |
|
12,900,540.64 |
|
12,900,540.64 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
13,840,197.70 |
|
12,900,540.64 |
|
12,900,540.64 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
贯彻落实党中央和国务院的方针政策、市委市政府决策部署和区委区政府工作要求,进一步提高政治站位,强化参谋辅政和工作机制创新,努力推动全区经济社会高质量发展。全面完成各项工作任务,分别达到工作要求。督查督办各项政策的落实落地、建议提案的办理,做好政策发展研究、政务值班应急值守、地方外事、政府信息公开等工作,提高办文、办会和办事质量,提升“三服务”水平,推动各项工作落实。 |
|
贯彻落实党中央和国务院的方针政策、市委市政府决策部署和区委区政府工作要求,进一步提高政治站位,强化参谋辅政和工作机制创新,全力服务推动高质量发展。全面完成政策发展研究、议案建议提案办理、督查督办、政务值班应急值守、地方外事、政府信息公开等各项工作,提升了“三办三服务”水平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
政务信息采用条数 |
条 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
调研任务完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公文交换流转准确率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
人大代表建议和政协提案办理率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
部门预决算按时公开率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
问题整改落实率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
政务服务满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
项目1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
区党代表任期制经费 |
项目编码: |
50015324T000004018714 |
自评总分: |
100.00 |
|
| ||||||||||||||
|
项目主管部门: |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
郭宗良 |
联系电话: |
61471077 | ||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
113,000.00 |
|
108,000.00 |
|
108,000.00 |
|
|
| |||||||||||
|
其中:财政拨款 |
|
|
113,000.00 |
|
108,000.00 |
|
108,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
113,000.00 |
|
108,000.00 |
|
108,000.00 |
100 |
|
| |||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
|
1. 党代表团集中活动至少6次;2.提交高质量意见建议至少12条;3.形成高质量调研报告至少2篇;4.各代表参与各类重要会议、评议等,履行监督职能,党代表满意度96%以上。 |
|
认真组织第十党代表团党代表履行代表职责,代表团积极开展调研活动,提交高质量调研报告和意见建议,各代表参与各类重要会议、评议等,履行监督职能,党代表满意度达96%。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||
|
党代表参加市、区会议或活动 |
人次 |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||
|
党代表调研报告 |
篇 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||
|
党代表团活动 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||
|
高质量意见建议 |
条 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||
|
党代表满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||
|
项目2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
调查研究工作 |
项目编码: |
50015324T000004025629 |
自评总分: |
100.00 |
|
| ||||||||||||||
|
项目主管部门: |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
张从亮 |
联系电话: |
61471060 | ||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
320,000.00 |
|
295,680.12 |
|
295,680.12 |
|
|
| |||||||||||
|
其中:财政拨款 |
|
|
320,000.00 |
|
295,680.12 |
|
295,680.12 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
320,000.00 |
|
295,680.12 |
|
295,680.12 |
100 |
|
| |||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
|
围绕区委、区政府中心工作和全区经济社会发展的重点、热点、难点问题,结合市上交办调研任务,组织开展课题研究及专项调研,为政府领导决策当好参谋助手。 |
|
围绕区委、区政府中心工作和全区经济社会发展的重点、热点、难点问题,结合市上交办调研任务,组织开展课题研究及专项调研,形成打造现代化产业体系、推动制造业高质量发展等一批高质量调研报告,为政府领导决策当好参谋助手。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||
|
调研次数 |
次 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||
|
起草各类材料数量 |
篇 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||
|
完成调研报告数量 |
篇 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||
|
调研任务完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||
|
调研报告利用率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||
|
文稿质量满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||
|
项目3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
政务信息宣传 |
项目编码: |
50015324T000004025707 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
张从亮 |
联系电话: |
61471060 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
250,000.00 |
|
244,414.97 |
|
244,414.97 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
250,000.00 |
|
244,414.97 |
|
244,414.97 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
250,000.00 |
|
244,414.97 |
|
244,414.97 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
加强政务信息采编、政务信息宣传发布等工作,积极总结提炼工作亮点和问题建议,全面完成年度政务信息工作任务,提升政策效力。 |
|
全面完成年度政务信息采编、政务信息宣传发布等工作任务,积极总结提炼工作亮点和问题建议,大幅提升了政策效力。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
《荣昌政务》期数 |
期 |
≥ |
40 |
43 |
7.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
政务信息条数 |
条 |
≥ |
260 |
262 |
0.77 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
上级领导批示次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
信息采用条数 |
条 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
政务信息得分 |
分 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
规定时限完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
信息宣传覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
95.5 |
0.53 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
政务督查工作 |
项目编码: |
50015324T000004025910 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
潘世先 |
联系电话: |
61471086 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
400,000.00 |
|
317,906.75 |
|
317,906.75 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
400,000.00 |
|
317,906.75 |
|
317,906.75 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
400,000.00 |
|
317,906.75 |
|
317,906.75 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过开展决策督查、专项督查、区政府领导批(交)办督查、督查调研及迎接国务院、市政府来荣督查工作,推进党中央、国务院和市委市政府及区委区政府各项重大决策部署、重点工作、重点项目贯彻落实,切实增强政府公信力和执行力。 |
|
一是聚焦全区中心工作,打表推进区政府工作报告确定目标任务、区政府常务会重要议定事项、区长专题会议定事项、区政府主要领导批交办事项、市级督查清单问题等共计553项落实落地,印发通报(报告)51篇。二是聚焦区领导批示交办事项抓督办落实,对重点项目建设、四项资金支付进度等重点工作开展明察暗访60余次。三是坚决贯彻落实上级部署,扎实做好国务院推动高质量发展综合督查迎检工作,2024年养老工作获国务院督查组肯定;全过程跟踪争取市政府激励工作,每半月向区政府上报一次推进情况。四是聚焦群众关注的热点、难点问题抓督办落实,督办人大建议337件、政协委员提案261件,办理结果满意率和办理态度满意率均为100%; 督办群众反映事件9440件,办结9440件,办结率100%,综合满意率90%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
督查建议提案件数 |
件 |
≥ |
480 |
598 |
24.58 |
100 |
10 |
10 |
否 |
人大代表、政协委员提意见建议数增加 |
|
督查事项项数 |
项 |
≥ |
550 |
553 |
0.55 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
完成督查报告数量 |
个 |
≥ |
50 |
51 |
2 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
年度督查任务按时完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
问题整改落实率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
督查对象满意度 |
% |
> |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
政府会议服务 |
项目编码: |
50015324T000004026030 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
李伟 |
联系电话: |
46740989 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
350,000.00 |
|
312,283.74 |
|
312,283.74 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
350,000.00 |
|
312,283.74 |
|
312,283.74 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
350,000.00 |
|
312,283.74 |
|
312,283.74 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
办好区政府常务会、区政府办公会和区政府各类专题会议,全面完成各项会议任务,办会成功率100%,参会人员满意度100%。 |
|
全面完成区政府常务会议、区政府办公会和区政府各类专题会议,全面完成各项会议任务,办会成功率100%,参会人员满意度100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购买服务数量 |
人 |
= |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
会议次数 |
次 |
≥ |
1100 |
1100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
会议天数 |
天 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
办会成功率 |
% |
= |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
参会人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
购买服务成本 |
万元/人 |
≤ |
6 |
5.7 |
5 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
高质量发展综合服务 |
项目编码: |
50015324T000004026063 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
李果珍 |
联系电话: |
61471081 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
400,000.00 |
|
324,860.92 |
|
324,860.92 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
400,000.00 |
|
324,860.92 |
|
324,860.92 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
400,000.00 |
|
324,860.92 |
|
324,860.92 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过开展区委区政府中心工作、招商引资、办理人大议案建议和政协提案、及时妥善处理各类突发事件、上下协调、综合服务等,促进社会和谐和经济高质量发展。 |
|
完成区政府领导同志重要活动安排,高效保障区政府及区政府办公室各项公务活动,全面完成年初目标任务。在业务培训、建议提案办理、招商引资考察、综合服务、营商环境建设等方面均按进度完成任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
客商考察次数 |
次 |
≥ |
30 |
36 |
20 |
100 |
10 |
10 |
否 |
加大了招商力度 |
|
外出培训人次 |
人次 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
外出招商次数 |
次 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
议案建议提案数量 |
次 |
≥ |
480 |
598 |
24.58 |
100 |
10 |
10 |
否 |
人大代表、政协委员提意见建议数增加 |
|
引进项目数量 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
规定时限内办结率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
“三办三服务”规范率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
客商满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
人大代表及政协委员满意度 |
% |
≥ |
90 |
99 |
10 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
地方外事工作 |
项目编码: |
50015324T000004026103 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
曾俊 |
联系电话: |
61471073 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
300,000.00 |
|
255,498.84 |
|
255,498.84 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
300,000.00 |
|
255,498.84 |
|
255,498.84 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
300,000.00 |
|
255,498.84 |
|
255,498.84 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
办理因公出国(境)、国际会议等涉外事务报批工作,开展涉外宣传培训活动,承办外事活动,服务重庆市中西部国际交往中心建设工作,保障外事各项工作开展,全面完成工作任务。 |
|
贯彻落实党中央对外工作决策部署、市委区委对外工作要求,统筹全区外事工作,聚焦“三服务一中心”,全面提升外事管理服务水平。积极服务FAO抗微生物药物减量化路径和畜牧业可持续发展国际研讨会、2024年“一带一路”记者组织论坛荣昌采风活动等涉外活动,积极开展“千年荣昌.陶汇天下”国际陶艺对话、巴蜀文化旅游走廊主题宣传季等中外人文交流活动。落实因公出国(境)事前事中事后监督,开展涉外活动备案工作,开展预防性领保宣传和海外领事保护协助,全面完成2024年外事各项工作任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
承办外事活动件数 |
件 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
负面涉外事件件数 |
件 |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
涉外活动报批件数 |
件 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
外事会议次数 |
次 |
≥ |
4 |
5 |
25 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
外事宣传培训次数 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
外事宣传覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
外事服务满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
党的建设工作 |
项目编码: |
50015324T000004026112 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
郭宗良 |
联系电话: |
61471077 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
200,000.00 |
|
168,334.00 |
|
168,334.00 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
200,000.00 |
|
168,334.00 |
|
168,334.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
200,000.00 |
|
168,334.00 |
|
168,334.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过落实党建各项工作,提升党员干部队伍综合素质,大力提升党员“政治三力”,增强党组织的凝聚力、战斗力。 |
|
2024年度,区政府办公室全面完成机关党的建设各项计划目标任务,持续深化“三基”建设和“红岩先锋·四强支部”建设,不断推进“红岩先锋”变革型党组建设,大力提升党员“政治三力”,全面提升党组织领导力组织力。全年组织开展学习宣传教育培训活动30次,宣传教育覆盖率达100%。组织党员同志到基层集中走访调查研究1次,帮助联系昌元街道基层组织1个。指导退休党支部开展学习活动12次,开展慰问帮扶困难党员3人次。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
帮助联系基层组织个数 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
基层集中走访次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
退休党员组织活动次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
慰问帮扶困难党员人数 |
人 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
学习教育培训次数 |
次 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
宣传教育覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
党建工作满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
文档机要工作 |
项目编码: |
50015324T000004026139 |
自评总分: |
79.35 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
郭晓华 |
联系电话: |
46740989 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
280,000.00 |
|
256,655.28 |
|
256,655.28 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
280,000.00 |
|
256,655.28 |
|
256,655.28 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
280,000.00 |
|
256,655.28 |
|
256,655.28 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照《公文处理工作规范》,严把公文“起草、审核、收发”三关,按照及时、准确、安全、保密的原则,收发各类文件,提升办文质量,确保文件安全规范管理、运转高效有序。 |
|
按照《公文处理工作规范》,严把公文“起草、审核、收发”三关,坚持及时、准确、安全、保密原则,全年收接办理市政府和各镇街、部门文件13000件,发出文件9500件,印刷文件资料43万张,确保了文件的安全规范管理、运转高效有序。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
办理来文文件件数 |
件 |
≥ |
14000 |
13000 |
7.14 |
28.6 |
10 |
2.86 |
否 |
各单位均执行精简文件精神,所以来文数量减少。 |
|
印刷资料张数 |
张 |
≥ |
470000 |
430000 |
8.51 |
14.9 |
10 |
1.49 |
否 |
厉行节约,推行无纸制化办公。 |
|
制发文件件数 |
件 |
≥ |
10000 |
9500 |
5 |
50 |
10 |
5 |
否 |
严格执行精简文件精神,所以制发文件数量减少。 |
|
办理公文差错率 |
% |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
公文泄密件数 |
件 |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
文件精简率 |
% |
≥ |
1 |
5 |
400 |
100 |
20 |
20 |
是 |
严格执行精简文件精神,所以文件精简率提升。 |
|
政务服务满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
资料印刷成本 |
万元 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
档案信息化、数字化、保管保护 |
项目编码: |
50015324T000004026148 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
郭晓华 |
联系电话: |
46740989 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
180,000.00 |
|
145,864.90 |
|
145,864.90 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
180,000.00 |
|
145,864.90 |
|
145,864.90 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
180,000.00 |
|
145,864.90 |
|
145,864.90 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
收集整理、扫描、 数字化档案资料,更换必要档案室设施设备,提高档案工作水平,提升机关行政效率。 |
|
购置电脑等办公设备,开展保密工作。收集整理、扫描、 数字化档案资料11000件,进一步规范了档案管理,提升了档案管理的信息化程度,保障了档案管理的安全性。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购置设备数量 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
科学安全管护档案资料数量 |
件 |
≥ |
11000 |
11000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
年稳定运行天数 |
天 |
= |
365 |
365 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
档案资料完好率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
设备质量合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
档案信息化管理覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
设备利用率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
档案查阅者满意度 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
政务值班工作 |
项目编码: |
50015324T000004026158 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
姜鹏 |
联系电话: |
46741006 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
200,000.00 |
|
177,549.83 |
|
177,549.83 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
200,000.00 |
|
177,549.83 |
|
177,549.83 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
200,000.00 |
|
177,549.83 |
|
177,549.83 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成市长公开电话、市(区)长公开信箱工作,上报每月月报表,督促各单位及时办理群众信访案件,协调处置突发事件,完成日常值班工作任务。 |
|
完成市长公开电话、市(区)长公开信箱工作,督促各单位及时办理群众信访案件,全年办理有关事项830件;上报信息32条,协调处置突发事件56件,文件办结率100%,完成日常值班工作任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
《市长公开电话(信箱)月报》期数 |
期 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
办理件数 |
件 |
≥ |
800 |
830 |
3.75 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
上报信息条数 |
条 |
≥ |
30 |
32 |
6.67 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
协调处置突发事件数量 |
件 |
≥ |
40 |
56 |
40 |
100 |
10 |
10 |
否 |
该项指标系被动性指标,办理件数由突发事件数量决定。 |
|
文件办结率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
突发事件处置率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
服务群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
政务值班规范建设 |
项目编码: |
50015324T000004026349 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
姜鹏 |
联系电话: |
46741006 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
200,000.00 |
|
163,974.74 |
|
163,974.74 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
200,000.00 |
|
163,974.74 |
|
163,974.74 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
200,000.00 |
|
163,974.74 |
|
163,974.74 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按值班工作规范建设要求开展日常工作,维护视频点名系统,购置必备值班设施设备,完成年度值班规范建设工作任务。 |
|
对照值班规范建设要求,按需采购设施设备,做好日常管理养护工作,设备质量合格率100%;组织开展培训1次,发布预警信息1560条,覆盖500万人次,完成年度值班标准化建设工作任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购置设备数量 |
个 |
≥ |
2 |
4 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
更新电脑、打印机等设备,提升工作效率。 |
|
培训演练次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
视频点名次数 |
次 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
视频设备维护次数 |
次 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
预警信息发布条数 |
条 |
≥ |
1500 |
1560 |
4 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
设备质量合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
设备购置成本 |
万元 |
≤ |
5 |
2.9 |
42 |
100 |
10 |
10 |
否 |
严格按采购要求购买设备。 |
|
预警信息覆盖人次 |
万人次 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
政府信息公开工作 |
项目编码: |
50015324T000004026361 |
自评总分: |
90.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
李怡 |
联系电话: |
61471057 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
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年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
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年度总金额 |
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149,600.00 |
|
120,246.21 |
|
120,246.21 |
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其中:财政拨款 |
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149,600.00 |
|
120,246.21 |
|
120,246.21 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
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|
149,600.00 |
|
120,246.21 |
|
120,246.21 |
100 |
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绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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开展政务公开培训、政务公开工作检查、筹建行政规章和规范性文件库等,力争行政复议驳回和行政诉讼败诉案件零发生,提升政务公开质量,转好政策解读,及时回应社会关切,以公开稳预期、强监督、促落实、优服务,提高政府治理能力。 |
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严格落实《政府信息公开条例》,全面完成2024年政务公开各项工作。全年开展政务公开培训2次,政策解读文件31个,依法主动公开,依法依规办理依申请公开工作,行政复议驳回件数2件,行政诉讼败诉件数0件,按规定时限公开率100%,政策知晓率90%.群众认可度达95%。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
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培训次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
政策解读文件数量 |
个 |
≥ |
25 |
31 |
24 |
100 |
15 |
15 |
是 |
为方便群众更好地了解政策,增加了政策解读文件数量。 |
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行政复议驳回件数 |
件 |
= |
0 |
2 |
100 |
0 |
10 |
0 |
否 |
因为《政府信息公开条例》宣传普及面扩大,申请行政复议数量增加。 |
|
行政诉讼败诉件数 |
件 |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
按规定时限公开率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
群众认可度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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