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  • 11500226009341100Q/2026-00004
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-12-30
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-01-14
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区财政局
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重庆市荣昌区人民政府关于2025年区级财政预算调整方案(草案)的报告
日期:2026-01-14
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重庆市荣昌区人民政府

关于2025年区级财政预算调整

方案(草案)的报告

区人大常委会:

现将2025年区级财政预算调整方案(草案)报告如下,请予审议。

一、区级财政预算调整事由

受宏观经济影响,税收收入不及预期,非税收入缺乏可持续性,再加上土地市场疲软,基金收入与目标存在差距,完成年初收入任务十分困难。经过讨论及测算后,区级收入由年初98.03亿元调减为85亿元。一般公共预算收入在年初部门预算的基础上调减,由52.43亿元调整为46.3亿元,调减6.13亿元,其中:税收收入调整为14.74亿元,调减0.54亿元,非税收入调整为31.56亿元,调减5.59亿元。政府性基金预算收入在年初部门预算的基础上调减,由44.6亿元调整为37.91亿元,调减6.69亿元。国有资本经营预算收入在年初预算的基础上调减,由1亿元调整为0.79亿元,调减0.21亿元。

二、区级财政预算调整方案

根据上述事项,相应调整经区十八届人民代表大会第八次会议审议批准的区级年初预算。

(一)一般公共预算。

收入预算总计调整为123.83亿元,调减2.66亿元。其中:区级收入调减6.13亿元,由52.43亿元调整为46.3亿元,具体为税收收入调减0.54亿元,非税收入调减5.59亿元;转移性收入调增3.47亿元,由74.06亿元调整为77.53亿元,具体为动用预算稳定调节基金调增1.27亿元,调入资金调减2.7亿元,地方政府债务转贷收入调增4.9亿元。

支出预算总计调整为123.83亿元,调减2.66亿元。其中:区级支出调减1.818亿元,由103.55亿元调整为101.73亿元,具体为国防支出调增0.02亿元,公共安全支出调增0.92亿元,教育支出调增0.5亿元,卫生健康支出调减1.37亿元,节能环保支出调增0.35亿元,城乡社区支出调减1.39亿元,交通运输调增0.29亿元,资源勘探工业信息等支出调减0.23亿元,商业服务业等支出调减0.57亿元,债务付息支出调减0.34亿元;转移性支出调减0.84亿元,由22.94亿元调整为22.1亿元,具体为地方政府债务还本支出调减0.84亿元。

(二)政府性基金预算。

收入预算总计调整为82.08亿元,调增28.86亿元。其中:区级收入调减6.69亿元,由44.6亿元调整为37.91亿元,具体为国有土地使用权出让收入调减6.69亿元;转移性收入调增35.55亿元,由8.62亿元调整为44.17亿元,具体是地方政府专项债务收入调增35.55亿元。

支出预算总计调整为82.08亿元,调增28.86亿元,其中:区级支出预算调增29.04亿元,由25.56亿元调整为54.6亿元,主要是城乡社区支出调减3.73亿元,其他支出调增33.24亿元,债务付息调减0.47亿元;转移性支出调减0.18亿元,由27.66亿元调整为27.48亿元,具体为调出资金调减2.49亿元,地方政府债券还本支出调增2.31亿元。

(三)国有资本经营预算。

收入预算总计调整为0.79亿元,调减0.21亿元,其中:区级收入调减0.21亿元,由1亿元调减为0.79亿元,具体为利润收入调减0.21亿元;转移性收入保持不变。

支出预算总计调整为0.79亿元,调减0.21亿元,其中:区级支出保持不变;转移性支出调减0.21亿元,由1亿元调减为0.79亿元,具体为调出资金调减0.79亿元。

以上报告,请予审议。

附件:1.2025年荣昌区一般公共预算收支调整预算表

      2.2025年荣昌区政府性基金预算收支调整预算表

      3.2025年荣昌区国有资本经营预算收支调整预算表

     

                                      重庆市荣昌区人民政府     

                                           2025年12月30日



附件1

2025年荣昌区一般公共预算收支调整预算表

单位:万元

预算数

调整数

调整预算

预算数

调整数

调整预算

1,264,861

-26,558

1,238,303

1,264,861

-26,558

1,238,303

区级收入合计

524,300

-61,300

463,000

区级支出合计

1,035,483

-18,180

1,017,303

一、税收收入

152,790

-5,390

147,400

一、一般公共服务支出

77,743

77,743

增值税

45,000

45,000

二、外交支出

企业所得税

17,000

17,000

三、国防支出

659

200

859

个人所得税

4,100

4,100

其中:国防动员(款)

659

200

859

资源税

1,800

1,800

人民防空(项)

57

200

257

城市维护建设税

8,700

8,700

四、公共安全支出

35,015

9,200

44,215

房产税

15,000

15,000

其中:公安(款)

28,001

9,200

37,201

印花税

2,800

2,800

执法办案(项)

4,049

9,200

13,249

城镇土地使用税

19,000

19,000

五、教育支出

217,951

5,000

222,951

土地增值税

2,000

2,000

其中:普通教育(款)

162,256

5,000

167,256

耕地占用税

2,500

2,500

高中教育(项)

22,681

5,000

27,681

契税

34,650

-5,390

29,260

六、科学技术支出

14,252

14,252

环境保护税

240

240

七、文化旅游体育与传媒支出

9,675

9,675

其他税收收入

八、社会保障和就业支出

141,226

141,226

二、非税收入

371,510

-55,910

315,600

九、卫生健康支出

111,975

-13,669

98,306

专项收入

6,000

4,000

10,000

其中:基层医疗卫生机构(款)

8,992

4,000

12,992

行政事业性收费收入

3,652

-1,500

2,152

乡镇卫生院(项)

5,376

4,000

9,376

罚没收入

8,305

-2,000

6,305

其中:其他卫生健康支出(款)

57,240

-17,669

39,571

国有资源(资产)有偿使用收入

350,389

-59,810

290,579

其他卫生健康支出(项

57,240

-17,669

39,571

捐赠收入

十、节能环保支出

40,163

3,500

43,663

政府住房基金收入

400

400

其中:污染防治(款)

24,453

3,500

27,953

其他收入

3,164

3,000

6,164

水体(项)

11,619

3,500

15,119

十一、城乡社区支出

58,547

-13,931

44,616

其中:城乡社区公共设施(款)

44,528

-13,931

30,597

小城镇基础设施建设(项)

16,972

-2,496

14,476

其他城乡社区公共设施支出(项)

27,556

-11,435

16,121

十二、农林水支出

134,010

134,010

十三、交通运输支出

70,584

2,900

73,484

其中:公路水路运输(款)

69,057

2,900

71,957

公路建设(项)

61,656

2,900

64,556

十四、资源勘探工业信息等支出

18,564

-2,300

16,264

其中:支持中小企业发展和管理支出(款)

16,162

-2,300

13,862

其他支持中小企业发展和管理支出(项)

13,146

-2,300

10,846

十五、商业服务业等支出

13,443

-5,700

7,743

其中:商业流通实物(款)

10,546

-5,700

4,846

其他商业流通事务支出(项)

10,281

-5,700

4,581

十六、金融支出

100

100

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

3,369

3,369

十九、住房保障支出

43,501

43,501

二十、粮油物资储备支出

126

126

二十一、灾害防治及应急管理支出

8,956

8,956

二十二、预备费

12,000

12,000

二十三、其他支出

616

616

二十四、债务付息支出

23,000

-3,380

19,620

其中:地方政府一般债务付息支出(款)

23,000

-3,380

19,620

地方政府一般债券付息支出(项)

20,000

-3,380

16,620

二十五、债务发行费用支出

8

8

转移性收入合计

740,561

34,742

775,303

转移性支出合计

229,378

-8,378

221,000

一、上级补助收入

203,679

203,679

一、上解上级支出

40,000

40,000

二、镇街级收入

二、补助镇街支出

三、动用预算稳定调节基金

10,299

12,734

23,033

三、地方政府债务还本支出

189,378

-8,378

181,000

四、调入资金

261,620

-26,992

234,628

地方政府债券还本支出(本级财力)

51,948

-31,678

20,270

五、地方政府债务转贷收入

137,430

49,000

186,430

地方政府债券还本支出(再融资)

137,430

23,300

160,730

地方政府债券转贷收入(新增)

25,700

25,700

四、地方政府债务转贷支出

地方政府债券转贷收入(再融资)

137,430

23,300

160,730

地方政府债券转贷支出(新增)

六、上年结转

127,533

127,533

地方政府债券转贷支出(再融资)

注:由于四舍五入因素,部分分项加和与总数可能略有差异,下同。


附件2

2025年荣昌区政府性基金预算收支调整预算表

单位:万元

预算数

调整数

调整预算

预算数

调整数

调整预算

532,191

288,620

820,811

532,191

288,620

820,811

区级收入合计

445,980

-66,880

379,100

区级支出合计

255,571

290,412

545,983

一、农网还贷资金收入

一、文化旅游体育与传媒支出

二、国家电影事业发展专项资金

二、社会保障和就业支出

三、国有土地收益基金收入

三、城乡社区支出

125,095

-37,268

87,827

四、农业土地开发资金收入

其中:国有土地使用权出让收入安排支出(款)

121,166

-37,268

83,898

五、国有土地使用权出让收入

431,980

-60,580

371,400

征地和拆迁补偿支出(项)

75,245

-7,122

68,123

六、大中型水库库区基金收入

农业生产发展支出(项)

36,390

-30,146

6,244

七、彩票公益金收入

四、农林水支出

2,536

2,536

八、小型水库移民扶助基金收入

五、交通运输支出

九、污水处理费收入

3,000

3,000

六、其他支出

75,196

332,400

407,596

十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

其中:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)

60,244

332,400

392,644

十一、城市基础设施配套费收入

10,000

-5,400

4,600

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)

35,662

283,100

318,762

十二、专项债务对应项目专项支出

1,000

-900

100

其他政府性基金债务收入安排的支出(项)

49,300

49,300

七、债务付息支出

52,740

-4,720

48,020

其中:地方政府专项债务付息支出(款)

52,740

-4,720

48,020

国有土地使用权出让金债务付息支出(项)

9,340

-4,720

4,620

八、债务发行费用支出

4

4

转移性收入合计

86,211

355,500

441,711

转移性支出合计

276,620

-1,792

274,828

一、上级补助收入

5,596

5,596

一、补助镇街支出

二、地方政府债务转贷收入

355,500

355,500

二、调出资金

251,620

-24,892

226,728

地方政府债券转贷收入(新增)

332,400

332,400

三、地方政府债务还本支出

23,100

23,100

地方政府债券转贷收入(再融资)

23,100

23,100

地方政府债券还本支出(再融资)

23,100

三、上年结转收入

80,615

80,615

四、地方政府债务转贷支出

五、上解上级支出

25,000

25,000


附件3

2025年区级国有资本经营预算收支调整预算表

单位:万元

预算数

调整数

调整预算

预算数

调整数

调整预算

10206

-2100

8106

10206

-2100

8106

区级收入合计

10000

-2100

7900

区级支出合计

206

206

一、利润收入

10000

-2100

7900

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

二、股利、股息收入

“三供一业”移交补助支出

三、产权转让收入

国有企业棚户区改造支出

四、其他国有资本经营预算收入

国有企业退休人员社会化管理补助支出

206

206

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

二、国有企业资本金注入

支持科技进步支出

其他国有企业资本金注入

三、金融国有资本经营预算支出

其他金融国有资本经营预算支出

四、其他国有资本经营预算支出

其他国有资本经营预算支出

转移性收入合计

206

206

转移性支出合计

10000

-2100

7900

一、上级补助收入

131

131

一、调出资金

10000

-2100

7900

二、上年结转

75

75

二、结转下年


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