重庆市荣昌区融媒体中心
2024年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策;宣传市委、市政府和区委、区政府的重大决策部署。
2.围绕区委、区政府的中心工作,把握新闻宣传基调,落实全区新闻报道计划,为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围。
3.综合运用客户端、报纸、广播、电视、网站、微博微信等多种传播平台,构建现代传播体系,推动媒体融合发展。
4.坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向,引导社会热点,做好舆情监测、建言资政等工作。
5.负责区融媒体采编中心的建设、运行和维护工作,建立健全采编发联动机制。
6.负责全区广播、电视的内容生产、审核、分发工作。负责中心网络视听节目的创作、推送工作。负责《荣昌日报》等内部出版性刊物的编发工作。
7.负责“两微一端”等移动新媒体传播平台的规划、建设、运行、维护等管理工作。
8.负责“媒体+”政务民生服务平台建设,强化为民服务功能,为群众提供政务、民生等综合性信息服务;组织开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动,拓展各类商务、会展、节庆业务等活动。
9.负责公益广告、城市形象宣传片等策划、制作、发布工作;负责广告的刊播工作。
10.统筹组织重大宣传报道,开展对外宣传工作;做好与上级媒体的通联和采访服务保障工作。
11.负责区级新闻门户网站的管理运维工作,受各镇(街道)、各部门委托运维政务新媒体。
12.负责中央、市、区广播电视节目信号的传输覆盖工作,安全、正点发射各套广播电视节目。
13.负责中心党群、党风廉政、意识形态、信息、保密、安全等工作,做好媒体人才队伍建设。
(二)部门构成。
重庆市荣昌区融媒体中心现有事业编制数 84名。其中:主任 1名、副主任3名,内设机构领导职数16名。内设办公室、财务部、总编室、采访部、节目部、报刊部、新媒体部、外宣部、专题部、广告部、技术部、运维部等十二个部室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年收入合计2859.77万元,其中:本年收入2859.77万元,主要是一般公共预算拨款2859.77万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入20万元,主要是一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加296.23万元,主要是一般公共预算拨款增加296.23万元。
(二)支出预算:2024年支出合计2879.77万元,其中:文化旅游体育与传媒支出2115.58万元,教育支出8.95万元,社会保障和就业支出612.26万元,卫生健康支出71.36万元,住房保障支出71.61万元;支出较去年增加316.23万元,主要是基本支出增加253.85万元,项目支出增加62.38万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计2879.77万元,其中:本年收入2859.77万元,上年结转收入20万元;一般公共预算财政拨款支出2879.77万元,比2023年增加316.23万元,其中:基本支出2075.22万元,比2023年增加253.85万元,主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出804.54万元,比2023年增加62.38万元,主要原因是主要用于民生类重点工作支出。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算10.5万元,比2023年减少1.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是公务用车换新后运行维护费减少;公务接待费3万元,比2023年减少0万元,主要与2023年预算持平;公务用车运行维护费7.5万元,比2023年减少1.5 万元,主要原因是更新公务用车后运行维护费有所减少;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额100万元:政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购100万元:政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款784.54万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆 辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:王尚友 联系方式:023-87338692
附件:
1.重庆市荣昌区融媒体中心本级2024年财政拨款收支总表
2.重庆市荣昌区融媒体中心本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市荣昌区融媒体中心本级2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市荣昌区融媒体中心本级2024年一般公共预算“三公”经费支出表
5.重庆市荣昌区融媒体中心本级2024年政府性基金预算支出表
6.重庆市荣昌区融媒体中心本级2024年部门收支总表
7.重庆市荣昌区融媒体中心本级2024年部门收入总表
8.重庆市荣昌区融媒体中心本级2024年部门支出总表
9.重庆市荣昌区融媒体中心本级2024年政府采购预算明细表
10.重庆市荣昌区融媒体中心本级2024年部门(单位)整体绩效目标表
11.重庆市荣昌区融媒体中心本级2024年项目支出绩效目标表
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表一 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,859.77 |
一、本年支出 |
2,879.77 |
2,879.77 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
2,859.77 |
教育支出 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
2,115.58 |
2,115.58 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
612.26 |
612.26 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
71.36 |
71.36 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
71.61 |
71.61 |
|
|
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|
二、上年结转 |
20.00 |
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
20.00 |
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|
政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
|
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|
收入合计 |
2,879.77 |
支出合计 |
2,879.77 |
2,879.77 |
|
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表二 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,879.77 |
2,075.22 |
804.54 | |
|
205 |
教育支出 |
8.95 |
8.95 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.95 |
8.95 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.95 |
8.95 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,115.58 |
1,311.04 |
804.54 |
|
20701 |
文化和旅游 |
38.00 |
|
38.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.00 |
|
38.00 |
|
20708 |
广播电视 |
2,077.58 |
1,311.04 |
766.54 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
1,331.04 |
1,311.04 |
20.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
746.54 |
|
746.54 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
612.26 |
612.26 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
612.26 |
612.26 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.79 |
11.79 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.48 |
95.48 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.74 |
47.74 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
457.25 |
457.25 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
71.36 |
71.36 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.36 |
71.36 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.73 |
50.73 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.63 |
20.63 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
71.61 |
71.61 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
71.61 |
71.61 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
71.61 |
71.61 |
|
|
| ||||
|
表三 |
|
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|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
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|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,075.22 |
1,767.47 |
307.76 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,305.80 |
1,305.80 |
|
|
30101 |
基本工资 |
325.51 |
325.51 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.39 |
12.39 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
660.36 |
660.36 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
95.48 |
95.48 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
47.74 |
47.74 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.73 |
50.73 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.70 |
15.70 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
71.61 |
71.61 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.68 |
11.68 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.60 |
14.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
307.76 |
|
307.76 |
|
30201 |
办公费 |
40.00 |
|
40.00 |
|
30203 |
咨询费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30205 |
水费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30206 |
电费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30211 |
差旅费 |
35.00 |
|
35.00 |
|
30216 |
培训费 |
8.95 |
|
8.95 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30228 |
工会经费 |
42.16 |
|
42.16 |
|
30229 |
福利费 |
17.90 |
|
17.90 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.50 |
|
7.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
109.24 |
|
109.24 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
461.67 |
461.67 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.79 |
11.79 |
|
|
30302 |
退休费 |
306.82 |
306.82 |
|
|
30305 |
生活补助 |
133.38 |
133.38 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.60 |
9.60 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
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|
表四 |
|
|
|
|
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|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
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|
|
单位:万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
10.50 |
|
7.50 |
|
7.50 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
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|
|
表六 |
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|
|
|
部门收支总表 | |||
|
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|
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|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,879.77 |
合计 |
2,879.77 |
|
一般公共预算资金 |
2,879.77 |
教育支出 |
8.95 |
|
政府性基金预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
2,115.58 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
612.26 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
71.36 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
71.61 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
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|
表七 |
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部门收入总表 | |||||||||||
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,879.77 |
2,879.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,115.58 |
2,115.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20708 |
广播电视 |
2,077.58 |
2,077.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070808 |
广播电视事务 |
1,331.04 |
1,331.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
746.54 |
746.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
612.26 |
612.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
612.26 |
612.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.79 |
11.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.48 |
95.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.74 |
47.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
457.25 |
457.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
71.36 |
71.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.36 |
71.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.73 |
50.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.63 |
20.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
71.61 |
71.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
71.61 |
71.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
71.61 |
71.61 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
表八 |
|
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|
|
部门支出总表 | ||||
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|
|
|
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|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,879.77 |
2,075.22 |
804.54 | |
|
205 |
教育支出 |
8.95 |
8.95 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.95 |
8.95 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.95 |
8.95 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,115.58 |
1,311.04 |
804.54 |
|
20701 |
文化和旅游 |
38.00 |
|
38.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.00 |
|
38.00 |
|
20708 |
广播电视 |
2,077.58 |
1,311.04 |
766.54 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
1,331.04 |
1,311.04 |
20.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
746.54 |
|
746.54 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
612.26 |
612.26 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
612.26 |
612.26 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.79 |
11.79 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.48 |
95.48 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.74 |
47.74 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
457.25 |
457.25 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
71.36 |
71.36 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.36 |
71.36 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.73 |
50.73 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.63 |
20.63 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
71.61 |
71.61 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
71.61 |
71.61 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
71.61 |
71.61 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门(单位)整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
部门(单位)名称 |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
部门支出预算数 |
2,879.77 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
1.围绕区委、区政府的中心工作,把握新闻宣传基调,落实全区新闻报道计划,为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围,全力做好主题报道,做好乡村振兴、建设成渝地区双城经济圈重要增长极等主题宣传报道。2.强化外宣工作,力争全年重庆电视台采用荣昌稿件100条,中央台10条;3.及时准确报道区内重大活动;4.综合运用客户端、报纸、广播、电视、网站、微博微信等多种传播平台,构建现代传播体系,推动媒体融合发展,进一步加强移动新媒体品牌建设推广,新媒体原创稿件10000条,转发10000条。5.负责中心网络视听节目的创作、推送工作,负责《荣昌日报》等内部出版性刊物的编发工作。刊发《荣昌日报》159期/年,制播广播、电视节目270期/年,专题节目全年生产100期,“学习强国”融媒号上稿量全年超过1000条,荣昌综合频道新闻节目时长超过18分钟。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买电视节目集数 |
5 |
集 |
≥ |
4000 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
荣昌日报发行期数 |
10 |
期/年 |
≥ |
159 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
电视专期节目生产期数 |
10 |
期/年 |
≥ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
制播《荣昌新闻》电视节目期数 |
15 |
期/年 |
≥ |
270 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
制播《荣昌新闻》广播节目期数 |
5 |
期/年 |
≥ |
270 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
广播电视、报纸、新媒体刊播错误率 |
5 |
‰ |
≤ |
1 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
= |
100 |
是 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
听观众满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
产出指标 |
效果指标 |
荣昌综合频道新闻节目时长 |
5 |
分钟 |
≥ |
18 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公益广告宣传条数 |
5 |
条 |
≥ |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
上中央电视台节目条数 |
5 |
条 |
≥ |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新媒体原创稿件 |
5 |
条 |
≥ |
10000 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“学习强国”融媒号全年上稿量 |
5 |
条 |
≥ |
1000 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
上重庆电视台节目条数 |
5 |
条 |
≥ |
100 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年度新媒体运营成本 |
5 |
万元/年 |
≤ |
195 |
否 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002072852-中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算(万元) |
38.00 |
本级安排(万元) |
| ||||||||||||||||||
|
上级补助(万元) |
38.00 | ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
按照《财政部关于印发中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法》财教【2015】527号和《重庆市公共文化服务体系建设专项资金管理办法》渝财教【2021】12号执行,每年由中央财政安排资金。 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财教【2021】193号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照《财政部关于印发中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法》财教【2015】527号和《重庆市公共文化服务体系建设专项资金管理办法》渝财教【2021】12号执行。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度运维稳定保障天数 |
30 |
天 |
= |
365 |
是 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障发射台个数 |
30 |
个 |
= |
2 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
覆盖用户数 |
20 |
万人 |
≥ |
60 |
否 | ||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004033229-对外宣传工作专项 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算(万元) |
5.00 |
本级安排(万元) |
5.00 | ||||||||||||||||||
|
上级补助(万元) |
| ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
与中央台、重庆台建立良性互动合作关系,扩大宣传半径,树立荣昌对外良好形象。通过建立友好合作关系,争取多上稿、上优稿,全方位推荐宣传荣昌。 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
常年性项目,延续上年项目。 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成重庆台用稿条数100条,中央台用稿条数10条,接洽央视、重庆卫视10次,观众满意度100%。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
接待中央及重庆台次数 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
否 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
中央台用稿条数 |
30 |
条 |
≥ |
10 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重庆台用稿条数 |
30 |
条 |
≥ |
100 |
是 | ||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004033246-优秀节目创作扶持 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
5.00 |
本级安排(万元) |
5.00 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
奖励优秀节目生产及作品,按5万/年测算。 | ||||||||||
|
立项依据 |
常年性项目,延续上年项目。《关于荣昌县文化工作专题会议纪要》【2014】第11期、荣广文【2014】15号批示。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
本年度实际完成荣昌故事制作期数52期,荣昌好味道制作期数52期,《书香荣昌》制作期数40期,公益广告制作期数10期,棠城工匠系列等微视频制作期数10期,创作获市级奖励作品件数3期,申报优秀作品获奖率40%,观众满意度95%。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公益广告制作期数 |
20 |
期 |
≥ |
10 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
10 |
% |
> |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专题节目制作期数 |
30 |
期 |
≥ |
100 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
优秀作品参评获奖率 |
30 |
% |
≥ |
40 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004033252-新媒体事业发展专项 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
195.00 |
本级安排(万元) |
195.00 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
网络新媒体稿费5万、学习强国“荣昌融媒”频道保障经费30万、荣昌手机台和融媒号运维保障费48万、荣昌采编中心市级平台支撑年度费41万、安全等级测评项目经费(5个项目)16万、重庆荣昌APP发布系统更新维护费用40万、新华社供稿专线15万,共195万。 | ||||||||||
|
立项依据 |
常年性项目,延续上年项目。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
重庆荣昌APP、荣昌新闻网等新媒体年度运维保障天数为365天,荣昌APP、荣昌新闻网覆盖人数超过80万,“学习强国”荣昌融媒号平台上稿量超过1000条及以上,新媒体受众满意率超过95%,租用服务器故障发生率小于等于0.1%。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
重庆荣昌APP、荣昌新闻网等新媒体年度运维保撑天数 |
20 |
天 |
= |
365 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
荣昌APP、荣昌新闻网覆盖量 |
20 |
万人次 |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
“学习强国”荣昌融媒号平台上稿量 |
20 |
条 |
≥ |
1000 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
新媒体受众满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
租用服务器故障发生率 |
20 |
% |
≤ |
0.1 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004033261-高清影视节目购置 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
39.50 |
本级安排(万元) |
39.50 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
全年采购并播放高清片源4000集,片源高清率达100%。 | ||||||||||
|
立项依据 |
常年性项目,延续上年项目。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
全年采购播放高清片源4000集,供片及时率、准确率及观众满意度均达到100%。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
供片集数 |
30 |
集 |
≥ |
4000 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
供片及时率 |
30 |
% |
= |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
供片准确率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004033275-新闻采编播人员购买服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
20.00 |
本级安排(万元) |
20.00 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
为弥补区融媒体中心采编播人员不足,保障各节目平台的正常运转,提高区融媒体中心新闻宣传能力,提升中心作为主流媒体的内容生产能力、信息聚合能力,按5万元/人标准测算购买。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区融媒体建设方案》(荣委办【2019】53号)及《重庆市荣昌区传媒有限公司重组方案》。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
为弥补区融媒体中心采编播人员不足,保障各节目平台的正常运转,提高区融媒体中心新闻宣传能力,提升中心作为主流媒体的内容生产能力、信息聚合能力,按5万元/人标准测算购买。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务人员达标率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新媒体覆盖人数 |
20 |
% |
≥ |
65 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买人员数量 |
30 |
人 |
≥ |
20 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004033294-荣昌报出版发行(运转及办报) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
43.00 |
本级安排(万元) |
43.00 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
通过本项目的实施,进一步保障了荣昌报的运转及办报,本项目经费主要用于荣昌日报运行支撑费(含稿费)、办公设备购置等,资金专款专用率达100%。 | ||||||||||
|
立项依据 |
原报社常年性项目,延续2023年项目。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过本项目的实施,进一步保障了荣昌报的运转及办报,本项目经费主要用于荣昌日报运行支撑费(含稿费)、办公设备购置等,资金专款专用率达100%。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
作者满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采用稿件数量 |
20 |
万条 |
≥ |
3 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
荣昌报正常运转保障率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新闻宣传见报时长 |
30 |
天 |
≤ |
1 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004033303-荣昌报邮电费(发行投递费) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
20.00 |
本级安排(万元) |
20.00 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
通过对本项目的实施,确保《荣昌报》在部门、镇街、村社、城区商业门面等发行投递到位。 | ||||||||||
|
立项依据 |
原报社常年性项目,延续2023年项目。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过对本项目的实施,确保《荣昌报》在部门、镇街、村社、城区商业门面等发行投递到位。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
荣昌日报投递差率 |
30 |
% |
≤ |
5 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
荣昌日报投递及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
荣昌日报覆盖人数 |
20 |
% |
≥ |
30 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004033312-融媒体中心增加专项超额绩效总量 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
182.50 |
本级安排(万元) |
182.50 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
根据渝人社发〔2017〕260号文件和区领导批示要求,增加超额绩效经费总量用于单位内部绩效考核,2.5万元*73=182.5万元,由融媒体中心自筹,实行收支两条线管理,上缴财政后返还给区融媒体中心用于内部绩效考核。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据渝人社发〔2017〕260号7和荣委改〔2020〕7号文件。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据渝人社发〔2017〕260号文件和区领导批示要求,增加超额绩效经费总量用于单位内部绩效考核,2.5万元*73=182.5万元,由融媒体中心自筹,实行收支两条线管理,上缴财政后返还给区融媒体中心用于内部绩效考核。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
激励职工人数 |
30 |
人 |
= |
73 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
全市外宣工作总综合全市排名 |
30 |
名 |
≤ |
10 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工分配满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
策、采、编、播、发及时率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | |||||||||
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项目名称 |
50015324T000004033720-荣昌报报刊出版印刷 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
36.54 |
本级安排(万元) |
36.54 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
全年按159期/年,0.2298元/份,10000份/期标准测算,年终据实与供应商结算。 | ||||||||||
|
立项依据 |
原报社常年性项目,延续2023年项目。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
全年按159期/年,0.2298元/份,10000份/期标准测算,年终据实与供应商结算。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
报刊覆盖人数 |
20 |
万人 |
≥ |
30 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
《荣昌报》印刷出版份数 |
20 |
份 |
≥ |
1590000 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
《荣昌报》差错率(每版) |
20 |
% |
≤ |
0.2 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
重大刊播事故发生率 |
20 |
% |
≤ |
0.1 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004034058-专用设备日常维护维修 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
5.00 |
本级安排(万元) |
5.00 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
该项目经费主要用于本年度专用设备的维修维护,确保融媒体中心采、编、播工作顺利开展。 | ||||||||||
|
立项依据 |
常年性项目,延续上年项目。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
该项目经费主要用于本年度专用设备的维修维护,确保融媒体中心采、编、播工作顺利开展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
荣昌节目准时率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
采编人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
专用设备维修完成率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
专用设备维修及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004034429-融媒体中心大楼及演播室电费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
30.00 |
本级安排(万元) |
30.00 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
全年实际完成有效使用天数365天,故障发生率控制在1%以内,广电大楼使用人员满意度98%。 | ||||||||||
|
立项依据 |
延续2020年项目,常年性项目。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
全年实际完成有效使用天数365天,故障发生率控制在1%以内,广电大楼使用人员满意度98%。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受众人数 |
20 |
人 |
≥ |
2000 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
有效保障天数 |
30 |
天 |
= |
365 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
故障发生率 |
30 |
% |
≤ |
0.1 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283396-春节联欢晚会专项 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
65.00 |
本级安排(万元) |
65.00 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
为充分展示荣昌发展成就,激励全区干部群众在新的一年里继续以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,扎实工作,开拓创新,丰富全区人民文化生活,营造喜庆、祥和的节日氛围。2024年春晚主会场区剧场,增设2个分会场,安富街道普陀村毛万小院,澳龙生物厂区。 | ||||||||||
|
立项依据 |
领导批示。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
全年预算65万元,春晚观看人数达20万以上,收视率达60%以上,直播重播场次15场次,参加春晚演出人员500余人,春晚节目数量超过16个,群众满意度95%。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
观看人数 |
20 |
万人 |
≥ |
20 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
春晚节目数量 |
20 |
个 |
≥ |
16 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
春晚直播重播场次 |
20 |
场 |
≥ |
15 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
参加演职人员数量 |
20 |
人数 |
≥ |
500 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283414-采编系统5G智能化升级改造项目) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
100.00 |
本级安排(万元) |
100.00 | |||||||||
|
上级补助(万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
通过在原采编中心平台上的升级改造,采编系统5G融合、新购4K摄像机、5G回传系统等软硬件采购和搭建,实现5G智能化技术升级,让新闻素材快速入库、快速编辑,直播信号稳定回传,完成媒体业务之间以及媒体业务与其他业务的充分融合,打造面向5G的更高格式、更新应用场景的视频业务新形态。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据高书记对《重庆市荣昌区融媒体中心党总支关于采编系统5G智能化改造的请示》文件的批复意见,及有关文件的精神和要求:结合荣昌实际和当前5G+4K超高清应用的实际情况和未来发展趋势,将采编系统5G智能化改造,更新改造现有技术系统,实现5G传输,实现内容生产传播与媒体服务的有机融合。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
在原采编中心平台上的升级改造,采编系统5G融合、新购4K摄像机、5G回传系统等软硬件采购和搭建,实现5G智能化技术升级,让新闻素材快速入库、快速编辑,直播信号稳定回传,完成媒体业务之间以及媒体业务与其他业务的充分融合,打造面向5G的更高格式、更新应用场景的视频业务新形态。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采编系统及融合系统 |
20 |
套 |
= |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
回传系统 |
20 |
套 |
= |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
达到移动直播5G需求 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
4K手持摄录一体机及附属设备 |
20 |
套 |
= |
4 |
否 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
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