重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
(1)承担市级应用承接的事务性工作,完成市数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务。
(2)承担数字化城市体征指标体系建设的事务性工作,为建设全面把控城市运行体征指标的可视窗口提供支撑服务。
(3)承担数字化城市运行和治理领域区级业务事项、事件梳理和数字化,以及区级业务部门应用集成和业务贯通等方面统筹协调的事务性工作,为分级分类构建重点领域数字化基础能力体系提供支撑服务。
(4)承担数字化城市运行和治理领域构建纵向贯通、横向协同、闭环落实的高效指挥链的事务性工作,为按需对区、镇(街道)的精准调度等提供支撑服务。
(5)承担数字化城市运行和治理领域感知发现、监测预警、决策支持、反应处置、终端反馈、动态评估、考核监督等方面的事务性工作,为形成工作闭环的数字化业务中枢提供支撑服务。
(6)承担数字化城市运行和治理领域事件上报和流转、应急值守的事务性工作,为党建统领、设施运行、生产生活服务、生态景观、社会治理、应急动员、文明创建等领域多跨场景打造提供支撑服务。
(7)指导镇(街道)基层治理中心建设,组织开展数字化城市运行和治理相关业务培训。
(8)承担全区政务新媒体工作建设的事务性工作,负责区政府门户网站管理工作。负责网上政务信息公开、网上政务服务、网上政务活动宣传等方面的事务性工作。
(9)完成上级部门交办的其他任务。
(二)单位构成。
重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心为新增的区政府办公室所属的副处级财政全额拨款事业单位(公益一类),下设综合协调科、场景集成科、平台建设科、监测预警科等8个内设机构。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计1179.09万元,其中:本年收入1171.09万元,主要是一般公共预算拨款1171.09万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入8万元,主要是一般公共预算拨款8万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算:2025年支出合计1179.09万元,其中:一般公共服务支出1054.69万元,教育支出3.05万元,社会保障和就业支出72.51万元,卫生健康支出24.47万元,住房保障支出24.37万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计1179.09万元,其中:本年收入1171.09万元,上年结转收入8万元;一般公共预算财政拨款支出1179.09万元。其中:基本支出641.63万元,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出537.46万元,主要用于数字化城市运行和治理及区政府网站建设运维等重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算11.50万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费6万元,公务用车运行维护费5.50万元,公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额1.56万元:政府采购货物预算1.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.56万元:政府采购货物预算1.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1179.09万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人:曾俊 联系方式:023-61471073
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心2025年财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,171.09 |
一、本年支出 |
1,179.09 |
1,179.09 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
1,171.09 |
一般公共服务支出 |
1,054.69 |
1,054.69 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
72.51 |
72.51 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
24.47 |
24.47 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
24.37 |
24.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
8.00 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
1,179.09 |
支出合计 |
1,179.09 |
1,179.09 |
|
|
|
表二 |
|
|
|
| ||
|
重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
1,179.09 |
641.63 |
537.46 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,054.69 |
517.23 |
537.46 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,054.69 |
517.23 |
537.46 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
517.23 |
517.23 |
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
537.46 |
|
537.46 | ||
|
205 |
教育支出 |
3.05 |
3.05 |
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
3.05 |
3.05 |
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
3.05 |
3.05 |
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.51 |
72.51 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.51 |
72.51 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.34 |
48.34 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.17 |
24.17 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.47 |
24.47 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.47 |
24.47 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.21 |
7.21 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
24.37 |
24.37 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.37 |
24.37 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.37 |
24.37 |
| ||
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
641.63 |
496.10 |
145.52 | |
|
301 |
工资福利支出 |
496.09 |
496.09 |
|
|
30101 |
基本工资 |
108.60 |
108.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.02 |
4.02 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
251.68 |
251.68 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.34 |
48.34 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.17 |
24.17 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.26 |
17.26 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.69 |
5.69 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.37 |
24.37 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.16 |
4.16 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.80 |
7.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
145.52 |
|
145.52 |
|
30201 |
办公费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30202 |
印刷费 |
7.60 |
|
7.60 |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.05 |
|
3.05 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30228 |
工会经费 |
34.44 |
|
34.44 |
|
30229 |
福利费 |
6.09 |
|
6.09 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39.85 |
|
39.85 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
| |
|
重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
|
2025年预算数 | ||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
11.50 |
|
5.50 |
|
5.50 |
6.00 | |
|
表五 |
|
|
|
| ||
|
重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心2025年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心2025年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,179.09 |
合计 |
1,179.09 |
|
一般公共预算资金 |
1,179.09 |
一般公共服务支出 |
1,054.69 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
3.05 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
72.51 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
24.47 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
24.37 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心2025年部门收入总表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||
|
合计 |
1,179.09 |
1,179.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,054.69 |
1,054.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,054.69 |
1,054.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2010350 |
事业运行 |
517.23 |
517.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
537.46 |
537.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
205 |
教育支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.51 |
72.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.51 |
72.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.34 |
48.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.17 |
24.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.47 |
24.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.47 |
24.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.21 |
7.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
24.37 |
24.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.37 |
24.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.37 |
24.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
表八 |
|
|
|
| ||
|
重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心2025年部门支出总表 | ||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
1,179.09 |
641.63 |
537.46 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,054.69 |
517.23 |
537.46 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,054.69 |
517.23 |
537.46 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
517.23 |
517.23 |
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
537.46 |
|
537.46 | ||
|
205 |
教育支出 |
3.05 |
3.05 |
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
3.05 |
3.05 |
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
3.05 |
3.05 |
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.51 |
72.51 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.51 |
72.51 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.34 |
48.34 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.17 |
24.17 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.47 |
24.47 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.47 |
24.47 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.21 |
7.21 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
24.37 |
24.37 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.37 |
24.37 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.37 |
24.37 |
| ||
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心2025年政府采购预算明细表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
合计 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
A |
货物 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
表十
|
重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
103003-重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004820663-行政中心互联网及电子政务外网网络运行维护 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
50.00 |
本级安排(万元) |
50.00 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
1.行政中心互联网络出口网络带宽主备线路年租用费。2.区到市电子政务外网网络络线路年租用费。3.政府网站域名使用费、安全证书费。4.行政中心互联网、电子政务外网网络日常运行维护费。5.数字政务(OA系统对接愉快政、市政府OA系统对接、新应用开发等)维护费。6.行政中心互联网机房和电子政务外网机房精密空调、UPS、温湿度系统、监控系统等保养保修经费。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《关于印发〈市级数字化城市运行和治理中心建设及运行机制(试行)〉的通知》《关于印发〈全面推进三级治理中心建设有关工作的建议〉的通知》要求及治理中心职能职责。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展网络运行日常维护,网络运行通畅率100%,保证行互联网、电子政务外网、中心机房的正常运行。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
年办理业务量 |
20 |
次 |
≥ |
80 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数据更新频率 |
10 |
次 |
≥ |
4 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用单位满意度 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
网络运行通畅率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
网络维护及时率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
网络日常维护覆盖率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年稳定运行天数 |
10 |
天 |
= |
365 |
否 | ||||
表十一
|
重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
103003-重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004820717-区政府网站及OA办公系统建设维护经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
100.00 |
本级安排(万元) |
100.00 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
根据《公安部关于信息安全等级保护工作的实施意见的通知》(公通字〔2004〕66号)要求,每年要对区OA办公系统(三级)和区电子政务外网网络(三级)进行等级保护测评工作并根据测评结果进行整改所需经费。根据《重庆市政府公众信息网站建设与管理规范》要求,加强政府网站各项建设。1.区政府网站运行维护外包服务;2.OA办公系统运行维护外包服务(驻场);3.数据备份和优化。4.OA系统云平台年租用费。5.根据《重庆市政府办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》(渝府办发〔2015〕52号)和《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市政府公众信息网站考评办法的通知》(渝办发〔2007〕19号)要求,需对全区政府网站开展普查监测工作,需外包服务费、网站普查监测后整改需工作经费。6.根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市政府公众信息网站考评办法的通知》(渝办发〔2007〕19号)要求,开展技术培训、网上活动宣传、网络安全应急演练、网站考核、网站组稿等需工作经费。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《关于印发〈市级数字化城市运行和治理中心建设及运行机制(试行)〉的通知》《关于印发〈全面推进三级治理中心建设有关工作的建议〉的通知》要求及治理中心职能职责。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展区政府网站及OA办公系统建设维护,数据安全保障率100%,保证区政府网站及OA办公系统的正常运行。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
数据更新频率 |
10 |
次 |
≥ |
12 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
年稳定运行天数 |
10 |
天 |
= |
365 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年办理业务量 |
20 |
次 |
≥ |
20 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统故障修护处理时间 |
10 |
小时 |
≤ |
24 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
数据安全保障率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
年均维护成本增长率 |
10 |
% |
= |
0 |
否 | ||||
表十二
|
重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
103003-重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004820772-联勤联动经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
105.00 |
本级安排(万元) |
105.00 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
1、组织平战指挥力量联勤联动经费;2、联勤联动技术培训经费;3、改造4个接入行业部门应用系统;4、外包费用,包括数据支撑、数据治理、系统支撑、网络信息数据安全管理等;5、运行管理费用,包括其它单位轮驻和常驻区治理中心的相关人员管理费用、人员值班调度管理费用、联勤联动会议费用等。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《关于印发〈市级数字化城市运行和治理中心建设及运行机制(试行)〉的通知》《关于印发〈全面推进三级治理中心建设有关工作的建议〉的通知》要求及治理中心职能职责。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
进一步推动区治理中心与八大板块有效衔接,全面提升区治理中心实战能力,切实提升城市治理整体效能,加快推进社会治理现代化。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用者满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建立平战运行平急融合、联动指挥机制 |
10 |
个 |
= |
2 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造接入行业部门应用系统 |
10 |
个 |
≥ |
4 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
升级融合指挥调度系统 |
10 |
次 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展联勤联动建设和技术指导 |
10 |
次 |
≥ |
4 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织联勤联动次数 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
应急处置响应及时率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | ||||
表十三
|
重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
103003-重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004833315-区带镇街智治 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
15.00 |
本级安排(万元) |
15.00 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
1、组织区治理中心区带镇街督查、调研、技术指导经费;2、区带镇街应用贯通、事件处置等技术培训经费;3、区带镇街日常调度系统维护及技术保障费用;4、其它费用,包括组织统筹各镇街参加各项区带镇街调度会议、综合场景实战演练费用等。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《关于印发〈市级数字化城市运行和治理中心建设及运行机制(试行)〉的通知》《关于印发〈全面推进三级治理中心建设有关工作的建议〉的通知》要求及治理中心职能职责。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
建立健全区带镇街协同工作机制,推动八大板块与镇街治理中心“四板块”有效衔接、无缝对接,全面提升区治理中心“区带镇街”指导能力。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织各镇街参与定期和不定期调度 |
10 |
次 |
≥ |
12 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织各镇街参与区带镇街业务培训 |
10 |
次 |
≥ |
4 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
区带镇街日常调度系统维护及技术保障 |
10 |
次 |
≥ |
2 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
统筹镇街共同使用IRS平台、镇街数据池等资源 |
10 |
个 |
= |
1 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用者满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
应急处置响应及时率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展对镇街督查、调研、技术指导 |
20 |
次 |
≥ |
21 |
是 | ||||
表十四
|
重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
103003-重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004978645-数字化城市运行和治理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
119.46 |
本级安排(万元) |
119.46 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
1、数字化城市运行和治理中心技术骨干培训费用;2、2025年网络技术支撑运维、平台集成服务及附属工程项目。3、电子大屏、视频会议系统、音频设施、中央空调机组、供电设施、电脑、打印机等设施设备维修维护费用。4、2025年度网络备线及运维保障服务费用。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1、《市级治理中心建设及运行机制》(渝委编办〔2024〕198号);2、中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于印发《重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心机构职能编制规定》的通知(荣委编委〔2024〕13 号);3、关于印发荣昌区推进三级数字化城市运行和治理中心建设工作专班工作规则、荣昌区推进三级数字化城市运行和治理中心建设工作专班办公室工作细则的通知(荣三级中心专班发〔2024〕1号);4.《数字重庆建设领导小组办公室关于组织开展全市电子政务网络“一网两线”建设的通知》(渝数建办〔2023〕29号) | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保区数字化城市运行和治理中心感知预警、决策处置、监督评价、复盘改进4个功能体系正常运行,推动平台贯通、应用贯通、数据贯通、机制贯通成效明显。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
设施设备维修维护种类 |
20 |
类 |
≥ |
7 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专用网络设备建设及维护次数 |
10 |
次 |
≥ |
22 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织区治理中心技术骨干参与培训次数 |
10 |
次 |
≥ |
6 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
升级数字驾驶舱次数 |
10 |
次 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用者满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
事件流转处置率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
应急处置响应及时率 |
20 |
% |
= |
100 |
是 | ||||
表十五
|
重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
103003-重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004978648-视联网运行维护 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府办公室 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
140.00 |
本级安排(万元) |
140.00 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
1、按照《数字重庆建设领导小组办公室关于组织开展全市电子政务网络“一网两线”建设的通知》(渝数建办〔2023〕29号)文件要求,各区县需按照“一网两线”总体架构,完成承载全市一体指挥、视频业务等应用的基础承载网络视联网的建设,每年需运行维护经费。2、新增视联网点位建设经费。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1、《市级治理中心建设及运行机制》(渝委编办〔2024〕198号);2、中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于印发《重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心机构职能编制规定》的通知(荣委编委〔2024〕13 号);3、关于印发荣昌区推进三级数字化城市运行和治理中心建设工作专班工作规则、荣昌区推进三级数字化城市运行和治理中心建设工作专班办公室工作细则的通知(荣三级中心专班发〔2024〕1号);4.《数字重庆建设领导小组办公室关于组织开展全市电子政务网络“一网两线”建设的通知》(渝数建办〔2023〕29号) | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展网络运行日常维护,网络运行通畅率100%,保证视联网的正常运行。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
网络日常维护覆盖率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
网络维护及时率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
网络运行通畅率 |
20 |
% |
= |
100 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用单位满意度 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
视频点位维护量 |
10 |
个 |
≥ |
20 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数据更新频率 |
10 |
次 |
≥ |
4 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
视频会议召开次数 |
20 |
次 |
≥ |
50 |
是 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站