中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
本部门是服务和管理离退休干部工作的部门,主要贯彻落实中央和重庆市委、市政府有关老干部工作的方针、政策及各项规定,结合本区实际,制定全区老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施。同时,为老年人提供教育服务,提高老年人口整体素质和生活质量。
(1)负责全区老干部工作的综合指导和协调工作,了解和掌握全区贯彻执行老干部工作方针、政策的情况。
(2)负责全区老干部的情况调查,进行可行性和前瞻性研究,对老干部工作出现的新情况、新问题及时提出相应的措施,为区委、区政府决策提供客观依据。
(3)负责老干部党建工作,抓好老干部党支部建设,加强离退休干部的思想政治工作。
(4)负责离退休干部发挥作用的组织引导工作,宣传老干部的历史功绩和在三项建设中的现实作用。
(5)负责离休干部易地安置工作,协调、督促易地安置离休干部各项待遇的落实与正常的管理服务工作。
(6)负责抓好老干部教育工作,组织并指导老干部开展健康有益的文体活动,抓好老干部重大活动的组织安排。
(7)负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作;负责外地离休干部和老干部工作部门来荣学习、参观的接待工作。
(8)负责离休干部按规定提高待遇呈报工作,审核办理离休干部的有关证件;负责离休干部丧事的协调处理工作。
(9)完成区委、区政府和区委组织部及上级业务部门交办的其他工作。
(二)机构设置
本单位内设机构2个科室:办公室和离退休管理科。
(1)办公室。组织协调机关日常事务工作。负责机关文秘、机要、保密、人事、档案、接待、信访、内部审计、安全、会务、后勤管理。承担综合性文件、材料的草拟工作。负责党建、综合目标考核工作。负责局机关职工政治业务知识学习和机关退休人员联系工作。负责联系镇街工作。
(2)离退休管理科。负责宣传党的老干部工作方针政策。负责老干部“两个待遇”的贯彻落实和督促检查。负责老干部信息管理工作。做好老干部参加重要会议、重大活动、听重要报告、情况通报等的联系服务工作。收集、反映和协助解决老干部工作的有关问题。负责机关和所属事业单位财务收支管理和账务管理工作。负责机关和所属事业单位国有资产管理工作。负责机关和所属事业单位内控管理工作。负责机关和所属事业单位财务档案管理工作。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为469.64万元。收、支与2023年度相比,增加77.46万元,增长19.8%,主要原因是部分老干部项目每两年执行一次,2024年度老干部健康体检人员为区管退休干部,较2023年离休、市管退休干部健康体检人数增加较多;且老干部人数增加,活动经费增加,故2024年度收、支较上年有所增加。
1.收入情况。2024年度收入合计445.96万元,与2023年度相比,增加78.16万元,增长21.3%,主要原因是部分老干部项目每两年执行一次,2024年度老干部健康体检人员为区管退休干部,较2023年离休、市管退休干部健康体检人数增加较多;且老干部人数增加,活动经费增加,故2024年度收入有所增加。其中:财政拨款收入445.96万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余23.68万元。
2.支出情况。2024年度支出合计445.96万元,与2023年度相比,增加77.47万元,增长21.0%,主要原因是部分老干部项目每两年执行一次,2024年度老干部健康体检人员为区管退休干部,较2023年离休、市管退休干部健康体检人数增加较多;且老干部人数增加,活动经费增加,故2024年度支出有所增加。其中:基本支出211.91万元,占47.5%;项目支出234.05万元,占52.5%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余23.68万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为445.96万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加78.16万元,增长21.3%。主要原因是部分老干部项目每两年执行一次,2024年度老干部健康体检人员为区管退休干部,较2023年离休、市管退休干部健康体检人数增加较多;且老干部人数增加,活动经费增加,故2024年度财政拨款收、支有所增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入445.96万元,与2023年度相比,增加78.16万元,增长21.3%。主要原因是部分老干部项目每两年执行一次,2024年度老干部健康体检人员为区管退休干部,较2023年离休、市管退休干部健康体检人数增加较多;且老干部人数增加,活动经费增加,故2024年度收入有所增加。较年初预算数增加27.74万元,增长6.6%。主要原因是近两年老干部人数增加较多,年中追加了老干部健康体检、困难帮扶项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出445.96万元,与2023年度相比,增加78.16万元,增长21.3%。主要原因是部分老干部项目每两年执行一次,2024年度老干部健康体检人员为区管退休干部,较2023年离休、市管退休干部健康体检人数增加较多;且老干部人数增加,活动经费增加,故2024年度收入有所增加。较年初预算数增加27.74万元,增长6.6%。主要原因是近两年老干部人数增加较多,年中追加了老干部健康体检、困难帮扶项目经费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出365.97万元,占82.1%,较年初预算数增加30.19万元,增长9.0%,主要原因是近两年老干部人数增加较多,年中追加了老干部健康体检、困难帮扶项目经费。
(2)教育支出0.93万元,占0.2%,较年初预算数无增减。
(3)社会保障和就业支出53.74万元,占12.1%,较年初预算数减少1.47万元,下降2.7%,主要原因是2024年度社保部门核定的实际缴费基数略低于预算数,因此形成小幅节余。
(4)卫生健康支出12.91万元,占2.9%,较年初预算数减少0.86万元,下降6.3%,主要原因是024年度社保部门核定的实际缴费基数略低于预算数,因此形成小幅节余。
(5)住房保障支出12.42万元,占2.8%,较年初预算数减少0.12万元,下降1.0%,主要原因是024年度社保部门核定的实际缴费基数略低于预算数,因此形成小幅节余。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出211.91万元。
其中:
人员经费179.73万元,与2023年度相比,增加13.19万元,增长7.9%,主要原因是工资调标、社保公积金缴费基数调整、2024年度人员晋升工资增加,故人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括:在编人员基本工作、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费32.18万元,与2023年度相比,减少3.35万元,下降9.4%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.40万元,较年初预算数减少0.10万元,下降1.8%,主要原因是严格落实过紧日子要求,严控三公经费开支。较上年支出数减少0.83万元,下降13.3%,主要原因是严格落实过紧日子要求,严控三公经费开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费5.00万元,主要用于公务车维修、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.00万元,下降16.7%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压减公务用车运行维护费支出。
公务接待费0.40万元,主要用于接待接待区外老干局、老干部来荣参观考察。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降20.0%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压减公务接待费用支出。较上年支出数增加0.17万元,增长73.9%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压减公务接待费用支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待3批次48人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费83.75元,车均购置费0万元,车均维护费2.50万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
因本年度单位未安排会议,未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出4.35万元,与2023年度相比,减少0.53万元,下降10.9%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压减培训费支出。本年度差旅费支出3.42万元,与2023年度相比,减少4.23万元,下降55.3%,主要原因是严格落实过紧日子要求,减少不必要的出差活动,压减差旅费支出。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出32.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少3.35万元,下降9.4%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压减机关运行经费支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车2辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.48万元,其中:政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.48万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.48万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购复印纸。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况(必须公开内容)
根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体和6个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金445.96万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表,详见附件。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
黄吉 023-46740116。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位:中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级 |
单位:万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
445.96 |
一、一般公共服务支出 |
365.97 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
0.93 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
53.74 | |
|
九、卫生健康支出 |
12.91 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
12.42 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
445.96 |
本年支出合计 |
445.96 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
23.68 |
年末结转和结余 |
23.68 |
|
总计 |
469.64 |
总计 |
469.64 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位:中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
445.96 |
445.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
365.97 |
365.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
365.97 |
365.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
131.92 |
131.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
234.05 |
234.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.74 |
53.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.74 |
53.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.66 |
13.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位:中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
445.96 |
211.91 |
234.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
365.97 |
131.92 |
234.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
365.97 |
131.92 |
234.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
131.92 |
131.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
234.05 |
0.00 |
234.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.74 |
53.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.74 |
53.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.66 |
13.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
445.96 |
一、一般公共服务支出 |
365.97 |
365.97 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
0.93 |
0.93 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
53.74 |
53.74 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
12.91 |
12.91 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
12.42 |
12.42 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
445.96 |
本年支出合计 |
445.96 |
445.96 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
445.96 |
总计 |
445.96 |
445.96 |
||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
445.96 |
211.91 |
234.05 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
365.97 |
131.92 |
234.05 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
365.97 |
131.92 |
234.05 |
|
2013601 |
行政运行 |
131.92 |
131.92 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
234.05 |
0.00 |
234.05 |
|
205 |
教育支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.74 |
53.74 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.74 |
53.74 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.66 |
13.66 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位:中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
149.11 |
302 |
商品和服务支出 |
32.18 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
36.09 |
30201 |
办公费 |
1.54 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.24 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
42.68 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.66 |
30206 |
电费 |
0.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.83 |
30207 |
邮电费 |
1.56 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.25 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.41 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.47 |
30211 |
差旅费 |
3.42 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.42 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.96 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.10 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.62 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.93 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
23.94 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
6.68 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
4.25 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1.86 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
5.30 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.91 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
179.73 |
公用经费合计 |
32.18 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位:中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
32.18 |
|
(一)支出合计 |
5.40 |
5.40 |
(一)行政单位 |
32.18 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
0.40 |
0.40 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
0.40 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
2 | |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
3 |
(一)政府采购支出合计 |
0.48 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
0.48 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
48 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
0.48 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
0.48 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
4.35 |
||
|
四、差旅费 |
— |
3.42 |
||
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件:
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级整体自评 |
项目编码: |
50015300024P000011 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
黄吉 |
联系电话: |
46740116 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度总金额 |
4,182,240.50 |
4,459,592.45 |
4,459,592.45 |
|||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
4,182,240.50 |
4,459,592.45 |
4,459,592.45 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
4,182,240.50 |
4,459,592.45 |
4,459,592.45 |
100 |
||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
采取多元化的支持方式,强化老干部的服务管理,建立项目实施部门联动机制和资源配置快速响应机制,较好地满足老干部的精神文化需求,增强老干部的获得感、幸福感,激发老干部共同缔造美好环境和幸福生活的热情,一定程度上提升老干部事业发展,对我区老干部服务能力和水平发挥积极作用。 |
1.认真落实离退休干部“两项待遇”。深化困难离退休干部帮扶工作,开展机关、企事业单位高龄重病等特殊困难离退休干部帮扶160人次;落实重要纪念日、重大庆典和元旦春节、重阳节等重大节日走访慰问机关、企事业单位离休干部、困难退休干部以及建初人员等1707人次。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||
|
服务老干部人数 |
人 |
≤ |
569 |
569 |
0 |
100 |
20 |
15 |
是 |
|||||||||||||
|
老干部居家养老服务人次 |
人次 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||||||||
|
老干部健康体检率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||
|
组织老干部开展活动次数 |
次/年 |
≤ |
48 |
48 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||||
|
老干部的慰问与看望次数 |
次/年 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||||||||
|
老干部党校培训次数 |
次/年 |
= |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||
|
帮扶离退休干部人次 |
人次 |
≥ |
180 |
180 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||
|
老干部对管理服务的满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
纳入老干局管理服务人员的慰问 |
项目编码: |
50015324T000004024432 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
黄吉 |
联系 电话: |
46740116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
1,388,800.00 |
1,267,070.00 |
1,267,070.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
1,388,800.00 |
1,267,070.00 |
1,267,070.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
1,388,800.00 |
1,267,070.00 |
1,267,070.00 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、节日慰问。全年开展的一项重要工作。主要是在元旦、春节、五一、国庆、老年节等重大节日期间,区委老干局代表区委、区政府对离退休干部、离休干部遗孀和建初人员进行节日慰问,表达党和政府对他们的关心和爱护,让他们安度晚年。 |
落实好政治待遇,切实增强老同志政治荣誉感和组织归属感。在“七一”前夕为满整十生日的29名离退休干部过“集体政治生日”送关心祝福,组织老干部参观考察4批次,区领导向老干部通报情况4批次,区领导上门走访慰问老干部30余人次,开展3批次节日慰问共1521人次110余万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对老干部开展慰问 |
人次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
走访慰问老干部人次 |
人次 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老干部慰问费发放准确率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
慰问到访率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
离退休人员的慰问与看望活动 |
人次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
慰问次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老干部慰问的满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
离休干部特需费和处级以上退休干部活动费 |
项目编码: |
50015324T000004024468 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
黄吉 |
联系电话: |
46740116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
204,500.00 |
202,948.78 |
202,948.78 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
204,500.00 |
202,948.78 |
202,948.78 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
204,500.00 |
202,948.78 |
202,948.78 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
区老干部工作领导小组会议纪要(荣老领办纪要〔2016〕1号)明确离休干部特需经费和处级以上退休干部活动经费由区委老干部局统一使用。 |
通过老干部集中学习会、老干部兴趣小组定期活动、专题报告会、线上平台推送、送学上门等方式,抓实落细老干部思想政治建设工作,多形式开展好思想教育。全年,组织老干部开展集中学习7批次,12个老干部兴趣小组开展集中学习100余次,组织老干部参加重大活动、重要会议等20批次,线上平台推送主题学习链接近30批次,为行动不便老干部开展送学上门60余人次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
服务离退休人员人数 |
人 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
开展老干部活动参与人数 |
人次 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老干部活动次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老干部居家养老服务人次 |
人次 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组织基层活动次数 |
次 |
> |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
举办科普活动次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
离退休人员的慰问与看望活动 |
人次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
离退休人员专项活动次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老干部参加活动满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
处级退休干部健康体检 |
项目编码: |
50015324T000004024514 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
黄吉 |
联系电话: |
46730116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
174,000.00 |
644,686.00 |
644,686.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
174,000.00 |
644,686.00 |
644,686.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
174,000.00 |
644,686.00 |
644,686.00 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.区管退休干部,双数年份执行。2022年老干部工作领导小组会议纪要(专题会议纪要〔2022〕第4期):(四)调整区管退休干部体检费标准。纳入区委老干局管理服务的区管退休干部体检费标准调整为1500元/人,每两年体检一次,执行时间从2022年起。本人自行选择在原单位或区委老干局统一参加体检,不重复享受。 |
通过年初区老干部工作领导小组会,完善区领导一对一联系离休干部机制,持续优化“一人一策”服务工作。为459名离退休干部购买“孝老安康”意外伤害保险,组织420余名老干部开展健康体检。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全年体检参检率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
体检人数 |
人次 |
≥ |
420 |
420 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
健康体检率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
体检项目检查项目数 |
项 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
65岁及以上老年人健康管理率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老年人健康管理达标率 |
% |
≥ |
75 |
75 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
参加健康体检老干部满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
离退休干部党组织建设 |
项目编码: |
50015324T000004024534 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门: |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
黄吉 |
联系电话: |
46730116 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
44,256.20 |
44,256.20 |
|||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
50,000.00 |
44,256.20 |
44,256.20 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
50,000.00 |
44,256.20 |
44,256.20 |
100 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
区委老干局负责开展老干部党校培训以及离退休干部党组织建设相关工作。 |
1、开展老干部党校培训2次;2.选送离退休党支部书记骨干参加市级培训1期;3、全年走访离退休党支部开展调研活动2次;4、按照“六好”离退休党支部创建标准,在全区范围内开展创建工作,全面推动组织强基,2024年评定13个区级“六好”离退休党组织,其中区人大离退休党支部获评市级“六好”称号。。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
老干部党校培训次数 |
次/年 |
= |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||||
|
组织培训参观学习人数 |
人/次 |
≤ |
50 |
50 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||||
|
老干部党校培训经费控制 |
万元/场 |
< |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||||
|
离退休党支部书记和委员“七一”慰问标准 |
元/人·次 |
< |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
老干部党校培训对荣昌建言献策 |
项 |
> |
4 |
4 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|||||||||||
|
走访离退休党支部开展调研活动满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
社区四就近工作 |
项目编码: |
50015324T000004024541 |
自评总分: |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
黄吉 |
联系电话: |
46740116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
31,750.00 |
31,750.00 |
31,750.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
31,750.00 |
31,750.00 |
31,750.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
31,750.00 |
31,750.00 |
31,750.00 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
《市委老干局关于利用社区资源做好离退休干部服务工作的实施意见的通知》(渝委老〔2010〕141号)文件 |
一是三个试点社区了解重点服务对象和一般服务对象情况,做到了及时更新老干部情况。二是录入新增老干部基本信息48条。三是邀请中医院、人民医院等单位为老干部开展专题健康讲座4批次,积极妥善处理老同志意见建议及信访问题60余件. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
开展“四就近”工作的社区数量 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老干部居家养老服务人次 |
人次 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社区专职老干部服务人员聘用人数 |
人 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社区服务老干部覆盖率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
慰问到访率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
养老服务设施覆盖率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
试点社区对专职老干部服务人员满意度 |
% |
≥ |
97 |
97 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
老干部困难帮扶 |
项目编码: |
50015324T000004024657 |
自评总分: |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
黄吉 |
联系电话: |
46740116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
80,000.00 |
149,800.00 |
149,800.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
80,000.00 |
149,800.00 |
149,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
80,000.00 |
149,800.00 |
149,800.00 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
区老干部工作领导小组办公室《关于2016年老干部工作领导小组会议的纪要》(荣老领办纪要〔2016〕1号):由财政每年拨10万元老干部特殊困难帮扶资金到区委老干局,用于解决离退休老干部的具体问题和实际困难。2023年《增加离退休干部困难帮扶金的请示》:增加困难帮扶10万元。 |
通过年初区老干部工作领导小组会,完善区领导一对一联系离休干部机制,持续优化“一人一策”服务工作。深入实施“特殊困难离退休干部帮扶计划”,全年精准帮扶老干部72人次,为离休干部聘请保姆提供居家养老服务12人次,为300余名离退休干部购买“孝老安康”意外伤害保险。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
帮扶离退休干部人次 |
人次 |
≥ |
180 |
180 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老干部居家养老服务人次 |
人次 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
困难老干部帮扶覆盖率 |
% |
> |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对困难老干部走访次数 |
次/年 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
困难老干部对帮扶满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
本部门及下属单位公开内容真实、准确、完整,不存在意识形态问题。
经办人: 单位负责人:
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
本部门是服务和管理离退休干部工作的部门,主要贯彻落实中央和重庆市委、市政府有关老干部工作的方针、政策及各项规定,结合本区实际,制定全区老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施。同时,为老年人提供教育服务,提高老年人口整体素质和生活质量。
(1)负责全区老干部工作的综合指导和协调工作,了解和掌握全区贯彻执行老干部工作方针、政策的情况。
(2)负责全区老干部的情况调查,进行可行性和前瞻性研究,对老干部工作出现的新情况、新问题及时提出相应的措施,为区委、区政府决策提供客观依据。
(3)负责老干部党建工作,抓好老干部党支部建设,加强离退休干部的思想政治工作。
(4)负责离退休干部发挥作用的组织引导工作,宣传老干部的历史功绩和在三项建设中的现实作用。
(5)负责离休干部易地安置工作,协调、督促易地安置离休干部各项待遇的落实与正常的管理服务工作。
(6)负责抓好老干部教育工作,组织并指导老干部开展健康有益的文体活动,抓好老干部重大活动的组织安排。
(7)负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作;负责外地离休干部和老干部工作部门来荣学习、参观的接待工作。
(8)负责离休干部按规定提高待遇呈报工作,审核办理离休干部的有关证件;负责离休干部丧事的协调处理工作。
(9)完成区委、区政府和区委组织部及上级业务部门交办的其他工作。
(二)机构设置
本单位内设机构2个科室:办公室和离退休管理科。
(1)办公室。组织协调机关日常事务工作。负责机关文秘、机要、保密、人事、档案、接待、信访、内部审计、安全、会务、后勤管理。承担综合性文件、材料的草拟工作。负责党建、综合目标考核工作。负责局机关职工政治业务知识学习和机关退休人员联系工作。负责联系镇街工作。
(2)离退休管理科。负责宣传党的老干部工作方针政策。负责老干部“两个待遇”的贯彻落实和督促检查。负责老干部信息管理工作。做好老干部参加重要会议、重大活动、听重要报告、情况通报等的联系服务工作。收集、反映和协助解决老干部工作的有关问题。负责机关和所属事业单位财务收支管理和账务管理工作。负责机关和所属事业单位国有资产管理工作。负责机关和所属事业单位内控管理工作。负责机关和所属事业单位财务档案管理工作。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为469.64万元。收、支与2023年度相比,增加77.46万元,增长19.8%,主要原因是部分老干部项目每两年执行一次,2024年度老干部健康体检人员为区管退休干部,较2023年离休、市管退休干部健康体检人数增加较多;且老干部人数增加,活动经费增加,故2024年度收、支较上年有所增加。
1.收入情况。2024年度收入合计445.96万元,与2023年度相比,增加78.16万元,增长21.3%,主要原因是部分老干部项目每两年执行一次,2024年度老干部健康体检人员为区管退休干部,较2023年离休、市管退休干部健康体检人数增加较多;且老干部人数增加,活动经费增加,故2024年度收入有所增加。其中:财政拨款收入445.96万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余23.68万元。
2.支出情况。2024年度支出合计445.96万元,与2023年度相比,增加77.47万元,增长21.0%,主要原因是部分老干部项目每两年执行一次,2024年度老干部健康体检人员为区管退休干部,较2023年离休、市管退休干部健康体检人数增加较多;且老干部人数增加,活动经费增加,故2024年度支出有所增加。其中:基本支出211.91万元,占47.5%;项目支出234.05万元,占52.5%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余23.68万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为445.96万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加78.16万元,增长21.3%。主要原因是部分老干部项目每两年执行一次,2024年度老干部健康体检人员为区管退休干部,较2023年离休、市管退休干部健康体检人数增加较多;且老干部人数增加,活动经费增加,故2024年度财政拨款收、支有所增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入445.96万元,与2023年度相比,增加78.16万元,增长21.3%。主要原因是部分老干部项目每两年执行一次,2024年度老干部健康体检人员为区管退休干部,较2023年离休、市管退休干部健康体检人数增加较多;且老干部人数增加,活动经费增加,故2024年度收入有所增加。较年初预算数增加27.74万元,增长6.6%。主要原因是近两年老干部人数增加较多,年中追加了老干部健康体检、困难帮扶项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出445.96万元,与2023年度相比,增加78.16万元,增长21.3%。主要原因是部分老干部项目每两年执行一次,2024年度老干部健康体检人员为区管退休干部,较2023年离休、市管退休干部健康体检人数增加较多;且老干部人数增加,活动经费增加,故2024年度收入有所增加。较年初预算数增加27.74万元,增长6.6%。主要原因是近两年老干部人数增加较多,年中追加了老干部健康体检、困难帮扶项目经费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出365.97万元,占82.1%,较年初预算数增加30.19万元,增长9.0%,主要原因是近两年老干部人数增加较多,年中追加了老干部健康体检、困难帮扶项目经费。
(2)教育支出0.93万元,占0.2%,较年初预算数无增减。
(3)社会保障和就业支出53.74万元,占12.1%,较年初预算数减少1.47万元,下降2.7%,主要原因是2024年度社保部门核定的实际缴费基数略低于预算数,因此形成小幅节余。
(4)卫生健康支出12.91万元,占2.9%,较年初预算数减少0.86万元,下降6.3%,主要原因是024年度社保部门核定的实际缴费基数略低于预算数,因此形成小幅节余。
(5)住房保障支出12.42万元,占2.8%,较年初预算数减少0.12万元,下降1.0%,主要原因是024年度社保部门核定的实际缴费基数略低于预算数,因此形成小幅节余。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出211.91万元。
其中:
人员经费179.73万元,与2023年度相比,增加13.19万元,增长7.9%,主要原因是工资调标、社保公积金缴费基数调整、2024年度人员晋升工资增加,故人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括:在编人员基本工作、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费32.18万元,与2023年度相比,减少3.35万元,下降9.4%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.40万元,较年初预算数减少0.10万元,下降1.8%,主要原因是严格落实过紧日子要求,严控三公经费开支。较上年支出数减少0.83万元,下降13.3%,主要原因是严格落实过紧日子要求,严控三公经费开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费5.00万元,主要用于公务车维修、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.00万元,下降16.7%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压减公务用车运行维护费支出。
公务接待费0.40万元,主要用于接待接待区外老干局、老干部来荣参观考察。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降20.0%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压减公务接待费用支出。较上年支出数增加0.17万元,增长73.9%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压减公务接待费用支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待3批次48人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费83.75元,车均购置费0万元,车均维护费2.50万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
因本年度单位未安排会议,未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出4.35万元,与2023年度相比,减少0.53万元,下降10.9%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压减培训费支出。本年度差旅费支出3.42万元,与2023年度相比,减少4.23万元,下降55.3%,主要原因是严格落实过紧日子要求,减少不必要的出差活动,压减差旅费支出。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出32.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少3.35万元,下降9.4%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压减机关运行经费支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车2辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.48万元,其中:政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.48万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.48万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购复印纸。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况(必须公开内容)
根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体和6个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金445.96万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表,详见附件。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
黄吉 023-46740116。
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位:中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
445.96 |
一、一般公共服务支出 |
365.97 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
0.93 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
53.74 | |
|
九、卫生健康支出 |
12.91 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
12.42 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
445.96 |
本年支出合计 |
445.96 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
23.68 |
年末结转和结余 |
23.68 |
|
总计 |
469.64 |
总计 |
469.64 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位:中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
445.96 |
445.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
365.97 |
365.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
365.97 |
365.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
131.92 |
131.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
234.05 |
234.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.74 |
53.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.74 |
53.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.66 |
13.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位:中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
445.96 |
211.91 |
234.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
365.97 |
131.92 |
234.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
365.97 |
131.92 |
234.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
131.92 |
131.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
234.05 |
0.00 |
234.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.74 |
53.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.74 |
53.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.66 |
13.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
445.96 |
一、一般公共服务支出 |
365.97 |
365.97 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
0.93 |
0.93 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
53.74 |
53.74 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
12.91 |
12.91 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
12.42 |
12.42 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
445.96 |
本年支出合计 |
445.96 |
445.96 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
445.96 |
总计 |
445.96 |
445.96 |
||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
445.96 |
211.91 |
234.05 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
365.97 |
131.92 |
234.05 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
365.97 |
131.92 |
234.05 |
|
2013601 |
行政运行 |
131.92 |
131.92 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
234.05 |
0.00 |
234.05 |
|
205 |
教育支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.74 |
53.74 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.74 |
53.74 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.66 |
13.66 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位:中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
149.11 |
302 |
商品和服务支出 |
32.18 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
36.09 |
30201 |
办公费 |
1.54 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.24 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
42.68 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.66 |
30206 |
电费 |
0.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.83 |
30207 |
邮电费 |
1.56 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.25 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.41 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.47 |
30211 |
差旅费 |
3.42 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.42 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.96 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.10 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.62 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.93 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
23.94 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
6.68 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
4.25 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1.86 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
5.30 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.91 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
179.73 |
公用经费合计 |
32.18 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位:中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
32.18 |
|
(一)支出合计 |
5.40 |
5.40 |
(一)行政单位 |
32.18 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
0.40 |
0.40 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
0.40 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
2 | |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
3 |
(一)政府采购支出合计 |
0.48 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
0.48 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
48 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
0.48 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
0.48 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
4.35 |
||
|
四、差旅费 |
— |
3.42 |
||
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件:
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级整体自评 |
项目编码: |
50015300024P000011 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
黄吉 |
联系电话: |
46740116 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度总金额 |
4,182,240.50 |
4,459,592.45 |
4,459,592.45 |
|||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
4,182,240.50 |
4,459,592.45 |
4,459,592.45 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
4,182,240.50 |
4,459,592.45 |
4,459,592.45 |
100 |
||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
采取多元化的支持方式,强化老干部的服务管理,建立项目实施部门联动机制和资源配置快速响应机制,较好地满足老干部的精神文化需求,增强老干部的获得感、幸福感,激发老干部共同缔造美好环境和幸福生活的热情,一定程度上提升老干部事业发展,对我区老干部服务能力和水平发挥积极作用。 |
1.认真落实离退休干部“两项待遇”。深化困难离退休干部帮扶工作,开展机关、企事业单位高龄重病等特殊困难离退休干部帮扶160人次;落实重要纪念日、重大庆典和元旦春节、重阳节等重大节日走访慰问机关、企事业单位离休干部、困难退休干部以及建初人员等1707人次。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||
|
服务老干部人数 |
人 |
≤ |
569 |
569 |
0 |
100 |
20 |
15 |
是 |
|||||||||||||
|
老干部居家养老服务人次 |
人次 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||||||||
|
老干部健康体检率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||
|
组织老干部开展活动次数 |
次/年 |
≤ |
48 |
48 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||||
|
老干部的慰问与看望次数 |
次/年 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||||||||
|
老干部党校培训次数 |
次/年 |
= |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||
|
帮扶离退休干部人次 |
人次 |
≥ |
180 |
180 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||
|
老干部对管理服务的满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
纳入老干局管理服务人员的慰问 |
项目编码: |
50015324T000004024432 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
黄吉 |
联系 电话: |
46740116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
1,388,800.00 |
1,267,070.00 |
1,267,070.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
1,388,800.00 |
1,267,070.00 |
1,267,070.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
1,388,800.00 |
1,267,070.00 |
1,267,070.00 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、节日慰问。全年开展的一项重要工作。主要是在元旦、春节、五一、国庆、老年节等重大节日期间,区委老干局代表区委、区政府对离退休干部、离休干部遗孀和建初人员进行节日慰问,表达党和政府对他们的关心和爱护,让他们安度晚年。 |
落实好政治待遇,切实增强老同志政治荣誉感和组织归属感。在“七一”前夕为满整十生日的29名离退休干部过“集体政治生日”送关心祝福,组织老干部参观考察4批次,区领导向老干部通报情况4批次,区领导上门走访慰问老干部30余人次,开展3批次节日慰问共1521人次110余万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对老干部开展慰问 |
人次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
走访慰问老干部人次 |
人次 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老干部慰问费发放准确率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
慰问到访率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
离退休人员的慰问与看望活动 |
人次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
慰问次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老干部慰问的满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
离休干部特需费和处级以上退休干部活动费 |
项目编码: |
50015324T000004024468 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
黄吉 |
联系电话: |
46740116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
204,500.00 |
202,948.78 |
202,948.78 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
204,500.00 |
202,948.78 |
202,948.78 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
204,500.00 |
202,948.78 |
202,948.78 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
区老干部工作领导小组会议纪要(荣老领办纪要〔2016〕1号)明确离休干部特需经费和处级以上退休干部活动经费由区委老干部局统一使用。 |
通过老干部集中学习会、老干部兴趣小组定期活动、专题报告会、线上平台推送、送学上门等方式,抓实落细老干部思想政治建设工作,多形式开展好思想教育。全年,组织老干部开展集中学习7批次,12个老干部兴趣小组开展集中学习100余次,组织老干部参加重大活动、重要会议等20批次,线上平台推送主题学习链接近30批次,为行动不便老干部开展送学上门60余人次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
服务离退休人员人数 |
人 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
开展老干部活动参与人数 |
人次 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老干部活动次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老干部居家养老服务人次 |
人次 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组织基层活动次数 |
次 |
> |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
举办科普活动次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
离退休人员的慰问与看望活动 |
人次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
离退休人员专项活动次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老干部参加活动满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
处级退休干部健康体检 |
项目编码: |
50015324T000004024514 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
黄吉 |
联系电话: |
46730116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
174,000.00 |
644,686.00 |
644,686.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
174,000.00 |
644,686.00 |
644,686.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
174,000.00 |
644,686.00 |
644,686.00 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.区管退休干部,双数年份执行。2022年老干部工作领导小组会议纪要(专题会议纪要〔2022〕第4期):(四)调整区管退休干部体检费标准。纳入区委老干局管理服务的区管退休干部体检费标准调整为1500元/人,每两年体检一次,执行时间从2022年起。本人自行选择在原单位或区委老干局统一参加体检,不重复享受。 |
通过年初区老干部工作领导小组会,完善区领导一对一联系离休干部机制,持续优化“一人一策”服务工作。为459名离退休干部购买“孝老安康”意外伤害保险,组织420余名老干部开展健康体检。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全年体检参检率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
体检人数 |
人次 |
≥ |
420 |
420 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
健康体检率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
体检项目检查项目数 |
项 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
65岁及以上老年人健康管理率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老年人健康管理达标率 |
% |
≥ |
75 |
75 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
参加健康体检老干部满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
离退休干部党组织建设 |
项目编码: |
50015324T000004024534 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门: |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
黄吉 |
联系电话: |
46730116 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
44,256.20 |
44,256.20 |
|||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
50,000.00 |
44,256.20 |
44,256.20 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
50,000.00 |
44,256.20 |
44,256.20 |
100 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
区委老干局负责开展老干部党校培训以及离退休干部党组织建设相关工作。 |
1、开展老干部党校培训2次;2.选送离退休党支部书记骨干参加市级培训1期;3、全年走访离退休党支部开展调研活动2次;4、按照“六好”离退休党支部创建标准,在全区范围内开展创建工作,全面推动组织强基,2024年评定13个区级“六好”离退休党组织,其中区人大离退休党支部获评市级“六好”称号。。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
老干部党校培训次数 |
次/年 |
= |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||||
|
组织培训参观学习人数 |
人/次 |
≤ |
50 |
50 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||||
|
老干部党校培训经费控制 |
万元/场 |
< |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||||
|
离退休党支部书记和委员“七一”慰问标准 |
元/人·次 |
< |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
老干部党校培训对荣昌建言献策 |
项 |
> |
4 |
4 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|||||||||||
|
走访离退休党支部开展调研活动满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
社区四就近工作 |
项目编码: |
50015324T000004024541 |
自评总分: |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
黄吉 |
联系电话: |
46740116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
31,750.00 |
31,750.00 |
31,750.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
31,750.00 |
31,750.00 |
31,750.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
31,750.00 |
31,750.00 |
31,750.00 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
《市委老干局关于利用社区资源做好离退休干部服务工作的实施意见的通知》(渝委老〔2010〕141号)文件 |
一是三个试点社区了解重点服务对象和一般服务对象情况,做到了及时更新老干部情况。二是录入新增老干部基本信息48条。三是邀请中医院、人民医院等单位为老干部开展专题健康讲座4批次,积极妥善处理老同志意见建议及信访问题60余件. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
开展“四就近”工作的社区数量 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老干部居家养老服务人次 |
人次 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社区专职老干部服务人员聘用人数 |
人 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社区服务老干部覆盖率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
慰问到访率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
养老服务设施覆盖率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
试点社区对专职老干部服务人员满意度 |
% |
≥ |
97 |
97 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
老干部困难帮扶 |
项目编码: |
50015324T000004024657 |
自评总分: |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
黄吉 |
联系电话: |
46740116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
80,000.00 |
149,800.00 |
149,800.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
80,000.00 |
149,800.00 |
149,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
80,000.00 |
149,800.00 |
149,800.00 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
区老干部工作领导小组办公室《关于2016年老干部工作领导小组会议的纪要》(荣老领办纪要〔2016〕1号):由财政每年拨10万元老干部特殊困难帮扶资金到区委老干局,用于解决离退休老干部的具体问题和实际困难。2023年《增加离退休干部困难帮扶金的请示》:增加困难帮扶10万元。 |
通过年初区老干部工作领导小组会,完善区领导一对一联系离休干部机制,持续优化“一人一策”服务工作。深入实施“特殊困难离退休干部帮扶计划”,全年精准帮扶老干部72人次,为离休干部聘请保姆提供居家养老服务12人次,为300余名离退休干部购买“孝老安康”意外伤害保险。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
帮扶离退休干部人次 |
人次 |
≥ |
180 |
180 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老干部居家养老服务人次 |
人次 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
困难老干部帮扶覆盖率 |
% |
> |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对困难老干部走访次数 |
次/年 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
困难老干部对帮扶满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站