中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实党中央、市委关于统一战线工作的决策部署和区委工作要求,巩固壮大最广泛的统一战线。
2.研究拟订统一战线工作的理论、政策和规范性文件草案并推动落实,深入调查研究,及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各镇(街道)各部门各单位统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助民主党派、区工商联(区总商会)做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.负责联系全区各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助全区民主党派加强自身建设,做好支持全区民主党派履行职责、发挥作用的工作。
5.贯彻落实党和国家的民族工作方针政策、法律法规和重大决策部署,加强贯彻落实情况的督促检查工作,研究拟订全区民族工作的政策和重大措施,协调处理民族工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作,依法管理民族事务,推进民族事务法治化、社会化管理工作,指导做好城市民族工作以及散居少数民族工作,全面促进全区民族事业发展。
6.统一领导全区宗教工作,贯彻落实党和国家的宗教工作基本方针和政策、法律法规、重大决策部署,研究拟订全区宗教工作的政策措施并督促落实,依法管理宗教行政事务、保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动、维护宗教界合法权益、抵御境外利用宗教进行渗透,加强和规范互联网宗教管理,做好民间信仰事务管理工作,鼓励和规范宗教界开展公益慈善活动,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
7.统一领导全区海外统战工作,牵头开展港澳统战工作。贯彻落实党中央、市委和区委海外统战工作政策和规划,会同有关部门落实香港、澳门地区统一战线工作政策,联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士。做好全区统一战线外事管理工作。
8.开展对台统战工作。贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策,研究、拟定本区对台工作政策的意见。检查各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策的情况。开展对台方针政策、台湾形势等涉台宣传和教育工作。协调处理本区涉台重要活动和重要事项,负责因私赴台人员行前教育和管理工作。协助有关部门处理涉台治安、违法案件以及涉台突发事件和有关问题。会同有关部门统筹、协调对台招商引资工作,参与涉台项目洽谈,掌握对台贸易和台资项目情况,并协调有关部门做好对台资企业的政策指导、服务及台商投诉的协调处理工作。负责接待来荣台胞及两岸交流人员往来的管理和服务工作。做好涉台婚姻、台胞定居、接受台胞捐赠、台属工作。调查、处理台胞台属反映的有关重要问题和涉台事务的日常工作。
9.参与制定、推动落实党中央、市委和区委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针和政策,调查研究我区非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育我区非公有制经济人士,促进全区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
10.负责联系、培养全区无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究我区党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导在荣高校、有关国家机关、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。做好全区出国和归国留学人员统战工作。
11.统一管理全区侨务工作,管理侨务行政事务,贯彻党中央、市委和区委侨务工作政策和规划,调查研究侨情和侨务工作情况,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团及代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在我区的合法权利和利益。
12.贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协同有关部门应对处置。
13.协助管理镇(街道)党委(党工委)统战委员;受区委委托,领导区工商联党组,指导区工商联(总商会)和区社会主义学院工作。做好全区统一战线有关单位和团体的管理工作。
14.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。
15.完成区委交办的其他任务。
(二)机构设置
中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部(以下简称区委统战部)是区委主管全区统一战线工作的职能部门,为正处级,列区委工作机关序列,加挂中共重庆市荣昌区委台湾工作办公室、重庆市荣昌区人民政府台湾事务办公室、重庆市荣昌区民族宗教事务委员会、重庆市荣昌区人民政府侨务办公室牌子。
区委统战部下设6个内设机构(办公室、干部科、党派科、非公有制经济和侨台科、民族宗教事务科、宣教科)、1个直属事业单位(重庆市荣昌区统战服务中心)。同时3个民主党派(包括:民盟区总支部、致公党区总支部和九三学社区支社)及区知联会、区新专联、区欧美同学会日常工作经费及项目支出经费由区委统战部代管。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括区委统战部及下属事业单位区统战服务中心等2个单位。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为840.52万元。收、支与2023年度相比,减少149.23万元,下降15.1%,主要原因是本年度财政厉行节约,压减公用经费,基本支出减少;市民宗委大幅减少宗教场所维护项目拨款。
1.收入情况。2024年度收入合计840.52万元,与2023年度相比,减少149.23万元,下降15.1%,主要原因是本年度财政厉行节约,压减公用经费,基本支出减少,市民宗委大幅减少宗教场所维护项目拨款。其中:财政拨款收入840.52万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计840.52万元,与2023年度相比,减少149.23万元,下降15.1%,主要原因是本年度财政厉行节约,压减公用经费,基本支出减少,市民宗委大幅减少宗教场所维护项目拨款。其中:基本支出531.09万元,占63.2%;项目支出309.43万元,占36.8%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年末无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为840.52万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少149.23万元,下降15.1%。主要原因是财政厉行节约,压减公用经费,基本支出减少,市民宗委大幅减少宗教场所维护项目拨款。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入840.52万元,与2023年度相比,减少149.23万元,下降15.1%。主要原因是本年度财政厉行节约,压减公用经费,基本支出减少,市民宗委大幅减少宗教场所维护项目拨款。较年初预算数增加22.38万元,增长2.7%。主要原因是本年度本部门人员较去年增加2人。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出840.52万元,与2023年度相比,减少149.23万元,下降15.1%。主要原因是财政厉行节约,压减公用经费,基本支出减少,市民宗委大幅减少宗教场所维护项目拨款。较年初预算数增加22.38万元,增长2.7%。主要原因是本年度本部门人员较去年增加2人。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出673.11万元,占80.1%,较年初预算数增加15.30万元,增长2.3%,主要原因是本年度本部门人员较去年增加2人。
(2)教育支出2.26万元,占0.3%,较年初预算数无增减。
(3)社会保障和就业支出107.50万元,占12.8%,较年初预算数增加8.55万元,增长8.6%,主要原因是本年度本部门人员较去年增加2人。
(4)卫生健康支出29.15万元,占3.5%,较年初预算数减少1.48万元,下降4.8%,主要原因是本年度本部门社会保障缴费基数调整。
(5)住房保障支出28.49万元,占3.4%,较年初预算数无增减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年末无结转结余。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出531.09万元。
其中:
人员经费431.45万元,与2023年度相比,减少2.98万元,下降0.7%,主要原因是本年度本部门社会保障缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
公用经费99.64万元,与2023年度相比,减少9.49万元,下降8.7%,主要原因是厉行节约严格控制差旅费、办公费等支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计27.25万元,较年初预算数减少0.15万元,下降0.6%,主要原因是厉行节约,严格公务接待审批,减少公务接待。较上年支出数减少19.14万元,下降41.3%,主要原因是本年度本单位未新购公务用车;厉行节约,加强公务接待管理,规范公务接待。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2024年度本部门未发生因公出国(境)费用。与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年度本部门未发生因公出国(境)费用。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2024年度本部门未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少15.94万元,下降100.0%,主要原因是2024年度本部门未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费11.29万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、到各镇街开展庙宇检查、进行调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降1.0%,主要原因是严格落实公车使用规定,加强公车管理,运行维护成本下降。较上年支出数减少0.20万元,下降1.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,加强公车管理,运行维护成本下降。
公务接待费15.96万元,主要用于接待市级各民主党派到荣指导工作、与党外人士开展谈心会,接待招商引资客人,接待来荣台胞等支出费用。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降0.3%,主要原因是严格公务接待、招商接待审批,厉行节约减少公务接待费用。较上年支出数减少3.00万元,下降15.8%,主要原因是严格公务接待、招商接待审批,厉行节约减少公务接待费用。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待204批次1629人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费97.97元,车均购置费0万元,车均维护费3.76万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出28.14万元,与2023年度相比,增加3.57万元,增长14.5%,主要原因是本年度重大会议较多,费用支出增加。本年度培训费支出12.45万元,与2023年度相比,减少5.65万元,下降31.2%,主要原因是加强培训经费管理,严格外出培训审批,减少培训经费支出。本年度差旅费支出8.96万元,与2023年度相比,减少17.11万元,下降65.6%,主要原因是加强差旅费经费管理,规范出差审批,减少差旅费支出。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出83.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少10.79万元,下降11.5%,主要原因是厉行节约严格控制差旅费、办公费等支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.40万元,其中:政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.40万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.40万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购打印纸。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和8个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金309.43万元。
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2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
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项目名称: |
中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部整体自评 |
项目编码: |
50015300024P000008 |
自评总分: |
98.65 |
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项目主管部门: |
108-中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
刘明兰 |
联系电话: |
61471409 | |||
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资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
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年度总金额 |
8,181,374.61 |
8,405,195.10 |
8,405,195.10 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
8,181,374.61 |
8,405,195.10 |
8,405,195.10 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
8,181,374.61 |
8,405,195.10 |
8,405,195.10 |
100 |
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绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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全年编辑发行并赠阅《荣昌统一战线》5000余册。1.开展民族宗教政策法规宣传活动。2.对民族宗教干部及民族宗教界代表人士开展教育培训、学习考察。3.会同相关部门开展对“两乱一私设”等非法宗教活动治理,维护宗教领域良好秩序。4.对已创建的民族团结进步模范单位、少数民族维权服务站、和谐寺观教堂加强指导和巩固创建成果。1.到开放宗教活动场所开展安全指导、检查40次以上。2.召开民族宗教领域反恐防邪工作会、安全稳定工作会4次以上。3.对部分急需排危整治的宗教活动场所房屋进行排危修缮。4.民族宗教领域不发生安全事故、恐怖活动及邪教活动。开展会内活动,组织学习教育、联谊交友等活动;利用职业优势,开展社会服务活动。1.春节期间慰问全区党外代表人士、民宗侨台黄埔军校学员等统战各界人士100余人。2.对统战干部、统战成员、党外人士、民族宗教等各界统一战线成员进行节日及困难帮扶慰问。3.对城市少数民族流动人员开展走访、调查、关爱、疏导、稳控等帮扶活动。4.对少数民族贫困户进行指导和帮扶。全年完成理论创新成果、实践创新成果多篇,牵头承担至少一篇全市重点理论调研课题。1.各党派召开各类会议共计不少于20次。2. 各党派开展课题调研共计不少于10个。3.各党派开展各类培训不少于10次。4.各党派组织参政议政、民主监督等活动不少于10次。5.2020年各党派成员预计达585人。在荣昌打造统战示范校区,以宣传展板、班级板报、统战知识手抄报、校园广播等校园宣传媒体,创设浓厚的统战知识教育学习氛围,形成荣昌统战文化进校园的特色亮点。对中小学教师开展统一战线知识进国民教育专门培训。1.组织选派干部参加上级、区级组织的各类教育培训。2.上报统战各类工作信息。3.无统战领域重大舆情。1.支持帮扶各宗教团体及宗教活动场所,帮助其房屋建筑年久失修,维护宗教团体场所的安全稳定。2.对宗教教职人员给予生活补助,稳定宗教人员,稳定宗教场所。向海内外集中广泛宣传展示“成渝地区双城经济圈”一体化发展新格局。确保机要通信正常运转。维护宗教场所和谐稳定。 |
全年编辑发行并赠阅《荣昌统一战线》5000余册。1.开展民族宗教政策法规宣传活动。2.对民族宗教干部及民族宗教界代表人士开展教育培训、学习考察。3.会同相关部门开展对“两乱一私设”等非法宗教活动治理,维护宗教领域良好秩序。4.对已创建的民族团结进步模范单位、少数民族维权服务站、和谐寺观教堂加强指导和巩固创建成果。1.到开放宗教活动场所开展安全指导、检查40次以上。2.召开民族宗教领域反恐防邪工作会、安全稳定工作会4次以上。3.对部分急需排危整治的宗教活动场所房屋进行排危修缮。4.民族宗教领域不发生安全事故、恐怖活动及邪教活动。开展会内活动,组织学习教育、联谊交友等活动;利用职业优势,开展社会服务活动。1.春节期间慰问全区党外代表人士、民宗侨台黄埔军校学员等统战各界人士100余人。2.对统战干部、统战成员、党外人士、民族宗教等各界统一战线成员进行节日及困难帮扶慰问。3.对城市少数民族流动人员开展走访、调查、关爱、疏导、稳控等帮扶活动。4.对少数民族贫困户进行指导和帮扶。全年完成理论创新成果、实践创新成果多篇,牵头承担至少一篇全市重点理论调研课题。1.各党派召开各类会议共计不少于20次。2. 各党派开展课题调研共计不少于10个。3.各党派开展各类培训不少于10次。4.各党派组织参政议政、民主监督等活动不少于10次。5.2020年各党派成员预计达585人。在荣昌打造统战示范校区,以宣传展板、班级板报、统战知识手抄报、校园广播等校园宣传媒体,创设浓厚的统战知识教育学习氛围,形成荣昌统战文化进校园的特色亮点。对中小学教师开展统一战线知识进国民教育专门培训。1.组织选派干部参加上级、区级组织的各类教育培训。2.上报统战各类工作信息。3.无统战领域重大舆情。1.支持帮扶各宗教团体及宗教活动场所,帮助其房屋建筑年久失修,维护宗教团体场所的安全稳定。2.对宗教教职人员给予生活补助,稳定宗教人员,稳定宗教场所。向海内外集中广泛宣传展示“成渝地区双城经济圈”一体化发展新格局。确保机要通信正常运转。维护宗教场所和谐稳定。 | |||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
编辑发行并赠阅《荣昌统一战线》 |
册 |
= |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
到开放宗教场所开展安全指导、检查 |
次 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
节假日慰问全区党外代表人士、民宗侨台黄埔军校学员等统战各界人士 |
人次 |
≥ |
100 |
99 |
1 |
90 |
15 |
13.5 |
是 |
|
|
召开民族宗教领域反恐防邪工作会、安全稳定工作会 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
部分急需排危整治的宗教活动场所房屋进行排危修缮率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
群众民族宗教政策法规知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
宗教场所安全事故发生率 |
% |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
群众使用开放宗教场所满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:刘明兰023-61471409。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部 |
单位:万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
840.52 |
一、一般公共服务支出 |
673.11 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
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四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
2.26 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
107.50 | |
|
九、卫生健康支出 |
29.15 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
28.49 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
840.52 |
本年支出合计 |
840.52 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
840.52 |
总计 |
840.52 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
840.52 |
840.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
673.11 |
673.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
673.11 |
673.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013401 |
行政运行 |
289.77 |
289.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013404 |
宗教事务 |
69.00 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013450 |
事业运行 |
73.91 |
73.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
240.43 |
240.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
107.50 |
107.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
107.50 |
107.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.54 |
36.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
52.71 |
52.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
29.15 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.15 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
840.52 |
531.09 |
309.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
673.11 |
363.68 |
309.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
673.11 |
363.68 |
309.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013401 |
行政运行 |
289.77 |
289.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013404 |
宗教事务 |
69.00 |
0.00 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013450 |
事业运行 |
73.91 |
73.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
240.43 |
0.00 |
240.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
107.50 |
107.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
107.50 |
107.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.54 |
36.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
52.71 |
52.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
29.15 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.15 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
840.52 |
一、一般公共服务支出 |
673.11 |
673.11 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
2.26 |
2.26 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
107.50 |
107.50 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
29.15 |
29.15 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
28.49 |
28.49 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
840.52 |
本年支出合计 |
840.52 |
840.52 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
840.52 |
总计 |
840.52 |
840.52 |
||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
840.52 |
531.09 |
309.43 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
673.11 |
363.68 |
309.43 |
|
20134 |
统战事务 |
673.11 |
363.68 |
309.43 |
|
2013401 |
行政运行 |
289.77 |
289.77 |
0.00 |
|
2013404 |
宗教事务 |
69.00 |
0.00 |
69.00 |
|
2013450 |
事业运行 |
73.91 |
73.91 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
240.43 |
0.00 |
240.43 |
|
205 |
教育支出 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
107.50 |
107.50 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
107.50 |
107.50 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.54 |
36.54 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
52.71 |
52.71 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
29.15 |
29.15 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.15 |
29.15 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
380.88 |
302 |
商品和服务支出 |
99.64 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
91.20 |
30201 |
办公费 |
0.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
44.99 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
89.30 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
36.74 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.54 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.25 |
30207 |
邮电费 |
3.74 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.32 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.14 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.10 |
30211 |
差旅费 |
1.52 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.49 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
2.56 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.24 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.57 |
30215 |
会议费 |
0.20 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.65 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
35.89 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
3.46 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
10.37 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
32.81 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
4.30 |
30229 |
福利费 |
14.64 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.89 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
13.55 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.05 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
431.45 |
公用经费合计 |
99.64 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
83.44 |
|
(一)支出合计 |
27.25 |
27.25 |
(一)行政单位 |
83.44 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
11.29 |
11.29 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
3 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
11.29 |
11.29 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
15.96 |
15.96 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
15.96 |
3.机要通信用车 |
1 |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
2 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
204 |
(一)政府采购支出合计 |
0.40 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
0.40 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
1,629 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
0.40 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
0.40 | |
|
二、会议费 |
— |
28.14 |
||
|
三、培训费 |
— |
12.45 |
||
|
四、差旅费 |
— |
8.96 |
||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站