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  • [ 索号 ]
  • 11500226009324298N/2025-00128
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区昌元街道
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区昌元街道农业服务中心2024年度决算公开说明
日期:2025-09-29
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重庆市荣昌区昌元街道农业服务中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

昌元街道农业服务中心作为重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处二级预算单位进行预算编制。主要负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作;承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导;指导农民用水合作组织建设,协调农村涉水事务;实施动物疫病的防疫、强制免疫,协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作;负责动物疫情调查、监测、报告,畜牧生产指导,畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作。

(二)机构设置

2024年,昌元街道农业服务中心未设置内设机构。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为759.01万元。收、支与2023年度相比,减少153.90万元,下降16.9%,主要原因是本年度厉行节约、压减公用经费以及因年度考核等次变动、超额绩效核定总量减少。

1.收入情况。2024年度收入合计759.01万元,与2023年度相比,减少153.90万元,下降16.9%,主要原因是本年度厉行节约、压减公用经费以及因年度考核等次变动、超额绩效核定总量减少。其中:财政拨款收入759.01万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计759.01万元,与2023年度相比,减少153.90万元,下降16.9%,主要原因是本年度厉行节约、压减公用经费以及因年度考核等次变动、超额绩效核定总量减少。其中:基本支出728.70万元,占96.0%;项目支出30.31万元,占4.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为759.01万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少153.90万元,下降16.9%。主要原因是本年度厉行节约、压减公用经费以及因年度考核等次变动、超额绩效核定总量减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入759.01万元,与2023年度相比,减少153.90万元,下降16.9%。主要原因是本年度厉行节约、压减公用经费以及因年度考核等次变动、超额绩效核定总量减少。较年初预算数减少21.98万元,下降2.8%。主要原因是本年度厉行节约,压减公用经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出759.01万元,与2023年度相比,减少153.90万元,下降16.9%。主要原因是本年度厉行节约、压减公用经费以及因年度考核等次变动、超额绩效核定总量减少。较年初预算数减少21.98万元,下降2.8%。主要原因是本年度厉行节约,压减公用经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)教育支出3.92万元,占0.5%,较年初预算数无增减。

2)社会保障和就业支出195.79万元,占25.8%,较年初预算数增加25.32万元,增长14.9%,主要原因是养老保险基数调增。

3)卫生健康支出30.21万元,占4.0%,较年初预算数减少0.58万元,下降1.9%,主要原因是因医保基数调增,医保缴费支出减少。

4)农林水支出500.62万元,占66.0%,较年初预算数减少43.80万元,下降8.1%,主要原因是因年度考核等次变动、超额绩效核定总量减少以及压减公用经费。

5住房保障支出28.48万元,占3.8%,较年初预算数减少2.90万元,下降9.2%,主要原因是住房公积金基数调整,公积金支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出728.70万元。

其中:

人员经费659.25万元,与2023年度相比,减少132.17万元,下降16.7%,主要原因是因年度考核等次变动、超额绩效核定总量减少。人员经费用途主要包括在编人员工资、绩效、津补贴、社保、公积金。

公用经费69.45万元,与2023年度相比,减少52.04万元,下降42.8%,主要原因是本年度厉行节约,压减公用会经费。公用经费用途主要包括工会经费、职工教育培训费、日常水、电、办公费用、劳务费用、食堂餐费、退休人员慰问、休养费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.50万元,较年初预算数减少2.00万元,下降80.0%,主要原因是本单位在本年度对1辆公车进行了拍卖处理。较上年支出数增加0.50万元,增长100.0%,主要原因是上年度未预算公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国(境)费用支出。

2024年度本单位未发生公务车购置费支出

公务用车运行维护费0.50万元,主要用于公务车过路费、洗车费以及评估费。费用支出较年初预算数减少2.00万元,下降80.0%,主要原因是本单位在本年度对1辆公车进行了拍卖处理。较上年支出数增加0.50万元,增长100.0%,主要原因是上年度未预算公务用车运行维护费。

2024年度本单位未发生公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,减少2.34万元,下降100.0%,主要原因是2024年厉行节约、会议费减少。本年度培训费支出4.16万元,与2023年度相比,减少1.42万元,下降25.5%,主要原因是2024年厉行节约、培训费减少。本年度差旅费支出0.82万元,2023年度相比,减少23.25万元,下降96.6%,主要原因是2024年厉行节约,公务出差活动减少。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对整体绩效和1个项目开展了绩效自评,整体绩效涉及财政拨款资金759.01万元,项目绩效涉及财政拨款资金30.31万元。整体绩效自评表详见公开10表,项目绩效自评表详见公开11表。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

王俊美,联系电话:023-61478264


收入支出决算总表

公开01

单位:重庆市荣昌区昌元街道农业服务中心

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

759.01

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

3.92

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

195.79

九、卫生健康支出

30.21

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

500.62

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

28.48

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

759.01

本年支出合计

759.01

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

759.01

总计

759.01

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市荣昌区昌元街道农业服务中心

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

759.01

759.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

195.79

195.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

195.79

195.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.45

63.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.73

31.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

100.61

100.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

21.73

21.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.48

8.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

500.62

500.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

470.31

470.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

470.31

470.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

30.31

30.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

30.31

30.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.48

28.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.48

28.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

28.48

28.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:重庆市荣昌区昌元街道农业服务中心

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

759.01

728.70

30.31

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

195.79

195.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

195.79

195.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.45

63.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.73

31.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

100.61

100.61

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

21.73

21.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.48

8.48

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

500.62

470.31

30.31

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

470.31

470.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

470.31

470.31

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

30.31

0.00

30.31

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

30.31

0.00

30.31

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.48

28.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.48

28.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

28.48

28.48

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:重庆市荣昌区昌元街道农业服务中心

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

759.01

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

3.92

3.92

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

195.79

195.79

九、卫生健康支出

30.21

30.21

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

500.62

500.62

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

28.48

28.48

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

759.01

本年支出合计

759.01

759.01

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

759.01

总计

759.01

759.01

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市荣昌区昌元街道农业服务中心

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

759.01

728.70

30.31

205

教育支出

3.92

3.92

0.00

20508

进修及培训

3.92

3.92

0.00

2050803

培训支出

3.92

3.92

0.00

208

社会保障和就业支出

195.79

195.79

0.00

20805

行政事业单位养老支出

195.79

195.79

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.45

63.45

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.73

31.73

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

100.61

100.61

0.00

210

卫生健康支出

30.21

30.21

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.21

30.21

0.00

2101102

事业单位医疗

21.73

21.73

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.48

8.48

0.00

213

农林水支出

500.62

470.31

30.31

21301

农业农村

470.31

470.31

0.00

2130104

事业运行

470.31

470.31

0.00

21307

农村综合改革

30.31

0.00

30.31

2130701

对村级公益事业建设的补助

30.31

0.00

30.31

221

住房保障支出

28.48

28.48

0.00

22102

住房改革支出

28.48

28.48

0.00

2210201

住房公积金

28.48

28.48

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:重庆市荣昌区昌元街道农业服务中心

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

566.24

302

商品和服务支出

69.45

310

资本性支出

30101

基本工资

149.23

30201

办公费

3.83

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

9.63

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

3.64

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

244.84

30205

水费

0.14

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

63.45

30206

电费

0.02

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

31.73

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

21.73

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

6.26

30211

差旅费

0.82

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

28.48

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

4.64

30213

维修(护)费

0.69

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

6.26

30214

租赁费

0.17

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

93.01

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

4.16

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

1.30

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

86.01

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

12.63

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

7.00

30227

委托业务费

0.38

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

17.56

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

7.83

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

0.50

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

0.03

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

5.76

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

10.01

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

659.25

公用经费合计

69.45

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市荣昌区昌元街道农业服务中心

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市荣昌区昌元街道农业服务中心

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:重庆市荣昌区昌元街道农业服务中心

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

(一)支出合计

0.50

0.50

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

0.50

0.50

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

0.50

0.50

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

1

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

三、培训费

4.16

四、差旅费

0.82

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度单位整体绩效自评表

单位:重庆市荣昌区昌元街道农业服务中心

公开10表

单位:万元

项目名称:

重庆市荣昌区昌元街道农业服务中心整体自评

项目编码:

自评总分:

100.00

项目主管部门:

901-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

财政归口处室:

002-预算科

部门联系人:

毛世刚

联系电话:

13609403138

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

780.99

759.01

759.01

其中:财政拨款

780.99

759.01

759.01

100

10.00

10.00

一般公共预算

780.99

759.01

759.01

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.持续开展人居环境整治提升行动,开展“村庄清洁日”30次以上,村社区“乡村治理积分超市”成立率达100%;新峰社区美丽宜居村建设持续推进。
2.开展动物疫病强制免疫,免疫各类动物累计8万只以上。抓好消毒灭源,消毒圈舍11816间,消毒面积4万余平方米。
3.坚决防止耕地“非粮化”,实地排查非粮化图斑。开展耕地撂荒情况摸排,建立《撂荒地信息台账》,确保享受补贴农户的耕地不撂荒。
4.切实做好惠农补贴发放,受理农机补贴150台以上,及时兑付资金。
5.夯实防止返贫底线,做好日常帮扶,杜绝“体外循环”。增强自身造血能力,产业发展水平进一步提升。集体经济继续壮大。
6.加强农技推广,开展农业种植技术培训。

1.持续开展人居环境整治提升行动,开展“村庄清洁日”30余次,村社区“乡村治理积分超市”成立率达100%;新峰社区美丽宜居村建设持续推进。
2.开展动物疫病强制免疫,免疫各类动物累计81574只。抓好消毒灭源,消毒圈舍11816间,消毒面积4万余平方米。
3.坚决防止耕地“非粮化”,实地排查非粮化图斑863块,举证通过面积226亩,机械施工面积342亩。开展耕地撂荒情况摸排,建立《撂荒地信息台账》,确保享受补贴农户的耕地不撂荒。
4.切实做好惠农补贴发放,受理农机补贴151台,兑付资金约12.6万元;核准种粮补贴一般户8270户,兑付资金约235万元。
5.夯实防止返贫底线,严格落实173户脱贫户、23监测户补助资金,做好日常帮扶;完成340余人同步监测,切实做到应纳尽纳,杜绝“体外循环”。增强自身造血能力,帮助114户监测户发展种养殖业,发放产业到户帮扶资金28.26万元,产业发展水平进一步提升。集体经济继续壮大,5个涉农村社区集体经济组织实现经营性收入250.94余万元。
6.加强农技推广,开展农业种植技术培训,受益群众超2000人;发展大豆玉米带状复合种植技术,完成玉米大豆套种200余亩。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

免疫各类动物

81570

81574

0

100

20

20

受理农机补贴

150

151

0

100

20

20

人居环境改善程度

%

90

90

0

100

10

10

补贴及时发放率

%

95

95

0

100

20

20

群众满意度

%

95

95

0

100

10

10

集体经济经营性收入

万元

250

250.94

0

100

10

10

2024年度项目绩效自评表

单位:重庆市荣昌区昌元街道农业服务中心

公开11表

单位:万元

项目名称:

美丽宜居村建设(新峰社区)(下达镇街)

项目编码:

50015324T000004525535

自评总分:

100.00

项目主管

部门:

901-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

财政归口

处室:

002-预算科

部门联系人:

代光明

联系电话:

15213496699

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

30.31

30.31

其中:财政拨款

0.00

30.31

30.31

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

30.31

30.31

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

项目实施完工后,将极大地改善村民生产生活及出行条件,提升村容村貌;建成2个“小院+”,听民意、聚民心,进一步激活乡村自治的“末梢神经”,共同绘制村庄发展同心圆,为乡村全面振兴奠定坚实的基础。

项目实施完工后,将极大地改善村民生产生活及出行条件,提升村容村貌;建成2个“小院+”,听民意、聚民心,进一步激活乡村自治的“末梢神经”,共同绘制村庄发展同心圆,为乡村全面振兴奠定坚实的基础。

项目已经实施完工,极大地改善村民生产生活及出行条件,提升村容村貌;建成2个“小院+”,听民意、聚民心,进一步激活乡村自治的“末梢神经”,共同绘制村庄发展同心圆,为乡村全面振兴奠定坚实的基础。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标

权重

指标

得分

是否核心

指标

说明

小院建设

2

2

0

100

20

20

沿线零星工程

5

5

0

100

5

5

美丽乡村建设工程验收合格率

%

100

100

0

100

10

10

截至2024年底,年度农村综合改革转移支付资金执行率

%

100

100

0

100

10

10

带动周边农户增收

元/户

1000

1000

0

100

10

10

受益农户

20

20

0

100

5

5

乡村治理能力提升

%

90

90

0

100

5

5

农村生态环境

定性

有所改善

1

0

100

10

10

人居环境整治效果持续时间

2

2

0

100

5

5

项目区基层干部满意度

%

90

90

0

100

5

5

项目区农民满意度

%

90

90

0

100

5

5


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主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

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