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  • 11500226666436708G/2025-00133
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区昌州街道
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重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级2024年度决算公开说明
日期:2025-09-29
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重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

荣昌区昌州街道办事处是荣昌区人民政府派出机构,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。昌州街道办事处主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各业生产,协调本街道与外地区经济交流与合作,抓好招商引资;制定组织村街道规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护;负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力;完成上级政府交办其他事项等工作。

(二)机构设置

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能,昌州街道统筹设置5个内设机构,分别为:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

1. 基层治理综合指挥室。承担统一部署的一体化治理智治平台运行管理等相关职责。主要负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。

2. 党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作,承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。

3. 经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作,承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。

4. 民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。

5. 平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作,承担信访、人民调解、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人民武装等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7292.61万元。收、支与2023年度相比,减少6534.72万元,下降47.3%,主要原因是本年度减少了城市职业学院用地拆迁项目、香国大道南延段征地拆迁项目资金

1.收入情况。2024年度收入合计4532.07万元,与2023年度相比,减少6854.24万元,下降60.2%,主要原因是本年度减少了城市职业学院用地拆迁项目、香国大道南延段征地拆迁项目资金。其中:财政拨款收入4518.52万元,占99.7%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入13.55万元,占0.3%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余2760.55万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4661.55万元,与2023年度相比,减少6405.24万元,下降57.9%,主要原因是本年度减少了城市职业学院用地拆迁项目、香国大道南延段征地拆迁项目资金的拨付。其中:基本支出1307.08万元,占28.0%;项目支出3354.48万元,占72.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余2631.06万元,与2023年度相比,减少129.49万元,下降4.7%,主要原因是本年度使用了以前年度结转资金,因此年末结转结余总额减少。


(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4518.52万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加763.96万元,增长20.4%。主要原因是项目收、支增加,本年度增加了石河村集体经济发展项目、社区公益设施项目、网格员保障项目、八角井村产业融合发展项目、小型农田水利提灌设施管网延伸项目、村社区经费开支增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4505.28万元,与2023年度相比,增加789.01万元,增长21.2%。主要原因是本年度增加了石河村集体经济发展项目、社区公益设施项目、网格员保障项目、八角井村产业融合发展项目、小型农田水利提灌设施管网延伸项目、村社区经费开支增加。较年初预算数减少137.80万元,下降3.0%。主要原因是本年度厉行节约,差旅费、公务接待费用、公车运行维护费等均有所减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4505.28万元,与2023年度相比,增加782.13万元,增长21.0%。主要原因是本年度增加了石河村集体经济发展项目、社区公益设施项目、网格员保障项目、八角井村产业融合发展项目、小型农田水利提灌设施管网延伸项目、村社区经费开支增加。较年初预算数减少137.80万元,下降3.0%。主要原因是本年度厉行节约,差旅费、公务接待费用、公车运行维护费等均有所减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出1593.85万元,占35.4%,较年初预算数减少905.39万元,下降36.2%,主要原因是2024年昌州街道市场主体经济专项扶持经费调减1000万元;国库统筹安排调整年初预算数。

2)教育支出0.65万元,占0.0%,较年初预算数减少5.91万元,下降90.1%,主要原因是国库统筹安排调整年初预算数。

3)文化旅游体育与传媒支出13.01万元,占0.3%,较年初预算数减少0.35万元,下降2.6%,主要原因是国库统筹安排调整年初预算数。

4)社会保障和就业支出1084.19万元,占24.1%,较年初预算数增加699.91万元,增长182.1%,主要原因是增加社区公益设施项目资金318.40万元、敬老院补缴土地有偿使用费386.23万元。

5)卫生健康支出106.14万元,占2.4%,较年初预算数增加9.70万元,增长10.1%,主要原因是基本医疗保险工作项目资金13.71万元。

6)节能环保支出11.63万元,占0.3%,较年初预算数减少0.37万元,下降3.1%,主要原因是国库统筹安排调整年初预算数。

7)城乡社区支出513.38万元,占11.4%,较年初预算数减少152.59万元,下降22.9%,主要原因是场镇品质提升工程项目资金165.11万元调整年末结余到下年。

8)农林水支出917.37万元,占20.4%,较年初预算数增加116.55万元,增长14.6%,主要原因是增加八角井村产业融合发展项目资金60万元、小型农田水利提灌设施管网延伸项目资金40万元。

9)交通运输支出66.54万元,占1.5%,较年初预算数减少2.51万元,下降3.6%,主要原因是国库统筹安排调整年初预算数,减少农村公路养护补助资金2.51万元。

10自然资源海洋气象等支出33.21万元,占0.7%,较年初预算数增加33.21万元,增长100.0%,主要原因是新增耕地缺口恢复补足项目资金33.21万元。

11住房保障支出157.46万元,占3.5%,较年初预算数增加70.09万元,增长80.2%,主要原因是新增昌州街道2024年老旧小区主体改造工程项目资金71.19万元。

12灾害防治及应急管理支出7.87万元,占0.2%,较年初预算数减少0.13万元,下降1.6%,主要原因是国库统筹安排调整年初预算数。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1307.08万元。

其中:

人员经费1148.39万元,与2023年度相比,减少13.16万元,下降1.1%,主要原因是本年度公务员减少2人、人员经费有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费158.69万元,与2023年度相比,减少87.79万元,下降35.6%,主要原因是本年度厉行节约,差旅费、公务接待费用、公车运行维护费等均有所减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入11.38万元,与2023年度相比,减少20.03万元,下降63.8%,主要原因是本年度减少了新区征地拆迁项目、农村公路养护补助项目减少了14万元左右。本年支出11.38万元,与2023年度相比,减少20.03万元,下降63.8%,主要原因是本年度减少了新区征地拆迁项目、农村公路养护补助项目减少了14万元左右。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1.86万元,基本支出0.00万元,项目支出1.86万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年、2024年均无因公出国(境)费用。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数减少17.65万元,下降100.0%,主要原因是本年度拟购置一辆新公务车,实际厉行节约,未发生购置车辆费。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年、2024年均未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费4.98万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.4%,较上年支出数减少1.93万元,下降27.9%,主要原因是厉行节约,减少了公务车油费及其他公务车运行维护费,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.50万元,主要用于接待区级部门检查指导工作、镇街之间交流学习等工作支出。费用支出较年初预算数减少14.50万元,下降96.7%,较上年支出数减少15.73万元,下降96.9%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付、单位学习调研较少、接受部门检查指导工作减少、重点工程工作新增接待减少,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待20批次250人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费20.17元,车均购置费0万元,车均维护费2.49万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.94万元,与2023年度相比,增加0.30万元,增长18.3%,主要原因是根据工作需要,我单位开展会议次数有所增加。本年度培训费支出0.30万元,与2023年度相比,减少4.10万元,下降93.2%,主要原因是本单位厉行节约,减少培训支出。本年度差旅费支出2.12万元,2023年度相比,减少35.19万元,下降94.3%,主要原因是本单位厉行节约,减少出差次数。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出158.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务车运行维护费、物业管理费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少87.79万元,下降35.6%,主要原因是本年度厉行节约,培训费、差旅费、公务接待费用、公车运行维护费等均有所减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.65万元,其中:政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.65元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额2.65万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购货物支出,比如日常办公用品、电脑、打印机、办公耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体和75个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款资金4518.52万元。单位整体绩效自评表详见附件1:重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级2024年度单位绩效自评表,项目绩效自评表详见附件2:重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级2024年度单位项目绩效自评汇总表。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:刘欣,023-61478950。

附件:1.重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级2024年度单位绩效自评表

2.重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级2024年度项目绩效自评汇总表


收入支出决算总表

公开01

单位:重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,505.28

一、一般公共服务支出

1,617.54

二、政府性基金预算财政拨款收入

11.38

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

1.86

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

0.65

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

13.01

八、其他收入

13.55

八、社会保障和就业支出

1,089.88

九、卫生健康支出

106.14

十、节能环保支出

11.63

十一、城乡社区支出

634.27

十二、农林水支出

917.37

十三、交通运输支出

66.54

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

33.21

十九、住房保障支出

157.46

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

1.86

二十二、灾害防治及应急管理支出

7.87

二十三、其他支出

4.14

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,532.07

本年支出合计

4,661.55

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

2,760.55

年末结转和结余

2,631.06

总计

7,292.61

总计

7,292.61

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,532.07

4,518.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.55

201

一般公共服务支出

1,595.35

1,593.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.51

20101

人大事务

14.84

14.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

9.90

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,527.23

1,526.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.05

2010301

行政运行

851.15

851.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

676.08

675.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.05

20105

统计信息事务

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

47.43

47.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

45.42

45.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.46

2014099

其他信访事务支出

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.46

205

教育支出

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

13.01

13.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

13.01

13.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

13.01

13.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,084.77

1,084.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.59

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.59

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.59

20802

民政管理事务

321.08

321.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

321.08

321.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

288.37

288.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.28

107.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.67

53.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

127.42

127.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

9.89

9.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

9.89

9.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

421.19

421.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

34.96

34.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

386.23

386.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

7.10

7.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

7.10

7.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

27.26

27.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

27.26

27.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

106.14

106.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

87.43

87.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

49.76

49.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

22.16

22.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.51

15.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

18.71

18.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

18.71

18.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

11.63

11.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

11.63

11.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

11.63

11.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

532.08

520.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.46

21201

城乡社区管理事务

192.09

192.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

192.09

192.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

321.29

321.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

321.29

321.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

18.70

7.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.46

2120801

征地和拆迁补偿支出

11.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.46

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

7.24

7.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

917.37

917.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

77.05

77.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

62.21

62.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

59.63

59.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

41.45

41.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

17.92

17.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

5.12

5.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖库水系综合整治

5.12

5.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

153.46

153.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

46.10

46.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

7.36

7.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

622.11

622.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

22.50

22.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

599.61

599.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

66.54

66.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

66.54

66.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

52.55

52.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

13.99

13.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

33.21

33.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

33.21

33.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

33.21

33.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

157.46

157.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

77.34

77.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

77.34

77.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

80.12

80.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

80.12

80.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

7.87

7.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

7.87

7.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

7.87

7.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4.14

4.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

4.14

4.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

4.14

4.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,661.55

1,307.08

3,354.48

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,617.54

851.15

766.38

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

14.84

0.00

14.84

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

9.90

0.00

9.90

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

4.94

0.00

4.94

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

4.30

0.00

4.30

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

4.30

0.00

4.30

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,549.34

851.15

698.19

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

851.15

851.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

698.19

0.00

698.19

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.10

0.00

1.10

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

1.10

0.00

1.10

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

47.96

0.00

47.96

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

45.95

0.00

45.95

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

13.01

0.00

13.01

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

13.01

0.00

13.01

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

13.01

0.00

13.01

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,089.88

288.37

801.51

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

321.08

0.00

321.08

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

321.08

0.00

321.08

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

288.37

288.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.28

107.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.67

53.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

127.42

127.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

9.89

0.00

9.89

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

9.89

0.00

9.89

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

421.19

0.00

421.19

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

34.96

0.00

34.96

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

386.23

0.00

386.23

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

7.10

0.00

7.10

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

7.10

0.00

7.10

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

9.30

0.00

9.30

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

9.30

0.00

9.30

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

27.26

0.00

27.26

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

27.26

0.00

27.26

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

5.70

0.00

5.70

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

5.70

0.00

5.70

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

106.14

87.43

18.71

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

87.43

87.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

49.76

49.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

22.16

22.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.51

15.51

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

18.71

0.00

18.71

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

18.71

0.00

18.71

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

11.63

0.00

11.63

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

11.63

0.00

11.63

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

11.63

0.00

11.63

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

634.27

0.00

634.27

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

192.09

0.00

192.09

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

192.09

0.00

192.09

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

321.29

0.00

321.29

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

321.29

0.00

321.29

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

120.89

0.00

120.89

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

113.65

0.00

113.65

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

7.24

0.00

7.24

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

917.37

0.00

917.37

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

77.05

0.00

77.05

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

6.80

0.00

6.80

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

2.04

0.00

2.04

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

62.21

0.00

62.21

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

59.63

0.00

59.63

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

41.45

0.00

41.45

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.26

0.00

0.26

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

17.92

0.00

17.92

0.00

0.00

0.00

21303

水利

5.12

0.00

5.12

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖库水系综合整治

5.12

0.00

5.12

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

153.46

0.00

153.46

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

46.10

0.00

46.10

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

7.36

0.00

7.36

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

622.11

0.00

622.11

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

22.50

0.00

22.50

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

599.61

0.00

599.61

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

66.54

0.00

66.54

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

66.54

0.00

66.54

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

52.55

0.00

52.55

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

13.99

0.00

13.99

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

33.21

0.00

33.21

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

33.21

0.00

33.21

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

33.21

0.00

33.21

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

157.46

80.12

77.34

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

77.34

0.00

77.34

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

77.34

0.00

77.34

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

80.12

80.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

80.12

80.12

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

1.86

0.00

1.86

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1.86

0.00

1.86

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

1.86

0.00

1.86

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

7.87

0.00

7.87

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

7.87

0.00

7.87

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

7.87

0.00

7.87

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4.14

0.00

4.14

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

4.14

0.00

4.14

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

4.14

0.00

4.14

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,505.28

一、一般公共服务支出

1,593.85

1,593.85

二、政府性基金预算财政拨款

11.38

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

1.86

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

0.65

0.65

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

13.01

13.01

八、社会保障和就业支出

1,084.19

1,084.19

九、卫生健康支出

106.14

106.14

十、节能环保支出

11.63

11.63

十一、城乡社区支出

520.62

513.38

7.24

十二、农林水支出

917.37

917.37

十三、交通运输支出

66.54

66.54

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

33.21

33.21

十九、住房保障支出

157.46

157.46

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

1.86

1.86

二十二、灾害防治及应急管理支出

7.87

7.87

二十三、其他支出

4.14

4.14

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,518.52

本年支出合计

4,518.52

4,505.28

11.38

1.86

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

4,518.52

总计

4,518.52

4,505.28

11.38

1.86

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,505.28

1,307.08

3,198.20

201

一般公共服务支出

1,593.85

851.15

742.69

20101

人大事务

14.84

0.00

14.84

2010106

人大监督

9.90

0.00

9.90

2010108

代表工作

4.94

0.00

4.94

20102

政协事务

4.30

0.00

4.30

2010206

参政议政

4.30

0.00

4.30

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,526.18

851.15

675.03

2010301

行政运行

851.15

851.15

0.00

2010302

一般行政管理事务

675.03

0.00

675.03

20105

统计信息事务

1.10

0.00

1.10

2010507

专项普查活动

1.10

0.00

1.10

20132

组织事务

47.43

0.00

47.43

2013202

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

2013299

其他组织事务支出

45.42

0.00

45.42

205

教育支出

0.65

0.00

0.65

20508

进修及培训

0.65

0.00

0.65

2050803

培训支出

0.65

0.00

0.65

207

文化旅游体育与传媒支出

13.01

0.00

13.01

20701

文化和旅游

13.01

0.00

13.01

2070199

其他文化和旅游支出

13.01

0.00

13.01

208

社会保障和就业支出

1,084.19

288.37

795.82

20802

民政管理事务

321.08

0.00

321.08

2080299

其他民政管理事务支出

321.08

0.00

321.08

20805

行政事业单位养老支出

288.37

288.37

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.28

107.28

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.67

53.67

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

127.42

127.42

0.00

20808

抚恤

9.89

0.00

9.89

2080899

其他优抚支出

9.89

0.00

9.89

20810

社会福利

421.19

0.00

421.19

2081002

老年福利

34.96

0.00

34.96

2081006

养老服务

386.23

0.00

386.23

20811

残疾人事业

7.10

0.00

7.10

2081199

其他残疾人事业支出

7.10

0.00

7.10

20821

特困人员救助供养

9.30

0.00

9.30

2082102

农村特困人员救助供养支出

9.30

0.00

9.30

20825

其他生活救助

27.26

0.00

27.26

2082502

其他农村生活救助

27.26

0.00

27.26

210

卫生健康支出

106.14

87.43

18.71

21011

行政事业单位医疗

87.43

87.43

0.00

2101101

行政单位医疗

49.76

49.76

0.00

2101103

公务员医疗补助

22.16

22.16

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.51

15.51

0.00

21015

医疗保障管理事务

18.71

0.00

18.71

2101506

医疗保障经办事务

18.71

0.00

18.71

211

节能环保支出

11.63

0.00

11.63

21103

污染防治

11.63

0.00

11.63

2110302

水体

11.63

0.00

11.63

212

城乡社区支出

513.38

0.00

513.38

21201

城乡社区管理事务

192.09

0.00

192.09

2120199

其他城乡社区管理事务支出

192.09

0.00

192.09

21203

城乡社区公共设施

321.29

0.00

321.29

2120303

小城镇基础设施建设

321.29

0.00

321.29

213

农林水支出

917.37

0.00

917.37

21301

农业农村

77.05

0.00

77.05

2130108

病虫害控制

6.80

0.00

6.80

2130119

防灾救灾

6.00

0.00

6.00

2130122

农业生产发展

2.04

0.00

2.04

2130135

农业生态资源保护

62.21

0.00

62.21

21302

林业和草原

59.63

0.00

59.63

2130205

森林资源培育

41.45

0.00

41.45

2130209

森林生态效益补偿

0.26

0.00

0.26

2130234

林业草原防灾减灾

17.92

0.00

17.92

21303

水利

5.12

0.00

5.12

2130319

江河湖库水系综合整治

5.12

0.00

5.12

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

153.46

0.00

153.46

2130504

农村基础设施建设

46.10

0.00

46.10

2130505

生产发展

100.00

0.00

100.00

2130506

社会发展

7.36

0.00

7.36

21307

农村综合改革

622.11

0.00

622.11

2130701

对村级公益事业建设的补助

22.50

0.00

22.50

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

599.61

0.00

599.61

214

交通运输支出

66.54

0.00

66.54

21401

公路水路运输

66.54

0.00

66.54

2140104

公路建设

52.55

0.00

52.55

2140106

公路养护

13.99

0.00

13.99

220

自然资源海洋气象等支出

33.21

0.00

33.21

22001

自然资源事务

33.21

0.00

33.21

2200106

自然资源利用与保护

33.21

0.00

33.21

221

住房保障支出

157.46

80.12

77.34

22101

保障性安居工程支出

77.34

0.00

77.34

2210108

老旧小区改造

77.34

0.00

77.34

22102

住房改革支出

80.12

80.12

0.00

2210201

住房公积金

80.12

80.12

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

7.87

0.00

7.87

22401

应急管理事务

7.87

0.00

7.87

2240106

安全监管

7.87

0.00

7.87

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,028.96

302

商品和服务支出

155.85

310

资本性支出

2.84

30101

基本工资

240.94

30201

办公费

7.00

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

147.97

30202

印刷费

31002

办公设备购置

2.84

30103

奖金

300.60

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

1.51

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

107.28

30206

电费

16.36

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

53.67

30207

邮电费

45.68

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

49.76

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

22.16

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

10.35

30211

差旅费

2.12

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

80.12

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

6.88

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

9.23

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

119.43

30215

会议费

0.37

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.50

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

88.87

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

10.17

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

26.95

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

15.54

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

3.61

30229

福利费

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.98

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

41.59

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

10.03

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,148.39

公用经费合计

158.69

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

11.38

11.38

0.00

11.38

0.00

212

城乡社区支出

0.00

7.24

7.24

0.00

7.24

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

7.24

7.24

0.00

7.24

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

7.24

7.24

0.00

7.24

0.00

229

其他支出

0.00

4.14

4.14

0.00

4.14

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

4.14

4.14

0.00

4.14

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.00

4.14

4.14

0.00

4.14

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1.86

1.86

223

国有资本经营预算支出

1.86

1.86

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1.86

1.86

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

1.86

1.86








备注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


机构运行信息表

公开09

单位:重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

158.69

(一)支出合计

5.48

5.48

(一)行政单位

158.69

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

4.98

4.98

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

4.98

4.98

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.50

0.50

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

0.50

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

20

(一)政府采购支出合计

2.65

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

2.65

6.国内公务接待人次(人)

250

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

2.65

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

2.65

二、会议费

1.94

三、培训费

0.30

四、差旅费

2.12

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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