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  • [ 索号 ]
  • 11500226009342920F/2025-00124
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区广顺街道
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2024年度决算公开说明
日期:2025-09-29
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重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

广顺街道办事处主要负责基层党建、群团、宣传、精神文明、统战、法制、武装、政协、民宗侨台以及综合协调、文秘、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫、民政、教育、卫生、 计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、规划建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、安全生产综合监管、 应急管理、集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权、辖区内文化体育阵地建设、便民服务、社情民意收集与引导、综合信息收集与管理和社区服务队伍建设、社区服务信息化建设、就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作。

(二)机构设置。

重庆市荣昌区广顺街道办事处内设机构10个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、区人大街道工委办公室、综合行政执法办公室下属单位8个:广顺街道办事处本级、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括下属8个二级预算单位分别是:广顺街道办事处(本级)、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10428.67万元。收、支与2023年度相比,减少1521.85万元,下降12.7%,主要原因是檬梓桥社区配套基础设施改造工程、场镇品质提升项目、能源集团移交人员支出及运转项目等项目减少

1.收入情况。2024年度收入合计9735.10万元,2023年度相比,减少2139.60万元,下降18.0%,主要原因是檬梓桥社区配套基础设施改造工程、场镇品质提升项目、能源集团移交人员支出及运转项目等项目收入减少。其中:财政拨款收入9735.10万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余693.57万元。

2.支出情况。2024年度支出合计10360.83万元,2023年度相比,减少1519.87万元,下降12.8%,主要原因是厉行节约严控办公差旅等基本支出减少、檬梓桥社区配套基础设施改造工程、场镇品质提升项目等项目支出减少。其中:基本支出2732.62万元,占26.4%;项目支出7628.21万元,占73.6%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余67.84万元,2023年度相比,减少1.98万元,下降2.8%,主要原因是非财政拨款项目支出增加

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10358.85万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各减少1521.85万元,下降12.8%。主要原因是厉行节约严控办公差旅等基本支出减少檬梓桥社区配套基础设施改造工程、场镇品质提升项目等项目收支减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入9535.03万元,2023年度相比,减少2263.91万元,下降19.2%。主要原因是檬梓桥社区配套基础设施改造工程、场镇品质提升项目、能源集团移交人员支出及运转项目等项目收入减少较年初预算数增加78.94万元,增长0.8%。主要原因是年中财政美丽宜居村建设、棚户区修缮加固改补助、檬梓桥社区配套基础设施改造工程等老旧小区综合改造等项目。此外,年初财政拨款结转和结余623.75万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出10158.78万元,2023年度相比,减少1646.16万元,下降13.9%。主要原因是厉行节约严控办公差旅等基本支出减少、檬梓桥社区配套基础设施改造工程、场镇品质提升项目等项目支出减少较年初预算数增加702.69万元,增长7.4%主要原因是增加年初财政拨款结转和结余项目支出,及美丽宜居村建设、棚户区修缮加固改补助、檬梓桥社区配套基础设施改造工程等老旧小区综合改造等项目支出增加

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出1484.63万元,占14.6%较年初预算数减少305.50万元,下降17.1%,主要原因是2023年年终预发减少及厉行节约严控办公、差旅等公用经费支出,且市场主体经济专项扶持等项目支出减少

2)教育支出14.42万元,占0.1%较年初预算数增加0.64万元,增长4.6%,主要原因是年中财政追加社区教育经费项目

3)文化旅游体育与传媒支出60.39万元,占0.6%较年初预算数减少18.26万元,下降23.2%,主要原因是中央公共文化资金等项目支出减少

4)社会保障就业支出5678.18万元,占55.9%较年初预算数增加170.84万元,增长3.1%,主要原因是年中财政追敬老院补缴土地有偿使用、老年人保健金等项目

5)卫生健康支出148.57万元,占1.5%较年初预算数增加9.34万元,增长6.7%,主要原因是年中财政追加基本医疗保险工作、医保服务工程建设项目

6)节能环保支出5.10万元,占0.1%较年初预算数无增减,主要原因是..... (A由部门根据实际情况补充)。

7)城乡社区支出350.35万元,占3.5%较年初预算数增加10.00万元,增长2.9%,主要原因是年中财政追加基础设施建设项目

8)农林水支出1392.78万元,占13.7%较年初预算数增加99.10万元,增长7.7%,主要原因是年中财政追加河湖治理工程、美丽宜居村建设、森林防火预防等项目

9)交通运输支出79.40万元,占0.8%较年初预算数增加29.95万元,增长60.6%,主要原因是年中财政追加农村公路建设补助、通院道路建设项目

10自然资源海洋气象等支出14.23万元,占0.1%较年初预算数增加14.23万元,增长100.0%,主要原因是年中财政追加耕地缺口恢复补足项目

11住房保障支出930.72万元,占9.2%较年初预算数增加692.34万元,增长290.4%,主要原因是年中财政追加棚户区修缮加固改造补助、檬梓桥社区配套基础设施改造工程等老旧小区综合改造项目

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2732.62万元。

其中:

人员经费2342.07万元,2023年度相比,减少302.78万元,下降11.5%,主要原因是本年度因调出、离职等原因共减少8人,基本工资、社保等工资福利费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费用补助

公用经费390.55万元,2023年度相比,减少17.84万元,下降4.4%,主要原因是厉行节约严控办公、差旅等公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、会议费、办公设备购置、维修(护)费、邮电费、工会经费、差旅费、公务接待费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务费

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入198.13万元,2023年度相比,增加122.38万元,增长161.6%,主要原因是新增老旧小区改造工程、敬老院护理人员保障、精神障碍社区康复服务发展政府性基金项目。本年支出198.13万元,2023年度相比,增加122.38万元,增长161.6%,主要原因是新增老旧小区改造工程、敬老院护理人员保障、精神障碍社区康复服务发展政府性基金项目支出

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1.94万元,基本支出0.00万元,项目支出1.94万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理项目支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计13.29万元,较年初预算数减少3.71万元,下降21.8%,主要原因是本年度未发生公务用车购置费用较上年支出数减少19.61万元,下降59.6%,主要原因是本年度未发生公务用车购置费用

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度无因公出国(境)支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位未安排人员因公出国(境)。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未购置公务用车较上年支出数减少19.75万元,下降100.0%,主要原因是本单位2024年度未购置公务用车

公务车运行维护费12.16万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.84万元,下降18.9%,主要原因是厉行节约严格控制公务用车运行维护费用较上年支出数增加1.66万元,增长15.8%,主要原因是衔接乡村振兴工作任务繁重、用车频繁导致公车使用成本增加

公务接待费1.13万元主要用于接待市、区各部门到街道检查与指导工作接待招商引资接待支出。费用支出较年初预算数减少0.87万元,下降43.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,树立国“紧日子”思想,将节约理念贯穿于公务接待的各个环节,严控控制和监督公务接待费支出较上年支出数减少1.52万元,下降57.4%,主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神,树立国“紧日子”思想,严控控制和监督公务接待费支出

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为11辆;国内公务接待18批次125人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费90.02元,车均购置费0万元,车均维护费1.11万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出3.82万元,2023年度相比,增加0.52万元,增长15.8%,主要原因是本年度政府工作重点调整、需要召开的会议增加。本年度培训费支出13.90万元,2023年度相比,减少4.90万元,下降26.1%,主要原因是厉行节约严格控制培训费支出。本年度差旅费支出5.14万元,2023年度相比,减少57.11万元,下降91.7%,主要原因是加强对出差人员的培训和宣传,提高其节约意识和规范意识应严格执行各项费用的标准和报销流程有效规范差旅费的报销行为严格控制差旅费支出

(二)机关运行经费情况说明

加强对出差人员的培训和宣传,提高其节约意识和规范意识应严格执行各项费用的标准和报销流程有效规范差旅费的报销行为严格控制差旅费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.72万元,其中:政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.72元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.72万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购货物类物资

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体开展了绩效自评涉及财政拨款资金9762.38万元,部门整体绩效自评表见附件2。

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:许发琼 023-46357757

附件:1.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2024年度部门决算公开报表(公开01—09表)

2.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2024年度部门整体绩效自评表


附件1:重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2024年度部门决算公开报表(公开01—09表)

收入支出决算总表




公开01

部门:重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

9,535.03

一、一般公共服务支出

1,486.61

二、政府性基金预算财政拨款收入

198.13

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入

1.94

三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

14.42

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

60.39

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

5,678.18



九、卫生健康支出

148.57



十、节能环保支出

5.10



十一、城乡社区支出

368.74



十二、农林水支出

1,392.78



十三、交通运输支出

79.40



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

14.23



十九、住房保障支出

930.72



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出

1.94



二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出

179.74



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

9,735.10

本年支出合计

10,360.83

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

693.57

年末结转和结余

67.84

总计

10,428.67

总计

10,428.67

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处







公开02








单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费





合计

9,735.10

9,735.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1,484.63

1,484.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

10.95

10.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010104

人大会议

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010106

人大监督

5.70

5.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010108

代表工作

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010199

其他人大事务支出

2.11

2.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,433.58

1,433.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

626.43

626.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

614.02

614.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010350

事业运行

193.12

193.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

37.71

37.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013202

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013299

其他组织事务支出

35.71

35.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

14.42

14.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20508

进修及培训

14.42

14.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050803

培训支出

14.42

14.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

60.39

60.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

60.39

60.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

群众文化

52.20

52.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070199

其他文化和旅游支出

8.19

8.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

5,678.18

5,678.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

183.83

183.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080150

事业运行

183.83

183.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

20.72

20.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080208

基层政权建设和社区治理

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080299

其他民政管理事务支出

10.72

10.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

557.09

557.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

224.95

224.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

112.89

112.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

219.25

219.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080899

其他优抚支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

4,832.34

4,832.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081002

老年福利

30.29

30.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081006

养老服务

547.05

547.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081099

其他社会福利支出

4,255.00

4,255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081199

其他残疾人事业支出

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20821

特困人员救助供养

12.63

12.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082102

农村特困人员救助供养支出

12.63

12.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20825

其他生活救助

17.19

17.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082502

其他农村生活救助

17.19

17.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20828

退役军人管理事务

30.97

30.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082850

事业运行

30.97

30.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

148.57

148.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

137.23

137.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

33.77

33.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

54.41

54.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

15.79

15.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

33.26

33.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21015

医疗保障管理事务

11.34

11.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101506

医疗保障经办事务

11.34

11.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110302

水体

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

368.74

368.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

302.42

302.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

302.42

302.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

47.93

47.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120303

小城镇基础设施建设

47.93

47.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

18.40

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

18.40

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

1,293.35

1,293.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

526.32

526.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130104

事业运行

503.52

503.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130108

病虫害控制

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130119

防灾救灾

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130122

农业生产发展

14.19

14.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130135

农业生态资源保护

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21302

林业和草原

42.31

42.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130205

森林资源培育

12.82

12.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130234

林业草原防灾减灾

29.49

29.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

117.00

117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130504

农村基础设施建设

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130505

生产发展

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130506

社会发展

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

607.72

607.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130701

对村级公益事业建设的补助

51.77

51.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

555.95

555.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


214

交通运输支出

79.40

79.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21401

公路水路运输

79.40

79.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140104

公路建设

66.20

66.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140106

公路养护

13.20

13.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

14.23

14.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22001

自然资源事务

14.23

14.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200106

自然资源利用与保护

14.23

14.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

406.41

406.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22101

保障性安居工程支出

274.37

274.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210108

老旧小区改造

169.26

169.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210199

其他保障性安居工程支出

105.12

105.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

132.03

132.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

132.03

132.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


223

国有资本经营预算支出

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

179.74

179.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

171.64

171.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

171.64

171.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

8.09

8.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

10,360.83

2,732.62

7,628.21

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,486.61

819.56

667.05

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

10.95

0.00

10.95

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

5.70

0.00

5.70

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

2.14

0.00

2.14

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

2.11

0.00

2.11

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,433.58

819.56

614.02

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

626.43

626.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

614.02

0.00

614.02

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

193.12

193.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

37.71

0.00

37.71

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

35.71

0.00

35.71

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

1.98

0.00

1.98

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

1.98

0.00

1.98

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

14.42

13.77

0.65

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

14.42

13.77

0.65

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

14.42

13.77

0.65

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

60.39

52.20

8.19

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

60.39

52.20

8.19

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

52.20

52.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.19

0.00

8.19

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,678.18

771.88

4,906.30

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

183.83

183.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运行

183.83

183.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

20.72

0.00

20.72

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

10.72

0.00

10.72

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

557.09

557.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

224.95

224.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

112.89

112.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

219.25

219.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

4,832.34

0.00

4,832.34

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

30.29

0.00

30.29

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

547.05

0.00

547.05

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

4,255.00

0.00

4,255.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

7.42

0.00

7.42

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

7.42

0.00

7.42

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

12.63

0.00

12.63

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

12.63

0.00

12.63

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

17.19

0.00

17.19

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

17.19

0.00

17.19

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

30.97

30.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

30.97

30.97

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

148.57

137.23

11.34

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

137.23

137.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

33.77

33.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

54.41

54.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

15.79

15.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

33.26

33.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

11.34

0.00

11.34

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

11.34

0.00

11.34

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

5.10

0.00

5.10

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

5.10

0.00

5.10

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

5.10

0.00

5.10

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

368.74

302.42

66.33

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

302.42

302.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

302.42

302.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

47.93

0.00

47.93

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

47.93

0.00

47.93

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

18.40

0.00

18.40

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

18.40

0.00

18.40

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,392.78

503.52

889.26

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

526.32

503.52

22.80

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

503.52

503.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

2.15

0.00

2.15

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

14.19

0.00

14.19

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

1.96

0.00

1.96

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

42.31

0.00

42.31

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

12.82

0.00

12.82

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

29.49

0.00

29.49

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

117.00

0.00

117.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

36.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

707.15

0.00

707.15

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

151.21

0.00

151.21

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

555.95

0.00

555.95

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

79.40

0.00

79.40

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

79.40

0.00

79.40

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

66.20

0.00

66.20

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

13.20

0.00

13.20

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

14.23

0.00

14.23

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

14.23

0.00

14.23

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

14.23

0.00

14.23

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

930.72

132.03

798.68

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

798.68

0.00

798.68

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

138.30

0.00

138.30

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

169.26

0.00

169.26

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

491.13

0.00

491.13

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

132.03

132.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

132.03

132.03

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

1.94

0.00

1.94

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1.94

0.00

1.94

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

1.94

0.00

1.94

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

179.74

0.00

179.74

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

171.64

0.00

171.64

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

171.64

0.00

171.64

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

8.09

0.00

8.09

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

7.69

0.00

7.69

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处




公开04






单位:万元



项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



一、一般公共预算财政拨款

9,535.03

一、一般公共服务支出

1,484.63

1,484.63





二、政府性基金预算财政拨款

198.13

二、外交支出







三、国有资本经营预算财政拨款

1.94

三、国防支出









四、公共安全支出









五、教育支出

14.42

14.42







六、科学技术支出









七、文化旅游体育与传媒支出

60.39

60.39







八、社会保障和就业支出

5,678.18

5,678.18







九、卫生健康支出

148.57

148.57







十、节能环保支出

5.10

5.10







十一、城乡社区支出

368.74

350.35

18.40






十二、农林水支出

1,392.78

1,392.78







十三、交通运输支出

79.40

79.40







十四、资源勘探工业信息等支出









十五、商业服务业等支出









十六、金融支出









十七、援助其他地区支出









十八、自然资源海洋气象等支出

14.23

14.23







十九、住房保障支出

930.72

930.72







二十、粮油物资储备支出









二十一、国有资本经营预算支出

1.94



1.94





二十二、灾害防治及应急管理支出









二十三、其他支出

179.74


179.74






二十四、债务还本支出









二十五、债务付息支出









二十六、抗疫特别国债安排的支出







本年收入合计

9,735.10

本年支出合计

10,358.85

10,158.78

198.13

1.94



年初财政拨款结转和结余

623.75

年末财政拨款结转和结余







一般公共预算财政拨款

623.75








政府性基金预算财政拨款









国有资本经营预算财政拨款









总计

10,358.85

总计

10,358.85

10,158.78

198.13

1.94



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处


公开05



单位:万元


项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

10,158.78

2,732.62

7,426.16


201

一般公共服务支出

1,484.63

819.56

665.07


20101

人大事务

10.95

0.00

10.95


2010104

人大会议

1.00

0.00

1.00


2010106

人大监督

5.70

0.00

5.70


2010108

代表工作

2.14

0.00

2.14


2010199

其他人大事务支出

2.11

0.00

2.11


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,433.58

819.56

614.02


2010301

行政运行

626.43

626.43

0.00


2010302

一般行政管理事务

614.02

0.00

614.02


2010350

事业运行

193.12

193.12

0.00


20105

统计信息事务

2.40

0.00

2.40


2010507

专项普查活动

2.40

0.00

2.40


20132

组织事务

37.71

0.00

37.71


2013202

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00


2013299

其他组织事务支出

35.71

0.00

35.71


205

教育支出

14.42

13.77

0.65


20508

进修及培训

14.42

13.77

0.65


2050803

培训支出

14.42

13.77

0.65


207

文化旅游体育与传媒支出

60.39

52.20

8.19


20701

文化和旅游

60.39

52.20

8.19


2070109

群众文化

52.20

52.20

0.00


2070199

其他文化和旅游支出

8.19

0.00

8.19


208

社会保障和就业支出

5,678.18

771.88

4,906.30


20801

人力资源和社会保障管理事务

183.83

183.83

0.00


2080150

事业运行

183.83

183.83

0.00


20802

民政管理事务

20.72

0.00

20.72


2080208

基层政权建设和社区治理

10.00

0.00

10.00


2080299

其他民政管理事务支出

10.72

0.00

10.72


20805

行政事业单位养老支出

557.09

557.09

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

224.95

224.95

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

112.89

112.89

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

219.25

219.25

0.00


20808

抚恤

16.00

0.00

16.00


2080899

其他优抚支出

16.00

0.00

16.00


20810

社会福利

4,832.34

0.00

4,832.34


2081002

老年福利

30.29

0.00

30.29


2081006

养老服务

547.05

0.00

547.05


2081099

其他社会福利支出

4,255.00

0.00

4,255.00


20811

残疾人事业

7.42

0.00

7.42


2081199

其他残疾人事业支出

7.42

0.00

7.42


20821

特困人员救助供养

12.63

0.00

12.63


2082102

农村特困人员救助供养支出

12.63

0.00

12.63


20825

其他生活救助

17.19

0.00

17.19


2082502

其他农村生活救助

17.19

0.00

17.19


20828

退役军人管理事务

30.97

30.97

0.00


2082850

事业运行

30.97

30.97

0.00


210

卫生健康支出

148.57

137.23

11.34


21011

行政事业单位医疗

137.23

137.23

0.00


2101101

行政单位医疗

33.77

33.77

0.00


2101102

事业单位医疗

54.41

54.41

0.00


2101103

公务员医疗补助

15.79

15.79

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

33.26

33.26

0.00


21015

医疗保障管理事务

11.34

0.00

11.34


2101506

医疗保障经办事务

11.34

0.00

11.34


211

节能环保支出

5.10

0.00

5.10


21103

污染防治

5.10

0.00

5.10


2110302

水体

5.10

0.00

5.10


212

城乡社区支出

350.35

302.42

47.93


21201

城乡社区管理事务

302.42

302.42

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

302.42

302.42

0.00


21203

城乡社区公共设施

47.93

0.00

47.93


2120303

小城镇基础设施建设

47.93

0.00

47.93


213

农林水支出

1,392.78

503.52

889.26


21301

农业农村

526.32

503.52

22.80


2130104

事业运行

503.52

503.52

0.00


2130108

病虫害控制

4.50

0.00

4.50


2130119

防灾救灾

2.15

0.00

2.15


2130122

农业生产发展

14.19

0.00

14.19


2130135

农业生态资源保护

1.96

0.00

1.96


21302

林业和草原

42.31

0.00

42.31


2130205

森林资源培育

12.82

0.00

12.82


2130234

林业草原防灾减灾

29.49

0.00

29.49


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

117.00

0.00

117.00


2130504

农村基础设施建设

36.00

0.00

36.00


2130505

生产发展

70.00

0.00

70.00


2130506

社会发展

11.00

0.00

11.00


21307

农村综合改革

707.15

0.00

707.15


2130701

对村级公益事业建设的补助

151.21

0.00

151.21


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

555.95

0.00

555.95


214

交通运输支出

79.40

0.00

79.40


21401

公路水路运输

79.40

0.00

79.40


2140104

公路建设

66.20

0.00

66.20


2140106

公路养护

13.20

0.00

13.20


220

自然资源海洋气象等支出

14.23

0.00

14.23


22001

自然资源事务

14.23

0.00

14.23


2200106

自然资源利用与保护

14.23

0.00

14.23


221

住房保障支出

930.72

132.03

798.68


22101

保障性安居工程支出

798.68

0.00

798.68


2210103

棚户区改造

138.30

0.00

138.30


2210108

老旧小区改造

169.26

0.00

169.26


2210199

其他保障性安居工程支出

491.13

0.00

491.13


22102

住房改革支出

132.03

132.03

0.00


2210201

住房公积金

132.03

132.03

0.00


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,133.81

302

商品和服务支出

384.60

310

资本性支出

5.95

30101

基本工资

521.62

30201

办公费

11.70

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

119.29

30202

印刷费


31002

办公设备购置

5.33

30103

奖金

208.55

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

650.93

30205

水费

3.73

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

224.95

30206

电费

68.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.62

30109

职业年金缴费

112.89

30207

邮电费

54.64

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

88.18

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

15.79

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

22.32

30211

差旅费

3.22

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

132.03

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

17.80

30213

维修(护)费

2.64

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

19.47

30214

租赁费

0.40

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

208.26

30215

会议费

2.26

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

13.77

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

1.13

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

6.18

312

对企业补助


30304

抚恤金

7.54

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

161.78

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

31.51

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

132.32

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

7.42

30229

福利费

22.90

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

12.16

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

29.22

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

20.33

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

2,342.07

公用经费合计

390.55

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

198.13

198.13

0.00

198.13

0.00

212

城乡社区支出

0.00

18.40

18.40

0.00

18.40

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

18.40

18.40

0.00

18.40

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

18.40

18.40

0.00

18.40

0.00

229

其他支出

0.00

179.74

179.74

0.00

179.74

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

171.64

171.64

0.00

171.64

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

171.64

171.64

0.00

171.64

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

8.09

8.09

0.00

8.09

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

7.69

7.69

0.00

7.69

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.00

0.40

0.40

0.00

0.40

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1.94


1.94

223

国有资本经营预算支出

1.94


1.94

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1.94


1.94

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

1.94


1.94

备注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


机构运行信息表





公开09

部门重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

157.52

(一)支出合计

13.29

13.29

(一)行政单位

157.52

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

12.16

12.16

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

11

2)公务用车运行维护费

12.16

12.16

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

1.13

1.13

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

1.13

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

6

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

5

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

11

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

18

(一)政府采购支出合计

0.72

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

0.72

6.国内公务接待人次(人)

125

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.72

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

0.72

二、会议费

3.82



三、培训费

13.90



四、差旅费

5.14



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2:重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2024年度部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称:

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处整体自评

项目编码:

50015300024P000067

自评总分:

97.426



项目主管部门:

903-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

财政归口处室:

002-预算科

部门联系人:

董平

联系电话:

13508370173

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

97,623,769.03

103,729,367.37

103,588,493.32




其中:财政拨款

97,623,769.03

103,588,493.32

103,588,493.32

100

10.00

10.00

一般公共预算

94,560,910.50

101,587,751.78

101,587,751.78

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

在今年的收支预算内,我们将认真落实市委“885”工作机制和区委“6666”工作思路,坚持聚焦 “产业、城市、绿色”三篇文章,树立埋头苦干、真抓实干的工作作风,加快推进新时代新荣昌产城景融合新广顺建设。
今年经济社会发展主要预期目标是:地方生产总值增长7%以上,规上工业增加值增长9%以上,全社会固定资产投资增长10%以上,其中工业投资增长15%以上,社会消费品零售总额增长7.5%以上,城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长5.5%、7%以上,城镇调查失业率控制在5.5%以内,单位GDP能耗下降达到区级要求。
今年要突出重点、把握关键,持续用力抓好八个方面工作。
一是抓产业提效能,争取新增规上工业企业2家以上,规上工业总产值增长11%以上,让产业更加集聚。
二是抓招商增后劲,力争全年完成引进市外项目3个以上,合同金额不低于10亿元,到位资金不少于2亿元。
三是抓改革促发展,推动“三攻坚一盘活”改革攻坚,加快推动辖区闲置国有建设用地和厂房的高效盘活,大力支持企业创新突破,深化“亩均论英雄”改革,加速“腾笼换鸟”,倒逼低效企业改造提升、转型升级、淘汰退出,通过改革赋能,为全年经济工作注入强劲动能。
四是抓民生添福祉,谋划做好街道十件民生实事,实施濑溪河高桥电站防洪基础设施建设;新增20余处垃圾分类集中投放亭;开展柳坝村中水再利用供水二期项目建设;在永荣广场、檬梓桥体育文化公园等10个点位新增健身场地及健身器材。
五是抓建设优品质,聚焦城市的规划引领、功能配套等重点项目建设,扎实推进以人为本的新型城镇化,启动城中村改造;协调建成投用220千伏许溪变电站。
六是抓生态亮底色,接续整治提升农村人居环境,生活垃圾无害化处理率达到100%。坚决遏制“非农化”,有效防止“非粮化”。持续推进山上、坝下,场镇及濑溪河生态廊道的修复与保护。落实“林长制”,深化集体林权制度改革,完成松材线虫病疫点“摘帽”。扎实开展好截污、雨污管网综合整治。全力实施废弃矿山生态修复治理。
七是抓安全保稳定,坚持党建统领基层治理,统筹抓好安全生产、社会稳定等各项工作,进一步建立健全矛盾调处机制,健全网上信访受理平台,推动矛盾纠纷源头化解,平安稳定指数稳步提升。
八是抓党建强统领,始终把政治建设摆在首位,坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,以定一件干一件成一件的务实作风推动各项工作在全区争先进位。


2024年,在区委、区政府的坚强领导下,我们深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示批示精神,紧密围绕市委、市政府决策部署,全面落实区委、区政府工作安排,在推动高质量发展、高品质生活、高效能治理上实现新突破、取得新成效,各项主要经济指标走在镇街前列。
一、GDP预计同比增长6.3%,全社会固定资产投资完成10.8亿元,同比增长164.8%,其中,工业固定资产投资完成10.19亿元,规上工业总产值完成14.71亿元,同比增长13.59%,限上服务业实现营业收入5633.56万元,同比增长88.25%,限额以上住宿餐饮实现营业收入2063.9万元,同比增长18.26%,农村常住居民人均可支配收入为28530元,同比增长8.49%,工商税收完成3978万元,同比增长69.3%。
二、坚持“项目为王”,抢抓一揽子增量财政政策战略机遇,成功争取上级预算内投资、专项债2200万元,总投资5980万元的老旧小区改造、黑臭水体治理、美丽宜居村、高桥电站防汛设施改造工程等17个重点项目建成投用。全力保障长租公寓、许溪220千伏输变电工程、页岩气勘探开采等区级重大项目建设,协调处理噪音扰民、青苗补偿等信访投诉50余件。盘活辖区闲置厂房10000余平方米,实现招商项目到位资金5.3亿元、同比增长260%。
三、基层智治体系实战实效,要素业务场景、基本能力建设持续完善,推动“141”智治平台高效解决群众纠纷矛盾等任务事件870件,全量办理“愉悦·就业”“根治欠薪”需求36件,制定数字应急等预案10个。有序推动原15个办(站、中心、大队)职能整合重组,重新核定岗位职数,完成8名二级班子领导成员调配和109名机关干部设岗定责,“五办四中心一大队”实现顺利挂牌运转。
四、坚持以人民为中心城市发展理念,加速建成投用檬梓桥体育文化公园、广双路口袋公园等公共服务设施,城市功能不断提升。完成永荣中学家属院老旧小区综合改造(主体部分)项目、老旧小区主体改造项目,C级危房修缮加固等房屋主体改造工程,居民住房条件进一步改善。成功完成2024年美丽宜居村项目、特色精品村项目建设。筑牢粮食生产安全红线,核查“非粮化”图斑547块,耕地缺口恢复补足266.5亩,耕地保有量稳定在19955亩,粮食播种面积和产量分别为1.81万亩、0.8万吨。
五、支持居民就业创业,城镇新增就业人员1050人,帮助就业困难人员就业109人。持续维持社保参保率稳定在95%以上。用心用情关心帮扶特殊群体,累计发放各类救助保障资金860.4万元。全年为困难群众筹措善款6.78万元。完成25户特殊困难老年人居家适老化改造,推动老年人健康管理5083人。完成11户重度残疾人家庭无障碍改造。开展健康教育讲座65场次,宣传覆盖企业和各类人群1万人次。举办文化活动13场,开展健康知识、远离赌博陋习讲座38场、公共文化演出服务12场。
六、构建“1+9”调解体系和“1+3+N”大调解工作格局,推动党政领导干部下访接访群众461人次,调处各类矛盾纠纷1434件,调解成功率100%,全街道刑事案件同比下降57%,治安案件同比下降27%。动态分级分色在册管理特殊人群1020人。联合开展校园、银行、铁路等重点领域巡查排查,群众安全感持续提升。贯彻落实总体国家安全观,制定《广顺街道安全生产治本攻坚三年行动实施方案(2024–2026年)》,全年开展安全隐患排查整改1400余处,未发生较大及以上生产安全事故,“安全清单”全区镇街排名A档。增强自然灾害风险管控能力,应急救援队伍、装备专业化水平整体提升。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

城镇调查失业率

%

5.5

5.5

0

100

4

4


基本医疗保险参保率

%

95

95

0

100

5

5


基层党建覆盖率

%

100

100

0

100

10

10


积分制覆盖村(社区)个数

7

7

0

100

5

5


全社会固定资产投资增长率

%

10

12

20

100

3

3


特困人员基本生活保障率

%

100

100

0

100

5

5


招商引资合同签约总额

亿元

10

10.8

8

100

8

8


安全维稳综合治理等社会事务应急处理及时率

%

90

100

11.11

100

6

6


补助资金及时到位率

%

95

95

0

100

4

4


GDP增长率

%

7

6.5

7.14

28.6

4

1.14


规上工业增加值增长率

%

9

10.59

17.67

100

5

5


引进市外项目

3

3

0

100

8

8


基本公共服务保障率

%

95

100

5.26

100

2

2


新增处垃圾分类集中投放亭

20

20

0

100

3

3


新增健身场地及健身器材点位

10

10

0

100

5

5


农村人居环境改善

%

90

90

0

100

5

5


生活垃圾无害化处理率

%

100

100

0

100

3

3


辖区群众满意度

%

90

90

0

100

5

5


预算执行率

%

100

100

0

100

10

10



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承办单位:重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

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