当前位置:街镇 > 荣隆镇 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 决算公开
  • [ 索号 ]
  • 11500226009342816B/2025-00131
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-11-19
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-11-19
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区荣隆镇
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年度决算公开说明
日期:2025-11-19
字体:【 默认 超大
分享:

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府的主要职能职责是:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调本镇与外地区经济交流与合作,抓好招商引资;制定组织村镇规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施,负债土地、林木等;负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作;组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力;完成上级政府交办其他事项。

(二)机构设置

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能,荣隆镇统筹设置5个内设机构,分别为:基层治理综合指挥室,党的建设办公室,经济发展办公室,民生服务办公室,平安法治办公室。

从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区荣隆镇人民政府(本级)、重庆市荣昌区荣隆镇文化服务中心、重庆市荣昌区荣隆镇农业服务中心、重庆市荣昌区荣隆镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市荣昌区荣隆镇退役军人服务站、重庆市荣昌区荣隆镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心、重庆市荣昌区荣隆镇畜牧服务中心。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6504.46万元。收、支与2023年度相比,减少635.97万元,下降8.9%,主要原因是厉行节约,严控经费支出,减少了政府行政大楼、农村公路建设等基础设施建设资金。

1.收入情况。2024年度收入合计6352.80万元,与2023年度相比,减少779.63万元,下降10.9%,主要原因是厉行节约,严控经费支出,减少了政府行政大楼、农村公路建设等基础设施建设资金。其中:财政拨款收入6352.80万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余151.66万元。

2.支出情况。2024年度支出合计6504.46万元,与2023年度相比,减少635.97万元,下降8.9%,主要原因是厉行节约,严控经费支出,减少了政府行政大楼、农村公路建设等基础设施建设资金。其中:基本支出2880.82万元,占44.3%;项目支出3623.64万元,占55.7%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度本单位无财政应返还额度

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6504.46万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少635.97万元,下降8.9%。主要原因是厉行节约,严控经费支出,减少政府行政大楼、农村公路建设等基础设施建设资金。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5457.16万元,与2023年度相比,减少1291.95万元,下降19.1%。主要原因是厉行节约,严控经费支出,减少政府行政大楼、农村公路建设等基础设施建设资金。较年初预算数增加364.95万元,增长7.2%。主要原因是增加了特色精品村、美丽宜居村建设等基础设施建设资金。此外,年初财政拨款结转和结余151.66万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5608.81万元,与2023年度相比,减少1148.30万元,下降17.0%。主要原因是厉行节约,严控经费支出,减少政府行政大楼、农村公路建设等基础设施建设资金。较年初预算数增加516.60万元,增长10.1%。主要原因是增加了特色精品村、美丽宜居村建设等基础设施建设资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

(1)一般公共服务支出1648.57万元,占29.4%,较年初预算数增加175.61万元,增长11.9%,主要原因是增加了小院建设项目支出

2)公共安全支出91.63万元,占1.6%,较年初预算数增加48.04万元,增长110.2%,主要原因是增加基层治理平安及法治建设项目以及法制小院建设项目支出。

3)教育支出11.07万元,占0.2%,较年初预算数减少2.11万元,下降16.0%,主要原因是厉行节约,严控培训费用支出

4)文化旅游体育与传媒支出77.71万元,占1.4%,较年初预算数减少1.91万元,下降2.4%,主要原因是厉行节约,严控宣传费用支出。

5)社会保障就业支出936.57万元,占16.7%,较年初预算数减少6.13万元,下降0.7%,主要原因是减少了村级便民服务中心建设项目资金。

6)卫生健康支出155.03万元,占2.8%,较年初预算数增加14.79万元,增长10.6%,主要原因是增加了医疗保障服务工程建设项目支出。

7)节能环保支出3.00万元,占0.1%,较年初预算数无增减。

8)城乡社区支出233.70万元,占4.2%,较年初预算数减少167.69万元,下降41.8%,主要原因是减少了建设政府行政大楼支出

9)农林水支出2067.91万元,占36.9%,较年初预算数增加437.72万元,增长26.9%,主要原因是增加了培育种姜、佛手柑中药材等产业发展项目补助资金和种子加工生产线建设资金

10)交通运输支出168.64万元,占3.0%,较年初预算数增加23.55万元,增长16.2%,主要原因是增加了通院道路项目建设资金

11自然资源海洋气象等支出65.96万元,占1.2%,较年初预算数增加65.96万元,增长100.0%,主要原因是增加支付了耕地恢复补足施工费用

12住房保障支出149.04万元,占2.7%,较年初预算数减少71.21万元,下降32.3%,主要原因是减少了新民社区老旧小区配套基础设施改造工程的项目资金

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是项目资金已及时支付,无财政应返还额度。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2880.82万元。

其中:人员经费2492.58万元,与2023年度相比,减少109.41万元,下降4.2%,主要原因是厉行节约,严控人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利(包括临聘人员工资、绩效考核、应休未休年休假补助、公务员平时考核奖励金)、住房公积金

公用经费388.24万元,与2023年度相比,减少13.40万元,下降3.3%,主要原因是厉行节约,严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车用车运行维护费、其他交通费用

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入895.65万元,与2023年度相比,增加512.34万元,增长133.7%,主要原因是增加新民社区老旧小区改造工程建设资金。本年支出895.65万元,与2023年度相比,增加512.34万元,增长133.7%,主要原因是增加新民社区老旧小区改造工程建设资金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计16.33万元,较年初预算数减少11.67万元,下降41.7%,主要原因是厉行节约,严控“三公”经费支出。较上年支出数减少20.03万元,下降55.1%,主要原因是厉行节约,严控“三公”经费支出

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2024年度未发生因公出国(境)费用。与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2024年度未发生公务车购置费。较上年支出数减少13.08万元,下降100.0%,主要原因是2024年度未发生公务车购置费

公务车运行维护费11.94万元,主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少3.06万元,下降20.4%,主要原因是厉行节约,严控公务车运行维护费。较上年支出数增加1.66万元,增长16.2%,主要原因是下村用车情况增多,车辆维修费用增加

公务接待费4.39万元,主要用于接待接待客商。费用支出较年初预算数减少8.61万元,下降66.2%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,严控公务接待支出。较上年支出数减少8.61万元,下降66.2%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,严控公务接待支出

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待59批次423人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费103.75元,车均购置费0万元,车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出13.94万元,与2023年度相比,增加11.20万元,增长408.8%,主要原因是本年中心工作增加,网格员会议等必要会议增加,会议费用增加。本年度培训费支出24.63万元,与2023年度相比,增加10.53万元,增长74.7%,主要原因是本年中心工作增加,必要业务培训增加,培训费用增加。本年度差旅费支出16.15万元,与2023年度相比,减少97.92万元,下降85.8%,主要原因是厉行节约,严控外出工作情况,差旅费用减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出173.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。机关运行经费较上年支出数减少4.12万元,下降2.3%,主要原因是厉行节约,严控办公费、水电费等支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额17.24万元,其中:政府采购货物支出17.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.24万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额17.24万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购基层治理平安及法治建设项目配套设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对整体绩效开展了绩效自评,涉及财政拨款资金6504.46万元。单位整体绩效自评表,详见附件2重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年度单位整体绩效自评表。

(二)单位绩效评价情况

单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:李庆蕊023-46551008。

附件:1.重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年度决算公开报表

      2.重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年度单位整体绩效自评表


附件1收入支出决算总表




公开01

部门:重庆市荣昌区荣隆镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5,457.16

一、一般公共服务支出

1,648.57

二、政府性基金预算财政拨款收入

895.65

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

91.63

五、事业收入


五、教育支出

11.07

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

77.71

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

936.57



九、卫生健康支出

155.03



十、节能环保支出

3.00



十一、城乡社区支出

250.62



十二、农林水支出

2,067.91



十三、交通运输支出

168.64



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

65.96



十九、住房保障支出

149.04



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出

878.72



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

6,352.80

本年支出合计

6,504.46

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

151.66

年末结转和结余


总计

6,504.46

总计

6,504.46

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市荣昌区荣隆镇人民政府







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

6,352.80

6,352.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,648.57

1,648.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

14.98

14.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

9.78

9.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,572.34

1,572.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

935.47

935.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

525.28

525.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

111.59

111.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

59.04

59.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

52.74

52.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

37.62

37.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

4.02

4.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

4.02

4.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

33.59

33.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

33.59

33.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

11.07

11.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

11.07

11.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

11.07

11.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

77.71

77.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

77.71

77.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

68.00

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

936.57

936.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

93.53

93.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运行

91.55

91.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

59.18

59.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

59.18

59.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

568.98

568.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

211.01

211.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

105.52

105.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

252.45

252.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

80.63

80.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

26.34

26.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

54.29

54.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

6.88

6.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

6.88

6.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

34.74

34.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

34.74

34.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

52.05

52.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

52.05

52.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

155.03

155.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

144.34

144.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

48.31

48.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

41.12

41.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

22.11

22.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

32.80

32.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

10.69

10.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

10.69

10.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

250.62

250.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

119.20

119.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

119.20

119.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

34.50

34.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

34.50

34.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

16.92

16.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

16.92

16.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,970.26

1,970.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

1,005.74

1,005.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

640.41

640.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

4.70

4.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

172.65

172.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

180.98

180.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

40.46

40.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

21.22

21.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

18.99

18.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

323.86

323.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

168.36

168.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

127.50

127.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130507

贷款奖补和贴息

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

430.00

430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

168.64

168.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

168.64

168.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

147.45

147.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

65.96

65.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

65.96

65.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

65.96

65.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

149.04

149.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

10.18

10.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

10.18

10.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

138.86

138.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

138.86

138.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

878.72

878.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

861.18

861.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

861.18

861.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

17.54

17.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

17.54

17.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门重庆市荣昌区荣隆镇人民政府





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,504.46

2,880.82

3,623.64

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,648.57

1,047.06

601.51

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

14.98

0.00

14.98

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

4.20

0.00

4.20

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

9.78

0.00

9.78

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,572.34

1,047.06

525.28

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

935.47

935.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

525.28

0.00

525.28

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

111.59

111.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

59.04

0.00

59.04

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

52.74

0.00

52.74

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

91.63

0.00

91.63

0.00

0.00

0.00

20406

司法

4.02

0.00

4.02

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

4.02

0.00

4.02

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

87.60

0.00

87.60

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

87.60

0.00

87.60

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

11.07

10.37

0.70

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

11.07

10.37

0.70

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

11.07

10.37

0.70

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

77.71

68.00

9.71

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

77.71

68.00

9.71

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

68.00

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

9.71

0.00

9.71

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

936.57

712.58

223.99

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

93.53

91.55

1.98

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.98

0.00

1.98

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运行

91.55

91.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

59.18

0.00

59.18

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

59.18

0.00

59.18

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

568.98

568.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

211.01

211.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

105.52

105.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

252.45

252.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

80.63

0.00

80.63

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

26.34

0.00

26.34

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

54.29

0.00

54.29

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

6.88

0.00

6.88

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

6.88

0.00

6.88

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

34.74

0.00

34.74

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

34.74

0.00

34.74

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

26.58

0.00

26.58

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

26.58

0.00

26.58

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

52.05

52.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

52.05

52.05

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

155.03

144.34

10.69

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

144.34

144.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

48.31

48.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

41.12

41.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

22.11

22.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

32.80

32.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

10.69

0.00

10.69

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

10.69

0.00

10.69

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

250.62

119.20

131.42

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

119.20

119.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

119.20

119.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

34.50

0.00

34.50

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

34.50

0.00

34.50

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

16.92

0.00

16.92

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

16.92

0.00

16.92

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,067.91

640.41

1,427.50

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

1,005.74

640.41

365.33

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

640.41

640.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

4.70

0.00

4.70

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

172.65

0.00

172.65

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

180.98

0.00

180.98

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

40.46

0.00

40.46

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

21.22

0.00

21.22

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.26

0.00

0.26

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

18.99

0.00

18.99

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

323.86

0.00

323.86

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

168.36

0.00

168.36

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

127.50

0.00

127.50

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

2130507

贷款奖补和贴息

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

697.64

0.00

697.64

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

267.64

0.00

267.64

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

430.00

0.00

430.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

168.64

0.00

168.64

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

168.64

0.00

168.64

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

147.45

0.00

147.45

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

21.19

0.00

21.19

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

65.96

0.00

65.96

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

65.96

0.00

65.96

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

65.96

0.00

65.96

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

149.04

138.86

10.18

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

10.18

0.00

10.18

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

10.18

0.00

10.18

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

138.86

138.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

138.86

138.86

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

878.72

0.00

878.72

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

861.18

0.00

861.18

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

861.18

0.00

861.18

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

17.54

0.00

17.54

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

17.54

0.00

17.54

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门重庆市荣昌区荣隆镇人民政府




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,457.16

一、一般公共服务支出

1,648.57

1,648.57



二、政府性基金预算财政拨款

895.65

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

91.63

91.63





五、教育支出

11.07

11.07





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

77.71

77.71





八、社会保障和就业支出

936.57

936.57





九、卫生健康支出

155.03

155.03





十、节能环保支出

3.00

3.00





十一、城乡社区支出

250.62

233.70

16.92




十二、农林水支出

2,067.91

2,067.91





十三、交通运输支出

168.64

168.64





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

65.96

65.96





十九、住房保障支出

149.04

149.04





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出

878.72


878.72




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

6,352.80

本年支出合计

6,504.46

5,608.81

895.65


年初财政拨款结转和结余

151.66

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

151.66






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

6,504.46

总计

6,504.46

5,608.81

895.65


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门重庆市荣昌区荣隆镇人民政府


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

5,608.81

2,880.82

2,727.99

201

一般公共服务支出

1,648.57

1,047.06

601.51

20101

人大事务

14.98

0.00

14.98

2010104

人大会议

1.00

0.00

1.00

2010106

人大监督

4.20

0.00

4.20

2010108

代表工作

9.78

0.00

9.78

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,572.34

1,047.06

525.28

2010301

行政运行

935.47

935.47

0.00

2010302

一般行政管理事务

525.28

0.00

525.28

2010350

事业运行

111.59

111.59

0.00

20105

统计信息事务

2.20

0.00

2.20

2010507

专项普查活动

2.20

0.00

2.20

20132

组织事务

59.04

0.00

59.04

2013202

一般行政管理事务

6.30

0.00

6.30

2013299

其他组织事务支出

52.74

0.00

52.74

204

公共安全支出

91.63

0.00

91.63

20406

司法

4.02

0.00

4.02

2040699

其他司法支出

4.02

0.00

4.02

20499

其他公共安全支出

87.60

0.00

87.60

2049999

其他公共安全支出

87.60

0.00

87.60

205

教育支出

11.07

10.37

0.70

20508

进修及培训

11.07

10.37

0.70

2050803

培训支出

11.07

10.37

0.70

207

文化旅游体育与传媒支出

77.71

68.00

9.71

20701

文化和旅游

77.71

68.00

9.71

2070109

群众文化

68.00

68.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

9.71

0.00

9.71

208

社会保障和就业支出

936.57

712.58

223.99

20801

人力资源和社会保障管理事务

93.53

91.55

1.98

2080109

社会保险经办机构

1.98

0.00

1.98

2080150

事业运行

91.55

91.55

0.00

20802

民政管理事务

59.18

0.00

59.18

2080208

基层政权建设和社区治理

59.18

0.00

59.18

20805

行政事业单位养老支出

568.98

568.98

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

211.01

211.01

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

105.52

105.52

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

252.45

252.45

0.00

20808

抚恤

14.00

0.00

14.00

2080899

其他优抚支出

14.00

0.00

14.00

20810

社会福利

80.63

0.00

80.63

2081002

老年福利

26.34

0.00

26.34

2081006

养老服务

54.29

0.00

54.29

20811

残疾人事业

6.88

0.00

6.88

2081199

其他残疾人事业支出

6.88

0.00

6.88

20821

特困人员救助供养

34.74

0.00

34.74

2082102

农村特困人员救助供养支出

34.74

0.00

34.74

20825

其他生活救助

26.58

0.00

26.58

2082502

其他农村生活救助

26.58

0.00

26.58

20828

退役军人管理事务

52.05

52.05

0.00

2082850

事业运行

52.05

52.05

0.00

210

卫生健康支出

155.03

144.34

10.69

21011

行政事业单位医疗

144.34

144.34

0.00

2101101

行政单位医疗

48.31

48.31

0.00

2101102

事业单位医疗

41.12

41.12

0.00

2101103

公务员医疗补助

22.11

22.11

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

32.80

32.80

0.00

21015

医疗保障管理事务

10.69

0.00

10.69

2101506

医疗保障经办事务

10.69

0.00

10.69

211

节能环保支出

3.00

0.00

3.00

21103

污染防治

3.00

0.00

3.00

2110302

水体

3.00

0.00

3.00

212

城乡社区支出

233.70

119.20

114.50

21201

城乡社区管理事务

119.20

119.20

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

119.20

119.20

0.00

21203

城乡社区公共设施

34.50

0.00

34.50

2120303

小城镇基础设施建设

34.50

0.00

34.50

21205

城乡社区环境卫生

80.00

0.00

80.00

2120501

城乡社区环境卫生

80.00

0.00

80.00

213

农林水支出

2,067.91

640.41

1,427.50

21301

农业农村

1,005.74

640.41

365.33

2130104

事业运行

640.41

640.41

0.00

2130108

病虫害控制

4.70

0.00

4.70

2130119

防灾救灾

7.00

0.00

7.00

2130122

农业生产发展

172.65

0.00

172.65

2130135

农业生态资源保护

180.98

0.00

180.98

21302

林业和草原

40.46

0.00

40.46

2130205

森林资源培育

21.22

0.00

21.22

2130209

森林生态效益补偿

0.26

0.00

0.26

2130234

林业草原防灾减灾

18.99

0.00

18.99

21303

水利

0.20

0.00

0.20

2130315

抗旱

0.20

0.00

0.20

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

323.86

0.00

323.86

2130504

农村基础设施建设

168.36

0.00

168.36

2130505

生产发展

127.50

0.00

127.50

2130506

社会发展

18.00

0.00

18.00

2130507

贷款奖补和贴息

10.00

0.00

10.00

21307

农村综合改革

697.64

0.00

697.64

2130701

对村级公益事业建设的补助

267.64

0.00

267.64

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

430.00

0.00

430.00

214

交通运输支出

168.64

0.00

168.64

21401

公路水路运输

168.64

0.00

168.64

2140104

公路建设

147.45

0.00

147.45

2140106

公路养护

21.19

0.00

21.19

220

自然资源海洋气象等支出

65.96

0.00

65.96

22001

自然资源事务

65.96

0.00

65.96

2200106

自然资源利用与保护

65.96

0.00

65.96

221

住房保障支出

149.04

138.86

10.18

22101

保障性安居工程支出

10.18

0.00

10.18

2210199

其他保障性安居工程支出

10.18

0.00

10.18

22102

住房改革支出

138.86

138.86

0.00

2210201

住房公积金

138.86

138.86

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门重庆市荣昌区荣隆镇人民政府




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,251.10

302

商品和服务支出

388.24

310

资本性支出


30101

基本工资

485.74

30201

办公费

35.46

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

210.05

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

301.19

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

558.71

30205

水费

8.97

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

211.01

30206

电费

17.46

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

105.52

30207

邮电费

23.19

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

89.43

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

22.11

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

22.70

30211

差旅费

16.15

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

138.86

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

16.80

30213

维修(护)费

8.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

88.98

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

241.48

30215

会议费

12.94

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

23.81

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

4.39

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

0.02

312

对企业补助


30304

抚恤金

1.71

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

208.40

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

25.11

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

31.27

30227

委托业务费

35.28

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

44.55

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

0.11

30229

福利费

25.53

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

11.94

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

39.99

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

55.45

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

2,492.58

公用经费合计

388.24

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门重庆市荣昌区荣隆镇人民政府





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

895.65

895.65

0.00

895.65

0.00

212

城乡社区支出

0.00

16.92

16.92

0.00

16.92

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

16.92

16.92

0.00

16.92

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

16.92

16.92

0.00

16.92

0.00

229

其他支出

0.00

878.72

878.72

0.00

878.72

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

861.18

861.18

0.00

861.18

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

861.18

861.18

0.00

861.18

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

17.54

17.54

0.00

17.54

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

17.54

17.54

0.00

17.54

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门重庆市荣昌区荣隆镇人民政府


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门重庆市荣昌区荣隆镇人民政府



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

173.82

(一)支出合计

16.33

16.33

(一)行政单位

173.82

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

11.94

11.94

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

6

(2)公务用车运行维护费

11.94

11.94

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

4.39

4.39

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

4.39

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

3

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

6

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

59

(一)政府采购支出合计

17.24

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

17.24

6.国内公务接待人次(人)

423

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

17.24

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

17.24

二、会议费

13.94



三、培训费

24.63



四、差旅费

16.15



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2                       2024年度单位整体绩效自评表

项目名称:

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府整体自评

项目编码:

50015300024P000075

自评总分:

100.00



项目主管单位

911-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

财政归口处室:

002-预算科

单位联系人:

陈洁

联系电话:

17338309833

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



59,945,059.85


65,044,576.58


65,044,576.58




其中:财政拨款



59,945,059.85


65,044,576.58


65,044,576.58

100

10.00

10.00

一般公共预算



50,922,138.35


56,088,113.01


56,088,113.01

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

我镇2024年经济社会发展主要预期目标是:地区生产总值增长7.2%;工业增加值增长9%;全社会固定资产投资增长10%,其中工业投资增长16%以上;社会消费品零售总额增长8%;城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长6%、7.5%。为实现上述目标,保障经济社会稳定运行,保证民政、教育、文化、体育、劳动就业、社会保障等工作有序开展,今年重点做好以下六个方面的工作:
一是推动经济稳定增长,持续开展招商引资专项行动,深入扩大有效投资,持续优化营商环境,培育壮大企业主体。
二是推动国家级玉米制种基地创建。紧扣市委“一号工程”,服务全区战略,紧盯制种关键点,加快创建国家级玉米制种基地。创新种业发展,拓展基地建设,联合石碾镇共同打造1万亩集中连片的南方玉米制种核心区,延伸产业链条。
三是推动城乡融合发展。统筹落实乡村振兴和新型城镇化战略,重点打造以产业为共同发展纽带的城乡融合发展先行区。落实乡村振兴战略,加快推进基础设施一体化发展,坚守耕地红线,推进高标准农田建设。迭代升级和美乡村,扎实推进农村厕所革命,在聚集区域打造小院,加快更新场镇建设,加快城乡危房改造步伐,完成老旧小区及场镇品质提升一体化项目建设,不断完善公共文化服务体系。
四是推动生态文明建设。加强生态环境保护和治理,落实“河长制”,改善水环境治理,完成曹子冲煤矿和长田坎煤矿地质环境治理恢复。推动绿色转型发展,持续开展农村垃圾整治工作,创建市级、区级垃圾分类示范村和市级绿色示范村。
五是推动民生提质增效。抓好保障服务,聚焦“两不愁三保障”及饮水安全成效,做实入户走访和帮扶,推动社保扩面工作,确保全民基本医保、城乡养老保险参保率稳定在95%以上。抓好社会服务,加快养老服务体系建设,推动适老化改造逐步全覆盖,完成沙坝子村党群服务中心改扩建工作,提升基层党建服务能力,扎实做好退役军人、卫生计生、未成年人保护等工作。抓好安全保障,完善镇应急救援队伍建设,推进道路交通、建设施工、危化品等重点领域专项整治。
六是推动政府自身建设。强化政治建设、法治建设、服务建设和作风建设,加强政务信息公开,自觉接受社会各界的监督,深入践行“四下基层”优良作风,常态化开展廉政警示教育及谈话。


我镇2024年经济社会发展:地区生产总值增长6%;工业增加值增长4%;全社会固定资产投资增长50%,其中工业投资增长50%以上;社会消费品零售总额增长4%;城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长5%、6%。为实现上述目标,保障经济社会稳定运行,保证民政、教育、文化、体育、劳动就业、社会保障等工作有序开展,今年重点做好以下六个方面的工作:
一是推动经济稳定增长,持续开展招商引资专项行动,深入扩大有效投资,持续优化营商环境,培育壮大企业主体。
二是推动国家级玉米制种基地创建。紧扣市委“一号工程”,服务全区战略,紧盯制种关键点,加快创建国家级玉米制种基地。创新种业发展,拓展基地建设,联合石碾镇共同打造1万亩集中连片的南方玉米制种核心区,延伸产业链条。
三是推动城乡融合发展。统筹落实乡村振兴和新型城镇化战略,重点打造以产业为共同发展纽带的城乡融合发展先行区。落实乡村振兴战略,加快推进基础设施一体化发展,坚守耕地红线,推进高标准农田建设。迭代升级和美乡村,扎实推进农村厕所革命,在聚集区域打造小院,加快更新场镇建设,加快城乡危房改造步伐,完成老旧小区及场镇品质提升一体化项目建设,不断完善公共文化服务体系。
四是推动生态文明建设。加强生态环境保护和治理,落实“河长制”,改善水环境治理,完成曹子冲煤矿和长田坎煤矿地质环境治理恢复。推动绿色转型发展,持续开展农村垃圾整治工作,创建市级、区级垃圾分类示范村和市级绿色示范村。
五是推动民生提质增效。抓好保障服务,聚焦“两不愁三保障”及饮水安全成效,做实入户走访和帮扶,推动社保扩面工作,确保全民基本医保、城乡养老保险参保率稳定在95%以上。抓好社会服务,加快养老服务体系建设,推动适老化改造逐步全覆盖,完成沙坝子村党群服务中心改扩建工作,提升基层党建服务能力,扎实做好退役军人、卫生计生、未成年人保护等工作。抓好安全保障,完善镇应急救援队伍建设,推进道路交通、建设施工、危化品等重点领域专项整治。
六是推动政府自身建设。强化政治建设、法治建设、服务建设和作风建设,加强政务信息公开,自觉接受社会各界的监督,深入践行“四下基层”优良作风,常态化开展廉政警示教育及谈话。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

创建市级绿色示范村

1

1

0

100

10

10


农村公路建设里程

公里

4.48

4.48

0

100

5

5


农村公路养护里程

公里

144.94

144.94

0

100

10

10


太阳能路灯安装数量

500

500

0

100

5

5


衔接乡村振兴产业到户户数

200

200

0

100

10

10


新建、改建便民服务中心

1

1

0

100

10

10


场镇品质改善状况

%

90

90

0

100

5

5


第五次经济普查完成率

%

95

95

0

100

5

5


基本公共服务保障率

%

95

95

0

100

5

5


敬老院运行状况

%

90

90

0

100

5

5


困难群众基本生活保障力度

%

95

95

0

100

5

5


农村人居环境改善

%

90

90

0

100

10

10


污水处理站运行情况

%

90

90

0

100

5

5


群众满意度

%

90

90

0

100

10

10




版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

微信公众号

政务微博

ICP备案:渝ICP备2021006398号-1 网站标识码:5002260001 渝公网安备:50022602000107号
提示 智能机器人形象
智能机器人形象
智能问答 政务服务 政策解读 政策问答 便民地图